В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 20 Устава городского округа "Город Чита", принятого решением Читинской городской Думы от 30.09.2004 N 168, Положением "О комплексной программе социально-экономического развития городского округа "Город Чита", принятым решением Думы городского округа от 13.09.2007 N 115, в связи с необходимостью уточнения оценочных показателей текущего года и изменения плановых показателей среднесрочного, долгосрочного планов и плановых значений стоимости отдельных мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2022 годы, утвержденной решением Думы городского округа "Город Чита" от 15.11.2007 N 159, и Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год, принятого решением Думы городского округа "Город Чита" от 20.12.2007 N 210, Дума городского округа решила:
1.Внести изменения в Комплексную программу социально-экономического развития городского округа "Город Чита" Забайкальского края на 2008-2022 годы, утвержденную решением Думы городского округа "Город Чита" от 15.11.2007 N 159 (далее по тексту - Программа), следующего содержания:
1.1.По строке "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы цифры "7723,6" заменить цифрами "8442,8", "в том числе за счет бюджета городского округа "Город Чита" - цифры "5213,1" заменить цифрами "5278,0", "внебюджетных источников" - цифры "2038,3" заменить цифрами "2693,5".
1.2.В Раздел 1 Долгосрочного плана "Основные проблемы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" ввести подраздел 1.6 следующего содержания:
"Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности
- недостаточная система централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время".
1.3.В разделе 4 Долгосрочного плана "Оценка социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы":
1.3.1.В подразделе 4.1 таблицу "Демографические процессы" изложить в следующей редакции:
Наименование показателя | Годы |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 |
1.Численность постоянного населения (на начало года), тыс. чел. - всего, в том числе по основным возрастным группам: - моложе тру- доспособного возраста, тыс.чел. - трудоспосо- бного возрас- та, тыс.чел. - старше тру- доспособного возраста, тыс.чел | 306,441 55,769 201,861 48,811 | 306,8 58,066 199,629 49,105 | 306,85 59,904 197,234 49,712 | 307,0 60,940 196,05 50,01 | 307,05 63,044 193,698 50,308 | 302,54 62,0 188,24 52,3 |
на 1000 человек насе- ления - родившихся - умерших | 17,0 13,4 | 17,6 13,7 | 18,01 14,0 | 18,4 14,2 | 17,5 14,2 | 18,0 15,6 |
Естественный прирост населения | + 1104 | + 1197 | + 1231 | + 1289 | + 1014 | + 726 |
1.3.2.В подразделе 4.2 таблицу "Уровень жизни населения" изложить в следующей редакции:
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2017 г. |
Номинальная средне- месячная заработная плата, руб. | 19048 | 23216 | 274765 | 32219 | 37051,8 | 59672 |
Реальная заработная плата, в % к соответ- ствующему периоду прошлого года | 113,6 | 112,1 | 109,4 | 109,1 | 107,5 | 110 |
Среднедушевые номинальные денежные доходы, руб./чел. | 19784 | 23729 | 27446 | 31651,5 | 35449,7 | 53210 |
Темпы роста номинальных среднедушевых доходов населения, % | 128,3 | 112,2 | 115,7 | 115,3 | 112,0 | 150,1 |
Темпы роста реально располагаемых доходов населения, % | 114,7 | 110,3 | 106,6 | 107,1 | 105,0 | 125,0 |
Отношение номинальных денежных доходов на 1 жителя к прожиточному минимуму | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,8 |
Обеспеченно- сть населения жилой площа- дью, кв.м. | 18,87 | 19,21 | 19,6 | 20,1 | 20,7 | 23,7 |
Оборот розничной торговли на душу на- селения, руб./чел. | 147953 | 176277 | 210916 | 248561 | 266710 | 365456 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. | 7446,9 | 9170,2 | 10974 | 13098,6 | 14997 | 18718 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. | 34916,5 | 42067,6 | 50040,6 | 58809,2 | 67042,0 | 95266,0 |
1.3.3.В подразделе 4.3 таблицу "Трудовые ресурсы" изложить в следующей редакции:
| Ед. изм- ере- ния | Годы |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 |
Трудовые ресурсы - всего | Тыс. чел. | 199,9 | 197,6 | 196,9 | 196,0 | 195,6 | 193,0 |
Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | Тыс. чел. | 194,6 | 192,2 | 192,0 | 190,2 | 189,0 | 186,0 |
Занято в экономике, всего | Тыс. чел. | 132,4 | 132,5 | 132,8 | 132,9 | 133,5 | 134,0 |
в т. ч. по видам экономи- ческой деятельности | | | | | | | |
Промышленность- всего, в т.ч. | Тыс. чел. | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
Добыча полезных иско- паемых | Тыс чел. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Обрабатывающие производства | Тыс чел. | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Тыс. чел. | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
Строительство | Тыс. чел. | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Оптовая и розничная тор- говля, ремонт а/транспортных средств, мотоциклов | Тыс. чел. | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Транспорт и связь | Тыс. чел. | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
Образование | Тыс. чел. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Здравоохранение и предоставле- ние социальных услуг | Тыс. чел. | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | Тыс. чел. | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Прочие виды экономической деятельности | Тыс. чел. | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,5 | 42,1 | 42,6 |
1.3.4.В подразделе 4.4 в таблице "Социальная сфера" "Образование" строки 2, 4, 7 и строку 7 "Культура" изложить в следующей редакции:
| Наименование показателя | Годы |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
2 | Численность детей в муни- ципальных ДОУ, чел. | 15667 | 15932 | 16502 | 17262 | 17762 | 18670 |
4 | Численность учащихся в дневных общеобразова- тельных учреждениях, чел. | 30860 | 31000 | 31000 | 31300 | 32300 | 35000 |
7 | Численность педагогических работников, чел. | 3865 | 3880 | 3884 | 3960 | 4032 | 4200 |
КУЛЬТУРА |
7 | Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. | 3024 | 3250 | 3270 | 3290 | 3310 | 3330 |
1.3.5.В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Промышленность" изложить в следующей редакции:
| Ед. изме- рения | Годы |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013- 2017 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Промышлен- ность, всего | Млн. руб. | 9765,9 | 11725,4 | 14012,5 | 16817,6 | 19846,7 | - |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 103,7 | 104,6 | 104,5 | 105,2 | 104,0 | 104,6 |
В том числе | | | | | | | |
Добыча полезных ископаемых | Млн. руб. | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | - |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 160,4 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 |
Обрабатываю- щие производства, всего | Млн. руб. | 4504,0 | 5165,8 | 5880,5 | 6734,0 | 7660,0 | - |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 103,0 | 104,7 | 104,9 | 106,0 | 105,2 | 105,9 |
В том числе | | | | | | | |
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | Млн. руб. | 2240,7 | 2459,3 | 2698,8 | 2983,8 | 3298,8 | |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 100,9 | 103,0 | 103,7 | 104,3 | 104,3 | 105,0 |
Текстильное и швейное производ- ство | Млн. руб. | 43,3 | 46,3 | 49,7 | 53,3 | 57,3 | |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 100,0 | 101,3 | 102,2 | 102,8 | 102,8 | 103,0 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели | Млн. руб. | 85,6 | 109,1 | 141,4 | 205,0 | 220,1 | |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 104,0 | 117,4 | 119,2 | 135,0 | 100,0 | 101,0 |
Целлюлозно- бумажное производство, издательская и полиграфи- ческая деятельность | Млн. руб. | 121,2 | 132,3 | 145,0 | 158,8 | 174,0 | |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 107,0 | 102,8 | 104,0 | 104,3 | 104,3 | 105,0 |
Производство прочих неметалличе- ских минеральных продуктов | Млн. руб. | 860,8 | 1142,4 | 1450,1 | 1794,1 | 2218,7 | |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 110,7 | 109,2 | 108,0 | 108,1 | 108,1 | 109,0 |
Металлургиче- ское производство и производст- во готовых металлических изделий | Млн. руб. | 59,9 | 64,5 | 69,2 | 74,1 | 79,4 | |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 103,2 | 103,0 | 103,1 | 104,1 | 104,0 | 104,0 |
Химическое производство | Млн. руб. | 18,3 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,7 | - |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 105,0 | 106,8 | 107,1 | 107,1 | 105,0 | 105,0 |
Производство машин и обо- рудования | Млн. руб. | 408,4 | 454,7 | 500,8 | 556,0 | 618,3 | - |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 98,5 | 104,4 | 103,4 | 104,4 | 104,5 | 104,5 |
Производство электрообору- дования, эле- ктронного и оптического оборудования | Млн. руб. | 56,0 | 60,3 | 64,9 | 70,4 | 76,4 | - |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
Производство транспортных средств и оборудования | Млн. руб. | 183,9 | 203,8 | 217,1 | 233,3 | 250,7 | - |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 102,9 | 104,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
Прочие прои- зводства | Млн. руб. | 425,8 | 473,1 | 521,8 | 581,2 | 640,8 | - |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 106,1 | 105,0 | 105,0 |
Производство и распреде- ление элек- троэнергии, газа и воды | Млн. руб. | 5256,7 | 6556,2 | 8128,5 | 10079,9 | 12182,6 | - |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 104,4 | 104,2 | 104,0 | 104,6 | 103,3 | 103,8 |
1.3.6.В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Строительство" изложить в следующей редакции:
| Показатель | Еди- ница изме- рения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013- 2017 |
1. | Объем подрядных работ | млн. руб. | 2969,6 | 3531,1 | 4218,3 | 4878,1 | 5642,4 | 38086,2 |
2. | Ввод в действие жилья | т. кв. м общей площа- ди | 165,0 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 232,0 | 1000 |
1.3.7.В подразделе 4.6 "Экономика" в таблице "Жилищно-коммунальное хозяйство" строки 1 (1.1, 1.2, 1.3), 5 (5.1, 5.2) изложить в следующей редакции:
| Показатель | Едини- ца из- мере- ния | Годы |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013- 2017 |
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Количество предприятий (организаций) ЖКХ - всего, в том числе: | Единиц | 45 | 46 | 48 | 50 | 50 | 50 |
1.1 | Муниципальные | Единиц | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 |
1.2 | Ведомственные | Единиц | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 |
1.3 | Другие формы собственности (ИЧП) | Единиц | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 |
5. | Уличное освещение | | | | | | | |
5.1 | Протяженность сетей уличного освещения | Км | 376,2 | 379,7 | 383,2 | 386,7 | 390,2 | 407,7 |
5.2 | Количество уличных светильников | Шт. | 10300 | 10400 | 10600 | 10800 | 11000 | 12000 |
1.3.8.В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Потребительский рынок" изложить в следующей редакции:
Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2017 г. |
1. Количество объектов потребите- льского рынка, ед. | 4511 | 4686 | 4879 | 5122 | 5365 | 6580 |
в том числе | | | | | | |
предприятия торговли, ед. | 3387 | 3527 | 3667 | 3857 | 4047 | 4997 |
предприятия общественного пи- тания, ед. | 475 | 485 | 520 | 555 | 590 | 765 |
предприятия по оказанию услуг, ед. | 649 | 674 | 692 | 710 | 728 | 818 |
2. Оборот розничной торговли, млн. руб. | 45358,2 | 54077,5 | 64735,3 | 76314,3 | 81900 | 110565 |
3. Оборот общественного пита- ния, млн. руб. | 2283,0 | 2813,2 | 3368,2 | 4021,6 | 4356,2 | 5663,06 |
4. Объем платных услуг, оказываемых населению, млн. руб. | 10704,4 | 12905,3 | 15358,7 | 18055,9 | 20587,0 | 28821,8 |
1.3.9.В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Малый бизнес" изложить в следующей редакции:
Показатели | Еди- ница изме- рения | Годы |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 | 2017/ 2012, % |
А | В | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | еди- ниц | 1510 | 1520 | 1540 | 1550 | 1560 | 1593 | 102,1 |
Среднесписо- чная числен- ность работ- ников (без внешних сов- местителей), занятых на малых предп- риятиях - всего | чело- век | 22966 | 23058 | 23070 | 23082 | 23105 | 23405 | 101,3 |
Оборот малых предприятий в ценах соо- тветствующих лет | млн. руб. | 25855,1 | 31569,6 | 38442,6 | 46598,8 | 57154,6 | 70101,6 | 122,7 |
1.3.10.В подразделе 4.6 "Экономика" таблицу "Инвестиционная деятельность" изложить в следующей редакции:
Показатели | Годы |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017/ 2012 в дейст- вующих ценах, % |
А | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ИНВЕСТИЦИИ | | | | | | |
Инвестиции в основ- ной капитал за счет всех источников финансирования - всего, млн. руб. в ценах соответству- ющих лет | 7513,9 | 8710,7 | 9426,4 | 10498,5 | 11726,4 | 158,7 |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,77 | 106,75 | 100,2 | 103,7 | 104,0 | |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров нефор- мальной деятельности) - всего, млн. руб. в ценах соответ- ствующих лет | 7073,9 | 8258,7 | 8942,4 | 9965,5 | 11173,9 | 159,1 |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,5 | 107,5 | 102,1 | 103,8 | 104,4 | |
Малые предприятия - всего, млн. руб. в ценах соответст- вующих лет | 440,0 | 452,0 | 484 | 533,0 | 588,5 | 143,6 |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,6 | 94,6 | 101,0 | 102,7 | 103,0 | |
Инвестиции в основной капитал по источникам финанси- рования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной дея- тельности, млн. руб. в ценах соответствующих лет: | 7073,9 | 8258,7 | 8942,4 | 9965,5 | 11173,9 | 159,1 |
1. Собственные сре- дства предприятий | 3055,9 | 3567,8 | 5794,5 | 4239,5 | 4753,6 | 158,8 |
прибыль | 960,2 | 970,0 | 1165,3 | 1557,8 | 1746,7 | 155,2 |
амортизация | 2095,7 | 2597,8 | 2629,2 | 2681,7 | 3006,9 | 159,3 |
2. Привлеченные средства | 4018,0 | 4690,9 | 5147,9 | 5726,0 | 6420,3 | 159,4 |
2.1. кредиты банков | 786,8 | 1167,5 | 1358,7 | 1387,8 | 1556,1 | 161,4 |
2.2. заемные средс- тва других органи- заций | 31,7 | 35,3 | 39,3 | 51,5 | 57,7 | 159,4 |
2.3. бюджетные средства | 2248,6 | 2423,7 | 2581,0 | 2922,5 | 3276,9 | 160,0 |
2.3.1. из федераль- ного бюджета | 899,5 | 985,0 | 1008,3 | 1145,8 | 1284,7 | 160,0 |
2.3.2. из бюджета субъекта федерации | 854,6 | 908,2 | 998,7 | 1159,6 | 1321,5 | 160,0 |
2.3.3 из бюджетов муниципальных районов, городских округов | 494,5 | 530,5 | 574,0 | 617,1 | 670,7 | 160,0 |
2.4 средства внебю- джетных фондов | 141,8 | 158,8 | 172,0 | 195,2 | 218,9 | 159,4 |
2.5 прочие | 809,1 | 905,6 | 996,9 | 1169,0 | 1310,7 | 159,7 |
1.4.В разделе 5 Долгосрочного плана "Основные направления социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы":
1.4.1.В разделе 5.1 пункты 5 "Физическая культура и спорт", 6 "Охрана окружающей среды" и строку "Итого по социальной сфере" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
┌──┬─────┬─────┬──────┬────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│N │Нап- │Испо-│Источ-│ Всего │ Финансовые затраты │
│ │рав- │лни- │ ники │ │ │
│ │ления│тели │финан-│ │ │
│ │раз- │ │сиров-│ │ │
│ │вития│ │ания │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ в том числе по годам │
│ │ │ │ │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┤
│ │ │ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2017 │
├──┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ А│ В │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│5.│Физи-│Отдел│ │145660,0│16410,0│27876,0│29938,0│10408,0│10948,0│ 50080,0│
│ │чес- │ по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кая │физи-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │куль-│чес- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │тура │кой │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и │куль-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │спорт│туре │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │и сп-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │орту │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │адми-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │нист-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │рации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │горо-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дско-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │го │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │окру-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │га │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Го- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │род │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Чита"│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │Крае- │ 12000,0│ 1000,0│ 1000,0│ 1250,0│ 1250,0│ 1500,0│ 6000,0│
│ │ │ │вой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │бюджет│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │Бюджет│ 83760,0│ 2130,0│23446,0│24408,0│ 4708,0│ 4938,0│ 24130,0│
│ │ │ │город-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │округа│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │ │ │Внебю-│ 49900,0│13280,0│ 3430,0│ 4280,0│ 4450,0│ 4510,0│ 19950 │
│ │ │ │джет- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │источ-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ники │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│6.│Охра-│Коми-│Бюджет│ 4160,0│ 570,0│ 1000,0│ 370,0│ 370,0│ 370,0│ 1480,0│
│ │на │тет │город-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │окру-│жили-│ского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жаю- │щно -│округа│ │ │ │ │ │ │ │
│ │щей │ ком-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │среды│муна-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │льно-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │го │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │хозя-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │йства│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │адми-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │нист-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │рации│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │горо-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дско-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │го │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │окру-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │га │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Го- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │род │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Чита"│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┴─────┴─────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ИТОГО ПО │ │539222,3│38989,6│64219,2│68663,5│62484,7│65320,1│239545,2│
│СОЦИАЛЬНОЙ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│СФЕРЕ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │Краев-│ 18658,5│ 1500,0│ 1550,0│ 1855,0│ 1915,5│ 2223,0│ 9615,0│
│ │ ой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюджет│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │Бюджет│470663,8│24209,6│59239,2│62528,5│56119,2│58587,1│209980,2│
│ │город-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │округа│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┤
│ │Внебю-│ 49900,0│13280,0│ 3430,0│ 4280,0│ 4450,0│ 4510,0│ 19950,0│
│ │джет- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │источ-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ники │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┘
1.4.2.В подразделе 5.2. пункты 1 "Развитие электроэнергетики 3 "Транспорт" и 7 "Реализация инвестиционных проектов", строку "Итого по экономике" изложить в следующей редакции:
┌──┬─────┬─────┬──────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│N │Нап- │Испо-│Источ-│ Всего │ Финансовые затраты │
│ │рав- │лни- │ники │ │ │
│ │ления│тели │финан-│ │ │
│ │раз- │ │сиро- │ │ │
│ │вития│ │вания │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ в том числе по годам │
│ │ │ │ │ ├────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2017 │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│А │ В │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│1.│Раз- │ТГК N│Внебю-│ 351000,0│ 97000,0│ 150000,0│ 104000,0│ │ │ - │
│ │витие│ 14 │джет- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │элек-│ │ные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │троэ-│ │источ-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │нерг-│ │ники │ │ │ │ │ │ │ │
│ │етики│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│3.│Тран-│Коми-│ │ 340600,0│ 16000,0│ 44600,0│ 35000,0│ 35000,0│ 35000,0│ 175000,0│
│ │спорт│тет ├──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │по у-│Бюджет│ 12600,0│ 3000,0│ 9600,0│ - │ - │ - │ - │
│ │ │прав-│город-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │лению│ского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │иму- │округа│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │щест-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │вом ├──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │адми-│Внебю-│ 328000,0│ 13000,0│ 35000,0│ 35000,0│ 35000,0│ 35000,0│ 175000,0│
│ │ │нист-│джет- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │рации│ные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │горо-│источ-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дско-│ники │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │го │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │окру-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │га │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Го- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │род │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Чи- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │та", │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │МП │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Чи- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │тинс-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кое │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │трол-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │лейб-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │усное│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │упра-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │вле- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ние",│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Чита│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │спец-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │внеш-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │тра- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │нс" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│7.│Реа- │Пред-│ │2135215,8│703300,0│ 816124,1│ 458342,8│ 33648,0│ 40542,2│ 83258,7│
│ │лиза-│прия-├──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ция │тия │Бюджет│ 10000,0│ - │ 10000,0│ - │ - │ - │ - │
│ │инве-│горо-│город-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │стиц-│да │ского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ион- │ │округа│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ных │ ├──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │прое-│ │Крае- │ 160623,9│ - │ 1550,0│ 1625,0│ 33648,0│ 40542,2│ 83258,7│
│ │ктов │ │вой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │бюджет│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Внебю-│1964591,9│703300,0│ 804574,1│ 456717,8│ - │ - │ - │
│ │ │ │джетн-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ые ис-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │точни-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ки │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ИТОГО│ │ │7735627,1│848262,0│1701087,2│1308637,5│742908,1│792369,5│2342362,8│
│ │по э-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │коно-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мике │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Федер-│ 245000,0│ 15000,0│ 160000,0│ 70000,0│ - │ - │ - │
│ │ │ │альный│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │бюджет│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Крае- │ 208623,9│ 5000,0│ 25550,0│ 20625,0│ 33648,0│ 40542,2│ 83258,7│
│ │ │ │вой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │бюджет│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Бюджет│4638411,3│ 14962,0│ 525963,1│ 622294,7│674260,1│716827,3│2084104,1│
│ │ │ │город-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ского │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │округа│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼──────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │Внебю-│2643591,9│813300,0│ 989574,1│ 595717,8│ 35000,0│ 35000,0│ 175000,0│
│ │ │ │джет- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │источ-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ники │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴─────┴─────┴──────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘
1.4.3.Подраздел 5.3 дополнить пунктом 3 "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности", пункт 2 "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" и строку "Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N | Нап- рав- ле- ния раз- ви- тия | Испо- лни- тели | Исто- чни- ки фина- нси- рова- ния | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013- 2017 |
