Забайкальский край
Решение от 28 июня 2012 года № 80

О внесении изменений в Комплексную программу социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2008-2022 годы, утвержденную решением Думы городского округа «Город Чита» от 15 ноября 2007 года № 159

Принято
Думой городского округа г. Чита (Забайкальский край)
28 июня 2012 года
    В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 23 Устава городского округа «Город Чита», принятого решением Думы городского округа «Город Чита» от 8 декабря 2011 года № 243, Положением «О комплексной программе социально-экономического развития городского округа «Город Чита», принятым решением Думы городского округа «Город Чита» от 13 сентября 2007 года № 115, в связи с корректировкой показателей социально-экономического развития городского округа «Город Чита», Дума городского округа
    1.Внести в Комплексную программу социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2008-2022 годы, утвержденную решением Думы городского округа «Город Чита» от 15 ноября 2007 года №159 (далее – Программа) следующие изменения:
    1.1.В разделе 1 «Паспорт Программы» подразделы «Важнейшие целевые индикаторы и показатели к 2020 году», «Объемы и источники финансирования программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:
    Важнейшие целевые индикаторы и показатели к 2020 году Численность населения городского округа -339,729 тыс.чел. Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника – 45978,1 руб. Рост реальной заработной платы в 1,7 раза. Номинальные среднедушевые денежные доходы населения - 54814,1 руб. Рост реально располагаемых денежных доходов населения в 1,8 раза. Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, от всего населения города – 27,8%. Индекс физического объема промышленного производства – 103,0%. Оборот розничной торговли на душу населения – 411,6 тыс. руб. Оборот общественного питания на душу населения – 25,7 тыс. руб. Объем платных услуг на душу населения – 102,3 тыс. руб. Инвестиции в основной капитал – 23841,9 млн. руб. Обеспеченность населения жилой площадью (в среднем на одного жителя) – 20,6 кв.м.
    Объемы и источники финансирования Программы Основными источниками финансового обеспечения Программы являются средства федерального, краевого бюджетов, бюджета городского округа «Город Чита» и внебюджетные источники (собственные средства организаций и кредиты банков). Потребность в инвестициях на 2008-2022 годы 105 068,6 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 36 474,4 млн. руб., краевой бюджет – 9 277,0 млн. руб., бюджета городского округа «Город Чита» - 9 469,9 млн. руб., внебюджетных источников – 49 847,3 млн. руб.
    Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности (по показателям долгосрочного плана социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы) Увеличение численности населения городского округа на 4,3%. Рост номинальной заработной платы в 1,9 раза. Увеличение номинальных среднедушевых денежных доходов населения в 1,9 раза. Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах – 27,8 % от всего населения города. Увеличение оборота розничной торговли на душу населения в 1,9 раза. Увеличение оборота общественного питания на душу населения в 2,0 раза. Увеличение объема платных услуг на душу населения в 2,1 раза. Увеличение инвестиций в основной капитал в 2 раза. Обеспеченность жильем (в среднем на одного жителя) 20,6 кв. м. общей площади.

    1.2.В Разделе V «Долгосрочный план социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы» в подразделе 5 «Оценка социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы»:
    1.2.1.Таблицу 5.1 «Демографические процессы» изложить в новой редакции
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 2020 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1. Численность постоянного населения (на начало года), тыс. чел. –всего 306,441 306,800 322,766 325,719 327,909 330,025 332,033 333,735 335,413 339,729 104,3
    на 1000 человек населения
    - родившихся 17,0 17,6 16,8 14,7 14,5 14,2 14,1 13,9 13,6 12,6 85,7
    - умерших 13,4 13,7 12,2 11,7 11,5 11,3 11,2 11,1 11,1 11,0 94,0

    1.2.2.Таблицу 5.2 «Уровень жизни населения» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 2020 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 19048 23216 21812 24309 27000 29674 32625 35934 38090 45978,1 189,1
    Номинальные среднедушевые денежные доходы, руб./чел. 19784 23729 26019 28824 31627 34647 38257 41833 43925 54814,1 189,9
    Обеспеченность населения жилой площадью, кв.м., всего в т. ч. - благоустроенным 18,87 19,21 19,03 14,6 19,3 14,7 19,4 14,9 19,5 14,9 19,7 15,2 20,0 15,4 20,3 15,6 20,6 15,9 106,7 108,2
    Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. 147953 176277 198132 215710 237489 263137 289852 317947 340203 411633 190,8
    Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. 7446,9 9170,2 10702 12379 14086 15764 17690 19642 21410 25692 207,5
    Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. 34916,5 42067,6 45781 48289 54055 61385 69041 77328 82740 102300 в 2,1 раза

    1.2.3.Таблицу 5.3 «Трудовые ресурсы» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 2020 год в % к 2011году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Трудовые ресурсы – всего, тыс. чел. 199,9 197,6 222,2 225,3 225,0 224,6 224,1 223,9 223,4 220,2 97,7
    Занято в экономике, всего, тыс.чел. 132,4 132,5 136,4 136,5 137,0 137,7 138,4 139,3 139,9 141,2 103,4
    Количество созданных рабочих мест, чел. 2800 1506 800 900 980 1100 1420 1700 2100 2800 в 3,1 раза
    Удельный вес занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике, % 32,44 27,3 25,03 25,39 25,61 25,97 26,35 26,72 27,15 28,95 114,0
    Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 1,0 1,9 1,3 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 42,9

    1.2.4.Таблицу 5.4 «Социальная сфера» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 2020 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    ОБРАЗОВАНИЕ
    Число дошкольных образовательных учреждений, ед. 75 76 75 75 77 78 79 80 82 82 109,3
    Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. 15667 15932 16462 16142 17185 17305 17405 17545 17825 17965 111,3
    Число дневных образовательных учреждений, ед. 52 52 50 50 50 50 50 50 52 52 104,0
    Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. 30860 31000 31466 33336 34536 35161 35336 36860 36360 36360 109,1
    КУЛЬТУРА
    Библиотечный фонд, тыс. экз. 599,5 611,5 594,5 587,4 599,0 611,0 623,0 635,0 647,0 700,0 119,2
    Количество читателей, чел. 47900 48000 47309 46903 46910 46920 46930 46940 46950 46990 100,2
    Число учреждений дополнительного образования, ед. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100,0
    Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. 3024 3250 3540 3746 3750 3760 3770 3780 3790 3830 102,2
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
    Число спортивных сооружений, ед. – всего 446 450 808 823 827 831 836 842 850 865 105,1
    Число КФК, спортивных клубов, ед. 140 150 163 167 168 169 170 171 172 177 106,0
    Число лиц, занимающихся в секциях, чел. 71500 77000 77500 81033 82000 83000 84000 85000 87000 95000 117,2
    Удельный вес лиц, занимающихся спортом, от общего количества населения, % 23,4 25,2 23,9 24,8 24,9 25,0 25,2 25,4 25,8 27,8 112,1
    ТРАНСПОРТ
    Перевезено пассажиров троллейбусами, автобусами и маршрутными такси, млн. чел 72,1 72,1 68,13 65,7 65,7 65,9 66,7 66,7 66,7 67,5 102,7
    Протяженность одиночных троллейбусных линий, км 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 42,95 42,95 111,8
    Приобретено троллейбусов за год, единиц 2 10 0 0 0 20 20 20 20 20 -
    Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км 22,0 22,0 23,9 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 100,0
    Число городских маршрутов, единиц 66 68 63 62 62 62 62 62 62 62 100,0
    Объем пассажироперевозок муниципальными автобусами и маршрутными такси, млн. чел 46,9 47,1 41,48 41,6 41,6 41,6 41,7 40,9 40,1 40,0 96,2
    Приобретено автобусов за год, единиц 0 2 0 0 10 10 10 10 10 10 -
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
    Жилищный фонд
    Общая площадь жилищного фонда городского округа, тыс.кв.м. 5765,7 5863,3 6165,1 6297,8 6366,6 6454,2 6561,8 6679,4 6817,0 7034,6 110,9
    Ввод в действие жилых домов для расселения из ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. м. 0 7,5 17,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,5 в 5 раз
    Уличное освещение
    Протяженность сетей уличного освещения, км 376,2 379,7 381,7 381,7 381,7 386,5 389,0 391,5 400,0 406,5 106,5
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог: - отремонтировано, км - построено новых дорог, км 14,0 - 11,3 - 2,7 - 28,0 - 10,9 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 15,0 4,5 53,6 -

    1.2.5.Таблицу 5.6.1 «Промышленность» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 2020 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего, млн. руб. 9763,9 11725,4 11677,1 14055,8 14880,2 16442,1 18226,4 20296,5 22695,0 - -
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 103,7 104,6 97,1 97,2 100,0 100,8 101,9 102,2 102,5 103,0 106,0
    В том числе
    Обрабатывающие производства, всего, млн. руб. 4504,0 5165,8 5117,0 6301,5 6746,5 7231,2 7772,5 8327,3 8894,4 - -
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 103,0 104,7 96,4 114,7 100,3 100,7 101,1 101,8 102,0 102,5 89,4
    Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. 5256,7 6556,7 6542,57 7734,1 8109,8 9185,1 10425,5 11938,2 13767,22 - -
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 104,4 104,2 103,1 100,4 100,3 100,9 102,3 102,4 102,8 103,0 99,0
    Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения, тыс. руб. 146,1 146,1 36,0 43,0 45,26 49,7 54,8 60,7 67,5 - -

    1.2.6.Таблицу 5.6.2 «Строительство» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 2020 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Ввод в действие жилья, тыс.кв.м. общей площади 165,0 180,0 154,5 158,1 185,4 200,8 216,3 231,7 238,0 243,2 153,8
    Ввод жилья на 1000 жителей, кв.м 531,0 532,1 476,9 483,8 563,6 606,6 649,8 692,5 708,1 713,8 147,5

    1.2.7.Таблицу 5.6.3 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 2020 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года, единиц 1510 1520 1312 1339 1358 1365 1379 1397 1411 1488 111,1
    Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 чел. 43,0 47,4 40,4 41,0 41,3 41,2 41,4 41,8 42,0 43,7 106,6
    Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях – всего, человек 22966 23058 20860 21270 21720 22370 23063 23824 24421 27088 127,4
    Оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет, млн.руб. 25855,1 31569,6 24379,9 29582,1 31923,77 34357,95 37241,87 40615,99 43712,9 63182,4 в 2,1 раза

    1.2.8.Таблицу 5.6.4 «Инвестиционная деятельность» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 2020 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет 7513,9 8710,7 7704,97 12020,42 13057,97 14153,37 15430,97 16544,72 17764,83 23841,87 в 2 раза
    Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,77 106,75 116,11 139,98 100,86 101,01 101,8 100,58 100,73 110,0 78,6
    Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. руб. 24,49 28,27 23,75 36,78 39,69 42,76 46,36 49,45 52,85 69,98 в 1,9 раза
    Объем инвестиций субъектов малого предпринимательства – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет 440,0 452,0 610,08 349,55 383,41 417,57 457,43 492,79 523,1 704,48 в 2 раза
    Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет 7073,9 8258,7 7094,89 11670,87 12674,56 13735,8 14973,54 16051,93 17241,73 23137,39 в 2 раза
    из них
    - собственные средства 3055,9 3567,8 2811,44 4454,33 4600,87 5061,64 5585,13 6067,63 6603,58 9254,96 в 2,1 раза
    - привлеченные средства 4018,0 4690,9 4283,45 7216,54 8073,69 8674,16 9388,41 9984,3 10638,15 13882,43 в 1,9 раза

    1.3.В Разделе V «Долгосрочный план социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы подраздел 7 «Основные индикаторы социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы» период «2011-2020» заменить на период «2012-2020» и таблицу изложить в новой редакции:
    Индикаторы 2008 год 2012 год 2020 год
    Демография и занятость населения
    Коэффициент рождаемости на 1000 населения 17,0 14,5 12,6
    Коэффициент смертности на 1000 населения 13,4 11,5 11,1
    Занято в экономике, всего, тыс.чел. 132,4 137,0 141,2
    Уровень безработицы, % 1,0 1,3 0,6
    Уровень жизни
    Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника, в руб. 19048,0 27000 45978,1
    Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду предшествующего года 113,6 104,6 102,0
    Номинальные среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел. 19784,0 31627 54814,1
    Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году 114,7 103,47 103,0
    Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз 4,4 4,6 5,0
    Развитие социальной сферы
    Число дошкольных образовательных учреждений, ед. 75 77 82
    Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. 15667 17185 17965
    Число дневных образовательных учреждений, ед. 52 50 52
    Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. 30860 34536 36360
    Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, мест на 100 детей 39 56 100,0
    Обеспеченность услугами общего образования за счет всех источников финансирования в расчете на одного учащегося, тыс.руб. 21,141 35,075 39,589
    Обеспеченность услугами дошкольного образования за счет всех источников финансирования в расчете на одного воспитанника, тыс.руб. 35,735 57,393 84,377
    Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений, % 97,8 99,2 100
    Обеспеченность компьютерной техникой, учеников/ компьютер 41,0 17,0 8,0
    Число культурно-досуговых учреждений, ед. 4 4 4
    Количество кинотеатров, ед. 3 3 3
    Число учреждений дополнительного образования, ед. 9 9 9
    Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. 3024 3750 3830
    Количество народных коллективов, ед. 6 7 7
    Количество книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей 1961,7 1833 2142
    Количество книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя 12,5 12,7 14,9
    Обеспеченность услугами культуры в расчете на душу населения, тыс.руб. 0,1 0,2 0,4
    Количество культурно-массовых мероприятий на 1 тыс.жителей, ед. 2,6 2,8 3,2
    Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, единиц. 280 243 283
    Количество учащихся спортивных школ, чел. 11600 12500 18500
    Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения города 23,4 24,9 27,8
    Перевезено пассажиров муниципальным транспортом, автобусами физических лиц, привлеченными на маршруты, млн. чел. 72,1 65,7 66,7
    Протяженность одиночных троллейбусных линий, км 38,4 38,4 42,95
    Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км 22,0 375,2 375,2
    Наличие квартирных телефонов /1000 жителей 226,0 185,6 164,0
    Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. 147953 237489 411633
    Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. 7446,9 14086 25692
    Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. 34916,5 54055 102300
    Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя 18,87 19,4 20,6
    Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города, % 2,55 2,50 2,48
    Развитие экономики
    Индекс физического объема промышленного производства 103,7 100,0 103,0
    Оборот малых предприятий на душу населения, тыс.руб./чел. 84,25 97,04 185,45
    Удельный вес оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организаций по всем видам экономической деятельности, % 32,44 26,95 28,83
    Удельный вес занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике, % 26,18 25,61 28,95
    Число малых предприятий в расчете на 1000 человек населения, ед. 4,92 4,13 4,37
    Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 7513,9 13057,97 23841,87
    Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организаций, % 43,2 36,3 40,0
    Объем работ по виду деятельности «строительство», млн. руб. 2969,6 5167,37 8568,9
    Ввод жилья на 1000 жителей, кв.м. 538,2 563,6 713,8
    Финансы
    Доходы бюджета городского округа, всего, млн. руб. 4233,05 4182,91 4272,14
    в т. ч. налоговые и неналоговые доходы 2617,37 2447,67 2793,98
    Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, млн. руб., в том числе: доходы, получаемые от сдачи государственного и муниципального имущества в аренду, млн.руб. 254,80 253,55 310,49 308,69 265,06 261,45
    Доля доходов от использования имущества в общем объеме доходов, % 6,02 7,42 4,8
    Стоимость имущества, планируемого к приватизации, млн.руб. 75,0 41,0 -
    Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, % 3,78 8,04 6,04
    Расходы бюджета городского округа, всего, млн. руб. 4233,05 4577,12 4544,3

    1.4.Таблицу 7.2 «Прогноз основных показателей бюджета городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 2020 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    Доходы бюджета городского округа, всего, млн. руб. в т.ч. собственные 4233,05 4275,14 4661,7 5627,67 4182,91 3829,53 3947,65 4026,9 4147,7 4272,14 75,9
    Расходы бюджета городского округа, всего, млн.руб. 4233,05 3365,71 4935,11 5832,41 4577,12 4002,36 4073,7 4300,49 4459,6 4544,3 77,9

    1.5.В Разделе VI «Среднесрочный план социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2016 годы» в подразделе 5 «Оценка социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2020 годы»:
    1.5.1.Таблицу 5.1 «Демографические процессы» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    1. Численность постоянного населения (на начало года), тыс.чел. – всего, в том числе по основным возрастным группам: 306,441 306,8 322,766 325,719 327,909 330,025 332,033 333,735 335,413 103,0
    - моложе трудоспособного возраста, тыс.чел. 55,769 58,056 62,293 58,230 59,998 61,862 63,595 65,348 66,990 115,0
    - трудоспособного возраста, тыс.чел. 201,861 199,629 198,103 211,205 210,952 210,113 209,919 209,038 208,647 98,8
    -старше трудоспособного возраста, тыс.чел 48,811 49,105 62,370 56,284 56,959 58,050 58,519 59,349 59,776 106,2
    на 1000 человек населения
    - родившихся 17,0 17,6 16,8 14,7 14,5 14,2 14,1 13,9 13,6 92,3
    - умерших 13,4 13,7 12,2 11,7 11,5 11,3 11,2 11,1 11,1 94,9
    Естественный прирост населения +1104 +1197 +1464 +1193 +1200 +1000 +800 +700 +600 50,3

    1.5.2.Таблицу 5.2 «Уровень жизни населения» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Номинальная среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 19048 23216 21812 24309 27000 29674 32625 35934 38090 156,7
    Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду прошлого года 113,6 112,1 103,9 103,4 104,6 104,3 104,7 105,4 102,0 98,6
    Среднедушевые номинальные денежные доходы, руб./чел. 19784 23729 25876 28824 31627 34647 38257 41833 43925 152,4
    Темпы роста реально-располагаемых доходов населения, % 114,7 110,3 101,48 102,4 103,47 104,34 104,74 104,89 105,0
    Обеспеченность населения жилой площадью, кв.м., в т. ч. благоустроенной 18,87 - 19,21 - 19,03 14,6 19,3 14,7 19,4 14,9 19,5 14,9 19,7 15,2 20,0 15,4 20,3 15,6 105,2 106,1
    Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. 147953 176277 198132 215710 237489 263137 289852 317947 340203 157,7
    Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. 7446,9 9170,2 10702 12379 14086 15764 17690 19642 21410 173,0
    Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. 34916,5 42067,6 45781 48289 54055 61385 69041 77328 82740 171,3

    1.5.3.Таблицу 5.3 «Трудовые ресурсы» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Трудовые ресурсы - всего, тыс. чел. 199,9 197,6 222,2 225,3 225,0 224,6 224,1 223,9 223,4 99,2
    Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, тыс. чел. 194,6 192,2 198,10 200,95 200,09 199,23 199,02 198,87 198,96 99,0
    Занято в экономике, всего, тыс.чел. 132,4 132,5 136,4 136,5 137,0 137,7 138,4 139,3 139,9 102,5
    Количество созданных рабочих мест, чел. 2800 1506 800 900 980 1100 1420 1700 2100 в 2,3 раза
    Удельный вес занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей от общей численности занятых в экономике, % 32,44 27,30 25,2 25,39 25,61 25,97 26,35 26,72 27,15 106,9
    Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 1,0 1,9 1,3 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 57,1

    1.5.4.Таблицу 5.4 «Социальная сфера» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    ОБРАЗОВАНИЕ
    Число дошкольных образовательных учреждений, ед. 75 76 75 75 77 78 79 80 82 109,3
    Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. 16242 16302 16462 16142 17185 17305 17405 17545 17825 110,4
    Число дневных образовательных учреждений, ед. 52 52 50 50 50 50 50 50 52 104,0
    Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. 30860 31000 31466 33336 34536 35161 35336 36860 36360 109,1
    Число внешкольных учреждений, ед. 24 24 18 18 18 18 18 18 18 100,0
    КУЛЬТУРА
    Количество муниципальных библиотек, ед. 21 21 21 21 21 21 21 21 21 100,0
    Библиотечный фонд, тыс. экз. 599,5 611,5 594,5 587,4 599,0 611,0 623,0 635,0 647,0 110,1
    Количество читателей, чел. 47900 48000 47309 46903 46910 46920 46930 46940 46950 100,1
    Число культурно-досуговых учреждений, ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100,0
    Количество кинотеатров, ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0
    Число учреждений дополнительного образования, ед. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100,0
    Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. 3024 3250 3540 3746 3750 3760 3770 3780 3790 101,2
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
    Число спортивных сооружений, ед. – всего, в т.ч.: 446 450 808 823 827 831 836 842 850 103,3
    спортзалы 195 195 193 203 204 204 205 207 208 102,5
    стадионы 8 9 8 7 8 8 9 10 12 171,4
    дворцы спорта 3 3 2 2 2 3 3 4 4 в 2 раза
    легкоатлетические манежи 2 2 1 1 1 1 2 2 3 в 3 раза
    футбольные поля 25 25 27 28 29 29 30 31 32 114,3
    бассейны 11 11 16 16 17 18 18 19 19 118,8
    стрелковые тиры 18 20 12 11 11 12 12 12 13 118,2
    лыжные базы 4 4 3 3 3 3 4 4 5 166,7
    прочие спортивные сооружения 180 180 546 552 552 553 553 553 554 100,4
    Число КФК, спортивных клубов, ед. 140 150 163 167 168 169 170 171 172 103,0
    Число лиц, занимающихся в секциях, чел. 71500 77000 77500 81033 82000 83000 84000 85000 87000 107,4
    Удельный вес лиц, занимающихся спортом, от общего количества населения, % 23,4 25,2 23,9 24,8 24,9 25,0 25,2 25,4 25,9 104,4
    Количество проведенных спортивных мероприятий, ед. 280 290 300 238 242 248 255 262 270 113,4
    ТРАНСПОРТ
    Перевезено пассажиров троллейбусами, автобусами и маршрутными такси, млн. чел. 72,1 72,1 68,13 65,7 65,7 65,9 66,7 66,7 66,7 101,5
    Среднее количество поездок на 1 жителя, поездок в год 236 236 210,3 201,0 200,0 199,0 200,0 199,0 198,0 98,5
    Протяженность одиночных троллейбусных линий, км 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 42,95 111,8
    Среднесписочное число троллейбусов, единиц 93 94 93 93 93 93 93 93 93 100,0
    Приобретение троллейбусов за год, единиц 2 10 0 0 20 20 20 20 20 -
    Объем пассажироперевозок троллейбусами, млн. чел. 25,2 25,0 26,65 24,1 24,1 24,3 25,0 25,8 26,6 110,4
    Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км 22,0 22,0 23,9 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 375,2 100,0
    Число городских маршрутов, единиц 66 68 63 62 62 62 62 62 62 100,0
    Среднесписочное число автобусов и маршрутных такси для перевозки пассажиров, единиц 1121 920 920 1315 1315 1315 1315 1315 1315 100,0
    Объем пассажироперевозок муниципальными автобусами и маршрутными такси, млн.чел. 46,9 47,1 41,48 41,6 41,6 41,6 41,7 40,9 40,1 96,4
    Приобретено автобусов за год, единиц 0 2 0 10 10 10 10 10 10 100
    СВЯЗЬ
    Общая емкость городских АТС, тыс.номеров, 85,620 90,843 96,112 99,691 93,915 91,580 89,303 87,082 84,917 85,2
    из них квартирные, тыс.номеров 69,000 72,450 69,8 63,3 61,06 59,54 58,05 56,6 55,2 87,2
    Обеспеченность, ном/тыс. жит. 226,0 237,5 233,7 193,8 185,6 179,8 174,4 169,2 164,2 84,7
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
    Количество предприятий (организаций) ЖКХ - всего, единиц в том числе: 45 46 148 148 151 156 160 165 170 114,9
    Муниципальные, единиц 12 9 4 4 4 3 3 2 2 50,0
    Другие формы собственности, единиц в т.ч. 33 37 144 132 136 153 158 163 168 127,3
    Управляющие компании, ТСЖ, единиц - - 131 119 123 140 145 150 155 130,3
    Жилищный фонд
    Общая площадь жилищного фонда городского округа, тыс. кв.м. 5765,7 5863,3 6120,2 6297,8 6366,6 6454,2 6561,8 6679,4 6817,0 108,2
    Доля ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, тыс.кв. м. 2,55 2,5 2,4 2,45 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 104,2
    Ввод в действие жилых домов для расселения из ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. м. 0 7,5 17,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 36,9
    Водопроводы
    Производственная мощность водопроводных сооружений, тыс. м3 123,1 123,2 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 100,0
    Протяженность водопроводных сетей, км 296,8 306,8 316,8 326,8 336,8 386,8 386,8 386,8 386,8 118,4
    Канализация
    Производственная мощность канализационных сооружений, тыс. м3 101,7 101,7 101,7 105,3 105,3 105,3 105,3 155,8 155,8 148,0
    Протяженность канализационных сетей, км. 318,1 328,1 338,1 348,1 358,1 408,1 408,1 408,1 408,1 117,2
    Уличное освещение
    Протяженность сетей уличного освещения, км 376,2 379,7 381,7 381,7 381,7 386,5 389,0 391,5 400,0 104,8
    Количество уличных светильников, шт. 10300 10400 10600 10509 10868 10978 11062 11146 11150 106,1
    Строительство и реконструкция автомобильных дорог: - отремонтировано, км - построено, км 14,0 - 11,3 - 2,7 - 28,0 - 10,9 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 166,7 -
    ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
    Количество объектов потребительского рынка, ед. 4511 4986 4908 4920 5071 5217 5351 5467 5559 113,0
    в том числе
    предприятия торговли, ед. 3387 3527 3340 3314 3328 3340 3351 3360 3368 101,6
    предприятия общественного питания, ед. 475 485 573 587 600 613 626 639 652 111,1
    предприятия по оказанию услуг, ед. 649 674 806 852 901 943 982 1018 1051 123,4
    Оборот розничной торговли, млн. руб. 45358,2 54077,5 61476,5 70497,2 78126,1 87105,9 96487,2 106376,8 114350,0 162,2
    Оборот общественного питания, млн. руб. 2283,0 2813,2 3320,6 4045,7 4633,7 5218,5 5888,6 6571,7 7196,4 177,9
    Объем платных услуг, оказываемых населению, млн. руб. 10704,4 12905,3 14233,0 15781,6 17782,4 20320,2 22982,8 25872,0 27811,0 176,2

    1.5.5.Таблицу 5.6.1«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, всего, млн. руб. 9763,9 11725,4 11677,11 14055,76 14880,24 16442,09 18226,4 20296,48 22695,0 160,5
    Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения, тыс. руб. 146,1 146,1 36,0 43,0 45,26 49,7 54,8 60,7 67,5 156,1
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 103,7 104,6 97,1 97,2 100 100,8 101,9 102,2 102,5 105,5
    В том числе
    Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 3,2 3,4 17,54 20,19 23,87 25,86 28,34 31,00 33,43 165,6
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 160,4 101,0 87,7 112,4 102,1 102,2 102,5 102,8 102,5 91,2
    Обрабатывающие производства, всего, млн. руб. 4504,0 5165,8 5117,0 6301,46 6746,53 7231,16 7772,54 8327,29 8894,4 138,9
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 103,0 104,7 96,4 114,7 100,3 100,7 101,1 101,8 102,0 88,9
    В том числе
    Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, млн. руб. 2240,7 2459,3 2482,57 2427,93 2482,63 2631,65 2808,93 2985,39 3197,73 126,9
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 100,9 103,0 82,5 85,4 98,6 100,3 101,0 101,4 102,0 119,4
    Текстильное и швейное производство, млн. руб. 43,4 46,3 87,13 108,04 113,87 121,49 128,82 136,15 144,3 133,4
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 100,0 101,3 112,3 91,5 99,2 101,6 102,0 102,1 102,6 112,1
    Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви - - 2,5 0,16 - - - - - -
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году - - 13,5 6,2 - - - - - -
    Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели, млн. руб. 85,6 109,1 50,12 42,85 46,66 49,97 52,8 55,63 58,52 136,6
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 104,0 117,4 56,8 83,8 102,0 100,0 98,6 100,1 100,2 119,6
    Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, млн. руб. 121,2 132,3 176,62 216,63 220,9 235,74 253,21 267,63 279,91 129,2
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 107,0 102,8 128,7 107,4 97,9 100,1 101,2 100,9 101,2 94,2
    Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, млн. руб. 860,8 1142,4 465,25 588,62 645,69 729,88 821,14 932,87 1031,73 173,3
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 110,7 109,2 92,3 120,9 105,8 104,7 104,0 106,3 104,3 86,3
    Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, млн. руб. 59,9 64,5 21,13 429,62 427,14 461,54 500,73 543,69 576,12 133,5
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 103,2 103,0 26,2 91,9 100,6 101,3 101,5 102,5 102,4 111,4
    Химическое производство, млн. руб. 18,3 20,0 50,49 57,5 60,7 65,19 70,6 76,71 82,45 143,4
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 105,0 106,8 85,4 104,7 101,8 102,1 102,0 101,9 102,4 97,8
    Производство резиновых и пластмассовых изделий, млн. руб. - - 529,20 395,75 406,03 427,29 454,39 485,01 511,39 129,2
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году - - 141,1 182,5 98,9 100,0 100,1 100,1 100,2 54,9
    Производство машин и оборудования, млн. руб. 408,4 454,7 961,53 1634,39 1921,19 2057,28 2197,06 2329,97 2471,46 150,6
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 98,5 104,4 92,9 152,7 101,6 100,1 100,5 100,9 101,5 66,5
    Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 56,0 79,2 81,43 530,18 561,46 600,76 644,99 691,45 737,71 139,1
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 102,0 105,0 105,9 595,2 100,0 100,0 101,0 102,0 102,1 17,2
    Производство транспортных средств и оборудования 309,9 573,6 630,24 847,53 1058,95 1133,08 1204,46 1265,89 1325,5 156,4
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 169,9 123,3 109,7 122,9 103,0 100,0 100,0 100,0 100,2 81,6
    Производство машин и оборудования 163,3 174,2 249,86 256,68 300,77 323,44 347,6 372,63 408,0 155,1
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 47,7 36,0 64,8 83,7 100,2 100,5 100,5 102,0 102,2 122,1
    Прочие производства, млн. руб. 425,8 473,1 290,46 399,97 421,72 451,13 484,86 514,25 540,76 135,2
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 104,7 104,6 37,0 127,1 100,1 100,3 101,2 101,2 101,3 79,7
    Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. 5256,7 6556,7 6542,57 7734,11 8109,84 9185,07 10425,53 11938,19 13767,22 178,0
    Темп роста в сопоставимых ценах, % к пр. году 101,4 104,2 103,1 104,0 101,1 100,9 102,3 102,4 102,8 98,9

    1.5.6.Таблицу 5.6.2 «Строительство» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Объем работ по виду деятельности «строительство», млн. руб. 2969,6 3531,1 3622,0 4629,6 5167,37 5678,37 6246,4 6820,17 7113,12 166,6
    Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади 165,0 180,0 154,5 158,1 185,4 200,8 216,3 231,7 238,0 150,5
    Введено жилья на 1000 жителей, кв.м. 531,0 532,1 476,8 483,8 563,6 606,6 649,8 692,5 708,1 146,4

    1.5.7.Таблицу 5.6.3 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года, ед. 1510 1520 1312 1339 1358 1365 1379 1393 1411 105,4
    Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 чел. 43,0 47,4 40,4 41,0 41,3 41,2 41,4 41,6 42,0 102,4
    Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, чел. 22966 23058 20860 21270 21720 22370 23063 23753 24421 114,8
    Оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет, млн. руб. 25855,1 31569,6 24379,9 29582,05 31923,77 34357,95 37241,87 40615,99 43712,96 147,8

    1.5.8.Таблицу 5.6.4 «Инвестиционная деятельность» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2011 году
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет 7513,0 8710,7 7704,97 12020,42 13057,97 14153,37 15430,97 16544,72 17764,83 147,8
    Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,77 106,75 116,11 139,98 100,86 101,01 101,8 100,58 100,73 71,96
    Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, тыс. руб. 24,49 28,27 23,75 36,78 39,69 42,76 46,36 49,45 52,85 143,7
    Объем инвестиций субъектов малого предпринимательства, всего, млн. руб., в ценах соответствующих лет 440,0 452,0 610,08 349,55 383,41 417,57 457,43 492,79 523,1 149,6
    Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности, млн. руб. в ценах соответствующих лет, из них: 7073,9 8258,7 7094,88 11670,87 12674,56 13735,8 14973,54 16051,93 17241,73 147,7
    1.Собственные средства предприятий 3055,9 3567,8 2811,44 4454,33 4600,87 5061,64 5585,13 6067,63 6603,58 148,3
    прибыль 960,2 970,0 927,5 1994,6 2001,38 2227,12 2457,46 2669,76 2905,57 145,7
    амортизация 2095,7 2597,8 1883,94 2459,73 2599,49 2834,52 3127,67 3397,87 3698,01 150,3
    2.Привлеченные средства 4018,0 4690,9 4283,44 7216,54 8073,7 8674,16 9388,41 9984,3 10638,15 147,4
    2.1. кредиты банков 786,8 1167,5 39,47 541,86 549,01 615,87 704,13 798,74 882,97 163,0
    2.2. заемные средства других организаций 31,7 35,3 6,91 9,55 11,06 12,4 17,65 20,47 22,34 в 2,3 раза
    2.3. бюджетные средства 2248,6 2423,7 2393,8 3962,29 3544,35 3569,42 3614,54 3607,33 3616,97 91,3
    2.3.1. из федерального бюджета 899,5 985,0 1623,54 1747,1 1559,52 1570,54 1590,4 1587,22 1482,96 84,9
    2.3.2. из бюджета субъекта федерации 854,6 908,2 348,23 1590,32 886,09 892,35 903,63 901,83 904,24 56,9
    2.3.3. из бюджета городского округа 494,5 530,5 422,03 624,87 1098,74 1106,53 1120,51 1118,28 1229,77 196,8
    2.4. средства внебюджетных фондов 141,8 158,8 517,11 37,28 121,11 141,39 164,3 199,69 234,04 в 6,3 раза
    2.5. прочие 809,1 905,6 1326,16 2665,56 3848,17 4335,08 4887,79 5358,07 5881,83 в 2,2 раза

    1.5.9.Таблицу 5.6.5 «Внешнеэкономическая деятельность» изложить в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год в % к 2011 году
    Экспорт товаров и услуг, млн. руб. 2249,8 2324,0 1584,9 1770,2 1856,4 1919,0 1962,0 1993,4 2024,6 114,4
    Импорт товаров и услуг, млн. руб. 1506,7 1685,6 3572,3 3795,3 3905,4 4034,5 4251,2 4458,9 4576,1 120,6

    1.6.В Разделе VI «Среднесрочный план социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2015 годы подраздел 7 «Основные индикаторы социально-экономического развития городского округа «Город Чита» на 2011-2015 годы» период «2011,2015» заменить на период «2012,2016» и таблицу изложить в новой редакции:
    Индикаторы 2008 год 2012 год 2016 год
    Демография и занятость населения
    Численность населения на начало года, тыс.чел. 306,441 327,909 335,413
    Коэффициент рождаемости на 1000 населения 17,0 14,5 13,6
    Коэффициент смертности на 1000 населения 13,4 11,5 11,1
    Занято в экономике, всего, тыс.чел. 132,4 137,0 139,9
    Уровень безработицы, % 1,0 1,3 0,8
    Уровень жизни
    Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб. 19048,0 27000 38090
    Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предшествующего года 113,6 104,6 102,0
    Среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел. 19784 31627,0 43925,0
    Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов, в % 114,7 103,47 105,0
    Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз 4,4 4,6 4,9
    Развитие социальной сферы
    Число дошкольных образовательных учреждений, ед. 75 77 82
    Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. 15667 17185 17825
    Число дневных образовательных учреждений, ед. 52 50 52
    Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. 30860 34536 36360
    Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, мест на 100 детей 39 56 65
    Обеспеченность услугами общего образования за счет всех источников финансирования в расчете на одного учащегося, тыс.руб. 21,141 35,075 37,384
    Обеспеченность услугами дошкольного образования за счет всех источников финансирования в расчете на одного воспитанника, тыс.руб. 35,735 57,393 65,588
    Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений, % 97,8 99,2 99,6
    Обеспеченность компьютерной техникой, учеников/ компьютер 41,0 17,0 13,0
    Число культурно-досуговых учреждений, ед. 4 4 4
    Количество кинотеатров, ед. 3 3 3
    Число учреждений дополнительного образования, ед. 9 9 9
    Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. 3024 3750 3790
    Количество народных коллективов, ед. 6 7 7
    Количество книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей 1961,7 1833 1980
    Количество книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя 12,5 12,7 13,8
    Обеспеченность услугами культуры в расчете на душу населения, тыс.руб. 0,1 0,2 0,3
    Количество культурно-массовых мероприятий на 1 тыс.жителей, ед. 2,6 2,8 3,0
    Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, единиц. 280 243 263
    Количество учащихся спортивных школ, чел. 11600 12500 13500
    Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения городского округа 23,4 24,9 25,8
    Перевезено пассажиров муниципальным транспортом, автобусами физических лиц, привлеченными на маршруты, млн. чел. 72,1 65,7 66,7
    Протяженность одиночных троллейбусных линий, км 38,4 38,4 42,95
    Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км 22,0 375,2 375,2
    Наличие квартирных телефонов /1000 жителей 226,0 185,6 164,2
    Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. 147953 237489 340203
    Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. 7446,9 14086 21410
    Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. 34916,5 54055 82740
    Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя 18,87 19,4 20,3
    Доля ветхого и аварийного жилья в общем объеме жилого фонда города, % 2,55 2,50 2,49
    Развитие экономики
    Индекс физического объема промышленного производства 103,7 100,0 101,9
    Оборот малых предприятий на душу населения, тыс.руб./чел. 84,25 97,04 130,05
    Удельный вес оборота малых предприятий в общем обороте предприятий и организаций по всем видам экономической деятельности, % 32,44 26,95 24,98
    Удельный вес занятых в малом бизнесе с учетом индивидуальных предпринимателей в общей численности занятых в экономике, % 26,18 25,61 27,15
    Число малых предприятий в расчете на 1000 человек населения, ед. 4,92 4,13 4,20
    Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 7513,9 13057,97 17764,83
    Доля инвестиций в основной капитал за счет собственных средств организаций, % 43,2 36,3 38,3
    Объем работ по виду деятельности «строительство», млн. руб. 2969,6 5167,37 7113,12
    Ввод жилья на 1000 жителей, кв.м. 538,2 563,6 708,1
    Финансы
    Доходы бюджета городского округа, всего, млн. руб. 4233,05 4182,91 4147,7
    в т.ч. налоговые и неналоговые доходы, млн.руб. 2617,37 2447,67 2712,6
    Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, млн. руб. в т.ч.: доходы, получаемые от сдачи государственного и муниципального имущества в аренду, млн.руб. 254,80 253,55 310,49 308,69 272,46 268,9
    Доля доходов от использования имущества в общем объеме доходов, % 6,02 7,42 5,9
    Стоимость имущества, планируемого к приватизации, млн.руб. 75,0 41,0 -
    Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, % 3,78 8,04 6,2
    Расходы бюджета городского округа, всего, млн. руб. 4233,05 4577,12 4459,6

