"Объемы и источники финансирования | Источники и объемы финансирования МДЦП в 2011-2013 годах - 834406,1 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 392181,2 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.; - средства местного бюджета - 374497,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета за долю муниципальной собственности - 7,8 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 4574,7 тыс. руб.; 2012 год - 215169,0 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета - 215169,0 тыс. руб.; 2013 год - 227055,9 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета - 227055,9 тыс. руб. Объем и источники финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год". |
"- количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт лифтов, - 39";
"Наименование мероприятий | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | ||
2011 | 2012 | 2013 | ||
Обеспечение текущего управления реализацией Программы | Местный бюджет | 28568,3 | 22913,1 | 24236,3 |
Информационное обеспечение реализации мероприятий Программы, подготовка и распространение аналитических материалов о ходе реализации мероприятий Программы | Местный бюджет | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего: | Местный бюджет | 28666,3 | 22913,1 | 24236,3". |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники и объемы финансирования подпрограммы в 2011-2013 годах - 48446,5 тыс. руб., в том числе: в 2011 году - 48446,5 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета - 13109,2 тыс. руб.; - средства местного бюджета - 30762,6 тыс. руб., в том числе: - средства местного бюджета за долю муниципальной собственности - 7,8 тыс. руб.; - внебюджетные средства - 4574,7 тыс. руб.; 2012-2013 годы - объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год". |
"- количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт лифтов - 39";
┌───┬──────────────────────────────────┬────┬─────┬────┬─────┬───────────┐ │"8 │Количество многоквартирных домов │шт. │ 23 │ 32 │ 39 │Показатель │ │ │(МКД), в которых выполнен │ │ │ │ │ будет │ │ │капитальный ремонт лифтов │ │ │ │ │ рассчитан │ │ │ │ │ │ │ │ после │ │ │ │ │ │ │ │определения│ │ │ │ │ │ │ │ средств │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼───────────┤ │9 │Количество победителей городских │шт. │ - │ - │ 9 │Показатель │ │ │смотров-конкурсов │ │ │ │ │ будет │ │ │ │ │ │ │ │ рассчитан │ │ │ │ │ │ │ │ после │ │ │ │ │ │ │ │определения│ │ │ │ │ │ │ │ средств │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼───────────┤ │10 │Количество МКД, оснащенных │шт. │ - │458 │ 107 │Показатель │ │ │приборами учета энергетических │ │ │ │ │ будет │ │ │ресурсов, в том числе: │ │ │ │ │ рассчитан │ │ │- узлы учета тепловой энергии и │шт. │ - │ 0 │ 9 │ после │ │ │теплоносителя; │ │ │ │ │определения│ │ │- узлы учета холодного │шт. │ - │458 │ 98 │ средств". │ │ │водоснабжения │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴───────────┘
"3. Капитальный ремонт лифтов на условиях софинансирования собственниками помещений | Местный бюджет | 15287,0 | - | - |
Внебюджетные средства | 1698,3 | - | - | |
15. Разработка проектной документации и замена лифтов по адресам: ул. Академика Королева, 6, ул. Дружбы, 5 | Местный бюджет | 5233,2 | - | - |
Внебюджетные средства | 273,2 | - | -". |
"2. Оснащение МКД приборами учета энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) | Местный бюджет | 3367,6 | - | - |
Внебюджетные средства | 1617,3 | - | -". |
"1. Устройство в многоквартирных домах пандусов для обеспечения перемещения инвалидных колясок | Местный бюджет | 128,5 | - | -". |
"Всего по подпрограмме: | 48446,5 | - | - | |
из них: | ||||
Областной бюджет | 13109,2 | - | - | |
Внебюджетные средства | 4574,7 | - | - | |
Местный бюджет | 30762,6 | - | -". |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 337838,2 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 337838,2 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 142288,4 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 142288,4 тыс. руб.; 2012 год - 94830,4 тыс. руб.; 2013 год - 100719,4 тыс. руб.". |
"Таблица 2
Мероприятия подпрограммы Объем финансового обеспечения, тыс. руб. 2011 2012 2013 1. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа Капитальный ремонт зеленых насаждений 16707,4 13262,1 14084,3 Содержание и текущий ремонт зеленых насаждений 19726,3 23465,3 24920,1 Содержание и ремонт ливневой канализации, включая расчеты и платежи, связанные с содержанием объектов ливневой канализации 5392,6 9092,1 9665,8 Прочие мероприятия по благоустройству и озеленению территории городского округа всего, в том числе: 34152,1 9464,6 10051,2 - обустройство территорий округов (по предложениям избирателей) 19848,0 0,0 0,0 - организация и проведение городского смотра-конкурса на звание "Лучшая город- ская елка, лучшая елка предприятия, лучшая внутриквартальная елка" 13,5 0,0 0,0 Всего по пункту 1 75978,4 55284,1 58721,4 2. Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия, в том числе: 1642,8 1768,7 1878,3 - противопожарные мероприятия 599,6 308,7 327,8 Всего по пункту 2 1642,8 1768,7 1878,3 3. Организация освещения улиц Реконструкция сетей уличного освещения ул. Ленина, пл. Победы 7439,0 0,0 0,0 Устройство сетей наружного освещения 2870,9 0,0 0,0 Разработка проектно-сметной документации 395,4 0,0 0,0 Содержание и ремонт объектов наружного освещения, в том числе: 11663,5 12027,7 12773,4 - мероприятия по энергосбережению 1505,8 1378,3 1450,4 Освещение улиц 21920,4 23542,5 25002,1 Всего по пункту 3 44289,2 35570,2 37775,5 4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Строительство 3-го пускового комплекса городского кладбища N 2 6346,0 0,0 0,0 Содержание и ремонт мест захоронения 2842,7 1982,8 2105,7 Капитальный ремонт мест захоронения 830,4 0,0 0,0 Прочие мероприятия по организации риту- альных услуг и содержанию мест захоро- нений 136,5 224,6 238,5 Всего по пункту 4 10155,6 2207,4 2344,2 5. Обеспечение выполнения функций МКУ "ДС и ГХ", укрепление его материально- технической базы 10190,1 0,0 0,0 Всего по пункту 5 10190,1 0,0 0,0 6. Мероприятия по охране окружающей среды 32,3 0,0 0,0 Всего по пункту 6 32,3 0,0 0,0 Итого: 142288,4 94830,4 100719,4 ".
└─────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 272245,6 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 133842,4 тыс. руб., в том числе: - за счет местного бюджета - 133842,4 тыс. руб.; 2012 год - 67783,2 тыс. руб.; 2013 год - 70620,0 тыс. руб.". |
Мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. | Исполнители | Сроки исполнения | ". | ||
2011 | 2012 | 2013 | |||||
1. Сохранение и развитие автомобильных дорог и сооружений на них в границах городского округа | |||||||
1.1. Проектирование и установка светофорных объектов | Местный бюджет | 1469,5 | 954,1 | 1013,6 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
1.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Местный бюджет | 0,0 | 1286,4 | 0,0 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
1.3. Изготовление раздаточного материала (памятка водителю) | Местный бюджет | 19,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
1.4. