-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Саратовская область
Решение от 28 сентября 2009 года № 424

О внесении изменений в Решение муниципального Собрания N 312 от 15 августа 2008 г. "О муниципальной целевой программе "Развитие сети общеобразовательных учреждений Новобурасского муниципального района на 2008 - 2010 гг."

Принято
Муниципальным Собранием Новобурасского муниципального района (Саратовская обл.)
28 сентября 2009 года
    В связи с перераспределением денежных средств, муниципальное Собрание решило:
    1.Внести изменения в Решение муниципального Собрания N 312 от 15 августа 2008 г. "О муниципальной целевой программе "Развитие сети общеобразовательных учреждений Новобурасского муниципального района на 2008 - 2010 гг.", (с изменениями от 3 апреля 2009 г.), в связи с внесением изменений в бюджет на 2009 год, а также в связи с недостаточным объемом денежных средств увеличить п. 13 "Организация подвоза учащихся для обучения в образовательные учреждения" на 350 тыс. руб., изложив данные пункты и строки: "всего", "в том числе", в следующей редакции:
  1.    ┌──┬────────────────────┬────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐ 
       │N │Основные мероприятия│Исполнители │Срок     │   Источники   │     Стоимость (тыс. руб.)     │    Ожидаемые    │ 
       │  │     программы      │и участники │испол-   │финансирования ├────────┬──────┬───────┬───────┤   результаты    │ 
       │  │                    │            │нения    │               │ 2008 - │ 2008 │2009 г.│2010 г.│   реализации    │ 
       │  │                    │            │         │               │2010 г. │  г.  │       │       │    программы    │ 
       ├──┼────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────────┤ 
       │1 │         2          │     3      │    4    │       5       │   6    │  7   │   8   │   9   │       10        │ 
       ├──┼────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────────┤ 
       │8 │Разработка          │Управление  │2008/2010│Муниципальный  │    20,0│  20,0│    -  │    -  │Сформированное   │ 
       │  │нормативно-правовой │образования │         │бюджет (текущее│        │      │       │       │нормативно-      │ 
       │  │базы, внесение      │            │         │финансирование)│        │      │       │       │правовое         │ 
       │  │изменений в Уставы  │            │         │               │        │      │       │       │обеспечение      │ 
       │  │учреждений          │            │         │               │        │      │       │       │образовательного │ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │процесса         │ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │                 │ 
       │9 │Организация         │Управление  │2008/2010│Муниципальный  │        │      │       │       │Обеспечение      │ 
       │  │противопожарных     │образования │         │бюджет (текущее│        │      │       │       │условий для      │ 
       │  │мероприятий:        │            │         │финансирование)│        │      │       │       │получения        │ 
       │  │- ремонт            │            │         │               │   260,0│   -  │    -  │  260,0│качественного    │ 
       │  │электрооборудования;│            │         │               │        │      │       │       │общего           │ 
       │  │- перезарядка и     │            │         │               │    70,0│   -  │    -  │   70,0│образования      │ 
       │  │приобретение        │            │         │               │        │      │       │       │                 │ 
       │  │огнетушителей;      │            │         │               │   360,0│   -  │       │  360,0│                 │ 
       │  │- обслуживание АПС  │            │         │               │        │      │       │       │                 │ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │                 │ 
       │10│Организация текущего│Управление  │2008/2010│Областной      │     -  │      │    -  │    -  │Обеспечение      │ 
       │  │ремонта (все        │образования │         │бюджет         │        │      │       │       │условий       для│ 
       │  │общеобразовательные │            │         │Муниципальный  │  2336,4│ 336,4│    -  │ 2000,0│получения        │ 
       │  │учреждения)         │            │         │бюджет         │        │      │       │       │качественного    │ 
       │  │                    │            │         │Внебюджетные   │   950,0│   -  │  450,0│  500,0│общего           │ 
       │  │                    │            │         │источники      │        │      │       │       │образования      │ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │                 │ 
       │13│Организация  подвоза│Управление  │2008/2010│Муниципальный  │    21,1│   2,1│    -  │   19,0│Обеспечение      │ 
       │  │учащихся:           │образования │         │бюджет (текущее│        │      │       │       │условий       для│ 
       │  │- для профильного   │            │         │финансирование)│        │      │       │       │получения        │ 
       │  │обучения в базовые  │            │         │               │        │      │       │       │качественного    │ 
       │  │школы;              │            │         │               │        │      │       │       │общего           │ 
       │  │- для обучения в МОУ│            │         │               │  1240,0│ 210,0│  700,0│  330,0│образования      │ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │                 │ 
       │14│Обеспечение         │Управление  │2008/2010│Федеральный    │     -  │   -  │    -  │    -  │Наличие          │ 
       │  │высокоскоростного   │образования │         │бюджет         │        │      │       │       │Интрасети,       │ 
       │  │доступа в сеть      │            │         │Областной      │     -  │   -  │    -  │    -  │охватывающей   ОУ│ 
       │  │Интернет.           │            │         │бюджет         │        │      │       │       │района           │ 
       │  │Создание   Интрасети│            │         │Муниципальный  │  1145,0│  15,0│    -  │ 1130,0│                 │ 
       │  │информационно-      │            │         │бюджет         │        │      │       │       │                 │ 
       │  │управляющих систем  │            │         │               │        │      │       │       │                 │ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │                 │ 
       │16│Переподготовка      │Управление  │2008/2010│Областной      │     -  │   -  │    -  │    -  │Повышение        │ 
       │  │педагогических      │образования │         │бюджет         │        │      │       │       │профессионального│ 
       │  │работников,         │            │         │Муниципальный  │    96,0│  32,0│    -  │   64,0│уровня           │ 
       │  │осуществляющих      │            │         │бюджет         │        │      │       │       │педагогических   │ 
       │  │профильное          │            │         │               │        │      │       │       │работников,      │ 
       │  │обучение на  старшей│            │         │               │        │      │       │       │осуществляющих   │ 
       │  │ступени             │            │         │               │        │      │       │       │профессиональное │ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │обучение       на│ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │старшей ступени  │ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │                 │ 
       │18│Осуществление       │Управление  │2008/2010│Муниципальный  │     3,0│   1,0│    -  │    2,0│Коррекция плана  │ 
       │  │мониторинга         │образования │постоянно│бюджет (текущее│        │      │       │       │действий по      │ 
       │  │реализации программы│            │         │финансирование)│        │      │       │       │реализации       │ 
       │  │                    │            │         │               │        │      │       │       │программы        │ 
       ├──┼────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────────┤ 
       │  │Всего               │            │         │               │114982,4│2168,8│17078,6│95735,0│                 │ 
       ├──┼────────────────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────────────┤ 
       │  │В том числе         │            │         │Федеральный    │     -  │   -  │    -  │    -  │                 │ 
       │  │                    │            │         │бюджет         │        │      │       │       │                 │ 
       │  │                    │            │         │Областной      │108457,2│1528,6│15928,6│91000,0│                 │ 
       │  │                    │            │         │бюджет         │        │      │       │       │                 │ 
       │  │                    │            │         │Муниципальный  │  5551,5│ 616,5│  700,0│ 4235,0│                 │ 
       │  │                    │            │         │бюджет         │        │      │       │       │                 │ 
       │  │                    │            │         │Внебюджетные   │   973,7│  23,7│  450,0│  500,0│                 │ 
       │  │                    │            │         │источники      │        │      │       │       │                 │ 
       └──┴────────────────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────────────┘ 
  2. 2.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
    Глава
    Новобурасского муниципального района
    А.М.РЯБОВ