    1.7.В названии таблицы 7.2 «Прогноз основных показателей бюджета городского округа «Город Чита» на 2011-2015 годы» период «2011-2015 годы», заменить на период «2011-2016 годы» и изложить таблицу в новой редакции:
    Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2016 год к 2011году, %
    А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Доходы бюджета городского округа, всего, млн.руб. 4233,05 4275,14 4661,7 5627,67 4182,91 3829,53 3947,65 4026, 9 4147,7 73,7
    в т.ч. собственные, млн.руб. 2729,44 2917,05 3796,95 4602,27 3168,06 2806,01 2924,13 3003,38 3094,18 67,2
    Доходы бюджета от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, млн.руб. в том числе: доходы, получаемые от сдачи государственного и муниципального имущества в аренду, млн.руб. 254,8 253,55 284,85 283,10 344,31 339,43 326,82 322,65 310,49 308,69 314,93 313,09 319,67 317,78 320,65 318,8 272,46 268,9 83,4 83,3
    Доля доходов от использования имущества в общем объеме доходов, % 6,02 6,66 7,3 5,8 7,42 8,2 8,1 7,9 5,9 101,7
    Стоимость имущества, планируемого к приватизации, млн.руб. 75,0 22,2 55,9 78,75 41,0 41,0 41,0 - - -
    Доля земельного налога в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, % 3,78 4,21 7,0 5,8 8,04 8,8 8,5 8,3 6,2 106,9
    Расходы бюджета городского округа, всего, млн.руб. 4233,05 4511,92 4935,11 5832,41 4577,12 4002,36 4073,7 4300,49 4459,6 76,5

    2.В Приложении 2 «Паспорт муниципального образования городской округ «Город Чита» за 2009 год» к Комплексной программе социально – экономического развития городского округа «Город Чита» Забайкальского края на 2008-2022 годы, период «2009 год», заменить на период «2011 год» и изложить таблицу в новой редакции:
    Показатели Единица измерения Отчет 2010 года Отчет 2011 года Темп роста (снижения), %
    I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
    1. Территория муниципального образования
    1.1. Общая площадь муниципального образования – всего га 53400 53400 100,0
    в том числе находящаяся:
    1.1.1. в частной собственности физических лиц га 1559 -1
    1.1.2. в частной собственности юридических лиц га 493 -1
    1.1.3. в собственности Российской Федерации га 6684 -1
    1.1.4. в собственности субъекта Российской Федерации га 978 -1
    1.1.5. в собственности муниципального образования га 719 -1
    1.2. Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года км 381,7 381,7 100,0
    1.3. Протяженность автомобильных дорог км 580 580 100,0
    в том числе:
    1.3.1. местного значения км 580 580 100,0
    в том числе:
    1.3.2. с усовершенствованным покрытием км 274,5 276 100,5
    2. Органы местного самоуправления
    2.1. Численность лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы человек 430 445 103,5
    из них:
    с высшим образованием, из них человек 418 433 103,6
    - с высшим юридическим человек 51 55 107,8
    - с высшим экономическим человек 137 141 102,9
    - с высшим образованием по специальности государственное и муниципальное управление человек 70 79 112,9
    - иное высшее образование человек 160 158 98,8
    со средним специальным образованием человек 9 11 122,2
    со средним образованием человек 3 1 33,3
    2.2. Общее количество муниципальных служащих, из них человек 426 442 103,8
    до 30 лет человек 72 74 102,8
    от 30 до 39 лет человек 119 138 116,0
    от 40 до 49 лет человек 89 85 95,5
    от 50 до 59 лет человек 127 121 95,3
    старше 60 лет человек 19 24 126,3
    2.3. Общее количество муниципальных служащих, из них 426 442 103,8
    со стажем муниципальной службы до 1года человек 25 18 72,0
    от 1 года до 5 лет человек 80 85 106,3
    от 5 до 10 лет человек 97 92 94,8
    более 10 лет человек 224 247 110,3
    2.4. Среднемесячная заработная плата лиц, замещающих выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы рублей 38269 38967 101,8
    2.5. Статус муниципального образования Городской округ Городской округ
    2.6. Представительный орган Дума городского округа Дума городского округа
    2.6.1 Дата выборов представительного органа число, месяц, год 01 марта 2009 года 01 марта 2009 года
    2.6.2 Сроки полномочий представительного органа лет 5 лет 5 лет
    2.6.3 Способ формирования представительного органа Муниципальные выборы Муниципальные выборы
    2.6.4 Общая численность депутатов представительного органа человек 30 30 100,0
    2.6.5 Численность депутатов представительного органа на постоянной основе - " - 3 3 100,0
    2.7. Глава местной администрации, назначенный по контракту - -
    2.8. Глава муниципального образования Глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах и возглавляющий местную администрацию Глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах и возглавляющий местную администрацию
    2.9. Контрольный орган Сформирован представительным органом Сформирован представительным органом
    3. Население муниципального образования
    3.1. Численность постоянного населения (на конец года) тыс. чел. 325,719 327,909 100,7
    в том числе в возрасте:
    3.1.1. моложе трудоспособного - " - 56,9913 -2
    3.1.2. трудоспособного - " - 211,4233 -2
    3.1.3. старше трудоспособного - " - 56,1483 -2
    3.2. 0–17 лет - " - 65,9553 -2
    3.3. Мужчины тыс.чел. 150,4203 -2
    в том числе в возрасте:
    3.3.1. моложе трудоспособного - " - 29,2963 -2
    3.3.2. трудоспособном - " - 106,0353 -2
    3.3.3. старше трудоспособного - " - 14,9013 -2
    3.4. 0–17 лет - " - 33,5613 -2
    3.5. Женщины тыс.чел. 174,5223 -2
    в том числе в возрасте:
    3.5.1. моложе трудоспособного - " - 27,6953 -2
    3.5.2. трудоспособном - " - 105,3883 -2
    3.5.3. старше трудоспособного - " - 41,2473 -2
    3.6. 0–17 лет - " - 32,3943 -2
    3.7. Число родившихся за год человек 5430 4773 87,9
    3.8. Число умерших за год - " - 3966 3800 95,8
    3.9. Естественный прирост (+), убыль (-) населения - " - +1464 +973 66,5
    3.10. Число прибывших человек 6349 8591 135,3
    3.11. Число убывших человек 5217 7398 141,8
    3.12. Миграционный прирост населения человек +1132 +1193 105,4
    4. Основные экономические показатели
    4.1. Число действующих и недействующих юридических лиц (по состоянию на конец периода) единиц 8479 8052 95,0
    4.2. Число индивидуальных предпринимателей (по состоянию на конец периода) тыс. ед. 13,3 13,4 100,8
    4.3. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и состоящих на учете – всего человек 3145 2778 88,3
    4.3.1. из них признано безработными в установленном порядке - " - 2312 2261 97,8
    4.4. Численность зарегистрированных безработных выпускников образовательных учреждений: - " - 557 573 102,9
    4.4.1. общеобразовательных - " - 475 492 103,6
    4.4.2. высшего профессионального образования - " - 44 45 102,3
    4.4.3. среднего профессионального образования - " - 20 25 125,0
    4.4.4. начального профессионального образования - " - 18 11 61,1
    Производство товаров и услуг
    4.5. Среднесписочная численность работников организаций человек 123118 123136 100,0
    4.5.1 в том числе в предприятиях муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) - " - 1630 1631 100,1
    4.6. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) млн. руб. 10906,22 12378,57 113,5
    4.7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) млн. руб. 865,1 1046,4 121,0
    4.8. Оборот розничной торговли с досчетом на сокрытый товарооборот млн. руб. 62063,3 70497,2 113,6
    4.9. Оборот розничной торговли организаций муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) - " - 96,6 99,3 102,8
    4.10. Оборот общественного питания с досчетом на сокрытый оборот - " - 3444,5 4045,7 117,5
    4.11. Оборот общественного питания организаций муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) - " - 14,8 12,6 85,1
    4.12. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства) млн. руб. 7094,886 11670,869 164,5
    в том числе по источникам финансирования:
    4.12.1 собственные средства млн. руб. 2811,444 4454,330 158,4
    4.12.2 кредиты банков млн. руб. 39,467 541,862 13,7р.
    4.12.3 заемные средства других организаций млн. руб. 6,907 9,548 138,2
    4.12.4 бюджетные средства млн. руб. 2393,802 3962,288 165,5
    4.12.5 средства внебюджетных фондов млн. руб. 517,109 37,280 снижение в13,9р.
    4.12.6 прочие млн. руб. 1326,157 2665,561 рост в 2р.
    4.13. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) млн. руб. 20,1 3,7 снижение в 5,4р.
    II. ФИНАНСЫ муниципального образования
    1 Доходы бюджета городского округа «Город Чита» - всего тыс. руб. 4661711,6 5627667,5 120,7
    из них:
    1.1. Налоги на прибыль - всего: тыс. руб. 2017496,7 2180678 108,1
    1.1.1. налог на доходы физических лиц тыс. руб. 2017496,7 2180678 108,1
    1.2. Налоги на совокупный доход - всего тыс. руб. 201284,7 224850,7 111,7
    1.2.1. из них: единый сельскохозяйственный налог тыс. руб. 48,1 161,4 в 3,4р.
    1.2.2. единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности тыс. руб. 201236,6 224689,3 111,7
    1.3. Налоги на имущество - всего тыс. руб. 352154,9 334033,8 94,9
    1.3.1. из них: налог на игорный бизнес тыс. руб. - -
    1.3.2. земельный налог тыс. руб. 325413,0 327963,2 100,8
    1.3.3 налог на имущество физических лиц тыс. руб. 26741,9 6070,6 22,7
    1.4. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации тыс. руб. 26584,8 23248,4 87,4
    1.5. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами тыс. руб. 40181,5 41861,5 104,2
    1.6. Государственная пошлина тыс. руб. 119920,5 110204,4 91,9
    1.7. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности тыс. руб. 181923,7 169399,9 93,1
    1.7.1. из них: доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности тыс. руб. 172414,8 154030,5 89,3
    1.7.2. доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей тыс. руб. 1732,8 1087,0 62,7
    1.8. Платежи при пользовании природными ресурсами тыс. руб. 15876,4 22040,9 138,8
    1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – всего тыс. руб. 98002,7 119048 121,5
    из них:
    1.9.1. доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности тыс. руб. 55862,7 78752 141,0
    1.10. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов тыс. руб. 269299,9 285354,9 106,0
    1.11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба тыс. руб. 46238,0 68320,5 147,8
    1.12. Безвозмездные поступления – всего тыс. руб. 1132051,1 1889739,6 166,9
    из них:
    1.12.1. дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ тыс. руб. 184628,0 239581 129,8
    1.12.2. субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации тыс. руб. 779869,4 971092,4 124,5
    1.12.3. субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации тыс. руб. 106141,6 423301,4 в 4р.
    1.12.4 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации тыс. руб. 61412,0 212190,3 в 3,5р.
    2. Расходы бюджета городского округа «Город Чита» – всего тыс. руб. 4935110,2 5832412,1 118,2
    из них:
    2.1. Общегосударственные вопросы тыс. руб. 353431,3 348172,3 98,5
    из них:
    2.1.1. функционирование представительных органов местного самоуправления тыс. руб. 17103,1 16008,4 93,6
    2.1.2. функционирование местных администраций тыс. руб. 129816,4 134404,5 103,5
    2.2. Национальную экономику тыс. руб. 377786,1 309251,8 81,9
    из них:
    2.2.1. топливо и энергетика тыс. руб. 0 0
    2.2.2. сельское хозяйство рыболовство тыс. руб. 0 0
    2.2.3. транспорт тыс. руб. 41545 45201,2 108,8
    2.2.4. другие вопросы в области национальной экономики тыс. руб. 29438,5 41422,3 140,7
    2.3. Жилищно - коммунальное хозяйство тыс. руб. 797619,5 954195 119,6
    2.4. Охрана окружающей среды тыс. руб. 6731,0 7353,7 109,3
    2.5. Образование тыс. руб. 1985933,0 2402911,6 121,0
    из них:
    2.5.1. мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков тыс. руб. 19281,3 22199,5 115,1
    2.6. Культуру, кинематографию и средства массовой информации тыс. руб. 110373,6 125518 113,7
    2.7. Здравоохранение и спорт тыс. руб. 1021868,8 1385092,6 135,5
    2.7.1. в том числе: здравоохранение тыс. руб. 1002712,8 1238708,5 123,5
    2.8. Социальную политику тыс. руб. 158412,4 158227,1 99,9
    из них: тыс. руб.
    2.8.1. социальное обслуживание населения тыс. руб. 501,3 606,1 120,9
    2.8.2. социальное обеспечение населения тыс. руб. 68720,9 23136,5 33,7
    2.8.3. борьба с беспризорностью, опека, попечительство тыс. руб. 81303,9 124463,3 153,1
    2.8.4 другие вопросы в области социальной политики тыс. руб. 519,0 829,0 159,7
    3. Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета тыс. руб. -273398,6 204744,6
    4. Внутренний муниципальный долг (на конец периода) тыс. руб. 19383,0 15506,4 80,0
    5. Финансовое состояние предприятий муниципальной формы собственности
    5.1. Финансовый результат деятельности предприятий муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) тыс. руб. 12900,9 -35615,9
    5.2. Сумма убытков предприятий муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) тыс. руб. 1198,0 44299,0 в 37р.
    5.3. Сумма прибыли предприятий муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) тыс. руб. 14098,9 8683,1 61,6
    5.4. Доля убыточных предприятий муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) % 20 20 -
    5.5. Доля прибыльных предприятий муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) % 80 80 -
    5.6. Кредиторская задолженность предприятий муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) тыс. руб. 153119,1 146297,0 95,5
    в том числе:
    5.6.1. поставщикам, подрядчикам тыс. руб. 107422,7 78480,0 73,1
    5.6.2. по платежам в бюджет тыс. руб. 15996,0 23727,3 148,3
    5.6.3. внебюджетным фондам тыс. руб. 2028,0 12148,0 в 6 р.
    5.7. Задолженность по полученным займам и кредитам банка организаций муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) тыс. руб. 0 0
    5.8. Дебиторская задолженность предприятий муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) тыс. руб. 116374,4 54267,4 46,6
    III. Муниципальное имущество
    1. Стоимость имущества, находящегося в муниципальной собственности (балансовая стоимость) тыс. руб. 34680676 31369354 90,5
    2. Стоимость имущества, переданного в аренду тыс. руб. 92385 92385 100,0
    3. Поступления в бюджет городского округа от использования муниципального имущества
    3.1. Доходы от арендной платы за земельные участки государственной и муниципальной форм собственности тыс. руб. 167017,7 172368,9 103,2
    3.2. Доходы от приватизации земельных участков гражданами и юридическими лицами тыс. руб. 36,6 1377,16 в 37,6р.
    3.3. Доходы от сдачи муниципального имущества в аренду тыс. руб. 162064,1 140938 87,0
    3.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений тыс. руб. 10350,8 10297,34 99,5
    3.5. Доходы от приватизации муниципального имущества тыс. руб. 55862,7 78752 141,0
    4. Доля земли, находящейся в муниципальной собственности % 1,34 _1
    5. Доля земли, находящейся в муниципальной собственности и сданной в аренду % 0,14 _1
    IV. Закупки для муниципальных нужд
    1. Закупки для муниципальных нужд – всего тыс. руб. 1469115 4122605 в 2,8р.
    2. Доля муниципального заказа, размещенного на торгах, в общем объеме закупок для муниципальных нужд % 68,9 72,1 +3,2 п.п.
    V. качество жизни населения
    1. Коммунальное хозяйство
    1.1. Число источников теплоснабжения (на конец отчетного года) - всего единиц 564 554 98,2
    1.2. Суммарная мощность источников теплоснабжения гигакал/ч 534,44 537,24 100,5
    1.3. Количество установленных котлов шт. 1634 1504 92,0
    1.4. Протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного года – всего км 382,74 407,74 106,5
    1.5. Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей единиц 454 474 104,4
    1.6. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети км 145,74 129,14 88,6
    1.6.1 в том числе, нуждающейся в замене км 106,14 92,24 86,9
    1.7. отпущено воды всем потребителям тыс. м3 32270,64 28849,04 89,4
    1.8. Число канализаций единиц 74 84 114,3
    1.9. Одиночное протяжение уличной канализационной сети – всего км 131,14 121,64 92,8
    1.9.1 в том числе, нуждающейся в замене км 83,64 82,34 98,4
    1.10. Пропущено сточных вод тыс. м3 35517,04 35271,44 99,3
    2. Жилищный фонд, жилищные условия населения, реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве
    2.1. Площадь жилищного фонда - всего тыс.кв. м 6165,1 6297,85 102,2
    в том числе:
    2.1.1. государственная - " - 308,9 -2
    2.1.2. муниципальная - " - 1244,1 -2
    2.1.3. частная - " - 4612,1 -2
    2.2. Число квартир - всего тыс.ед. 113,4 114,4 100,9
    в том числе
    2.2.1 муниципальных - " - 22,5 24 106,7
    2.3. Удельный вес общей площади, оборудованной:
    2.3.1. водопроводом % 84,4 -2
    2.3.2. канализацией - " - 84,2 -2
    2.3.3. отоплением - " - 83,7 -2
    2.3.4. газом - " - 35,1 -2
    2.3.5. ваннами (душем) - " - 75,9 -2
    2.3.6. горячим водоснабжением - " - 78,2 -2
    2.3.7. напольными электроплитами - " - 61,0 -2
    2.4. Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год по данным администраций административных районов единиц 227 407 179,3
    2.5. Число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по данным администраций административных районов (на конец года) - " - 8331 8466 101,6
    2.6. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв.м. общей площади 154,592 158,117 102,3
    в том числе:
    2.6.1 населением за счет собственных и заемных средств - " - 18,236 22,970 126,0
    2.7. Стоимость капитального ремонта муниципального жилищного фонда тыс. руб. на 1 кв.м в месяц 20,16 20,16 100,0
    2.8. Основные показатели реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве:
    2.8.1. стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 человека в месяц руб./кв.м 66,24 66,76 100,8
    2.8.2. начислено жилищно-коммунальных платежей населению тыс. руб. 3142700,0 3600048,0 114,6
    2.8.3. фактический сбор жилищно-коммунальных платежей от населения - " - 2969660,8 3417112,0 115,1
    2.8.4. задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг - " - 173012,2 249938,1 144,5
    2.8.5. доходы муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ (муниципальные предприятия) тыс. руб. 359232,0 485535,0 135,2
    2.8.6. расходы муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность в сфере ЖКХ (муниципальные предприятия) - " - 366741,0 542651,1 148,0
    3. Транспорт
    3.1. Удаленность центра муниципального образования от ближайшей ж/д станции км Ж/д станция расположена в центре муниципального образования Ж/д станция расположена в центре муниципального образования
    3.2. Число технически исправных транспортных средств, находящихся в распоряжении предприятий муниципального образования, предназначенных для обслуживания маршрутов общего пользования: единиц 113 113 100,0
    3.2.1. троллейбусов единиц 93 93 100,0
    3.2.1.1 в том числе муниципальных единиц 93 93 100,0
    3.2.2. муниципальных автобусов единиц 20 20 100,0
    3.3 Число автобусов (маршрутных таксомоторов) физических лиц, привлеченных для работы на маршрутах общего пользования единиц 1205 1222 101,4
    4 Охрана окружающей среды
    4.1 Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования – всего млн. руб. 10,0 7,782 77,8
    из них за счет:
    4.1.1 средств краевого и бюджета городского округа млн. руб. 10,0 7,782 77,8
    4.2. Количество уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ тыс.тонн 179,745 192,649 107,2
    4.3. Объем сброса сточных вод млн. м3 141,6 -2
    4.4. Объем вредных веществ, выбрасываемый в атмосферу стационарными источниками загрязнения тыс. тонн 41,374 43,576 105,3
    4.5. Объем водопотребления забранных водных ресурсов млн. м3 153,5 -2
    5. Образование
    5.1. Число муниципальных дошкольных образовательных учреждений единиц 75 75 100,0
    5.2. в них мест - " - 11591 12029 103,8
    5.3. Численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения человек 16012 16906 105,6
    5.4. Численность педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях человек 1256 1252 99,7
    5.5. Численность детей и подростков 7–15 лет, не обучающихся в общеобразовательных учреждениях на начало учебного года человек 6 5 83,3
    5.6 Число гимназий, лицеев, школ с углубленным изучением предметов единиц 8 7 87,5
    из них:
    5.6.1 муниципальных - " - 6 5 83,3
    5.7. Число муниципальных дневных общеобразовательных учреждений - " - 50 50 100,0
    по типам:
    5.7.1. начальные школы - " - 4 4 100,0
    5.7.2. средние (полные) школы - " - 45 45 100,0
    в том числе:
    5.7.2.1. лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов - " - 6 5 83,3
    5.7.3. из общего числа общеобразовательных учреждений – школы-интернаты - " - 1 1 100,0
    5.8. Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений человек 32542 33561 103,1
    5.8.1. в т.ч. муниципальных 32277 33336 103,3
    5.9. Численность учителей общеобразовательных школ человек 2285 2335 102,2
    в том числе:
    5.9.1 муниципальных человек 2214 2273 102,7
    5.10. Всего расходов на образование тыс. руб. 1939709,1 2325714,7 119,9
    в т.ч.:
    5.10.1. за счет местного бюджета тыс. руб. 1177221,8 1353232,1 115,0
    5.10.2. за счет субвенций тыс. руб. 688834,6 916190,3 133,0
    5.10.3 за счет МЦП «Развитие образования» из бюджета городского округа тыс. руб. 9647,7 1687,9 17,5
    6. Здравоохранение
    6.1. Число больничных учреждений на территории муниципального образования, в том числе муниципальных единиц единиц 22 4 -2 4 100,0
    6.1.1 Число амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе муниципальных - " – - " - 46 16 -2 16 100,0
    МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» - " - 1 1 100,0
    6.2. Численность врачей в муниципальных учреждениях человек 1274 1275 100,1
    6.2.1. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, обслуживаемого муниципальными учреждениями здравоохранения городского округа «Город Чита» человек 41,5 41,8 100,7
    6.2.2. Укомплектованность врачебными должностями % 96,4 98 +1,6 п.п.
    6.2.3. Численность среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях человек 1880 1841 97,9
    6.2.4. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, обслуживаемого муниципальными учреждениями здравоохранения городского округа «Город Чита» человек 61,2 60,4 98,7
    6.3. Число больничных коек круглосуточного пребывания в муниципальных учреждениях единиц 1115 1110 99,6
    6.3.1. Обеспеченность койками обслуживаемого в муниципальных учреждениях здравоохранения населения на 10 тыс. населения 38,8 36,4 93,8
    6.4. Количество поступивших больных в муниципальные учреждения на койки круглосуточного пребывания человек 34275 32197 93,9
    6.5. Финансирование учреждений здравоохранения – всего млн. руб. 1927,7 2429,3 126,0
    6.5.1. в т.ч. за счет бюджета городского округа «Город Чита» млн. руб. 793,5 908,3 114,5
    7. Услуги населению
    7.1. Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования единиц 3307 3324 100,5
    по видам услуг:
    7.1.1. Магазины единиц 1756 1789 101,9
    площадь торгового зала кв.м 187870,53 197922,02 105,4
    7.1.2 Павильоны единиц 283 282 99,6
    площадь торгового зала кв.м 12788,45 12743,26 99,6
    7.1.3 Палатки, киоски, квасные емкости единиц 472 424 89,8
    7.1.3.1 из них: палатки единиц 36 21 58,3
    7.1.3.2 киоски единиц 380 331 87,1
    7.1.3.4 квасные емкости единиц 56 72 128,6
    7.1.4 Аптеки и аптечные магазины единиц 136 138 101,5
    площадь торгового зала кв.м 8092,86 8211,0 101,5
    7.1.5 Аптечные киоски и пункты единиц 102 114 111,8
    7.1.6 Столовые, закусочные единиц 298 306 102,7
    7.1.6.1 в них мест единиц 29786 29704 99,7
    7.1.6.2 площадь зала обслуживания посетителей кв.м 32263,71 32616,64 101,1
    7.1.7 Рестораны, кафе, бары (из них вагон – ресторан) единиц единиц 227 10 232 10 102,2 100,0
    7.1.7.1 в них мест мест 7987 8463 106,0
    7.1.7.2 площадь зала обслуживания посетителей кв.м 18475,41 19128,97 103,5
    7.1.8 Автозаправочные станции (из них: автогазозаправочная станция) единиц 27 1 33 1 122,2 100,0
    7.1.9 Рынки - всего единиц 6 6 100,0
    7.1.9.1 в них торговых мест мест 1061 944 89,0
    из них:
    7.1.9.2 вещевые единиц 1 1 100,0
    7.1.9.2.1 в них торговых мест мест 381 304 79,8
    7.1.9.3 продовольственные единиц -
    7.1.9.3.1 в них торговых мест мест -
    7.1.9.4 смешанные единиц 5 5 100,0
    7.1.9.4.1 в них торговых мест мест 680 640 94,1
    7.2 Число организаций, оказывающих бытовые услуги населению - всего единиц 865 941 108,8
    в том числе по видам услуг:
    7.2.1 ремонт, окраска и пошив обуви единиц 39 40 102,6
    7.2.2 ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий единиц 51 55 107,8
    7.2.3 ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий единиц 25 26 104,0
    7.2.4 изготовление и ремонт мебели единиц 6 8 133,3
    7.2.5 химическая чистка и крашение единиц 4 4 100,0
    7.2.6 услуги прачечных единиц 1 1 100,0
    7.2.7 техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования единиц 156 162 103,8
    7.2.8 услуги фотоателье, фото-и кинолабораторий единиц 34 34 100,0
    7.2.9 Бани, сауны, туалеты единиц 12 12 100,0
    7.2.10 услуги парикмахерских единиц 181 197 108,8
    7.2.11 услуги предприятий по прокату единиц 1 1 100,0
    7.2.12 ритуальные услуги единиц 12 14 116,7
    7.2.13 прочие виды бытовых услуг единиц 343 387 112,8
    7.3 Объем платных услуг, оказываемый организациями муниципальной формы собственности тыс. рублей 506787,3 558342,1 110,2
    из него по видам услуг:
    из них:
    7.3.1 услуги прачечных - " - 8858,5 8738,2 98,6
    7.3.2 услуги бань и душевых - " - 11071,5 11063,8 99,9
    7.3.3 транспортные - " - 290311,0 310975,0 107,1
    7.3.4 жилищные - " - 0 0 -
    7.3.5 услуги учреждений культуры - " - 23949,2 27700 115,7
    7.3.6 медицинские услуги - " - 76315,6 74639,9 97,8
    7.3.7 услуги образования - " - 96281,5 125225,2 130,1
    8. Физическая культура и спорт
    8.1. Число спортсооружений всех форм собственности, всего единиц 809 823 101,7
    в том числе:
    8.1.1. спортивные залы - " - 190 203 106,8
    8.1.2. плавательные бассейны - " - 16 16 100,0
    8.1.3. стадионы с трибунами на 1500 мест и более - " - 7 7 100,0
    8.1.4. дворцы спорта - " - 2 2 100,0
    8.1.5. легкоатлетические манежи - " - 1 1 100,0
    8.1.6. плоскостные открытые спортсооружения - " - 400 401 100,3
    8.1.7. лыжные базы - " - 3 3 100,0
    8.1.8. стрелковые тиры - " - 11 11 100,0
    8.2. Численность штатных физкультурных работников – всего, из них: чел. 1082 1289 119,1
    8.2.1. учителя общеобразовательных школ - " - 110 110 100,0
    8.2.2. преподаватели ВУЗов, СУЗов, ПТУ - " - 207 205 99,0
    8.2.3. тренеры-преподаватели, инструкторы (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ШВСМ) - " - 370 370 100,0
    8.2.4. тренеры, преподаватели учреждений - " - 173 193 111,6
    8.3. Занято во всех видах спорта - " - 77600 81033 104,4
    8.4. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий единиц 250 238 95,2
    8.5. Сумма средств, направленных на развитие физкультуры и спорта из бюджетов всех уровней тыс. руб. 58075,0 327876,5 в 5,6р.
    9. Создание условий для организации библиотечного обслуживания, досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
    9.1. Количество муниципальных библиотек единиц 21 21 100,0
    9.1.2 Книжный фонд муниципальных библиотек тыс. экз. 594,562 587,404 98,8
    9.1.3 Число пользователей муниципальных библиотек человек 47309 46903 99,1
    9.1.4 Книговыдача тыс. экз. 976,262 953,925 97,7
    9.2. Число учреждений культурно-досугового типа единиц 4 4 100,0
    9.3. Число киноустановок - " - 6 6 100,0
    в том числе:
    9.3.1 кинотеатров - " - 3 3 100,0
    9.4. Число музеев единиц 4 4 100,0
    9.5. Число театров (с учетом филармонии и цирка) единиц 6 6 100,0
    9.6. Число мест в зрительных залах: мест 4395 4395 100,0
    9.7. Музыкальные и художественные школы:
    9.7.1 количество школ единиц 9 9 100,0
    9.7.2 численность учащихся в них человек 3540 3746 105,8
    10. Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и организация обустройства мест массового отдыха населения
    10.1 Количество мест массового отдыха населения единиц 5 5 100,0
    10.1.1 в том числе муниципальных - " - - -
    11. Уровень жизни
    11.1. Фонд начисленной заработной платы работников организаций млн. руб. 32226 35920 111,5
    11.1.1 в том числе в организациях муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) - " - 470,7 396,7 84,3
    11.2. Среднемесячная заработная плата работников организаций рублей 21812 24309 111,4
    11.2.1 в том числе в организациях муниципальной формы собственности (муниципальные предприятия) - " - 24064 20267 84,2
    11.3. Просроченная задолженность по заработной плате по источникам финансирования организаций (без субъектов малого предпринимательства) тыс.руб. 24944 10600 42,5
    11.4. Численность пенсионеров (на конец года) человек 75688 77092 101,9
    11.5. Средний размер назначенных месячных пенсий рублей 7513,55 8195,34 109,1
    11.6. Число семей, получивших субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг единиц 7980 -2
    11.7. общая сумма начисленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг тыс. руб. 64678 -2
    11.8. Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг человек 61489 -2
    11.9. Размер средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг тыс. руб. 347169 -2

