Наименование | 2012 год | В том числе по кварталам | |||
I | II | III | IV | ||
МУП "ПАТП N 1" города Ярославля | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 10632,3 | 2519,7 | 2738,8 | 2711,1 | 2662,7 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 1346261,6 | 319044,4 | 346786,8 | 343279,4 | 337151,0 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 658424,8 | 157186,6 | 167368,1 | 167825,2 | 166044,9 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 415869,0 | 89528,3 | 94371,8 | 116448,1 | 115520,8 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 166501,1 | 36922,8 | 39125,6 | 45463,2 | 44989,5 |
- от реализации проездных билетов | 52210,7 | 10953,5 | 11544,1 | 14912,8 | 14800,3 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 197157,2 | 41652,0 | 43702,1 | 56072,1 | 55731,0 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 203131,2 | 58143,5 | 63188,5 | 41326,1 | 40473,1 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 19,1051 | 23,0756 | 23,0716 | 15,2433 | 15,2000 |
ОАО "Яргорэлектротранс" | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 8912,6 | 2260,5 | 2083,3 | 2250,8 | 2318,0 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 1076103,2 | 275137,8 | 251171,0 | 270958,2 | 278836,2 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 624347,5 | 155315,5 | 151995,4 | 157770,3 | 159266,3 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 458699,4 | 101601,7 | 99928,3 | 128038,4 | 129131,0 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 210305,6 | 48079,2 | 46946,1 | 57303,9 | 57976,4 |
- от реализации проездных билетов | 34641,2 | 7462,0 | 7291,7 | 9893,4 | 9994,1 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 213752,6 | 46060,5 | 45690,5 | 60841,1 | 61160,5 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 102739,1 | 38229,7 | 36415,2 | 13836,8 | 14257,4 |
в том числе на 1 км пробега, руб. | 11,5274 | 16,9121 | 17,4796 | 6,1475 | 6,1507 |
ИТОГО по хозяйствующим субъектам | |||||
1. Пробег с пассажирами, тыс. км | 25464,4 | 6227,4 | 6294,4 | 6461,8 | 6480,8 |
2. Транспортная работа, пасс. место-км | 3121407,5 | 765044,4 | 771825,0 | 791382,7 | 793155,4 |
3. Плановые расходы - всего, тыс. руб. | 1599732,3 | 390054,2 | 398310,8 | 406045,9 | 405770,9 |
4. Плановые доходы - всего, тыс. руб. | 1101509,6 | 240249,8 | 245001,7 | 308199,3 | 308058,8 |
в том числе: | |||||
- от кондукторской формы обслуживания | 454610,8 | 102532,4 | 103906,8 | 123985,2 | 124186,4 |
- от реализации проездных билетов | 114267,0 | 24231,8 | 24754,7 | 32645,7 | 32634,8 |
- от проезда отдельных категорий граждан и возмещения выпадающих доходов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и органов городского самоуправления | 531616,4 | 113485,6 | 115637,2 | 151256,0 | 151237,6 |
5. Субсидия на возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением, тыс. руб. | 397354,0 | 124805,5 | 128552,4 | 72212,9 | 71783,2 |