" Источник финансирования | 2004 год | 2005 год | 2006 год | Всего |
Городской бюджет | 25127,0 | 12210,5 | 33198,0 | 70535,5 |
Другие источники (средст- ва ОМС МУЗ, внебюджетные средства) | 3004,0 | 9,0 | 3004,0 | 6017,0 |
ИТОГО: | 28131,0 | 12219,5 | 36202,0 | 76552,5" |
┌─────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────┐ │" Мероприятия программы │Сумма финан- │Ответствен-│Источник │ │ │сирования │ный испол- │финанси- │ │ │(тыс. рублей)│нитель │рования │ │ ├─────────────┤ │ │ │ │ 2005 год │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │1. Организация диабетологической│ 24,0 │УЗМ │Горбюджет│ │помощи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.1. Организация и оснащение школ│ │Главные │ │ │больного СД (телевизор, видео-│ │врачи │ │ │приставка, слайдопроектор, видео-│ │МУЗ │ │ │материалы) в МСЧНПЗ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │1.2. Обеспечение диспансерного│ 86,5 │УЗМ │Горбюджет│ │наблюдения больных сахарным диа-│ │Главные │ │ │бетом средствами контроля и вве-│ │врачи │ │ │дения (тест-полоски, шприцы, иг-│ │МУЗ │ │ │лы) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │1.3. Выделение эндокринологичес-│ 2 - 3 койки │Главный │ │ │ких коек в дневных стационарах│ │врач │ │ │поликлиник: │ │ │ │ │ поликлиника N 3 │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │1.4. Организация и открытие прие-│ 200,0 │УЗМ │Горбюджет│ │ма восстановительного лечения эн-│ │Главный │ │ │докринологических больных (с из-│ │врач │ │ │быточным весом) в ГФТП: │ │ГПВЛ │ │ │- оснащение оборудованием (вело-│ │ │ │ │эргометр) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │2. Обеспечение функционирования│ 5,0 │Главные │Внебюд- │ │городского уровня государственно-│ │врачи │жетные │ │го регистра больных СД (програм-│ │ │средства │ │мное обеспечение) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │3. Организация системной профи-│ │УЗМ │ │ │лактики СД: │ │ │ │ │ │ │Главный │ │ │3.1. Организация санитарно-про-│ │врач │ │ │светительной работы (статьи в│ │поликлиники│ │ │СМИ, брошюры, лекции по ТВ, ра-│ │N 3 │ │ │дио) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │3.2. Формирование и ведение групп│ │Главные │ │ │риска развития СД │ │врачи │ │ │ │ │МУЗ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │4. Лекарственное обеспечение│ │УЗМ │Горбюджет│ │больных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4.1. Централизованное обеспечение│ 6500,0 │ │ │ │больных инсулинами │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │4.2. Обеспечение таблетированными│ 4000,0 │УЗМ │Горбюджет│ │сахароснижающими препаратами │ │ │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │5. Повышение профессионального│ 4,0 │УЗМ │Внебюд- │ │уровня врачей (специализация,│ │Главные │жетные │ │усовершенствование) │ │врачи │средства │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │6. Организация медико-социальной│ 1400,0 │Комитет по│Горбюджет│ │помощи больным в виде денежных│ │труду и со-│ │ │пособий │ │циальной │ │ │ │ │защите на-│ │ │ │ │селения │ │ ├─────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┤ │ИТОГО: │ 12219,5 │ │ │ │городской бюджет │ 12210,5 │ │ │ │внебюджетные средства │ 9,0 │ │ "│ └─────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────┘