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2. | Раз- вит- ие мат- ери- аль- но- тех- ни- чес- кой базы ор- га- нов мес- тно- го са- мо- уп- рав- лен- ия го- род- ско- го ок- руга "Го- род Чи- та" | Адми- нист- рация горо- дско- го окру- га "Гор- од Чита" | Бюд- жет горо- дско- го о- круга | 27906,0 | 3750,0 | 11456,0 | 6000,0 | 6700,0 | - | - |
3. | Гра- жда- нс- кая обо- ро- на, за- щита на- се- ле- ния и тер- ри- то- рии го- род- ско- го ок- руга "Го- род Чи- та" от чре- звы- чай- ных си- туа- ций при- род- ного и тех- но- ген- ного ха- рак- те- ра, обе- спе- чен- ие пер- вич- ных мер по по- жар- ной без- опа- сно- сти | Коми- тет по упра- вле- нию иму- щест- вом адми- нист- рации горо- дско- го окру- га "Гор- од Чита" МУ "Упр- авле- ние по делам ГО и ЧС адми- нист- рация горо- дско- го окру- га "Го- род Чита" | Бюд- жет горо- дско- го о- круга | 47950,0 | 411,0 | 3505,0 | 16323,0 | 10562,0 | 8562,0 | 8587,0 |
ИТОГО по фун- кционированию органов мест- ного самоуп- равления го- родского ок- руга "Город Чита" | Бюд- жет горо- дско- го окру- га | 167968,0 | 10671,0 | 42823,0 | 33166,0 | 26854,0 | 15567,0 | 38887,0 |
1.4.4.В подразделе 5.4 строки "Развитие социальной сферы городского округа "Город Чита", "Развитие экономики и инфраструктуры городского округа "Город Чита" и "Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита", "Итого по программе", "в том числе:" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
┌─────┬─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Осно-│Исто-│ Финансовые затраты │
│вные │чники│ │
│напр-│фина-│ │
│авле-│нси- │ │
│ния │рова-│ │
│соци-│ния │ │
│ально│ │ │
│-эко-│ ├─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤
│номи-│ │ Всего │ в том числе по годам │
│чес- │ │ │ │
│кого │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────┤
│раз- │ │ ├────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┤
│вития│ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 - │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2017 │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ А │ В │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Раз- │ │ 539222,3│ 38989,6│ 64219,2│ 68663,5│ 62484,7│ 65320,1│ 239545,2│
│витие│ │ │ │ │ │ │ │ │
│соци-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│аль- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ной │ │ │ │ │ │ │ │ │
│сферы│ │ │ │ │ │ │ │ │
│горо-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│дско-├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│го │Крае-│ 18658,5│ 1500,0│ 1550,0│ 1855,0│ 1915,5│ 2223,0│ 9615,0│
│окру-│вой │ │ │ │ │ │ │ │
│га │бюд- │ │ │ │ │ │ │ │
│"Го- │жет │ │ │ │ │ │ │ │
│род ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Чита"│Бюд- │ 470663,8│ 24209,6│ 59239,2│ 62528,5│ 56119,2│ 58587,1│ 209980,2│
│ │жет │ │ │ │ │ │ │ │
│ │горо-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │дско-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │го │ │ │ │ │ │ │ │
│ │окру-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │га │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Внеб-│ 49900,0│ 13280,0│ 3430,0│ 4280,0│ 4450,0│ 4510,0│ 19950,0│
│ │юдже-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │тные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │исто-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │чники│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Раз- │ │7735627,1│848262,0│1701087,2│1308637,5│742908,1│792369,5│2342362,8│
│витие│ │ │ │ │ │ │ │ │
│экон-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│омики│ │ │ │ │ │ │ │ │
│и ин-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│фрас-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│трук-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│туры │ │ │ │ │ │ │ │ │
│горо-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│дско-├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│го │Феде-│ 245000,0│ 15000,0│ 160000,0│ 70000,0│ - │ - │ │
│окру-│раль-│ │ │ │ │ │ │ │
│га │ный │ │ │ │ │ │ │ │
│"Го- │бюд- │ │ │ │ │ │ │ │
│род │жет │ │ │ │ │ │ │ │
│Чита"├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Крае-│ 208623,9│ 5000,0│ 25550,0│ 20625,0│ 33648,0│ 40542,2│ 83258,7│
│ │вой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюд- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жет │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Бюд- │4638411,3│ 14962,0│ 525963,1│ 622294,7│67426,01│716827,3│2084104,1│
│ │жет │ │ │ │ │ │ │ │
│ │горо-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │дско-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │го │ │ │ │ │ │ │ │
│ │окру-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │га │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Внеб-│2643591,9│813300,0│ 989574,1│ 595717,8│ 35000,0│ 35000,0│ 175000,0│
│ │юдже-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │тные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │исто-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │чники│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Функ-│Бюд- │ 167968,0│ 10671,0│ 42823,0│ 33166,0│ 26854,0│ 15567,0│ 38887,0│
│цион-│жет │ │ │ │ │ │ │ │
│иров-│горо-│ │ │ │ │ │ │ │
│ание │дско-│ │ │ │ │ │ │ │
│орга-│го │ │ │ │ │ │ │ │
│нов │окру-│ │ │ │ │ │ │ │
│мест-│га │ │ │ │ │ │ │ │
│ного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│само-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│упра-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│вле- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ния │ │ │ │ │ │ │ │ │
│горо-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│дско-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│го о-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│круга│ │ │ │ │ │ │ │ │
│"Го- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│род │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Чита"│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│Итого│ │8442817,4│897922,6│1808129,4│1410467,0│832246,8│873256,6│2620795,0│
│по │ │ │ │ │ │ │ │ │
│прог-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│рамме│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│в том│ │ │ │ │ │ │ │ │
│чис- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ле: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Феде-│ 245000,0│ 15000,0│ 160000,0│ 70000,0│ - │ - │ - │
│ │раль-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюд- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Крае-│ 227282,4│ 6500,0│ 27100,0│ 22480,0│ 35563,5│ 42765,2│ 92873,7│
│ │вой │ │ │ │ │ │ │ │
│ │бюд- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │жет │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Бюд- │5277043,1│ 49842,6│ 628025,3│ 717989,2│757233,3│790981,4│2332971,3│
│ │жет │ │ │ │ │ │ │ │
│ │горо-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │дско-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │го │ │ │ │ │ │ │ │
│ │окру-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │га │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤
│ │Внеб-│2693491,9│826580,0│ 993004,1│ 599997,8│ 39450,0│ 39510,0│ 194950,0│
│ │юдже-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │тные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │исто-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │чники│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘
1.5.В разделе 6 Долгосрочного плана "Основные индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы":
1.5.1.В подразделе 6.1 таблицу "Основные индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы" изложить в следующей редакции:
Индикаторы | 2008 год | 2017 год |
Демография и занятость населения | | |
Численность населения на начало года тыс. чел. | 306,44 | 302,54 |
Коэффициент рождаемости на 1000 населения | 17,0 | 18,0 |
Коэффициент смертности на 1000 населения | 13,4 | 15,6 |
Занято в экономике, всего, тыс.человек | 132,4 | 134,0 |
Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности, тыс. человек | | |
Промышленность | 13,7 | 13,9 |
Добыча полезных ископаемых | 0,4 | 0,6 |
Обрабатывающие производства | 7,7 | 7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,6 | 5,8 |
Строительство | 9,4 | 9,5 |
Оптовая и розничная торговля, ремонта/транспортных средств, мотоциклов | 14,1 | 14,2 |
Транспорт и связь | 21,2 | 21,2 |
Образование | 14,0 | 14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14,1 | 14,0 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,6 | 4,6 |
Прочие виды экономической деятельности | 41,3 | 42,6 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе, % | 13,5 | 13,8 |
Уровень жизни | | |
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб. | 19048 | 59672 |
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду пред- шествующего года | 113,6 | 110 |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел. | 19784 | 53210 |
Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов, в % к 2008 году | 114,7 | 125,0 |
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз | 4,4 | 5,8 |
Денежные доходы населения, млн. руб. | 72782 | 193177,8 |
Развитие социальной сферы |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, средним персоналом | 37,6 54,9 | 40 58 |
Обеспеченность населения койками на 10000 чел. | 42,5 | 53,4 |
Число посещений амбулаторно- поликлинических учреждений в смену на 10000 населения | 170,6 | 179,0 |
Общая заболеваемость на 1000 соответствующего населения (всего, детей, взрослых) | 747,0 | 760,0 |
Число дошкольных образовательных учреждений, ед. | 75 | 92 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. | 15667 | 18670 |
Число дневных образовательных учреждений, ед. | 52 | 55 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. | 30860 | 35000 |
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, детей на 100 мест | 136,8 | 133,0 |
Число культурно-досуговых учреждений, ед. | 4 | 6 |
Количество кинотеатров, ед. | 3 | 3 |
Число учреждений дополнительного образования, ед. | 9 | 9 |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. | 3024 | 3330 |
Количество народных коллективов, ед. | 6 | 9 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей | 1961,7 | 2213 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на одного чи- тателя | 12,5 | 13,9 |
Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения города | 23,4 | 36,4 |
Охват молодежи различными молодежными движениями, % | 30 | 70 |
Развитие экономики | | |
Индекс физического объема промышленного производства | 103,7 | 104,6 |
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом, млн. чел. | 72,1 | 72,6 |
Протяженность одиночных троллейбусных линий, км | 38,4 | 44,4 |
Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км | 22,0 | 27,9 |
Наличие квартирных телефонов /1000 жителей | 226,0 | 362,1 |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 7513,9 | 18609,8 |
Объем работ по виду деятельности "строительство", млн. руб. | 2969,6 | 7466,14 |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв. м | 538,2 | 710,0 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. | 147953 | 365456 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. | 7446,9 | 18718 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. | 34916,5 | 95266 |
Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя | 18,87 | 23,7 |
Удельный вес жилого фонда, обслуживаемого предприятиями частной формы собственности, % | 82 | 100 |
Торговое сальдо внешнеэкономической деятельности, млн.руб. | +743,1 | +1108,6 |
Финансы | | |
Доходы бюджета городского округа (собственные) | 2729,44 | 3109,1 |
Доходы бюджета от использования муниципального имущества | 254,8 | 145,7 |
Расходы бюджета (на выполнение собственных полномочий) | 3347,88 | 3701,8 |
в т.ч.текущие расходы | 2718,9 | 3228,7 |
1.5.2.В подразделе 6.2. "Прогноз основных показателей бюджета городского округа "Город Чита" на 2008-2017 годы" изложить в следующей редакции:
Показатели | Годы |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 |
1. Доходы бюджета городского округа, всего - | 4233,05 | 4275,14 | 4133,95 | 4194,2 | 4310,1 | 4752 |
в т.ч. от использования муниципального имущества и земли | 254,8 | 284,85 | 137,98 | 125,88 | 132,2 | 145,7 |
2. Расходы бюджета городского округа, всего - | 4233,05 | 4511,92 | 4413,36 | 4488,45 | 4539,4 | 4942,8 |
в т.ч. текущие расходы | 3563,18 | 3791,82 | 3707,2 | 3747,8 | 3772,2 | 3904,2 |
1.6.В раздел 1 Среднесрочного плана "Цели и задачи комплексного социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы ввести подраздел 1.3. "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер по пожарной безопасности" и дополнить текстом следующего содержания:
Цель - обеспечение постоянной готовности органов управления, сил гражданской обороны (далее - ГО) городского округа к действиям по предназначению в мирное и военное время.