    -1 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю данные не предоставлены.
    -2 Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю данные не предоставлены.
    -3 распределение постоянного населения городского округа «Город Чита» по возрасту и полу по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года (по состоянию на 14.10.2010г.).
    -4 данные предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю.
    -5 предварительная оценка по данным Забайкалкрайстата.


    3.В Приложении 4 «Точки экономического роста» к Комплексной программе социально – экономического развития городского округа «Город Чита» Забайкальского края на 2008-2022 годы:
    3.1.В разделе II «Муниципальные фрагменты краевой Программы социально-экономического развития Забайкальского края на 2010-2014 годы» строку 1 исключить, строки 3, 4, 5, 6, 7, «Итого по разделу «Муниципальные фрагменты краевой Программы социально-экономического развития Забайкальского края на 2010-2014 годы» изложить в следующей редакции:
    № п/п Наименование инвестиционного проекта Источники финансирования 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 2011-2015 2016-2020 Итого 2011-2020
    3 Строительство и реконструкция сооружений Смоленского и Сибирского водозаборов (для обеспечения водоснабжения новых жилых микрорайонов (пусковой комплекс), г. Чита всего, в т.ч. 15 000,0 2 000,0 1 165 000,0 6 000,0 6 000,0 1 194 000,0 545 000,0 1 739 000,0
    федеральный бюджет 950 000,0 950 000,0 457 500,0 1 407 500,0
    бюджет края 3000,0 1 000,0 125 000,0 129 000,0 28 750,0 157 750,0
    местный бюджет 12 000,0 1 000,0 60 000,0 73 000,0 28 750,0 101 750,0
    внебюджетные источники 30 000,0 6 000,0 6 000,0 42 000,0 30 000,0 72 000,0
    4 Краевой центр высоких медицинских технологий в г. Чите всего, в т.ч. 450 000,0 490 000,0 580 000,0 580 000,0 2 100 000,0 2 073 000,0 4 173 000,0
    федеральный бюджет 250 000,0 300 000,0 395 000,0 395 000,0 1 340 000,0 1 995 000,0 3 335 000,0
    бюджет края 200 000,0 190 000,0 185 000,0 185 000,0 760 000,0 78 000,0 838 000,0
    местный бюджет
    внебюджетные источники
    5 Спортивный комплекс «Высокогорье» (II очередь строительства) в г. Чите всего, в т.ч. 195 200,0 10 000,0 659 700,0 189 474,0 189 474,0 1 243 848,0 3 407 485,0 4 651 333,0
    федеральный бюджет 185 200,0 180 000,0 180 000,0 545 200,0 3 237 111,0 3 782 311,0
    бюджет края 10 000,0 10 000,0 659 700,0 9 474,0 9 474,0 698 648,0 170 374,0 869 022,0
    местный бюджет
    внебюджетные источники
    6 Канализационные очистные сооружения (расширение) в г. Чита (II очередь) всего, в т.ч. 47 056,3 23 000,0 120 300,0 120 300,0 310 656,3 240 400,0 551 056,3
    федеральный бюджет 114 000,0 114 000,0 228 000,0 228 000,0 456 000,0
    бюджет края 31 000,0 3 150,0 3 150,0 37 300,0 6 200,0 43 500,0
    местный бюджет 16 056,3 23 000,0 3 150,0 3 150,0 45 356,3 6 200,0 51 556,3
    внебюджетные источники
    7 Строительство мусоросортировочного комплекса в г. Чите * всего, в т.ч. 26 500,0 26 500,0 40 000,0 40 000,0 133 000,0 40 000,0 173 000,0
    федеральный бюджет 13 000,0 13 000,0 20 000,0 20 000,0 66 000,0 20 000,0 86 000,0
    бюджет края 13 500,0 13 500,0 2 000,0 2 000,0 31 000,0 2 000,0 33 000,0
    местный бюджет
    внебюджетные источники 18 000,0 18 000,0 36 000,0 18 000,0 54 000,0
    Итого по разделу "Муниципальные фрагменты краевой Программы социально-экономического развития Забайкальского края на 2010-2014 годы" всего, в т.ч. 733 756,3 551 500,0 3 742 700,0 2 154 674,0 355 774,0 7 538 404,3 6 305 885,0 13 844 289,3
    федеральный бюджет 448 200,0 313 000,0 1 845 000,0 1 384 000,0 314 000,0 4 304 200,0 5 937 611,0 10 241 811,0
    бюджет края 257 500,0 214 500,0 969 700,0 199 624,0 14 624,0 1 655 948,0 285 324,0 1 941 272,0
    местный бюджет 28 056,3 24 000,0 60 000,0 3 150,0 3 150,0 118 356,3 34 950,0 153 306,3
    внебюджетные источники 868 000,0 567 900,0 24 000,0 1 459 900,0 48 000,0 1 507 900,0