Задачи:
- совершенствование сил ГО, повышение их готовности, мобильности и оснащенности современными техническими средствами и технологиями ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе средствами малой механизации;
- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты населения и объектов ГО, а также подготовки мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- активизация работы по созданию в целях ГО запасов (резервов) материально-технических и иных средств;
- проведение мероприятий по повышению готовности систем централизованного оповещения населения для применения в мирное и военное время;
- обеспечение готовности органов управления, сил и средств городского звена РСЧС к реагированию на ЧС, совершенствование системы мониторинга и прогнозирования ЧС, развитие систем информационного обеспечения;
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа.
1.7.В разделе 2 Среднесрочного плана "Оценка социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы":
1.7.1.В подразделе 2.1 таблицу "Демографические процессы" изложить в следующей редакции:
Наименование показателя | Годы |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1. Численность постоянного населения (на начало года), тыс. чел. - всего, | 306,441 | 306,8 | 306,85 | 307,0 | 307,05 |
в том числе по основным возрастным группам: | | | | | |
- моложе трудоспособного возраста, тыс. чел. | 55,769 | 58,066 | 59,904 | 60,940 | 63,044 |
- трудоспособного возраста, тыс. чел. | 201,861 | 199,629 | 197,234 | 196,05 | 193,698 |
- старше трудоспособного возраста, тыс. чел. | 48,811 | 49,105 | 49,712 | 50,01 | 50,308 |
на 1000 человек населения - родившихся - умерших | 17,0 13,4 | 17,6 13,7 | 18,01 14,0 | 18,4 14,2 | 17,5 14,2 |
Естественный прирост населения | +1104 | +1197 | +1231 | + 1289 | +1014 |
1.7.2.В подразделе 2.2 таблицу "Уровень жизни населения" изложить в следующей редакции:
Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
Номинальная среднемесячная заработная плата, руб. | 19048 | 23216 | 27476 | 32219 | 37051,8 |
Реальная заработная плата, в % к соответствующему периоду прошлого года | 113,6 | 112,1 | 109,4 | 109,1 | 107,5 |
Среднедушевые номинальные денежные доходы, руб./чел. | 19784 | 23729 | 27446 | 31651,5 | 35449,7 |
Темпы роста номинальных среднедушевых доходов населе- ния, % | 128,3 | 112,2 | 115,7 | 115,3 | 112,0 |
Темпы роста реально- располагаемых доходов населе- ния, % | 114,7 | 110,1 | 106,6 | 107,1 | 105,0 |
Отношение номинальных де- нежных доходов на 1 жителя к прожиточному минимуму | 4,4 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 5,4 |
Обеспеченность населения жилой площадью, кв. м | 18,87 | 19,21 | 19,6 | 20,1 | 20,7 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. | 147953 | 176277 | 210916 | 248561 | 266710 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. | 7446,9 | 9170,2 | 10974 | 13098,6 | 14997 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. | 34916,5 | 42067,6 | 50040,6 | 58809,2 | 67042,0 |
1.7.3.В подразделе 2.3 таблицу "Трудовые ресурсы" изложить в следующей редакции:
| Ед. изме- рения | Годы |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Трудовые ресурсы - всего | Тыс. чел. | 199,9 | 197,6 | 196,9 | 196,0 | 195,6 |
Трудоспособное население в трудос- пособном возрасте | Тыс. чел. | 194,6 | 192,2 | 192,0 | 190,2 | 189,0 |
Занято в экономике, всего | Тыс. чел. | 132,4 | 132,5 | 132,8 | 132,9 | 133,5 |
в т.ч. по видам экономической деятельности | | | | | | |
Промышленность - всего, в т.ч. | Тыс. чел. | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 13,9 |
Добыча полезных ископаемых | Тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Обрабатывающие производства | Тыс. чел. | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Тыс. чел. | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 |
Строительство | Тыс. чел. | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт а/транспортных средств, мотоциклов | Тыс. чел. | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Транспорт и связь | Тыс. чел. | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
Образование | Тыс. чел. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | Тыс. чел. | 14,1 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Предоставление прочих комму- нальных, социальных и персональных услуг | Тыс. чел. | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Прочие виды экономической дея- тельности | Тыс. чел. | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,5 | 42,1 |
1.7.4.В подразделе 2.4 в таблице "Социальная сфера" строки 2, 4, 7 "Образование" и строку 7 "Культура" изложить в следующей редакции:
N | Наименование показателя | Годы |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
2 | Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. | 15667 | 15932 | 16502 | 17262 | 17762 |
4 | Численность учащихся в дневных общеобразователь- ных учреждениях, чел. | 30860 | 31000 | 31000 | 31300 | 32300 |
7 | Численность педагогических работников, чел. | 3865 | 3880 | 3884 | 3960 | 4032 |
КУЛЬТУРА |
7 | Количество учащихся в учре- ждениях дополнительного образования, чел. | 3024 | 3250 | 3270 | 3290 | 3310 |
1.7.5.В подразделе 2.6 "Развитие экономики" таблицу 2.6.1 "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг" изложить в следующей редакции:
| Ед. изме- рения | Годы |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Промышленность, всего | Млн. руб. | 9763,9 | 11725,4 | 14012,5 | 16817,6 | 19846,7 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 103,7 | 104,6 | 104,5 | 105,2 | 104,0 |
В том числе | | | | | | |
Добыча полезных ископаемых | Млн. руб. | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 160,4 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 103,0 |
Обрабатывающие производства, всего | Млн. руб. | 4504,0 | 5165,8 | 5880,5 | 6734,0 | 7660,0 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 103,0 | 104,7 | 104,9 | 106,0 | 105,2 |
В том числе | | | | | | |
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак | Млн. руб. | 2240,7 | 2439,3 | 2698,8 | 2983,8 | 3298,8 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 100,9 | 103,0 | 103,7 | 104,3 | 104,3 |
Текстильное и швейное производство | Млн. руб. | 43,3 | 46,3 | 49,7 | 53,3 | 57,3 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 100,0 | 101,3 | 102,2 | 102,8 | 102,8 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели | Млн. руб. | 85,6 | 109,1 | 141,4 | 205,0 | 220,1 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 104,0 | 117,4 | 119,2 | 135,0 | 100,0 |
Целлюлозно- бумажное производство, издательская и полиграфи- ческая деятельность | Млн. руб. | 121,2 | 132,3 | 145,0 | 158,8 | 174,0 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 107,0 | 102,8 | 104,0 | 104,3 | 104,3 |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | Млн. руб. | 860,8 | 1142,4 | 1450,1 | 1794,1 | 2218,7 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 110,7 | 109,2 | 108,0 | 108,1 | 108,1 |
Металлургическ- ое производство и производство готовых металлических изделий | Млн. руб. | 59,9 | 64,5 | 69,2 | 74,1 | 79,4 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 103,2 | 103,0 | 103,1 | 104,1 | 104,0 |
Химическое производство | Млн. руб. | 18,3 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,7 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 105,0 | 106,8 | 107,1 | 107,1 | 105,0 |
Производство машин и оборудования | Млн. руб. | 408,4 | 454,7 | 500,8 | 556,0 | 618,3 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 98,5 | 104,4 | 103,4 | 104,4 | 104,5 |
Производство электро- оборудования, электронного и оптического оборудования | Млн. руб. | 56,0 | 60,3 | 64,9 | 70,4 | 76,4 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 102,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 |
Производство транспортных средств и обо- рудования | Млн. руб. | 183,9 | 203,8 | 217,1 | 233,3 | 250,7 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 102,9 | 104,0 | 100,0 | 101,0 | 101,0 |
Прочие производства | Млн. руб. | 425,8 | 473,1 | 521,8 | 581,2 | 640,8 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 106,1 | 105,0 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Млн. руб. | 5256,7 | 6556,2 | 8128,5 | 10079,9 | 12182,6 |
Темп роста в сопоставимых ценах | % к пр. году | 104,4 | 104,2 | 104,0 | 104,6 | 103,3 |
1.7.6.В подразделе 2.6 "Развитие экономики" в таблице "Жилищно-коммунальное хозяйство" строки 1 (1.1, 1.2, 1.3), 5 (5.1, 5.2) изложить в следующей редакции:
Показатель | Ед. изм. | Годы |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Количество предприятий (организа- ций) ЖКХ - всего, в том числе: | Еди- ниц | 45 | 46 | 48 | 50 | 50 |
1.1 | Муниципальные | Еди- ниц | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 |
1.2 | Ведомственные | Еди- ниц | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 |
1.3 | Другие формы собственности (ИЧП) | Еди- ниц | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
5. | Уличное освещение | | | | | | |
5.1 | Протяженность сетей улично- го освещения | Км | 376,2 | 379,7 | 383,2 | 386,7 | 390,2 |
5.2 | Количество уличных светильников | Шт. | 10300 | 10400 | 10600 | 10800 | 11000 |
1.7.7.В подразделе 2.6 таблицу 2.6.2 "Строительство" изложить в следующей редакции:
| Показатель | Единица измере- ния | Годы |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1. | Объем подрядных работ | млн. руб. | 2969,6 | 3531,1 | 4218,3 | 4878,1 | 5642,4 |
2. | Ввод в действие жилья | т. кв. м общей площади | 165,0 | 180,0 | 200,0 | 215,0 | 232,0 |
1.7.8.В подразделе 2.6 таблицу 2.6.6 "Потребительский рынок" изложить в следующей редакции:
Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1. Количество объектов потребите- льского рынка, ед. | 4511 | 4686 | 4879 | 5122 | 5365 |
в том числе | | | | | |
предприятия торговли, ед. | 3387 | 3527 | 3667 | 3857 | 4047 |
предприятия общественного питания, ед. | 475 | 485 | 520 | 555 | 590 |
предприятия по оказанию услуг, ед. | 649 | 674 | 692 | 710 | 728 |
2. Оборот розничной торговли, млн. руб. | 45358,2 | 54077,5 | 64735,3 | 76314,3 | 81900 |
3. Оборот общественного питания, млн. руб. | 2283,0 | 2813,2 | 3368,2 | 4021,6 | 4356,2 |
4. Объем платных услуг, оказываемых населению, млн. руб. | 10704,4 | 12905,3 | 15358,7 | 18055,9 | 20587,0 |
1.7.9.В подразделе 2.6 таблицу 2.6.7 "Малый бизнес" изложить в следующей редакции:
Показатели | Единица измере- ния | Годы |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
А | В | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | единиц | 1510 | 1520 | 1540 | 1550 | 1560 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместите- лей), занятых на малых предприятиях - всего | человек | 22966 | 23058 | 23070 | 23082 | 23105 |
Оборот малых предприятий в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 25855,1 | 31569,6 | 38442,6 | 46598,8 | 57154,6 |
Темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 110,0 | 108,7 | 107,9 | 107,1 | 112,0 |
1.7.10.В подраздел 2.6 таблицу 2.6.8 "Инвестиционная деятельность" изложить в следующей редакции:
Показатели | Годы |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
А | 3 | | 5 | 6 | 7 |
ИНВЕСТИЦИИ | | | | | |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет | 7513,9 | 8710,7 | 9426,4 | 10498,5 | 11726,4 |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,77 | 106,75 | 100,2 | 103,7 | 104,0 |
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и па- раметров неформальной деятельности) -всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет | 7073,9 | 8258,7 | 8942,4 | 9965,5 | 11173,9 |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,5 | 107,5 | 102,1 | 103,8 | 104,4 |
Малые предприятия - всего, млн. руб. в ценах соответствующих лет | 440,0 | 452,0 | 484 | 533,0 | 588,5 |
Темп роста, % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 91,6 | 94,6 | 101,0 | 102,7 | 103,0 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности, млн. руб. в ценах соответствующих лет: | 7073,9 | 8258,7 | 8942,4 | 9965,5 | 11173,9 |
1. Собственные средства предприятий | 3055,9 | 3567,8 | 3794,5 | 4239,5 | 4753,6 |
прибыль | 960,2 | 970,0 | 1165,3 | 1557,8 | 1746,7 |
амортизация | 2095,7 | 2597,8 | 2629,2 | 2681,7 | 3006,9 |
2. Привлеченные средства | 4018,0 | 4690,9 | 5147,9 | 5726,0 | 6420,3 |
2.1. кредиты банков | 786,8 | 1167,5 | 1358,7 | 1387,8 | 1556,1 |
2.2. заемные средства других организаций | 31,7 | 35,3 | 39,3 | 51,5 | 57,7 |
2.3. бюджетные средства | 2248,6 | 2423,7 | 2581,0 | 2922,5 | 3276,9 |
2.3.1. из федерального бюджета | 899,5 | 985,0 | 1008,3 | 1145,8 | 1284,7 |
2.3.2. из бюджета субъекта федерации | 854,6 | 908,2 | 998,7 | 1159,6 | 1321,5 |
2.3.3 из бюджета городского округа | 494,5 | 530,5 | 574,0 | 617,1 | 670,7 |
2.4 средства внебюджетных фондов | 141,8 | 158,8 | 172,0 | 195,2 | 218,9 |
2.5 прочие | 809,1 | 905,6 | 996,9 | 1169,0 | 1310,7 |
1.8.В разделе 3 Среднесрочного плана "Мероприятия среднесрочного плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы":
1.8.1.В подразделе 3.1. "Развитие социальной сферы":
1.8.1.1.По направлению "Развитие образования" пункты 5, 8 изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N | Наимено- вания мероприя- тий | исполни- тель | Источ- ник финан- сиро- вания | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
5 | Приобре- тение оборудо- вания, инструме- нтов, материа- лов, техничес- ких средств обучения, учебно- наглядных пособий, электрон- ных посо- бий и учебников для УДО. | Комитет образо- вания админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 3668,0 | 500,0 | 1436,0 | 572,0 | 120,0 | 580,0 |
8 | Стимули- рование и мотивация инноваци- онной, исследо- вательс- кой дея- тельности ОУ. | комитет образо- вания админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 6747,0 | 1390,0 | 588,0 | 1589,0 | 1590,0 | 1590,0 |
1.8.1.2.По направлению "Развитие здравоохранения" пункты 1, 3, 11, 15 изложить в следующей редакции:
N | Наимено- вания мероприя- тий | исполни- тель | Источ- ники финан- сиро- вания | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1 | Капиталь- ный ремо- нт поли- клиники; админист- ративного корпуса; здания патологии беремен- ных; ЦСО; филиалов МУЗ "Городс- кая боль- ница N 2" - по ул. Гайдара, 5; ул. Звез- дная, 13; ул.Новая, 59; ул. Куба- нская, 1; ул. Юби- лейная, 8 | Комитет здравоох- ранения админист- рации го- родского округа "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 3495,8 | | 1787,0 | | 1708,8 | |
3 | Капиталь- ный ремо- нт роди- льного отделе- ния; жен- ской кон- сульта- ции; ги- неколо- гии; пра- чечной МУЗ "Ро- дильный дом N 2" | Комитет здравоо- хранения админист- рации го- родского округа "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 1832,0 | - | 1682,0 | - | - | 150,0 |
11 | Подготов- ка проек- тно-смет- ной доку- ментации на выпол- нение ре- монта кровли, фасада; капиталь- ного рем- онта бло- ков А, Б, В основ- ного кор- пуса; ре- монта ко- ммуналь- ных сетей МУЗ "Дет- ская го- родская клиниче- ская поликли- ника N 3" по ул. Чкалова | Комитет здравоо- хранения админист- рации го- родского округа "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 6909,0 | 500,0 | | 4409,0 | 2000,0 | |
15 | Приобре- тение об- орудован- ия для отделения анестези- ологии и реанима- ции | Комитет здравоо- хранения админист- рации го- родского округа "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 6928,4 | | 2111,2 | 2817,2 | 2000,0 | |
1.8.1.3.По направлению "Развитие культуры" пункты 1, 3, 6, 7, 8, 9 изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N | Наименова- ния мероп- риятий | Исполни- тель | Источ- ник финан- сиро- вания | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
2 | Участие работников сферы культуры, творческих коллекти- вов в меж- региональ- ных, меж- дународных семинарах, конкурсах, фестивалях | Управле- ние культуры админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа (роди- тельс- кая плата) | 667,0 | 100,0 | 200,0 | 114,0 | 122,0 | 131,0 |
| | | Доходы от плат- ных услуг | 1127,0 | 230,0 | 153,0 | 263,0 | 282,0 | 302,0 |
3 | Повышение квалифика- ции специ- алистов учреждений дополните- льного об- разования. | Управле- ние ку- льтуры админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 1153,0 | 200,0 | 217,0 | 230,0 | 246,0 | 260,0 |
5 | Материаль- но-техни- ческое ос- нащение учреждений культуры (музыкаль- ные инст- рументы, компьютер- ная техника, линии Интернет, специали- зированные компьютер- ные прог- раммы, современ- ные средства связи, мебель, аппаратура для студии звукоза- писи, киноаппа- ратура, транспорт, костюмы, декорации и т.д.) | Управле- ние ку- льтуры админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 26444,0 | 4600,0 | 4897,0 | 5261,0 | 5640,0 | 6046,0 |
7 | Реставра- ция памят- ников защитникам Отечества, Мемориала боевой и трудовой славы Забай- кальцев, установка памятных знаков, создание мемори- альной зоны на старом городском кладбище | Управле- ние ку- льтуры админи- страции городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 3442,0 | 600,0 | 652,0 | 680,0 | 730,0 | 780,0 |
8 | Частичное финансиро- вание на приобрете- ние редких видов животных: - стоимо- сть живот- ных; - транс- потировка | Управле- ние ку- льтуры админи- страции городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 2843,0 | 500,0 | 543,0 | 560,0 | 600,0 | 640,0 |
9 | Развитие и создание новых программ муниципа- льного фольклор- ного теат- ра "Забай- калье"; муниципа- льного духового оркестра: приглаше- ние ре- жиссеров, приобре- тение и пошив кос- тюмов, реквизита и т.д. | Управле- ние культуры админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 574,0 | 100,0 | 109,0 | 115,0 | 120,0 | 130,0 |
1.8.1.4.По направлению "Физическая культура и спорт" пункты 14, 17, 18 "Итого по разделу "Физическая культура и спорт" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N | Наиме- нования мероп- риятий | Испол- нитель | Источ- ник финан- сиро- вания | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
14 | Созда- ние ме- тодиче- ского инфор- мацион- но-обр- азова- тельно- го центра | Отдел по фи- зичес- кой куль- туре и спорту адми- нистр- ации город- ского округа "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 335,0 | 25,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
17 | Разви- тие сп- артаки- адного движен- ия сре- ди дет- ей и подрос- тков "Муниц- ипальн- ая спо- ртивная школь- ная ли- га" | Отдел по фи- зичес- кой культ- уре и спорту адми- нистр- ации город- ского округа "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 2330,0 | 400,0 | 30,0 | 700,0 | 800,0 | 400,0 |
18 | Разви- тие ма- ссовой физиче- ской культу- ры и спорта на дво- ровых и пришко- льных спорти- вных соору- жениях | Отдел по фи- зичес- кой куль- туре и спорту адми- нистр- ации город- ского округа "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 1283,0 | 75,0 | 208,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
| Итого по раз- делу "Физи- ческая культу- ра и спорт" | | | 95580,0 | 16410,0 | 27876,0 | 29938,0 | 10408,0 | 10948,0 |
| | | Крае- вой бюджет | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1500,0 |
| | | Бюджет город- ского округа | 59630,0 | 2130,0 | 23446,0 | 24408,0 | 4708,0 | 4938,0 |
| | | Внебю- джет- ные источ- ники | 29950,0 | 13280,0 | 3430,0 | 4280,0 | 4450,0 | 4510,0 |
1.8.1.5.По направлению "Охрана окружающей среды" пункты 1, 2, 3, 4 строки "Итого по разделу "Охрана окружающей среды", "Итого по социальной сфере" изложить в следующей редакции:
N | Наиме- нования мероп- риятий | испол- нитель | Источ- ник финан- сиро- вания | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1 | Мероп- риятия по лик- видации несанк- циони- рован- ных свалок на тер- ритории городс- кого округа и в ле- сных зонах | Коми- тет жилищ- но-ко- ммуна- льного хозяй- ства | Посту- пающая в бюд- жет город- ского округа плата за снос зеле- ных насаж- дений | 660,0 | 150,0 | - | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
2 | Финан- сирова- ние ра- бот по утили- зации ртутных отходов в п.Ка- дала | ООО МП "Гео- про- ект" | Посту- пающая в бюд- жет город- ского округа плата за снос зеле- ных насаж- дений | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
3 | Мероп- риятия по озе- ленению городс- ких те- ррито- рий | Коми- тет жилищ- но-ко- ммуна- льного хозяй- ства | Посту- пающая в бюд- жет город- ского округа плата за снос зеле- ных наса- ждений | 1145,0 | 220,0 | 700,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
4 | Финан- сирова- ние ме- роприя- тий: | Коми- тет жилищ- но-ко- ммуна- льного хозяй- ства админ- истра- ции город- ского округа "Город Чита" | Посту- пающая в бюд- жет город- ского округа плата за снос зеле- ных насаж- дений | 475,0 | 100,0 | 150,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Итого по разделу "Охрана окружа- ющей среды" | | | 2680,0 | 570,0 | 1000,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |
| ИТОГО ПО СОЦИА- ЛЬНОЙ СФЕРЕ | | | 299677,1 | 38989,6 | 64219,2 | 68663,5 | 62484,7 | 65320,1 |
| | | Крае- вой бюджет | 9043,5 | 1500,0 | 1550,0 | 1855,0 | 1915,5 | 2223,0 |
| | | Бюджет город- ского округа | 260683,6 | 24209,6 | 59239,0 | 62528,5 | 56119,2 | 58587,1 |
| | | Внебю- джет- ные источ- ники | 29950,0 | 13280,0 | 3430,0 | 4280,0 | 4450,0 | 4510,0 |
1.8.2.В подразделе 3.2 "Развитие экономики и инфраструктуры городского округа "Город Чита":
1.8.2.1.По направлению "Развитие электроэнергетики" пункты 1, 2 строку "Итого по разделу развитие электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N | Наимено- вания меропри- ятий | Испол- нитель | Источ- ник финан- сиро- вания | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1. | Продол- жение работ по реконст- рукции золоот- вала Чи- тинской Тэц-1 до 2010 года | ТГК N 14 | Внебю- джет- ные источ- ники | 293000,0 | 39000,0 | 150000,0 | 104000,0 | - | - |
2. | Установ- ка тур- бины ст. N 2 на Читинск- ой ТЭЦ-2 | ТГК N 14 | Внебю- джет- ные источ- ники | 58000,0 | 58000,0 | - | - | - | - |
| ИТОГО по разделу "Разви- тие эле- ктроэне- ргетики" | | Внебю- джет- ные источ- ники | 351000,0 | 97000,0 | 150000,0 | 104000,0 | - | - |
1.8.2.2.По направлению "Строительство" пункты 2, 4, 7 изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N | Наимено- вания меропри- ятий | Ис- пол- ните- ль | Источ- ник фи- нанси- рования | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
2. | Восста- новите- льный ремонт жилых домов по ул. Пол- зунова N 26, 27, 28 | МП "Слу- жба зака- зчи- ка" | Бюджет город- ского округа | 45800,0 | | 11800,0 | 8000,0 | 12000,0 | 14000,0 |
4. | Мосты | МП "Чи- таст- рой- за- каз- чик" | Бюджет городс- кого округа | 298960,2 | - | 144080,1 | 154880,1 | - | |
7. | Жилой дом | МП "Чи- таст- рой- за- каз- чик" | Бюджет город- ского округа | 222000,0 | - | 60000,0 | 54000,0 | 54000,0 | 54000,0 |
1.8.2.3.По направлению "Транспорт" пункт 1, транспорт" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
| Наиме- нова- ния меро- прия- тий | Испо- лни- тель | Исто- чник фина- нси- рова- ния | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1. | Приоб- рете- ние автот- ранс- порта | | | | | | | | |
1.1 | трол- лейбу- сы 10 ед. | Коми- тет по упра- вле- нию иму- щест- вом горо- дско- го ок- руга "Го- род Чита" | Бюд- жет горо- дско- го окру- га | 12600,0 | 3000,0 | 9600,0 | - | - | - |
| | МП "Чи- тинс- кое трол- лейб- усное упра- вле- ние" | | 103000,0 | 3000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |
1.2 | авто- бусы 10 ед. | ОАО "Чи- та- спец- внеш- тра- нс" | Вне- бюдж- етные исто- чники | 50000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 410000,0 |
| ИТОГО по ра- зделу "Тран- спорт" | | | 165600,0 | 16000,0 | 44600,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 |
1.8.2.4.По направлению "Реализация инвестиционных проектов" пункты 1, 2, 3, 6 строки "Итого по разделу реализация инвестиционных проектов" и "Итого по экономике" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N | Наиме- нова- ния мероп- риятий | испол- нители | Источ- ники финан- сиро- вания | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1 | ОАО "Аэро- порт Чита" | ОАО "Аэро- порт Чита" | Внебю- джет- ные источ- ники | 60200,0 | 11300,0 | 7000,0 | 41900,0 | - | - |
2 | ЧМДК "Дау- рия" | ЧМДК "Дау- рия" | Внебю- джет- ные источ- ники | 28000,0 | 4000,0 | 24000,0 | - | - | - |
3 | ОАО "Реги- ональ- ное управ- ление строи- тельс- тва" | ОАО "Реги- ональ- ное управ- ление строи- тельс- тва | Внебю- джет- ные источ- ники | 1430000,0 | 680000,0 | 750000,0 | - | - | - |
6 | Созда- ние лесо- пере- раба- тываю- щего комби- ната в городе Чите" | ЗАО "Заб- инком" | Крае- вой бюджет | 77365,2 | - | 1550,0 | 1625,0 | 33648,0 | 40542,0 |
| | | Внебю- джет- ные источ- ники | 438391,9 | - | 23574,1 | 414817,8 | - | - |
| ИТОГО по разде- лу "Реа- лиза- ция инвес- тицио- нных проек- тов" | | | 2051957,1 | 703300,0 | 816124,1 | 458342,8 | 33648,0 | 40542,2 |
| | | Бюджет город- ского округа | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | - |
| | | Крае- вой бюджет | 77365,2 | - | 1550,0 | 1625,0 | 33648,0 | 40542,2 |
| | | Внебю- джет- ные источ- ники | 1964591,9 | 703300,0 | 804574,1 | 456717,8 | - | - |
| | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ЭКОНО- МИКЕ | | | 5393264,3 | 848262,0 | 1701087,2 | 1308637,5 | 742908,1 | 792369,5 |
| | | Феде- раль- ный бюджет | 245000,0 | 15000,0 | 160000,0 | 70000,0 | - | - |
| | | Крае- вой бюджет | 125365,2 | 5000,0 | 25550,0 | 20625,0 | 33648,0 | 40542,2 |
| | | Бюджет город- ского округа | 2554307,2 | 14962,0 | 525963,1 | 622294,7 | 674260,1 | 716827,3 |
| | | Внебю- джет- ные источ- ники | 2468591,9 | 813300,0 | 989574,1 | 595717,8 | 35000,0 | 35000,0 |
1.8.3.В подразделе 3.3. "Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита":
1.8.3.1.По направлению "Муниципальное имущество" пункты 1.1, 1.8, 3.1, 4.3, 7 изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N | Наимено- вания меропри- ятий | Исполни- тель | Источ- ник финан- сиро- вания | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1.1. | Заверше- ние про- цесса разгра- ничения государ- ственной собстве- нности на землю | Комитет по упра- влению имущест- вом адм- инистра- ции гор- одского округа "Город Чита", Департа- мент го- сударст- венного имущест- ва и зе- мельных отноше- ний Заб- айкальс- кого края, Террито- риальное управле- ние Фед- ерально- го аген- тства по управле- нию гос- ударств- енным имущест- вом по Забайка- льскому краю, Управле- ние Фед- ерально- го аген- тства кадастра объектов недвижи- мости по Читинс- кой обл- асти | Бюджет город- ского округа | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | - |
1.6. | Инвента- ризация и меже- вание земельн- ых учас- тков, находящ- ихся в муницип- альной собстве- нности | Комитет по упра- влению имущес- твом ад- минист- рации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 3600,0 | 1000,0 | 1300,0 | 500,0 | 500,0 | 300,0 |
1.8. | Проведе- ние юри- дических действий по госу- дарстве- нной ре- гистраци и прав муницип- альной собстве- нности на земе- льные участки | Комитет по управле- нию имущест- вом админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 95,0 | - | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
3.1. | Проведе- ние оце- нки объ- ектов привати- зации | Комитет по управле- нию имущест- вом админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 800,0 | 250,0 | 300,0 | 150,0 | 100,0 | - |
3.2. | Проведе- ние оце- нки мун- иципаль- ного им- ущества | Комитет по управле- нию имущест- вом админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 4328,0 | 400,0 | 1273,0 | 1080,0 | 915,0 | 660,0 |
4.3. | Инвента- ризация и паспо- ртизация муницип- ального имущест- ва | Комитет по управле- нию имущест- вом админис- трации городс- кого ок- руга "Город Чита" | Бюджет город- кого округа | 6335,0 | 1000,0 | 1635,0 | 1153,0 | 1232,0 | 1315,0 |
7. | Внедрен- ие геои- нформа- ционной системы для уче- та, хра- нения и обработ- ки дан- ных по муници- пальному имущест- ву (про- граммное обеспе- чение) | Комитет по управле- нию имущест- вом | Бюджет город- ского округа | 1014,0 | 600,0 | 54,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 |
1.8.3.2.По направлению "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" дополнить пунктом 4, пункты 1,2,3 строку "Итого по разделу "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
N | Наимено- вание мероприя- тия | Испол- нители | Источ- ники финан- сиро- вания | Всего | Финансовые затраты |
| | | | | в том числе по годам |
| | | | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Приобре- тение лицензи- онного програм- много обеспече- ния для админист- рации городско- го окру- га, Думы городско- го округа "Город Чита", Контроль- но-счет- ной пала- ты город- ского ок- руга "Го- род Чи- та", уп- равление по тари- фам | Адми- нист- рация город- ского округа "Город Чита" | Бюджет город- ского округа | 3000,0 | 2000,0 | 1000,0 | - | - | - |
2. | Организа- ция и ра- звитие оптоволо- конной линии св- язи между структур- ными под- разделен- иями адм- инистра- ции горо- дского округа, Думой го- родского округа "Город Чита", Контроль- но-счет- ной пала- той горо- дского округа "Город Чита", управлен- ие по та- рифам | Админ- истра- ция город- ского округа "Город Чита" | | Бюдж- ет горо- дско- го окру- га | 9000,0 | - | 4000,0 | 3000,0 | 2000,0 | - |
| | | | | | | | | | |
3. | Организа- ция еди- ного те- лефонного простран- ства на основе линии АТС между ст- руктурны- ми подра- зделения- ми админ- истрации городско- го окру- га, Думой городско- го округа "Город Чита", Контроль- но-счет- ной палатой городско- го округа "Город Чита" | Админ- истра- ция город- ского округа "Город Чита" | | Бюд- жет горо- дско- го окру- га | 9450,0 | 1750,0 | - | 3000,0 | 4700,0 | - |
| | | | | | | | | | |
4. | Улучшение материа- льно-тех- нической базы ор- ганов ме- стного самоупра- вления | Админ- истра- ция город- ского округа "Город Чита" | | Бюд- жет горо- дско- го окру- га | 6456,0 | - | 6456,0 | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| Итого по разделу "Развитие материа- льно- техничес- кой базы органов местного самоупра- вления городско- го округа "Город Чита" | | | Бюд- жет горо- дско- го окру- га | 27906,0 | 3750,0 | 11456,0 | 6000,0 | 6700,0 | - |
| | | | | | | | | | |
1.8.3.3.Дополнить направлением 3 "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности", строку "Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
┌──┬──────────────┬─────┬────────┬───────────────────────────────────────┐
│N │Наимено-│Испо-│Исто-│ Всего │ Финансовые затраты │
│ │вание │лни- │чники│ │ │
│ │меропри-│тели │фина-│ │ │
│ │ятия │ │нсир-│ │ │
│ │ │ │ова- │ ├───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ния │ │ в том числе по годам │
│ │ │ │ │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │
│ │ │ │ │ │ г. │ г. │ г. │ г. │ г. │
├──┼────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├──┼────────┴─────┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│ │ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА │
│ │"ГОРОД ЧИТА" ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО │
│ │ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ │
├──┼────────┬─────┬─────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│1 │Меропри-│Коми-│Бюдж-│ 2363,0│ 376,0│ 409,0│ 526,0│ 526,0│ 526,0│
│ │ятия по │тет │ет │ │ │ │ │ │ │
│ │пожарной│по │горо-│ │ │ │ │ │ │
│ │безопас-│упра-│дско-│ │ │ │ │ │ │
│ │ности │вле- │го о-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │нию │круга│ │ │ │ │ │ │
│ │ │иму- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │щест-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │вом │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │адми-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │нист-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │рации│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │горо-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дско-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │го │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │окру-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │га │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │"Го- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │род │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Чита"│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │Упра-│Бюдж-│ 163,0│ 35,0│ 20,0│ 36,0│ 36,0│ 36,0│
│ │ │вле- │ет │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ние │горо-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ГО и │дско-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ЧС │го │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │окру-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │га │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│2.│Меропри-│Упра-│Бюдж-│ 36837,0│ - │ 3076,0│15761,0│10000,0│ 8000,0│
│ │ятия по │влен-│ет │ │ │ │ │ │ │
│ │граждан-│ие ГО│горо-│ │ │ │ │ │ │
│ │ской │и ЧС │дско-│ │ │ │ │ │ │
│ │обороне │ │го о-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │круга│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │Итого по│ │Бюдж-│ 39363,0│ 411,0│ 3505,0│16323,0│10562,0│ 8562,0│