    4.В разделе III «Муниципальные фрагменты отраслевых инфраструктурных объектов» дополнить строками 25-32 строки 5, 7, 12, 22, 23,24, «Итого по разделу «Муниципальные фрагменты отраслевых инфраструктурных объектов» изложить в следующей редакции:
    № п/п Наименование инвестиционного проекта Источники финансирования 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 2011-2015 2016-2020 Итого 2011-2020
    5 Строительство многоуровневой развязки в районе улиц Лазо-Ярославского всего, в т.ч. 1 052,6 1 052,60 1 500 000,0 1 501 052,6
    федеральный бюджет 0,00 1 425 000,0 1 425 000,0
    бюджет края 0,00 37 500,0 37 500,0
    местный бюджет 1 052,6 1 052,60 37 500,0 38 552,6
    внебюджетные источники
    7 Строительство развязки в разных уровнях на пересечении автодороги Улан-Удэ-Забайкальск и автодороги Чита-Смоленка-подъезд к федеральной автодороге Чита-Хабаровск (район Каштак) всего, в т.ч. 141 497,3 101 127,0 1 073 373,0 86 620,0 107 370,0 1 509 987,3 995 440,0 2 505 427,3
    федеральный бюджет 120 662,6 1 019 705,0 73 300,0 85 800,0 1 299 467,6 895 900,0 2 195 367,6
    бюджет края 1 834,7 92 800,0 26 834,0 6 660,0 10 785,0 138 913,7 49 770,0 188 683,7
    местный бюджет 19 000,0 8 327,0 26 834,0 6 660,0 10 785,0 71 606,0 49 770,0 121 376,0
    внебюджетные источники
    12 Реконструкция дороги по ул. Новобульварная (2 часть) всего, в т.ч. 4 678,9 4 682,3 80 000,0 89 361,2 89 361,2
    федеральный бюджет 40 000,0 40 000,0 40 000,0
    бюджет края 20 000,0 20 000,0 20 000,0
    местный бюджет 4 678,9 4 682,3 20 000,0 29 361,2 29 361,2
    внебюджетные источники
    22 Развитие системы водоснабжения и водоотведения всего, в т.ч. 62 354,0 82 832,0 103 446,0 127 272,0 158 325,0 534 229,0 3 020,0 537 249,0
    федеральный бюджет 2470,0 2590,0 5 060,0 2860,0 7 920,0
    бюджет края 70,0 70,0 140,0 80,0 220,0
    местный бюджет 70,0 70,0 140,0 80,0 220,0
    внебюджетные источники 62354,0 82 832,0 103 446,0 124 662,0 155 595,0 528 889,0 528 889,0
    23 Развитие системы теплоснабжения всего, в т.ч. 695 426,0 532 865,0 571 078,0 499 533,4 632 539,00 2 931 441,40\ 2 931 441,4
    федеральный бюджет 32 250,0 213 750,00 246 000,00\ 246 000,0
    бюджет края 848,7 5 625,00 6 473,70\ 6 473,7
    местный бюджет 848,7 5 625,00 6 473,70\ 6 473,7
    внебюджетные источники 695 426,0 532 865,0 571 078,0 465 586,0 407 539,0 2 672 494,0 2 672 494,0
    24 Создание современного предприятия по санитарной очистке территории городского округа всего, в т.ч. 53 488,0 113 327,0 58 623,0 50 690,0 60 439,0 336 567,0 336 567,0
    федеральный бюджет 50000,0 50 000,0 50 000,0
    бюджет края
    местный бюджет 11660,0 12900,0 12900,0 37 460,0 37 460,0
    внебюджетные источники 41828,0 50427,0 45723,0 50690,0 60439,0 249 107,0 249 107,0
    25 Реконструкция автомобильной дороги Чита-Ингода всего, в т.ч. 1 200 000,0 1 200 000,0
    федеральный бюджет 1 080 000,0 1 080 000,0
    бюджет края 120 000,0 120 000,0
    26 Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка всего, в т.ч. 1 500 000,0 1 500 000,0
    федеральный бюджет 1 350 000,0 1 350 000,0
    бюджет края 150 000,0 150 000,0
    27 Реконструкция аэропорта Чита (Кадала) всего, в т.ч. 660 000,0 1 340 000,0 2 000 000,0 1 360 000,0 3 360 000,0
    федеральный бюджет 602 000,0 602 000,0 1 204 000,0 1 806 000,0
    бюджет края 78 000,0 78 000,0 156 000,0 234 000,0
    внебюджетные источники 660 000,0 660 000,0 1 320 000,0 1 320 000,0
    28 Проект планировки территории вдоль автодороги М-55, на участке от реки Чита до озера Угдан, в Железнодорожном административном районе (заказчик - ООО ИСК "Стройтекс-2000") всего, в т.ч. 3 019 520,0 3 019 520,0
    внебюджетные источники 3 019 520,0 3 019 520,0
    29 Проект планировки территори микрорайона № 7 поселка Текстильщиков, в Черновском административном районе (заказчик-ООО "Стройинвест") всего, в т.ч. 5 916 709,0 5 916 709,0
    внебюджетные источники 5 916 709,0 5 916 709,0
    30 Проект планировки застроенной территории в границах улиц Кастринской, Серова и Богомягкова, в Центральном административном районе, и проект межевания в его составе всего, в т.ч. 674 000,0 674 000,0
    внебюджетные источники 674 000,0 674 000,0
    31 Проект планировки территории в границах улиц Ленина, Генерала Белика, Чкалова и Красноармейской, в Центральном административном районе (заказчик - ООО "Сибстрой") всего, в т.ч. 4 064 220,0 4 064 220,0
    внебюджетные источники 4 064 220,0 4 064 220,0
    32 Проект планировки территории в границах улицы Ивановской, ручья Застепинского, проспекта Маршала Жукова и микрорайона № 7 в пос. Текстильщиков, в Черновском административном районе (заказчик - ООО "Роспечать") всего, в т.ч. 2 119 089,7 2 119 089,7
    внебюджетные источники 2 119 089,7 2 119 089,7
    Итого по разделу "Муниципальные фрагменты отраслевых инфраструктурных объектов" всего, в т.ч. 957 444,2 1 067 760,9 3 845 520,0 4 329 995,4 5 198 673,0 15 399 393,5 53 281 998,7 68 681 392,2
    федеральный бюджет 120 662,6 168 800,0 1 228 505,0 326 820,0 1 122 940,0 2 967 727,6 9 817 760,0 12 785 487,6
    бюджет края 1 834,7 118 737,5 101 334,0 60 518,7 144 480,0 426 904,9 2 278 350,0 2 705 254,9
    местный бюджет 35 338,9 114 099,4 175 434,0 121 718,7 127 680,0 574 271,0 2 192 350,0 2 766 621,0
    внебюджетные источники 799 608,0 666 124,0 2 340 247,0 3 820 938,0 3 803 573,0 11 430 490,0 38 993 538,7 24 028,7

    5.В разделе IV «Муниципальные целевые программы» строку 1 исключить, строки 2, 3 «Итого по разделу «Муниципальные целевые программы» изложить в следующей редакции»:
    № п/п Наименование инвестиционного проекта Источники финансирования 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 2011-2015 2016-2020 Итого 2011-2020
    2 МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Чита" на 2009-2013 годы" всего, в т.ч. 857,0 3 000,0 4 000,0 7 857,0 7 857,0
    федеральный бюджет
    бюджет края 2 400,0 2 400,0 4 800,0 4 800,0
    местный бюджет 857,0 600,0 1 600,0 3 057,0 3 057,0
    внебюджетные источники
    3 МЦП "Техническое перевооружение и капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей на 2011-2015 годы" всего, в т.ч. 100 029,0 109 228,0 119 215,0 130 930,0 146 655,0 606 057,0 606 057,0
    федеральный бюджет
    бюджет края 50 014,5 54 614,0 59 607,5 65 465,0 73 327,5 303 028,5 303 028,5
    местный бюджет 50 014,5 54 614,0 59 607,5 65 465,0 73 327,5 303 028,5 303 028,5
    внебюджетные источники
    Итого по разделу "Муниципальные целевые программы" всего, в т.ч. 363 561,1 112 228,0 123 214,0 130 930,0 146 656,0 876 589,1 876 589,1
    федеральный бюджет 140 903,4 140 903,4 140 903,4
    бюджет края 126 087,5 57 014,0 62 007,0 65 465,0 73 328,0 383 901,5 383 901,5
    местный бюджет 96 570,2 55 214,0 61 207,0 65 465,0 73 328,0 351 784,2 351 784,2
    внебюджетные источники

    6.В разделе V «Муниципальные бизнес - проекты» исключить строки 1, 9 , дополнить строки 12,13, строки 2,5, 11, «Итого по разделу «Муниципальные бизнес - проекты» изложить в следующей редакции:
    № п/п Наименование инвестиционного проекта Источники финансирования 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 2011-2015 2016-2020 Итого 2011-2020
    2 Строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей с применением малообъемной технологии всего, в т.ч. 2500,0 2500,0 2500,0
    федеральный бюджет
    бюджет края
    местный бюджет
    внебюджетные источники 2 500,0 2500,0 2500,0
    5 Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров всего, в т.ч. 34770,0 34 770,0
    федеральный бюджет
    бюджет края
    местный бюджет
    внебюджетные источники 34770,0 34 770,0
    11 Модернизация оборудования на ЗАО "Читинские ключи" с целью улучшения технологического процесса производства и качества продукции всего, в т.ч. 22 110,0 38 000,0 12 000,0 8 000,0 4 500,0 84 610,0 69 700,0 154 310,0
    федеральный бюджет
    бюджет края
    местный бюджет
    внебюджетные источники 22 110,0 38 000,0 12 000,0 8 000,0 4 500,0 84 610,0 69 700,0 154 310,0
    12 Создание нефтеперерабаты-вающего завода всего, в т.ч. 9 100,0 20 500,0 20 500,0 20 500,0 70 600,0 20 400,0 91 000,0
    федеральный бюджет
    бюджет края
    местный бюджет
    внебюджетные источники 9 100,0 20 500,0 20 500,0 20 500,0 70 600,0 20 400,0 91 000,0
    13 Создание сельскохозяйственного рынка всего, в т.ч. 20 000,0 135 000,0 155 000,0 45 000,0 200 000,0
    федеральный бюджет
    бюджет края
    местный бюджет
    внебюджетные источники 20 000,0 135 000,0 155 000,0 45 000,0 200 000,0
    Итого по разделу "Муниципальные бизнес проекты" всего, в т.ч. 39 610,0 111 600,0 96 200,0 128 500,0 162 000,0 537 910,0 6 009 870,0 6 547 780,0
    федеральный бюджет 700 000,0 700 000,0
    бюджет края 300 000,0 300 000,0
    местный бюджет
    внебюджетные источники 39 610,0 111 600,0 96 200,0 128 500,0 162 000,0 537 910,0 5 009 870,0 5 547 780,0

    7.Строку «Итого по всем разделам» изложить в следующей редакции:
    № п/п Наименование инвестиционного проекта Источники финансирования 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 2011-2015 2016-2020 Итого 2011-2020
    Итого по всем разделам всего, в т.ч. 2 611 271,6 3 067 088,9 8 698 704,0 6 744 099,4 5 863 103,0 26 984 266,9 65 597 753,7 92 582 020,6
    федеральный бюджет 1 143 666,0 1 625 800,0 3 874 575,0 1 710 820,0 1 436 940,0 9 791 801,0 16 455 371,0 26 247 172,0
    бюджет края 465 422,2 470 251,5 1 223 041,0 325 607,7 232 432,0 2 716 754,4 2 863 674,0 5 580 428,4
    местный бюджет 162 965,4 193 313,4 296 641,0 190 333,7 204 158,0 1 047 411,5 2 227 300,0 3 274 711,5
    внебюджетные источники 839 218,0 777 724,0 3 304 447,0 4 517 338,0 3 989 573,0 13 428 300,0 44 051 408,7 57 479 708,7

    8.В Приложении 5 «План мероприятий по реализации Комплексной программы социально-экономического развития городского округа «Город Чита» План первоочередных мероприятий социально-экономического развития на 2011 год исключить. В Плане мероприятий реализации комплексной программы социально-экономического развития городского округа «Город Чита» среднесрочном и долгосрочном периодах 2011-2020 годов:
    8.1.В разделе 1 «Развитие социальной сферы городского округа «Город Чита»:
    8.1.1.По направлению «Развитие образования» строки 1, 2, 4 исключить, дополнить строками 12, 13, строки 3, 5-11, «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    3 Улучшение материально-технической базы учреждений образования КБ 12 091,0 КБ 12 091,0 КБ 12 091,0
    БГО 10 990,9 БГО 2 817,0 БГО 8 128,8 БГО 64,4 БГО 64,4 БГО 22 065,5 БГО 257,6 БГО 22 323,1
    5 Приобретение оборудования, инструментов, материалов, технических средств обучения, учебно-наглядных пособий, электронных пособий и учебников для УДО БГО 622,3 БГО 622,3 БГО 622,3 БГО 1 866,9 БГО 2 446,9 БГО 4 313,8
    6 Создание условий, обеспечивающих сохранение здоровья обучающихся и воспитанников ДОУ и УДО БГО 833,0 БГО 893,8 БГО 893,8 БГО 2 620,6 БГО 515,2 БГО 3 135,8
    7 Развитие издательской, полиграфической базы, как необходимой составляющей части процесса обучения, подготовки кадров, научного обеспечения развития системы образования ДОУ и УДО БГО 257,5 БГО 257,5 БГО 257,5 БГО 772,5 БГО 1 030,0 БГО 1 802,5
    8 Стимулирование и мотивация инновационной, исследовательской деятельности ОУ БГО 1 706,1 БГО 1 706,1 БГО 1 706,1 БГО 5 118,3 БГО 6 824,4 БГО 11 942,7
    9 Информатизация и компьютеризация дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, структурных подразделений комитета образования БГО 869,1 БГО 869,1 БГО 869,1 БГО 2 607,3 БГО 3 476,4 БГО 6 083,7
    10 Капитальный ремонт учреждения образования БГО 29 818,9 БГО 36 400,0 БГО 68 100,0 БГО 134 318,9 БГО 134 318,9
    11 Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время КБ 665,5 КБ 723,0 КБ 775,8 КБ 775,8 КБ 775,8 КБ 3 715,9 КБ 3 103,2 КБ 6 819,1
    БГО 876,2 БГО 900,0 БГО 965,7 БГО 965,7 БГО 965,7 БГО 4 673,3 БГО 3 862,8 БГО 8 536,1
    12 Проведение праздничных мероприятий (День учителя, Шествие выпускников, День защиты детей, Праздничные концерты, "Первоклассники в гостях у Мэра") БГО 480,0 БГО 515,0 БГО 515,0 БГО 1 510,0 БГО 993,2 БГО 2 503,2
    13 Снижение стоимости путевок в летние лагеря для детей из малообеспеченных семей БГО 536,0 БГО 536,0 БГО 536,0
    Всего: 54 442,5 41 376,0 82 738,3 6 669,7 6 669,7 191 896,2 22 509,7 214 405,9
    КБ 12 756,5 КБ 723,0 КБ 775,8 КБ 775,8 КБ 775,8 КБ 15 806,9 КБ 3 103,2 КБ 18 910,1
    БГО 41 686,0 БГО 40 653,0 БГО 81 962,5 БГО 5 893,9 БГО 5 893,9 БГО 176 089,3 БГО 19 406,5 БГО 195 495,8

    8.2.Направление «Молодежная политика» дополнить строками 7-13, строки 1-6, «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 Выполнение общественно значимых мероприятий с детьми и молодежью по патриотическому воспитанию городским Советом ветеранов войны и труда БГО 519,0 БГО 450,6 БГО 450,6 БГО 450,6 БГО 1 870,8 БГО 1 802,4 БГО 3 673,2
    2 Поддержка талантливой молодежи БГО 170,9 БГО 170,9 БГО 170,9 БГО 512,7 БГО 683,6 БГО 1 196,3
    3 Организация круглогодичной системы подготовки молодежных лидеров БГО 697,4 БГО 697,5 БГО 697,5 БГО 2 092,4 БГО 2 789,6 БГО 4 882,0
    4 Работа с молодыми инвалидами БГО 214,5 БГО 214,5 БГО 214,5 БГО 643,5 БГО 858,4 БГО 1 501,9
    5 Организация занятости молодежи БГО 1 000,0 БГО 1 000,0 БГО 1 000,0 БГО 3 000,0 БГО 4 000,0 БГО 7 000,0
    6 Развитие шефских связей БГО 107,3 БГО 107,3 БГО 107,3 БГО 321,9 БГО 429,2 БГО 751,1
    7 Организация и проведение дворовых площадок БГО 94,0 БГО 94,0 БГО 94,0
    8 Конкурс военной и патриотической песни «Живи Россия!» БГО 95,0 БГО 95,0 БГО 95,0
    9 Молодежная акция «Я гражданин России! БГО 25,0 БГО 25,0 БГО 25,0
    10 Проведение показательных выступлений по экстремальным видам спорта БГО 45,0 БГО 45,0 БГО 45,0
    11 Молодежная акция популяризации символики РФ БГО 20,0 БГО 20,0 БГО 20,0
    12 Организация и проведение семинара-тренинга для молодых учителей БГО 56,0 БГО 56,0 БГО 56,0
    13 Форум молодёжных общественных объединений и организаций БГО 40,0 БГО 40,0 БГО 40,0
    Всего: 519,0 375,0 2 640,7 2 640,8 2 640,8 8 816,3 10 563,2 19 379,5
    БГО 519,0 БГО 375,0 БГО 2 640,7 БГО 2 640,8 БГО 2 640,8 БГО 8 816,3 БГО 10 563,2 БГО 19 379,5

    8.3.По направлению «Развитие здравоохранения» исключить стоимость мероприятий в графах «2012 год», «2013 год», «2014 год», «2015 год», «2016-2020 годы», строки 1, 2, «Всего», «БГО» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 Капитальный ремонт, реконструкция муниципальных учреждений здравоохранения БГО 24 592,3 БГО 24 592,3 БГО 24 592,3
    2 Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения БГО 29 627,5 БГО 29 627,5 БГО 29 627,5
    Всего: 54 219,8 54 219,8 54 219,8
    БГО 54 219,8 БГО 54 219,8 БГО 54 219,8

    8.4.По направлению «Развитие культуры» исключить строки 2, 9, строки 1, 3-8, «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 Участие работников сферы культуры, творческих коллективов в межрегиональных, международных семинарах, конкурсах, фестивалях БГО 470,8 БГО 505,1 БГО 542,0 БГО 1 517,9 БГО 2 907,9 БГО 4 425,8
    3 Издание буклетов, рекламных проспектов, видеоматериалов, отражающих деятельность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей БГО 120,0 БГО 120,0 БГО 120,0 БГО 360,0 БГО 600,0 БГО 960,0
    4 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей БГО 4 195,8 БГО 2 642,6 БГО 6 572,4 БГО 7 052,1 БГО 7 566,9 БГО 28 029,8 БГО 30 086,7 БГО 58 116,5
    5 Создание оптимальных условий для организации библиотечного обслуживания БГО 2 857,3 БГО 3 065,8 БГО 3 289,6 БГО 9 212,7 БГО 17 649,0 БГО 26 861,7
    6 Капитальный ремонт учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, реставрация памятников мемориальных комплексов БГО 7 596,1 БГО 8 878,0 БГО 850,7 БГО 912,8 БГО 979,4 БГО 19 217,0 БГО 5 254,4 БГО 24 471,4
    7 Частичное финансирование на приобретение редких видов животных (стоимость животных, транспортировка) БГО 699,0 БГО 750,0 БГО 804,8 БГО 2 253,8 БГО 4 317,6 БГО 6 571,4
    8 Приобретение и пошив костюмов, реквизита для народных и творческих коллективов городского округа "Город Чита" БГО 120,0 БГО 120,0 БГО 120,0 БГО 360,0 БГО 600,0 БГО 960,0
    Всего: 11 791,9 11 520,6 11 690,2 12 525,8 13 422,7 60 951,2 61 415,6 122 366,8
    БГО 11 791,9 БГО 11 520,6 БГО 11 690,2 БГО 12 525,8 БГО 13 422,7 БГО 60 951,2 БГО 61 415,6 БГО 122 366,8

    8.5.По направлению «Физическая культура и спорт» строки 1, 7, 8 исключить, строки 2-6, 9, 10, «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    2 Приобретение спортивного инвентаря для муниципальных учреждений и организаций, спортивных общественных организаций БГО 450,0 БГО 322,0 БГО 345,0 БГО 370,0 БГО 1 487,0 БГО 2 295,0 БГО 3 782,0
    3 Участие спортсменов в соревнованиях городского, краевого, зонального, российского, международного масштаба, а также участие специалистов в области физической культуры и спорта на курсах повышения квалификации и обучающих семинарах российского и международного масштаба БГО 1 609,0 БГО 1 726,0 БГО 1 852,0 БГО 5 187,0 БГО 11 491,0 БГО 16 678,0
    4 Развитие спартакиадного движения – городские спортивные лиги среди учащейся молодежи БГО 1 073,0 БГО 1 287,0 БГО 1 395,0 БГО 3 755,0 БГО 8 656,0 БГО 12 411,0
    5 Организация спартакиадного движения «Мама, папа, я – спортивная семья» БГО 43,0 БГО 54,0 БГО 58,0 БГО 155,0 БГО 356,0 БГО 511,0
    ВИ 100,0 ВИ 100,0 ВИ 100,0
    6 Строительство спортивных площадок на дворовых и пришкольных территориях БГО 1 007,0 БГО 1 080,0 БГО 1 159,0 БГО 3 246,0 БГО 7 186,0 БГО 10 432,0
    ВИ 600,0 ВИ 726,0 ВИ 798,6 ВИ 878,5 ВИ 3 003,1 ВИ 5 899,4 ВИ 8 902,5
    9 Расширение сети детско-юношеских клубов общефизической подготовки на базе общеобразовательных школ города БГО 912,0 БГО 978,0 БГО 1 050,0 БГО 2 940,0 БГО 6 246,0 БГО 9 186,0
    10 Расширение сети МУ "Городской спортивно-оздоровительный клуб инвалидов" БГО 327,0 БГО 350,0 БГО 375,0 БГО 1 052,0 БГО 2 321,0 БГО 3 373,0
    Всего: 3 150,0 3 145,0 8 983,5 9 879,6 10 724,5 35 882,6 68 539,6 104 422,2
    БГО БГО 450,0 БГО 5 293,0 БГО 5 820,0 БГО 6 259,0 БГО 17 822,0 БГО 38 551,0 БГО 56 373,0
    ВИ 3 150,0 ВИ 2 695,0 ВИ 3 690,5 ВИ 4 059,6 ВИ 4 465,5 ВИ 18 060,6 ВИ 29 988,6 ВИ 48 049,2