│ │разделу │ │ет │ │ │ │ │ │ │
│ │"Гражда-│ │горо-│ │ │ │ │ │ │
│ │нская │ │дско-│ │ │ │ │ │ │
│ │оборона,│ │го │ │ │ │ │ │ │
│ │защита │ │окру-│ │ │ │ │ │ │
│ │населе- │ │га │ │ │ │ │ │ │
│ │ния и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │террито-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рии гор-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │одского │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Город │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Чита" от│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │чрезвы- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │чайных │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ситуаций│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │природ- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ного и │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │техноге-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нного │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │характе-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ра, обе-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │спечение│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │первич- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ных мер │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │по пожа-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │рной бе-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │зопасно-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сти" │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ИТОГО по│ │Бюдж-│129081,0│10671,0│42823,0│33166,0│26854,0│15567,0│
│ │функцио-│ │ет │ │ │ │ │ │ │
│ │нирова- │ │горо-│ │ │ │ │ │ │
│ │нию орг-│ │дско-│ │ │ │ │ │ │
│ │анов ме-│ │го о-│ │ │ │ │ │ │
│ │стного │ │круга│ │ │ │ │ │ │
│ │самоуп- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │равления│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │городс- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кого ок-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │руга │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Город │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Чита" │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴────────┴─────┴─────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
1.8.4.В подразделе 3.4 направления "Развитие социальной сферы городского округа "Город Чита", "Развитие экономики и инфраструктуры городского округа "Город Чита" и "Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита", строки "Итого по программе", "в том числе:" изложить в следующей редакции:
(тыс. руб.)
┌─────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│Основные │Исто-│ Финансовые затраты │
│направле-│чники│ │
│ния соци-│фина-├─────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│ально-эк-│нси- │ Всего │ в том числе по годам │
│ономичес-│рова-│ │ │
│кого раз-│ния │ ├────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┤
│вития │ │ │ 2008 г.│ 2009 г. │ 2010 г. │ 2011 г.│ 2012 г.│
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ А │ В │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Развитие │ │ 299677,1│ 38989,6│ 64219,2│ 68663,5│ 62484,7│ 65320,1│
│социаль- │ │ │ │ │ │ │ │
│ной сферы│ │ │ │ │ │ │ │
│городско-│ │ │ │ │ │ │ │
│го округа│ │ │ │ │ │ │ │
│"Город │ │ │ │ │ │ │ │
│Чита" │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Крае-│ 9043,5│ 1500,0│ 1550,0│ 1855,0│ 1915,5│ 2223,0│
│ │вой │ │ │ │ │ │ │
│ │бюд- │ │ │ │ │ │ │
│ │жет │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Бюд- │ 260683,6│ 24209,6│ 59239,2│ 62528,5│ 56119,2│ 58587,1│
│ │жет │ │ │ │ │ │ │
│ │горо-│ │ │ │ │ │ │
│ │дско-│ │ │ │ │ │ │
│ │го о-│ │ │ │ │ │ │
│ │круга│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Вне- │ 29950,0│ 13280,0│ 3430,0│ 4280,0│ 4450,0│ 4510,0│
│ │бюдж-│ │ │ │ │ │ │
│ │етные│ │ │ │ │ │ │
│ │исто-│ │ │ │ │ │ │
│ │чники│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Развитие │ │5393264,3│848262,0│1701087,2│1308637,5│742908,1│792369,5│
│экономики│ │ │ │ │ │ │ │
│и инфрас-│ │ │ │ │ │ │ │
│труктуры │ │ │ │ │ │ │ │
│городско-│ │ │ │ │ │ │ │
│го округа│ │ │ │ │ │ │ │
│"Город │ │ │ │ │ │ │ │
│Чита" │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Феде-│ 245000,0│ 15000,0│ 160000,0│ 70000,0│ - │ - │
│ │раль-│ │ │ │ │ │ │
│ │ный │ │ │ │ │ │ │
│ │бюд- │ │ │ │ │ │ │
│ │жет │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Крае-│ 125365,2│ 5000,0│ 25550,0│ 20625,0│ 33648,0│ 40542,2│
│ │вой │ │ │ │ │ │ │
│ │бюд- │ │ │ │ │ │ │
│ │жет │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Бюд- │2554307,2│ 14962,0│ 525963,1│ 622294,7│674260,1│716827,3│
│ │жет │ │ │ │ │ │ │
│ │горо-│ │ │ │ │ │ │
│ │дско-│ │ │ │ │ │ │
│ │го │ │ │ │ │ │ │
│ │окру-│ │ │ │ │ │ │
│ │га │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Вне- │2468591,9│813300,0│ 989574,1│ 595717,8│ 35000,0│ 35000,0│
│ │бюдж-│ │ │ │ │ │ │
│ │етные│ │ │ │ │ │ │
│ │исто-│ │ │ │ │ │ │
│ │чники│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Функцио- │Бюдж-│ 129081,0│ 10671,0│ 42823,0│ 33166,0│ 26854,0│ 15567,0│
│нирование│ет │ │ │ │ │ │ │
│органов │горо-│ │ │ │ │ │ │
│местного │дско-│ │ │ │ │ │ │
│самоупра-│го │ │ │ │ │ │ │
│вления │окру-│ │ │ │ │ │ │
│городско-│га │ │ │ │ │ │ │
│го округа│ │ │ │ │ │ │ │
│"Город │ │ │ │ │ │ │ │
│Чита" │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Итого по│ │5822022,4│897922,6│1808129,4│1410467,0│832246,8│873256,6│
│программе│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│в том │ │ │ │ │ │ │ │
│числе: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Феде-│ 245000,0│ 15000,0│ 160000,0│ 70000,0│ - │ - │
│ │раль-│ │ │ │ │ │ │
│ │ный │ │ │ │ │ │ │
│ │бюд- │ │ │ │ │ │ │
│ │жет │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Крае-│ 134408,7│ 6500,0│ 27100,0│ 22480,0│ 35563,5│ 42765,2│
│ │вой │ │ │ │ │ │ │
│ │бюд- │ │ │ │ │ │ │
│ │жет │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Бюдж-│2944071,8│ 49842,6│ 628025,3│ 717989,2│757233,3│790981,4│
│ │ет │ │ │ │ │ │ │
│ │горо-│ │ │ │ │ │ │
│ │дско-│ │ │ │ │ │ │
│ │го │ │ │ │ │ │ │
│ │окру-│ │ │ │ │ │ │
│ │га │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┤
│ │Вне- │2498541,9│826580,0│ 993004,1│ 599997,8│ 39450,0│ 39510,0│
│ │бюдж-│ │ │ │ │ │ │
│ │етные│ │ │ │ │ │ │
│ │исто-│ │ │ │ │ │ │
│ │чники│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┘
1.9.В разделе 4 Среднесрочного плана "Основные индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы"
1.9.1.Таблицу 4.1 "Основные индикаторы, характеризующие результаты реализации плана" изложить в следующей редакции:
Индикаторы | 2008 год | 2012 год |
Демография и занятость населения | | |
Численность населения на начало года тыс. чел.; | 306,441 | 307,05 |
Коэффициент рождаемости на 1000 населения | 17,0 | 17,5 |
Коэффициент смертности на 1000 населения | 13,4 | 14,2 |
Занято в экономике, всего, тыс. человек | 132,4 | 133,5 |
Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности, тыс. человек; | | |
Промышленность | 13,7 | 13,9 |
Добыча полезных ископаемых | 0,4 | 0,5 |
Обрабатывающие производства | 7,7 | 7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,6 | 5,8 |
Строительство | 9,4 | 9,5 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт а/транспортных средств, мотоциклов | 14,1 | 14,2 |
Транспорт и связь | 21,2 | 21,2 |
Образование | 14,0 | 14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14,1 | 14,0 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,6 | 4,6 |
Прочие виды экономической деятельности | 41,3 | 42,1 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе, % | 13,5 | 12,8 |
Уровень жизни | | |
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб.; | 19048 | 37051,8 |
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года; | 113,6 | 107,5 |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел.; | 19784 | 35449,7 |
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периоду прошлых лет; | 114,7 | 128,8 |
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз; | 4,4 | 5,4 |
Денежные доходы населения, млн. руб.; | 72782,0 | 130607,4 |
Развитие социальной сферы |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, средним персоналом | 37,6 54,9 | 38,5 55,9 |
Обеспеченность населения койками на 10000 чел. | 42,5 | 53,4 |
Число посещений амбулаторно- поликлинических учреждений в смену на 10000 населения | 170,6 | 179,0 |
Общая заболеваемость на 1000 соответствующего населения (всего, детей, взрослых) | 747,0 | 760,0 |
Число дошкольных образовательных учреждений, ед. | 75 | 86 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. | 15667 | 17110 |
Число дневных образовательных учреждений, ед. | 52 | 54 |
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях, чел. | 30860 | 32300 |
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, детей на 100 мест | 136,8 | 126,3 |
Число культурно-досуговых учреждений, ед. | 4 | 5 |
Количество кинотеатров, ед. | 3 | 3 |
Число учреждений дополнительного образования, ед. | 9 | 9 |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. | 3024 | 3310 |
Количество народных коллективов, ед. | 6 | 8 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей | 1961,7 | 2150 |
Количество книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя | 12,5 | 13,5 |
Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровительных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения города | 23,4 | 30,0 |
Охват молодежи различными молодежными движениями, % | 30 | 40 |
Развитие экономики | |
Индекс физического объема промышленного производства | 103,7 | 104,0 |
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом, млн. чел. | 72,1 | 72,3 |
Протяженность одиночных троллейбусных линий, км | 38,4 | 44,4 |
Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км | 22,0 | 25,4 |
Наличие средств связи, квартирных тел./1000 жителей | 226,0 | 276,0 |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 7513,9 | 11726,4 |
Объем работ по виду деятельности "строительство", млн. руб. | 2969,6 | 5642,4 |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв. м | 538,4 | 755,6 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. | 147953 | 266710 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. | 7446,9 | 14997 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел. | 34916,5 | 67042,0 |
Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя | 18,87 | 20,7 |
Удельный вес жилого фонда, обслуживаемого предприятиями частной формы собственности, % | 82 | 100 |
Торговое сальдо внешнеэкономической деятельности, млн. руб. | +743,1 | +439,6 |
Финансы | |
Доходы бюджета городского округа (собственные) | 2729,44 | 2820,0 |
Доходы бюджета от использования муниципального имущества | 254,8 | 132,2 |
Расходы бюджета (на выполнение собственных полномочий) | 3347,88 | 3590,7 |
Текущие расходы | 2718,9 | 3088,0 |
1.9.2.Таблицу 4.2 "Прогноз основных показателей бюджета городского округа "Город Чита" на 2008-2012 годы" изложить в следующей редакции:
(млн. руб.)