    8.6.Направление «Охрана окружающей среды» дополнить строкой 5, строки 1- 4, «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа «Город Чита» БГО 270,0 БГО 6 000,0 БГО 6 438,0 БГО 6 908,0 БГО 7 412,3 БГО 27 028,3 БГО 37 061,3 БГО 64 089,6
    2 Финансирование работ по утилизации ртутных отходов в п. Кадала БГО 80,5 БГО 86,3 БГО 92,7 БГО 259,5 БГО 463,3 БГО 722,8
    3 Мероприятия по озеленению городских территорий БГО 200,0 БГО 900,0 БГО 993,0 БГО 1 071,3 БГО 1 155,4 БГО 4 319,7 БГО 5 776,9 БГО 10 096,6
    4 Финансирование мероприятий, проводимых центрами юннатов, учебными заведениями и организациями по очистке водоохранных зон; проведение Всероссийских дней по охране окружающей среды; дня города; освещение мероприятий в СМИ БГО 80,0 БГО 80,0 БГО 80,0 БГО 240,0 БГО 400,0 БГО 640,0
    5 Санитарная и омолаживающая подрезка зеленых насаждений БГО 600,0 БГО 600,0 БГО 600,0
    Всего: 1 070,0 6 900,0 7 591,5 8 145,6 8 740,4 32 447,5 43 701,5 76 149,0
    БГО 1 070,0 БГО 6 900,0 БГО 7 591,5 БГО 8 145,6 БГО 8 740,4 БГО 32 447,5 БГО 43 701,5 БГО 76 149,0

    8.7.По направлению «Развитие гражданского общества» строки 1-3, «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 Исследование общественного мнения, мониторинг, прогнозирование и анализ БГО 165,0 БГО 165,0 БГО 175,0 БГО 505,0 БГО 715,0 БГО 1 220,0
    2 Партнерство. Социальный заказ. Ресурсная стратегия «третьего сектора» БГО 265,0 БГО 270,0 БГО 270,0 БГО 805,0 БГО 1 635,0 БГО 2 440,0
    3 Гармонизация межнациональных отношений БГО 255,0 БГО 270,0 БГО 285,0 БГО 810,0 БГО 1 660,0 БГО 2 470,0
    Всего: 685,0 705,0 730,0 2 120,0 4 010,0 6 130,0
    БГО 685,0 БГО 705,0 БГО 730,0 БГО 2 120,0 БГО 4 010,0 БГО 6 130,0

    8.8.Строки «Итого по разделу «Развитие социальной сферы городского округа «Город Чита», «КБ», «БГО», «ВИ» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    ИТОГО по разделу «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» 125 193,2 63 316,6 114 329,2 40 566,5 42 928,1 386 333,6 210 739,6 597 073,2
    КБ 12 756,5 КБ 723,0 КБ 775,8 КБ 775,8 КБ 775,8 КБ 15 806,9 КБ 3 103,2 КБ 18 910,1
    БГО 109 286,7 БГО 59 898,6 БГО 109 862,9 БГО 35 731,1 БГО 37 686,8 БГО 352 466,1 БГО 177 647,8 БГО 530 113,9
    ВИ 3 150,0 ВИ 2 695,0 ВИ 3 690,5 ВИ 4 059,6 ВИ 4 465,5 ВИ 18 060,6 ВИ 29 988,6 ВИ 48 049,2

    9.В разделе 2 «Развитие экономики и инфраструктуры городского округа «Город Чита»:
    9.1.По направлению «Развитие электроэнергетики» строки 1- 3, «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 Продолжение работ по реконструкции золоотвала Читинской Тэц-1 ВИ 69 556,0 ВИ 25 000,0 ВИ 347 780,0 ВИ 442 336,0 ВИ 442 336,0
    2 Реконструкция теплофикационного оборудования Читинской ТЭЦ-1 ВИ 89 833,0 ВИ 55 530,0 ВИ 43 343,0 ВИ 188 706,0 ВИ 188 706,0
    3 Реконструкция теплосетей ВИ 193 085,0 ВИ 750 704,0 ВИ 272 565,0 ВИ 1 216 354,0 ВИ 1 216 354,0
    Всего: 352 474,0 831 234,0 663 688,0 1 847 396,0 1 847 396,0
    ВИ 352 474,0 ВИ 831 234,0 ВИ 663 688,0 ВИ 1 847 396,0 ВИ 1 847 396,0

    9.2.Направление «Строительство»:
    9.2.1.«Объекты электроэнергетики» строки 1, 2 изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 ВЛ- 220 кВ Чита- РП Маккавеево –Харанорская ГРЭС ФБ 1 007 800,0 ФБ 1 007 800,0 ФБ 1 007 800,0
    2 Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ краевого центра г. Чита(80,8 МВА; 73,3 км) всего, в т.ч. 110 000,0 всего, в т.ч. 244 750,0 всего, в т.ч. 354 750,0 всего, в т.ч. 245 260,0 всего, в т.ч. 600 010,0
    ФБ 104 500,0 ФБ 232 510,0 ФБ 337 010,0 ФБ 232 990,0 ФБ 570 000,0
    КБ 5 500,0 КБ 12 240,0 КБ 17 740,0 КБ 12 270,0 КБ 30 010,0

    9.2.2.«Объекты транспорта» исключить строку 5, строки 4, 6 изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    4 Строительство троллейбусной линии «Депо – Каштак» 0,0 всего, в т.ч. 59 000,0 всего, в т.ч. 59 000,0 всего, в т.ч. 59 000,0
    0,0 КБ 29 500,0 КБ 29 500,0 КБ 29 500,0
    0,0 БГО 29 500,0 БГО 29 500,0 БГО 29 500,0
    6 Строительство троллейбусной линии «Троллейбусное депо- ул. Белика – ТРЗ 0,0 всего, в т.ч. 5 880,0 всего, в т.ч. 5 880,0 всего, в т.ч. 5 880,0
    0,0 КБ 2 940,0 КБ 2 940,0 КБ 2 940,0
    БГО 2 940,0 БГО 2 940,0 БГО 2 940,0

    9.2.3.«Объекты ЖКХ» строку 14 исключить, дополнить строками 10.1, 11.1., 11.2., 16.1., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 17.7., строки 9 -13, 15 -17 изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    9 Строительство и реконструкция сооружений Смоленского и Сибирского водозаборов (для обеспечения водоснабжения новых жилых микрорайонов (пусковой комплекс), г. Чита всего, в т.ч. 15 000,0 всего, в т.ч. 2 000,0 всего, в т.ч. 1 165 000,0 всего, в т.ч. 6 000,0 всего, в т.ч. 6 000,0 всего, в т.ч. 1 194 000,0 всего, в т.ч. 545 000,0 всего, в т.ч. 1 739 000,0
    ФБ 950 000,0 ФБ 950 000,0 ФБ 457 500,0 ФБ 1 407 500,0
    КБ 3 000,0 КБ 1 000,0 КБ 125 000,0 КБ 129 000,0 КБ 28 750,0 КБ 157 750,0
    БГО 12 000,0 БГО 1 000,0 БГО 60 000,0 БГО 73 000,0 БГО 28 750,0 БГО 101 750,0
    ВИ 30 000,0 ВИ 6 000,0 ВИ 6 000,0 ВИ 42 000,0 ВИ 30 000,0 ВИ 72 000,0
    10 Канализационные очистные сооружения (расширение) в г.Чита (II очередь) всего, в т.ч. 31 000,0 всего, в т.ч. 120 300,0 всего, в т.ч. 120 300,0 всего, в т.ч. 271 600,0 всего, в т.ч. 240 400,0 всего, в т.ч. 512 000,0
    ФБ 114 000,0 ФБ 114 000,0 ФБ 228 000,0 ФБ 228 000,0 ФБ 456 000,0
    КБ 31 000,0 КБ 3 150,0 КБ 3 150,0 КБ 37 300,0 КБ 6 200,0 КБ 43 500,0
    БГО 3 150,0 БГО 3 150,0 БГО 6 300,0 БГО 6 200,0 БГО 12 500,0
    10.1 Канализационные сети в г.Чите всего, в т.ч. 83 250,0 всего, в т.ч. 83 250,0 всего, в т.ч. 166 500,0 всего, в т.ч. 83 500,0 всего, в т.ч. 250 000,0
    ФБ 78 850,0 ФБ 78 850,0 ФБ 157 700,0 ФБ 78 850,0 ФБ 236 550,0
    КБ 2 200,0 КБ 2 200,0 КБ 4 400,0 КБ 2 325,0 КБ 6 725,0
    БГО 2 200,0 БГО 2 200,0 БГО 4 400,0 БГО 2 325,0 БГО 6 725,0
    11 Строительство мусоросортировочного комплекса в г.Чите всего, в т.ч. 26 500,0 всего, в т.ч. 26 500,0 всего, в т.ч. 40 000,0 всего, в т.ч. 40 000,0 всего, в т.ч. 133 000,0 всего, в т.ч. 40 000,0 всего, в т.ч. 173 000,0
    ФБ 13 000,0 ФБ 13 000,0 ФБ 20 000,0 ФБ 20 000,0 ФБ 66 000,0 ФБ 20 000,0 ФБ 86 000,0
    КБ 13 500,0 КБ 13 500,0 КБ 2 000,0 КБ 2 000,0 КБ 31 000,0 КБ 2 000,0 КБ 33 000,0
    ВИ 18 000,0 ВИ 18 000,0 ВИ 36 000,0 ВИ 18 000,0 ВИ 54 000,0
    11.1 Строительство 2 очереди полигона по захоронению отходов потребления БГО 5 812,5 БГО 5 812,5 БГО 5 812,5
    11.2 Строительство контейнерных площадок БГО 2 128,4 БГО 2 128,4 БГО 2 128,4
    12 Реконструкция моста по ул. Луговая КБ 15 774,4 КБ 15 774,4 КБ 15 774,4
    БГО 24 386,0 БГО 24 386,0 БГО 24 386,0
    13 Строительство моста через р. Чита в створе ул. Мостовая на 3 км автодороги Чита-ст.Ингода-подъезд к федеральной автодороге Улан- -Чита на 1088 км Удэ КБ 15 640,9 КБ 15 640,9 КБ 15 640,9
    15 Изготовление ПСД и строительство водоотводного коллектора по ул. Ленина –Мостовая БГО 3 402,7 БГО 3 402,7 БГО БГО 3 402,7
    16 Изготовление ПСД и начало реконструкции водоотводного коллектора за МКР «Батарейный» БГО 18 886,7 БГО 18 886,7 БГО БГО 18 886,7
    16.1. Изготовление проектно-сметной документации для реконструкции площади Декабристов в городе Чите БГО 1 900,0 БГО 1 900,0 БГО БГО 1 900,0
    17 Изготовление ПСД и реконструкция тепловых сетей системы горячего водоснабжения жилых домов по ул. Ленина 125,125а,127,129 БГО 8 210,3 БГО 8 210,3 БГО БГО 8 210,3
    17.1. Инженерная защита г.Читы от затопления паводками р.Читинка (5-я очередь) всего, в т.ч. 100 000,0 всего, в т.ч. 100 000,0 всего, в т.ч. 200 000,0 всего, в т.ч. 100 000,0 всего, в т.ч. 300 000,0
    ФБ 80 000,0 ФБ 80 000,0 ФБ 160 000,0 ФБ 80 000,0 ФБ 240 000,0
    КБ 20 000,0 КБ 20 000,0 КБ 40 000,0 КБ 20 000,0 КБ 60 000,0
    17.2. Инженерная защита г.Читы от затопления паводками р.Читинка (6-я очередь) всего, в т.ч. 66 670,0 всего, в т.ч. 66 670,0 всего, в т.ч. 133 340,0 всего, в т.ч. 200 010,0
    ФБ 53340,0 ФБ 53 340,0 ФБ 106 680,0 ФБ 160 020,0
    КБ 13330,0 КБ 13 330,0 КБ 26 660,0 КБ 39 990,0
    17.3. Строительство инженерных сооружений для защиты г.Чита от затопления паводковыми водами р.Ингода, 1 очередь всего, в т.ч. 240 000,0 всего, в т.ч. 240 000,0
    ФБ 192 000,0 ФБ 192 000,0
    КБ 48 000,0 КБ 48 000,0
    17.4. Реконструкция сетей водоснабжения п. Каштак городского округа "Город Чита" всего, в т.ч. 2 610,0 всего, в т.ч. 2 730,0 всего, в т.ч. 5 340,0 всего, в т.ч. 320,0 всего, в т.ч. 5 660,0
    ФБ 2 470,0 ФБ 2 590,0 ФБ 5 060,0 ФБ 160,0 ФБ 5 220,0
    КБ 70,0 КБ 70,0 КБ 140,0 КБ 80,0 КБ 220,0
    БГО 70,0 БГО 70,0 БГО 140,0 БГО 80,0 БГО 220,0
    17.5. Строительство котельной по ул. Геологическая БГО 3 553,9 БГО 3 553,9 БГО 3 553,9
    17.6. Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения и водоснабжения вновь присоединяемых домов с дооборудованием котельной по ул. Гайдара, 3 "в" БГО 83 000,0 БГО 4,4 БГО 83 004,4 БГО 83 004,4
    17.7. Строительство котельной "Молоковка" городского округа "Город Чита" всего, в т.ч. 32 660,0 всего, в т.ч. 38 460,0 всего, в т.ч. 71 120,0 всего, в т.ч. 160 450,0 всего, в т.ч. 231 570,0
    ФБ 31 020,0 ФБ 36 540,0 ФБ 67 560,0 ФБ 152 330,0 ФБ 219 890,0
    КБ 820,0 КБ 960,0 КБ 1 780,0 КБ 4 060,0 КБ 5 840,0
    БГО 820,0 БГО 960,0 БГО 1 780,0 БГО 4 060,0 БГО 5 840,0

    9.2.4.«Объекты здравоохранения» дополнить строками 30.1., 30.2., 30.3., 30.4., 30.5., 30.6., строки 18, 19, 23, 24, 25 изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    18 Краевой центр высоких медицинских технологий в г. Чите всего, в т.ч. 450 000,0 490 000,0 580 000,0 580 000,0 2 100 000,0 2 073 000,0 4 173 000,0
    ФБ 250 000,0 ФБ 300 000,0 ФБ 395 000,0 ФБ 395 000,0 ФБ 1 340 000,0 ФБ 1 995 000,0 ФБ 3 335 000,0
    КБ 200 000,0 КБ 190 000,0 КБ 185 000,0 КБ 185 000,0 КБ 760 000,0 КБ 78 000,0 КБ 838 000,0
    19 Строительство современного травматологического пункта на территории МУЗ «Городская клиническая больница № 1» КБ 10 000,0 КБ 10 000,0 КБ 10 000,0
    БГО 10 000,0 БГО 10 000,0 БГО 10 000,0
    23 Онкологический диспансер, г. Чита ФБ 80 000,0 ФБ 60 000,0 ФБ 59 300,0 ФБ 59 300,0 ФБ 258 600,0 ФБ 258 600,0
    КБ 60 000,0 КБ 30 000,0 КБ 3 200,0 КБ 3 200,0 КБ 96 400,0 КБ 96 400,0
    24 Психиатрическая больница на 600 коек в г. Чита ФБ 400 000,0 ФБ 400 000,0 ФБ 300 000,0 ФБ 80 750,0 ФБ 1 180 750,0 ФБ 161 500,0 ФБ 1 342 250,0
    КБ 40 000,0 КБ 70 000,0 КБ 30 000,0 КБ 4 250,0 КБ 144 250,0 КБ 8 500,0 КБ 152 750,0
    25 Ожоговый и кардиологический центр, г. Чита БГО 65 918,0 БГО 65 918,0 БГО 65 918,0
    30.1. Расширение ГУЗ «Краевой противотуберкулезный диспансер» в г. Чите ФБ 99 750,0 ФБ 99 750,0 ФБ 142 500,0 ФБ 242 250,0
    КБ 5 250,0 КБ 5 250,0 КБ 7 500,0 КБ 12 750,0
    30.2. Реконструкция ГУЗ «Краевая детская клиническая больница» в г. Чите ФБ 47 500,0 ФБ 40 400,0 ФБ 87 900,0 ФБ 70 000,0 ФБ 157 900,0
    КБ 2 500,0 КБ 10 000,0 КБ 12 500,0 КБ 20 000,0 КБ 32 500,0
    30.3. Создание ГУЗ "Краевой кардиологический диспансер" (30 коек) с оснащением кардиологической службы цифровыми телемедицинскими транстелефонными комплексами ФБ 234 000,0 ФБ 234 000,0
    КБ 12 300,0 КБ 12 300,0
    30.4. Создание отделения реабилитации для больных наркоманией и алкоголизмом в ГУЗ "Краевой наркологический диспансер" (40 к/мест) ФБ 246 500,0 ФБ 246 500,0
    КБ 13 000,0 КБ 13 000,0
    30.5 Санаторная лесная школа-интернат для детей, больных туберкулезом, г. Чита ФБ 64 100,0 ФБ 64 100,0 ФБ 128 200,0 ФБ 128 200,0 ФБ 256 400,0
    КБ 3 400,0 КБ 3 400,0 КБ 6 800,0 КБ 6 800,0 КБ 13 600,0
    30.6. Реабилитационный центр для спортсменов, получивших травмы и увечья ФБ 801 750,0 ФБ 801 750,0
    КБ 13 000,0 КБ 13 000,0

    9.2.5.«Объекты образования» дополнить строками 41.1.- 41.6., строки 31- 35, 40, 41 изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    31 Общеобразовательная школа в новом строящемся МКР в границах улиц Шилова- Тимирязева в г. Чите ФБ 50 000,0 ФБ 50 000,0 ФБ 144 400,0 ФБ 244 400,0 ФБ 327 750,0 ФБ 572 150,0
    КБ 60 000,0 КБ 60 000,0 КБ 3 800,0 КБ 123 800,0 КБ 8 625,0 КБ 132 425,0
    БГО 65 000,0 БГО 60 000,0 БГО 3 800,0 БГО 128 800,0 БГО 8 625,0 БГО 137 425,0
    32 Общеобразовательная школа по ул. Космонавтов в г. Чите ФБ 50 000,0 ФБ 50 000,0 ФБ 100 000,0 ФБ 472 150,0 ФБ 572 150,0
    КБ 60 000,0 КБ 60 000,0 КБ 120 000,0 КБ 12 425,0 КБ 132 425,0
    БГО 65 000,0 БГО 60 000,0 БГО 125 000,0 БГО 12 425,0 БГО 137 425,0
    33 Детский сад в новом строящемся МКР "Сосновый бор" в г. Чите ФБ 75 000,0 ФБ 75 000,0 ФБ 285 000,0 ФБ 360 000,0
    КБ 35 000,0 КБ 35 000,0 КБ 7 500,0 КБ 42 500,0
    БГО 7 500,0 БГО 7 500,0
    34 Строительство детского сада в п. КСК (район Девичьей сопки) ФБ 22 500,0 ФБ 22 500,0 ФБ 45 000,0 ФБ 45 000,0
    КБ 11 250,0 КБ 11 250,0 КБ 22 500,0 КБ 22 500,0
    БГО 11 250,0 БГО 11 250,0 БГО 11 250,0
    35 Строительство детского сада- школы в Центральном районе г. Читы ФБ 22 500,0 ФБ 22 500,0 ФБ 45 000,0 ФБ 45 000,0
    КБ 11 250,0 КБ 11 250,0 КБ 22 500,0 КБ 22 500,0
    БГО 11 250,0 БГО 11 250,0 БГО 11 250,0
    40 Реконструкция дошкольных и образовательных учреждений БГО 46 728,4 БГО 60 283,0 БГО 107 011,4 БГО 107 011,4
    41 Прокладка теплотрассы к зданию МОУ ДОД ЦЭВД «Орнамент» (Бабушкина, 82) БГО 1 002,1 БГО 1 002,1 БГО 1 002,1
    41.1. Детский сад в новом строящемся МКР в границах улиц Шилова- Тимирязева в г. Чите ФБ 142 500,0 ФБ 142 500,0
    КБ 3 150,0 КБ 3 150,0
    БГО 3 750,0 БГО 3 750,0
    41.2. Пристройка к коррекционной школе-интернату, г. Чита всего, в т.ч. 41 200,0 всего, в т.ч. 41 200,0 всего, в т.ч. 41 200,0
    ФБ 39 140,0 ФБ 39 140,0 ФБ 39 140,0
    КБ 1 030,0 КБ 1 030,0 КБ 1 030,0
    БГО 1 030,0 БГО 1 030,0 БГО 1 030,0
    41.3. Пристройка к школе-интернату для слабослышащих детей в г. Чита всего, в т.ч. 60 000,0 всего, в т.ч. 60 000,0 всего, в т.ч. 120 000,0 всего, в т.ч. 34 200,0 всего, в т.ч. 154 200,0
    ФБ 57 000,0 ФБ 57 000,0 ФБ 114 000,0 ФБ 32 440,0 ФБ 146 440,0
    КБ 1 500,0 КБ 1 500,0 КБ 3 000,0 КБ 880,0 КБ 3 880,0
    БГО 1 500,0 БГО 1 500,0 БГО 3 000,0 БГО 880,0 БГО 3 880,0
    41.4. Строительство спортивной площадки на территории МОУ "Многопрофильная языковая гимназия № 4" по ул. Чайковского, 6 КБ 1 786,0 КБ 1 786,0 КБ 1 786,0
    БГО 1 882,5 БГО 1 882,5 БГО 1 882,5
    41.5. Изготовление ПСД и реконструкция МДОУ в районе Зенитной горки Железнодорожного района г. Читы БГО 5 000,0 БГО 5 000,0 БГО 5 000,0
    41.6. Изготовление проектно-сметной документации и начало строительства детских садов: в новом строящемся МКР «Сосновый бор», в п.КСК (район Девичьей сопки), сада- школы в Центральном районе г.Читы БГО 20 000,0 БГО 20 000,0 БГО 20 000,0

    9.2.6.«Объекты культуры» дополнить строкой 48.1., строку 43 изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    43 Строительство музыкального театра, г. Чита ФБ 30 000,0 ФБ 40 000,0 ФБ 370 000,0 ФБ 370 000,0 ФБ 810 000,0 ФБ 740 000,0 ФБ 1 550 000,0
    КБ 15 000,0 КБ 15 000,0 КБ 20 000,0 КБ 20 000,0 КБ 70 000,0 КБ 40 000,0 КБ 110 000,0
    48.1. Строительство цирка в г. Чите ФБ 570 690,0 ФБ 570 690,0
    КБ 30 030,0 КБ 30 030,0

    9.2.7.«Объекты физической культуры и спорта» дополнить строками 52.1., 52.2., 52.3., строки 49, 50, 52 изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    49 Строительство спортивно-оздоровительного центра «Дельфин» КБ 56 840,0 КБ 56 840,0 КБ 56 840,0
    БГО 10 000,0 БГО 50 000,0 БГО 60 000,0 БГО 60 000,0
    50 Строительство спортивно-оздоровительного центра в мкр. Северный ФБ 95 000,0 ФБ 95 000,0 ФБ 190 000,0 ФБ 95 000,0 ФБ 285 000,0
    КБ 5 000,0 КБ 5 000,0 КБ 10 000,0 КБ 5 000,0 КБ 15 000,0
    БГО 30 000,0 БГО 20 000,0 БГО 50 000,0 БГО 50 000,0
    52 Спортивный комплекс «Высокогорье» (II очередь строительства) в г. Чите (2010-2014 г.г всего, в т.ч. 195 200,0 всего, в т.ч. 10 000,0 всего, в т.ч. 659 700,0 всего, в т.ч. 189 474,0 всего, в т.ч. 189 474,0 всего, в т.ч. 1 243 848,0 всего, в т.ч. 3 407 485,0 всего, в т.ч. 4 651 333,0
    ФБ 185 200,0 ФБ 180 000,0 ФБ 180 000,0 ФБ 545 200,0 ФБ 3 237 111,0 ФБ 3 782 311,0
    КБ 10 000,0 КБ 10 000,0 КБ 659 700,0 КБ 9 474,0 КБ 9 474,0 КБ 698 648,0 КБ 170 374,0 КБ 869 022,0
    52.1. Строительство крытого футбольного манежа в г. Чите ФБ 1 000 000,0 ФБ 1 000 000,0
    КБ 60 000,0 КБ 60 000,0
    ВИ 28 000,0 ВИ 28 000,0 ВИ 56 000,0 ВИ 84 000,0 ВИ 140 000,0
    52.2. Строительство крытого лукодрома в г. Чите ФБ 75 000,0 ФБ 75 000,0
    КБ 6 000,0 КБ 6 000,0
    ВИ 39 000,0 ВИ 39 000,0
    52.3. Изготовление проектно-сметной документации и строительство спортивного комплекса "Ледовый дворец" в п. Текстильщиков БГО 106 181,0 БГО 3 213,1 БГО 109 394,1 БГО 109 394,1

    9.2.8.«Строительство жилья» дополнить строками 59.1 - 59.5., 61.1., строки 60, 61 изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    59.1. Проект планировки территории вдоль автодороги М-55, на участке от реки Чита до озера Угдан, в Железнодорожном административном районе (заказчик - ООО ИСК "Стройтекс-2000") ВИ 3 019 520,0 ВИ 3 019 520,0
    59.2. Проект планировки территори микрорайона № 7 поселка Текстильщиков, в Черновском административном районе (заказчик-ООО "Стройинвест") ВИ 5 916 709,0 ВИ 5 916 709,0
    59.3. Проект планировки застроенной территории в границах улиц Кастринской, Серова и Богомягкова, в Центральном административном районе, и проект межевания в его составе ВИ 674 000,0 ВИ 674 000,0
    59.4. Проект планировки территории в границах улиц Ленина, Генерала Белика, Чкалова и Красноармейской, в Центральном административном районе (заказчик - ООО "Сибстрой") ВИ 4 064 220,0 ВИ 4 064 220,0
    59.5. Проект планировки территории в границах улицы Ивановской, ручья Застепинского, проспекта Маршала Жукова и микрорайона № 7 в пос. Текстильщиков, в Черновском административном районе (заказчик - ООО "Роспечать") ВИ 2 119 089,7 ВИ 2 119 089,7
    60 Строительство жилых домов для преселения населения из ветхого и аварийного жилья всего, в т.ч. 180 000,0 всего, в т.ч. 180 000,0 всего, в т.ч. 180 000,0 всего, в т.ч. 540 000,0 всего, в т.ч. 1 000 000,0 всего, в т.ч. 1 540 000,0
    ФБ 118 800,0 ФБ 118 800,0 ФБ 118 800,0 ФБ 356 400,0 ФБ 660 000,0 ФБ 1 016 400,0
    БГО 61 200,0 БГО 61 200,0 БГО 61 200,0 БГО 183 600,0 БГО 340 000,0 БГО 523 600,0
    61 Реконструкция жилого дома по ул.Ползунова, 26 БГО 4 016,2 БГО 10 535,9 БГО 14 552,1 БГО 14 552,1
    61.1. Реконструкция общежитий в п. КСК по ул. Труда 9,10 БГО 1 566,5 БГО 1 566,5 БГО 1 566,5

    9.2.9.«Объекты инфраструктуры» дополнить строками 76.1., 80-87, строки 63, 65, 69, 71, 75 изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    63 Строительство многоуровневой развязки в районе улиц Лазо-Ярославского всего, в т.ч. 1 052,6 всего, в т.ч. 1 052,6 всего, в т.ч. 1 500 000,0 всего, в т.ч. 1 501 052,6
    ФБ 1 425 000,0 ФБ 1 425 000,0
    КБ 37 500,0 КБ 37 500,0
    БГО 1 052,6 БГО 1 052,6 БГО 37 500,0 БГО 38 552,6
    65 Строительство многоуровневой развязки в районе пос. Каштак всего, в т.ч. 141 497,3 всего, в т.ч. 101 127,0 всего, в т.ч. 1 073 373,0 всего, в т.ч. 86 620,0 всего, в т.ч. 107 370,0 всего, в т.ч. 1 509 987,3 всего, в т.ч. 995 440,0 всего, в т.ч. 2 505 427,3
    ФБ 120 662,6 ФБ 1 019 705,0 ФБ 73 300,0 ФБ 85 800,0 ФБ 1 299 467,6 ФБ 895 900,0 ФБ 2 195 367,6
    КБ 1 834,7 КБ 92 800,0 КБ 26 834,0 КБ 6 660,0 КБ 10 785,0 КБ 138 913,7 КБ 49 770,0 КБ 188 683,7
    БГО 19 000,0 БГО 8 327,0 БГО 26 834,0 БГО 6 660,0 БГО 10 785,0 БГО 71 606,0 БГО 49 770,0 БГО 121 376,0
    69 Реконструкция дороги по ул. Новобульварная (2 часть) всего, в т.ч. 4 678,9 всего, в т.ч. 4 682,3 всего, в т.ч. 80 000,0 всего, в т.ч. 89 361,2 всего, в т.ч. 89 361,2
    ФБ 40 000,0 ФБ 40 000,0 ФБ 40 000,0
    КБ 20 000,0 КБ 20 000,0 КБ 20 000,0
    БГО 4 678,9 БГО 4 682,3 БГО 20 000,0 БГО 29 361,2 БГО 29 361,2
    71 Строительство надземного перехода ул. Красной звезды (район школы № 25) КБ 4 000,0 КБ 2 000,0 КБ 6 000,0 КБ 6 000,0
    БГО 2 000,0 БГО 2 000,0 БГО 2 000,0
    75 Строительство подземных пешеходных переходов в районе стадиона Локомотив КБ 20 000,0 КБ 10 000,0 КБ 30 000,0 КБ 30 000,0
    БГО 20 000,0 БГО 14 722,4 БГО 34 722,4 БГО 34 722,4
    76.1. Завершение строительства надземного перехода в районе транспортного кольца в МКР "Северный" БГО 4,1 БГО 4,1 БГО 4,1
    80 Реконструкция автомобильной дороги Чита-Ингода всего, в т.ч. 1 200 000,0 всего, в т.ч. 1 200 000,0
    ФБ 1 080 000,0 ФБ 1 080 000,0
    КБ 120 000,0 КБ 120 000,0
    81 Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка всего, в т.ч. 1 500 000,0 всего, в т.ч. 1 500 000,0
    ФБ 1 350 000,0 ФБ 1 350 000,0
    КБ 150 000,0 КБ 150 000,0
    82 Реконструкция аэропорта Чита (Кадала) всего, в т.ч. 660 000,0 всего, в т.ч. 1 340 000,0 всего, в т.ч. 2 000 000,0 всего, в т.ч. 1 360 000,0 всего, в т.ч. 3 360 000,0
    ФБ 602 000,0 ФБ 602 000,0 ФБ 1 204 000,0 ФБ 1 806 000,0
    КБ 78 000,0 КБ 78 000,0 КБ 156 000,0 КБ 234 000,0
    ВИ 660 000,0 ВИ 660 000,0 ВИ 1 320 000,0 ВИ ВИ 1 320 000,0
    83 Строительство пирса по ул. Промышленная р. Ингода БГО 24,3 24,3 БГО 24,3
    84 Изготовление проектно-сметной документации на строительство моста через р.Песчанка в п.Песчанка г.Чита БГО 1 500,0 БГО 1 500,0 БГО 1 500,0
    85 Изготовление проектно-сметной документации и начало строительства лесопарковой зоны в районе ул. Коханского БГО 5 000,0 БГО 5 000,0 БГО 5 000,0
    86 Проектирование мостового перехода через р. Чита в створе ул. Шилкинская города Читы БГО 1 052,6 БГО 1 052,6 БГО 1 052,6
    87 Проектирование и реконструкция моста через р. Чита по ул. Комсомольская БГО 789,5 БГО 789,5 БГО 789,5

    9.3.По направлению «Строительство» строки «Всего», «ФБ», «КБ», «БГО», «ВИ» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    Всего: 2 515 311,1 2 059 040,4 9 366 373,0 7 532 616,4 6 553 404,0 28 026 744,9 51 974 065,0 80 000 809,9
    ФБ 1 325 532,6 ФБ 1 109 740,0 ФБ 4 758 305,0 ФБ 2 804 980,0 ФБ 2 787 630,0 ФБ 12 786 187,6 ФБ 22 238 001,0 ФБ 35 024 188,6
    КБ 735 496,0 КБ 756 860,0 КБ 1 703 034,0 КБ 610 444,0 КБ 326 859,0 КБ 4 132 693,0 КБ 3 484 949,0 КБ 7 617 642,0
    БГО 454 282,5 БГО 192 440,4 БГО 417 034,0 БГО 341 292,4 БГО 206 915,0 БГО 1 611 964,3 БГО 2 877 115,0 БГО 4 489 079,3
    ВИ ВИ ВИ 2 488 000,0 ВИ 3 775 900,0 ВИ 3 232 000,0 ВИ 9 495 900,0 ВИ 23 374 000,0 ВИ 32 869 900,0

    9.4.По направлению «Транспорт» дополнить строкой 2, строки 1.1., 1.2., «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1.1. троллейбусы (ежегодно по 10 единиц) 0,0 КБ 37 345,0 КБ 39 511,0 КБ 41 802,6 КБ 118 658,6 КБ 248 319,8 КБ 366 978,4
    БГО 5 000,0 БГО 5 000,0 БГО 5 000,0
    1.2. автобусы (ежегодно по 10 единиц) 0,0 БГО 18 139,0 БГО 19 191,1 БГО 20 304,1 БГО 57 634,2 БГО 120 612,2 БГО 178 246,4
    2 Бесплатный проезд детей 1 июня БГО 147,5 БГО 147,5 БГО 147,5 БГО 147,5 БГО 590,0 БГО 737,5 БГО 1 327,5
    Всего: 0,0 5 147,5 55 631,5 58 849,6 62 254,2 181 882,8 369 669,5 551 552,3
    КБ 0,0 КБ КБ 37 345,0 КБ 39 511,0 БГО 41 802,6 КБ 118 658,6 КБ 248 319,8 КБ 366 978,4
    БГО 0,0 БГО 5 147,5 БГО 18 286,5 БГО 19 338,6 БГО 20 451,6 БГО 63 224,2 БГО 121 349,7 БГО 184 573,9