Показатели | Годы |
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
1. Доходы бюджета городского округа, всего - | 4233,05 | 4275,14 | 4133,95 | 4194,2 | 4310,1 |
в т.ч. от использова- ния муниципального имущества и земли | 254,8 | 284,85 | 137,98 | 125,88 | 132,2 |
2. Расходы бюджета городского округа, всего - | 4233,05 | 4511,92 | 4413,36 | 4488,4 | 4539,4 |
в т.ч. текущие расходы | 3563,18 | 3791,82 | 3707,2 | 3747,8 | 3772,2 |
2.В План социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год, принятый решением Думы городского округа "Город Чита" от 20.12.2007 N 210, внести изменения следующего содержания:
2.1.Раздел 1 "Индикаторы социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год" Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год изложить в следующей редакции:
Индикаторы | 2008 год |
Демография и занятость населения | |
Численность населения на начало года тыс. чел.; | 306,441 |
Коэффициент рождаемости на 1000 населения | 17,0 |
Коэффициент смертности на 1000 населения | 13,4 |
Занято в экономике, всего, тыс. человек | 132,4 |
Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности, тыс. человек: | |
Промышленность, в том числе | 13,7 |
Добыча полезных ископаемых | 0,4 |
Обрабатывающие производства | 7,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 5,6 |
Строительство | 9,4 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт а/транспортных средств, мотоциклов | 14,1 |
Транспорт и связь | 21,2 |
Образование | 14,0 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 14,1 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 4,6 |
Прочие виды экономической деятельности | 41,3 |
Удельный вес занятых в малом бизнесе, % | 13,5 |
Уровень жизни | |
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб.; | 19048 |
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года; | 113,6 |
Среднедушевые денежные доходы населения, руб./чел.; | 19784 |
Реально располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периоду прошлых лет | 114,7 |
Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, раз; | 4,4 |
Денежные доходы населения, млн. руб.; | 72782,0 |
Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами, средним персоналом | 37,6 54,9 |
Обеспеченность населения койками на 10000 чел. | 42,5 |
Число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в смену на 10000 населения | 170,6 |
Общая заболеваемость на 1000 соответствующего населения (всего, детей, взрослых) | 747,0 |
Число дошкольных образовательных учреждений, ед. | 75 |
Численность детей в муниципальных ДОУ, чел. | 15667 |
Число дневных образовательных учреждений, ед. | 50 |
Численность учащихся в дневных общеобразовате- льных учреждениях, чел. | 30860 |
Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования, детей на 100 мест | 136,8 |
Число культурно-досуговых учреждений, ед. | 4 |
Количество кинотеатров, ед. | 3 |
Число учреждений дополнительного образования, ед. | 9 |
Количество учащихся в учреждениях дополнитель- ного образования, чел. | 3024 |
Количество народных коллективов, ед. | 6 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на 1000 жителей | 1961,7 |
Кол-во книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя | 12,5 |
Удельный вес лиц, занимающихся в оздоровитель- ных и спортивных секциях и группах, в % от всего населения города | 23,4 |
Охват молодежи различными молодежными движениями, % | 30 |
Развитие экономики | |
Индекс физического объема промышленного производства | 103,7 |
Перевезено пассажиров муниципальным транспортом и автобусами физических лиц, привлеченными на маршруты общего пользования, млн. чел. | 72,1 |
Протяженность одиночных троллейбусных линий, км | 38,4 |
Протяженность одиночных автобусных маршрутов, км | 22,0 |
Наличие средств связи, квартирных тел./1000 жителей | 226,0 |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 7513,9 |
Объем работ по виду деятельности "строительство", млн. руб. | 2969,6 |
Ввод жилья на 1000 жителей, кв. м | 538,4 |
Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел. | 147953 |
Оборот общественного питания на душу населения, руб./чел. | 7446,9 |
Объем платных услуг на душу населения, руб./чел | 34916,5 |
Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя | 18,87 |
Удельный вес жилого фонда, обслуживаемого предприятиями частной формы собственности, % | 82 |
Торговое сальдо внешнеэкономической деятельно- сти, млн. руб. | + 743,1 |
Финансы | |
Доходы бюджета городского округа (собственные) | 2729,44 |
Доходы бюджета от использования муниципального имущества | 254,8 |
Расходы бюджета (на выполнение собственных полномочий) | 3347,8 |
в т.ч. текущие расходы | 2718,9 |
2.2.Внести изменения в раздел 2 Плана социально-экономического развития городского округа "Город Чита" на 2008 год следующего содержания:
2.2.1.Раздел "Развитие экономики":
2.2.1.1.По направлению "Развитие электроэнергетики" пункты 1, 2, строку " Итого по разделу развитие электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
N | N КП СЭР | Наименование мероприятий | Исполни- тель | Источники финанси- рования | Стоимость в тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1. | Продолжение работ по реконструкции золоотвала Читинской ТЭЦ-1 до 2010 года | ТГК N 14 | Внебюдже- тные источники | 39000,0 |
2 | 2. | Установка турбины ст. N 2 на Читин- ской ТЭЦ-2 | ТГК N 14 | Внебюдже- тные источники | 58000,0 |
| | ИТОГО по разделу "Развитие элек- троэнергетики" | | Внебюдже- тные источники | 97000,0 |
2.2.1.2 Пункты 1, 2, 3, 6 направления "Реализация инвестиционных проектов", строки " Итого по разделу Реализация инвестиционных проектов" и " Итого по экономике" изложить в следующей редакции:
N | N КП СЭР | Наименование мероприятий | Исполни- тель | Источники финанси- рования | Стоимость в тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1 | ОАО "Аэропорт Чита" | ОАО "Аэропорт Чита" | Внебюдже- тные источники | 11300,0 |
2 | 2 | ЧМДК "Даурия" | ЧМДК "Даурия" | Внебюдже- тные источники | 4000,0 |
3 | 3 | ОАО "Региональное управление строительства" | ОАО "Региона- льное уп- равление строите- льства" | Внебюдже- тные источники | 680000,0 |
4 | 6 | Создание лесопере- рабатывающего комбината в городе Чите | ЗАО "Забин- ком" | Краевой бюджет | |
| | | | Внебюдже- тные источники | - |
| | ИТОГО по разделу "Реализация инвестиционных проектов" | | | 703300,0 |
| | | | Бюджет город- ского округа | |
| | | | Краевой бюджет | |
| | | | Внебюдже- тные источники | 703300,0 |
| | | | | |
| | ИТОГО ПО ЭКОНОМИКЕ | | | 848262,0 |
| | | | Федераль- ный бюджет | 15000,0 |
| | | | Краевой бюджет | 5000,0 |
| | | | Бюджет город- ского округа | 14962,0 |
| | | | Внебюдже- тные источники | 813300,0 |
2.2.2.Раздел " Функционирование органов местного самоуправления городского округа "Город Чита":
2.2.2.1.Пункт 3 направления "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита", строку " Итого по разделу "Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
N | КП СЭР | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источни- ки финанси- рования | Стоимо- сть в тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | Организация единого телефонно- го пространства на основе линии АТС между структурными подразделениями администрации городского округа, Думой городского округа "Город Чи- та", Контрольно- счетной палатой городского округа "Город Чита" | Администра- ция городс- кого округа "Город Чита" | Бюджет городс- кого округа | 1750,0 |
| | Итого по разделу "Развитие материа- льно-технической базы органов мест- ного самоуправле- ния городского ок- руга "Город Чита" | | | 3750,0 |
2.2.3.Дополнить направлением "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности", строки "Итого по разделу "Гражданская оборона, защита населения и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности", "Итого по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" изложить в следующей редакции:
N | N КП СЭР | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источни- ки финанси- рования | Стоимо- сть в тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1 | Мероприятия по пожарной безо- пасности | Комитет по управлению имуществом администра- ции городс- кого округа "Город Чита" | Бюджет городс- кого ок- руга | 376,0 |
| | | Управление ГО и ЧС | | 35,0 |
| | Итого по разделу "Гражданская обо- рона, защита насе- ления и территории городского округа "Город Чита" от чрезвычайных ситу- аций природного и техногенного хара- ктера, обеспечение первичных мер пож- арной безопаснос- ти" | | | 411,0 |
| | ИТОГО по функционированию органов местного самоуправления городского округа "Город Чита" | | | 10671,0 |
2.2.1.2.Строку " Всего по программе" изложить в следующей редакции:
N | N КП СЭР | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источни- ки финанси- рования | Стоимо- сть в тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Всего по программе | | | 897922,6 |
| | | | Федера- льный бюджет | 15000,0 |
| | | | Краевой бюджет | 6500,0 |
| | | | Бюджет город- ского округа | 49842,6 |
| | | | Внебюд- жетные источни- ки | 826580,0 |
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию городского округа "Город Чита" (А.Д. Михалев) и постоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа "Город Чита" (Н.П. Сигачев).
4.Опубликовать настоящее решение в газете "Читинское обозрение".
Мэр города Читы
А.Д.МИХАЛЁВ