    9.5.По направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» исключить строки 9, 15, дополнить строками 8.1., 8.2., 18.1., 18.2., строки 1-6, 8, 10-14, 16-18, «Всего», «ФБ», «КБ», «БГО», «ВИ» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 Подключение жилых домов к централизованному горячему водоснабжению БГО 14 000,0 БГО 14 000,0 БГО 14 000,0 БГО 42 000,0 БГО 66 000,0 БГО 108 000,0
    2 Благоустройство придомовых территорий БГО 4 372,2 БГО 5 304,6 БГО 5 691,8 БГО 6 107,3 БГО 21 475,9 БГО 68 288,5 БГО 89 764,4
    3 Восстановление и модернизация лифтового оборудования БГО 10 565,2 БГО 20 975,0 БГО 22 506,2 БГО 24 149,1 БГО 78 195,5 БГО 120 745,7 БГО 198 941,2
    4 Реконструкция мягкой кровли на скатную БГО 10 487,5 БГО 11 253,1 БГО 12 074,6 БГО 33 815,2 БГО 60 372,8 БГО 94 188,0
    5 Реконструкция существующих зеленых насаждений и создание новых на площадях, в скверах и на улицах города БГО 2 447,1 БГО 2 625,7 БГО 2 817,4 БГО 7 890,2 БГО 14 087,0 БГО 21 977,2
    6 Развитие теплично-парникового хозяйства для выращивания цветочной рассады БГО 1 281,8 БГО 1 375,4 БГО 1 475,8 БГО 4 133,0 БГО 7 378,9 БГО 11 511,9
    8 Капитальный ремонт дорог БГО 58 392,2 БГО 31 981,6 БГО 171 680,0 БГО 184 212,6 БГО 197 660,2 БГО 643 926,6 БГО 988 300,8 БГО 1 632 227,4
    8.1. Изготовление и установка аншлагов с наименованием улиц города БГО 180,0 БГО 180,0 БГО 360,0 БГО 360,0
    8.2. Капитальный ремонт дорожных покрытий и устройство ограждений на территории кладбищ БГО 2 660,0 БГО 2 660,0 БГО 2 660,0
    10 Строительство и реконструкция сетей наружного уличного освещения БГО 500,0 БГО 11 652,8 БГО 12 503,4 БГО 13 416,2 БГО 38 072,4 БГО 67 080,9 БГО 105 153,3
    11 Капитальный ремонт сетей наружного освещения БГО 100,0 БГО БГО 4 661,1 БГО 5 001,4 БГО 5 366,5 БГО 15 129,0 БГО 26 832,4 БГО 41 961,4
    12 Инвентаризация зеленых насаждений БГО 10 730,0 БГО 10 730,0 БГО 10 730,0
    13 Переключение жилищного фонда на централизованное теплоснабжение БГО 50 000,0 БГО 45 000,0 БГО 95 000,0 БГО 95 000,0
    14 Реконструкция сетей водоснабжения, очистных и канализационных сетей- канализационные очистные сооружения (расширение) г. Чита 2-очередь БГО 16 056,3 БГО 23 000,0 БГО 67 586,1 БГО 72 519,9 БГО 179 162,3 БГО 179 162,3
    16 Развитие системы водоснабжения и водоотведения всего, в т.ч. 62 354,0 всего, в т.ч. 82 832,0 всего, в т.ч. 103 446,0 всего, в т.ч. 127 272,0 всего, в т.ч. 158 325,0 всего, в т.ч. 534 229,0 всего, в т.ч. 3 020,0 всего, в т.ч. 537 249,0
    ФБ 2 470,0 ФБ 2 590,0 ФБ 5 060,0 ФБ 2 860,0 ФБ 7 920,0
    КБ 70,0 КБ 70,0 КБ 140,0 КБ 80,0 КБ 220,0
    БГО 70,0 БГО 70,0 БГО 140,0 БГО 80,0 БГО 220,0
    ВИ 62 354,0 ВИ 82 832,0 ВИ 103 446,0 ВИ 124 662,0 ВИ 155 595,0 ВИ 528 889,0 ВИ 528 889,0
    17 Развитие системы теплоснабжения всего, в т.ч. 695 426,0 всего, в т.ч. 532 865,0 всего, в т.ч. 571 078,0 всего, в т.ч. 499 533,4 всего, в т.ч. 632 539,0 всего, в т.ч. 2 931 441,4 всего, в т.ч. 2 931 441,4
    ФБ 32 250,00 ФБ 213 750,00 ФБ 246 000,0 ФБ 246 000,0
    КБ 848,7 КБ 5 625,00 КБ 6 473,7 КБ 6 473,7
    БГО 848,7 БГО 5 625,00 БГО 6 473,7 БГО 6 473,7
    ВИ 695 426,0 ВИ 532 865,0 ВИ 571 078,0 ВИ 465 586,0 ВИ 407 539,0 ВИ 2 672 494,0 ВИ 2 672 494,0
    18 Создание современного предприятия по санитарной очистке территории городского округа всего, в т.ч. 53 488,0 всего, в т.ч. 113 327,0 всего, в т.ч. 58 623,0 всего, в т.ч. 50 690,0 всего, в т.ч. 60 439,0 всего, в т.ч. 336 567,0 всего, в т.ч. 336 567,0
    ФБ ФБ 50 000,0 ФБ ФБ 50 000,0 ФБ 50 000,0
    БГО 11 660,0 БГО 12 900,0 БГО 12 900,0 БГО 37 460,0 БГО 37 460,0
    ВИ 41 828,0 ВИ 50 427,0 ВИ 45 723,0 ВИ 50 690,0 ВИ 60 439,0 ВИ 249 107,0 ВИ 249 107,0
    18.1. Плата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения котельной п.Заречный БГО 470,0 БГО 470,0 БГО 470,0
    18.2. Проведение конкурса "Самый лучший двор" БГО 150,0 БГО 150,0 БГО 150,0
    Всего: 891 068,7 799 230,8 1 104 704,1 1 054 990,8 1 129 234,9 4 979 229,3 1 426 430,8 6 405 660,1
    ФБ 0,0 ФБ 50 000,0 ФБ 0,0 ФБ 34 720,0 ФБ 216 340,0 ФБ 301 060,0 ФБ 2 860,0 ФБ 303 920,0
    КБ 0,0 КБ 0,0 КБ 0,0 КБ 918,7 КБ 5 695,0 КБ 6 613,7 КБ 80,0 КБ 6 693,7
    БГО 91 460,7 БГО 83 106,8 БГО 384 457,1 БГО 378 414,1 БГО 283 626,9 БГО 1 221 065,6 БГО 1 423 490,8 БГО 2 644 556,4
    ВИ 799 608,0 ВИ 666 124,0 ВИ 720 247,0 ВИ 640 938,0 ВИ 623 573,0 ВИ 3 450 490,0 ВИ ВИ 3 450 490,0

    9.6.По направлению «Внешнеэкономическая деятельность» исключить стоимость мероприятий в строках 1, «Всего», «БГО» в графе «2012 год».
    9.7.По направлению «Мероприятия, стимулирующие привлечение инвестиций» исключить стоимость мероприятий в строках 1-4, «Всего», «БГО» в графе «2012 год».
    9.8.По направлению «Реализация инвестиционных проектов» исключить строки 3, 12, дополнить строками 14, 15, строки 1, 4, 7, 9, «Всего», «ФБ», «КБ», «ВИ» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 Замена светосигнального оборудования (ССО) на аэродроме ВИ 7 000,0 ВИ 7 000,0 ВИ 7 000,0
    4 Строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей с применением малообъемной технологии ВИ 2 500,0 ВИ 2 500,0 ВИ 2 500,0
    7 Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров ВИ 34 770,0 ВИ 34 770,0
    9 Модернизация оборудования на ЗАО "Читинские ключи" с целью улучшения технологического процесса производства продукции и качества продукции ВИ 22 110,0 ВИ 38 000,0 ВИ 12 000,0 ВИ 8 000,0 ВИ 4 500,0 ВИ 84 610,0 ВИ 69 700,0 ВИ 154 310,0
    14 Создание нефтеперерабатывающего завода ВИ 9 100,00 ВИ 20 500,00 ВИ 20 500,0 ВИ 20 500,0 ВИ 70 600,0 ВИ 20 400,0 ВИ 91 000,0
    15 Создание сельскохозяй-ственного рынка ВИ 20 000,0 ВИ 135 000,0 ВИ 155 000,0 ВИ 45 000,0 ВИ 200 000,0
    Всего: 51 610,0 118 600,0 96 200,0 128 500,0 162 000,0 556 910,0 6 009 870,0 6 566 780,0
    ФБ ФБ ФБ ФБ ФБ ФБ ФБ 700 000,0 ФБ 700 000,0
    КБ КБ КБ КБ КБ КБ КБ 300 000,0 КБ 300 000,0
    ВИ 51 610,0 ВИ 118 600,0 ВИ 96 200,0 ВИ 128 500,0 ВИ 162 000,0 ВИ 556 910,0 ВИ 5 009 870,0 ВИ 5 566 780,0

    9.9.Строки «Итого по разделу «Развитие экономики и инфраструктуры городского округа «Город Чита», «ФБ», «КБ», «БГО», «ВИ» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    ИТОГО по разделу "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" 3 810 463,8 3 813 252,7 11 287 096,6 8 776 112,8 7 907 474,1 35 594 400,0 59 786 740,3 95 381 140,3
    в том числе: ФБ 1 325 532,6 ФБ 1 159 740,0 ФБ 4 758 305,0 ФБ 2 839 700,0 ФБ 3 003 970,0 ФБ 13 087 247,6 ФБ 22 940 861,0 ФБ 36 028 108,6
    КБ 735 496,0 КБ 756 860,0 КБ 1 740 379,0 КБ 650 873,7 КБ 374 356,6 КБ 4 257 965,3 КБ 4 033 348,8 КБ 8 291 314,1
    БГО 545 743,2 БГО 280 694,7 БГО 820 277,6 БГО 740 201,1 БГО 511 574,5 БГО 2 898 491,1 БГО 4 428 660,5 БГО 7 327 151,6
    ВИ 1 203 692,0 ВИ 1 615 958,0 ВИ 3 968 135,0 ВИ 4 545 338,0 ВИ 4 017 573,0 ВИ 15 350 696,0 ВИ 28 383 870,0 ВИ 43 734 566,0

    10.Раздел 3 «Реализация политики в области управления имуществом» дополнить строкой 7, строки 1-6, «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    1 Реализация политики в области земельных отношений БГО 3 547,0 БГО 3 850,0 БГО 2 975,0 БГО 3 125,0 БГО 2 950,0 БГО 16 447,0 БГО 3 600,0 БГО 20 047,0
    2 Формирование и реализация экономической политики в области управления имуществом города БГО 150,0 БГО 150,0 БГО 300,0 БГО 300,0
    3 Формирование и развитие системы рыночной оценки имущества БГО 597,4 БГО 949,0 БГО 784,0 БГО 739,0 БГО 400,0 БГО 3 469,4 БГО 1 600,0 БГО 5 069,4
    4 Инвентаризация муниципального имущества БГО 2 599,6 БГО 1 748,0 БГО 3 590,0 БГО 3 750,0 БГО 2 620,0 БГО 14 307,6 БГО 9 220,0 БГО 23 527,6
    5 Регулирование системы арендных отношений БГО 2 000,0 БГО 2 000,0 БГО 2 000,0 БГО 6 000,0 БГО 6 000,0
    6 Внедрение геоинформационной системы для учета, хранения и обработки данных по муниципальному имуществу ( программное обеспечение) БГО 75,0 БГО 75,0 БГО 140,0 БГО 140,0 БГО 140,0 БГО 570,0 БГО 700,0 БГО 1 270,0
    7 Разработка генерального плана городского округа "Город Чита" БГО 10 000,0 БГО 10 000,0 БГО 10 000,0
    Всего: БГО 16 969,0 БГО 6 772,0 БГО 9 489,0 БГО 9 754,0 БГО 8 110,0 БГО 51 094,0 БГО 15 120,0 БГО 66 214,0

    11.В разделе 4 «Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа «Город Чита» строку «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    Всего: БГО 5 850,2 БГО 15 557,2 БГО 7 200,0 БГО 5 200,0 БГО 5 200,0 БГО 39 007,4 БГО 23 352,0 БГО 62 359,4

    12.В разделе 5 «Гражданская оборона, защита населения и территорий городского округа «Город Чита» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности» строку «Всего» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    Всего: БГО 10 859,7 БГО 14 136,0 БГО 15 017,7 БГО 36,2 БГО 42,1 БГО 40 091,7 БГО 210,0 БГО 40 301,7

    13.Строки «ВСЕГО по разделам программы», «в том числе:», «ВСЕГО по разделу "Муниципальные целевые программы«", «в том числе:», «Итого,», «в том числе», «ФБ», «КБ», «БГО», «ВИ» изложить в следующей редакции:
    Наименование мероприятия 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по мероприятиям
    ВСЕГО по разделам программы: 3 969 335,9 3 913 034,5 11 433 132,5 8 831 669,5 7 963 754,3 36 110 926,7 60 036 161,9 96 147 088,6
    в том числе: ФБ 1 325 532,6 ФБ 1 159 740,0 ФБ 4 758 305,0 ФБ 2 839 700,0 ФБ 3 003 970,0 ФБ 13 087 247,6 ФБ 22 940 861,0 ФБ 36 028 108,6
    КБ 748 252,5 КБ 757 583,0 КБ 1 741 154,8 КБ 651 649,5 КБ 375 132,4 КБ 4 273 772,2 КБ 4 036 452,0 КБ 8 310 224,2
    БГО 688 708,8 БГО 377 058,5 БГО 961 847,2 БГО 790 922,4 БГО 562 613,4 БГО 3 381 150,3 БГО 4 644 990,3 БГО 8 026 140,6
    ВИ 1 206 842,0 ВИ 1 618 653,0 ВИ 3 971 825,5 ВИ 4 549 397,6 ВИ 4 022 038,5 ВИ 15 368 756,6 ВИ 28 413 858,6 ВИ 43 782 615,2
    ВСЕГО по разделу "Муниципальные целевые программы" 1 432 056,0 2 204 165,8 1 353 956,4 515 909,8 382 247,1 5 888 335,1 3 033 175,0 8 921 510,1
    в том числе: ФБ 245 564,6 ФБ 178 252,0 ФБ 7 356,0 ФБ 7 479,0 ФБ 7 711,0 ФБ 446 362,6 ФБ ФБ 446 362,6
    КБ 153 981,5 КБ 150 584,3 КБ 262 191,2 КБ 268 449,7 КБ 131 513,9 КБ 966 720,6 КБ КБ 966 720,6
    БГО 353 788,5 БГО 339 697,5 БГО 282 197,2 БГО 182 361,4 БГО 185 799,5 БГО 1 343 844,1 БГО 99 925,0 БГО 1 443 769,1
    ВИ 678 721,4 ВИ 1 535 632,1 ВИ 802 212,0 ВИ 57 619,7 ВИ 57 222,7 ВИ 3 131 407,9 ВИ 2 933 250,0 ВИ 6 064 657,9
    Итого, 5 401 391,9 6 117 200,3 12 787 088,9 9 347 579,3 8 346 001,4 41 999 261,8 63 069 336,9 105 068 598,7
    в том числе: ФБ 1 571 097,2 ФБ 1 337 992,0 ФБ 4 765 661,0 ФБ 2 847 179,0 ФБ 3 011 681,0 ФБ 13 533 610,2 ФБ 22 940 861,0 ФБ 36 474 471,2
    КБ 902 234,0 КБ 908 167,3 КБ 2 003 346,0 КБ 920 099,2 КБ 506 646,3 КБ 5 240 492,8 КБ 4 036 452,0 КБ 9 276 944,8
    БГО 1 042 497,3 БГО 716 756,0 БГО 1 244 044,4 БГО 973 283,8 БГО 748 412,9 БГО 4 724 994,4 БГО 4 744 915,3 БГО 9 469 909,7
    ВИ 1 885 563,4 ВИ 3 154 285,1 ВИ 4 774 037,5 ВИ 4 607 017,3 ВИ 4 079 261,2 ВИ 18 500 164,5 ВИ 31 347 108,6 ВИ 49 847 273,1

    14.Приложение 5.1. «Перечень муниципальных целевых программ» городского округа «Город Чита» дополнить строками 14, 15, 16, 17, строки 1, 2, 6, 9, «Всего», «ФБ», «КБ», «БГО», «ВИ» изложить в следующей редакции:
    Наименование программы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2011-2015 годы 2016-2020 годы Всего по программам
    1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Чита" на 2011-2013 годы* Всего: 642 855,4 1 221 356,8 763 084,6 2 627 296,8 5 660 471,8
    БГО 124 821,0 БГО 92 094,3 БГО 80 352,8 БГО 297 268,1 БГО 99 925,0 БГО 397 193,1
    ВИ 518 034,3 ВИ 1 129 262,5 ВИ 682 731,8 ВИ 2 330 028,7 ВИ 2 933 250,0 ВИ 5 263 278,7
    2 Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа "Город Чита" на 2009-2011 годы Всего: 92 154,8 92 154,8 92 154,8
    ФБ 47 607,2 ФБ 47 607,2 ФБ 47 607,2
    БГО 39 939,9 БГО 39 939,9 БГО 39 939,9
    ВИ 4 607,7 ВИ 4 607,7 ВИ 4 607,7
    6 Охрана окружающей среды городского округа "Город Чита" на 2009-2011 годы Всего: 24 450,0 24 450,0 24 450,0
    КБ 16 075,0 КБ 16 075,0 КБ 16 075,0
    БГО 8 375,0 БГО 8 375,0 БГО 8 375,0
    9 Улучшение демографической ситуации в городском округе "Город Чита" на 2009-2015 годы Всего: 48 644,0 60 944,0 62 027,0 63 023,0 64 289,0 298 927,0 298 927,0
    КБ 2 344,0 КБ 2 384,0 КБ 2 507,0 КБ 2 683,0 КБ 2 729,0 КБ 12 647,0 КБ 12 647,0
    БГО 300,0 БГО 12 560,0 БГО 13 520,0 БГО 14 340,0 БГО 15 560,0 БГО 56 280,0 БГО 56 280,0
    ВИ 46 000,0 ВИ 46 000,0 ВИ 46 000,0 ВИ 46 000,0 ВИ 46 000,0 ВИ 230 000,0 ВИ 230 000,0
    14 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа "Город Чита" на 2011-2015 годы Всего: 30 200,0 61 120,0 120,0 120,0 91 560,0 91 560,0
    КБ КБ 50,0 КБ 50,0 КБ 50,0 КБ 50,0 КБ 200,0 КБ 200,0
    БГО БГО 150,0 БГО 70,0 БГО 70,0 БГО 70,0 БГО 360,0 БГО 360,0
    ВИ ВИ 30 000,0 ВИ 61 000,0 ВИ ВИ ВИ 91 000,0 ВИ 91 000,0
    15 Образование детей дошкольного возраста в городском округе "Город Чита" на 2011-2015 годы" Всего: 56 219,6 41 795,3 164 384,5 165 989,4 30 564,7 458 953,5 458 953,5
    КБ КБ 696,0 КБ 138 951,7 КБ 138 101,7 КБ КБ 277 749,4 КБ 277 749,4
    БГО 48 611,8 БГО 32 681,6 БГО 16 815,1 БГО 19 870,0 БГО 22 947,0 БГО 140 925,5 БГО 140 925,5
    ВИ 7 607,8 ВИ 8 417,7 ВИ 8 617,7 ВИ 8 017,7 ВИ 7 617,7 ВИ 40 278,6 ВИ 40 278,6
    16 Благоустройство и озеленение территории городского округа "Город Чита" на 2011-2015 годы" Всего: 139 666,0 136 823,0 132 955,0 129 302,4 538 746,4 538 746,4
    КБ КБ 68 385,3 КБ 58 600,0 КБ 62 150,0 КБ 55 407,4 КБ 244 542,7 КБ КБ 244 542,7
    БГО БГО 71 280,7 БГО 78 223,0 БГО 70 805,0 БГО 73 895,0 БГО 294 203,7 БГО БГО 294 203,7
    17 Муниципальная адресная программа городского округа "Город Чита" по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012-2013 годы Всего: 13 976,6 13 976,6 13 976,6
    ФБ ФБ 9 364,4 ФБ 9 364,4 ФБ 9 364,4
    БГО БГО 4 612,2 БГО 4 612,2 БГО 4 612,2
    Всего: 1 432 056,0 2 204 165,8 1 353 956,4 515 909,8 382 247,1 5 888 335,1 3 033 175,0 8 921 510,1
    ФБ 245 564,6 ФБ 178 252,0 ФБ 7 356,0 ФБ 7 479,0 ФБ 7 711,0 ФБ 446 362,6 ФБ 0,0 ФБ 446 362,6
    КБ 153 981,5 КБ 150 584,3 КБ 262 191,2 КБ 268 449,7 КБ 131 513,9 КБ 966 720,6 КБ 0,0 КБ 966 720,6
    БГО 353 788,5 БГО 339 697,5 БГО 282 197,2 БГО 182 361,4 БГО 185 799,5 БГО 1 343 844,1 БГО 99 925,0 БГО 1 443 769,1
    ВИ 678 721,4 ВИ 1 535 632,1 ВИ 802 212,0 ВИ 57 619,7 ВИ 57 222,7 ВИ 3 131 407,9 ВИ 2 933 250,0 ВИ 6 064 657,9


    *- в соответствии с постановлением Мэра города Читы от 21.06.2010 г. № 82 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе "Город Чита" на 2011-2020 годы» (в ред. от 19.01.2012 г. N 46) общая сумма затрат в размере 2 627 296,8 тыс.руб. предусмотрена на 2014-2020 гг.


    15.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию городского округа «Город Чита» (А.Д.Михалёв) и постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа «Город Чита» (М.В.Потапов).
    16.Направить настоящее решение Мэру города Читы для подписания и обнародования в порядке, установленном Уставом городского округа.
    Председатель Думы городского округа
    ____________________А.П. Зенков
    Мэр города Читы
    _________________А.Д. Михалёв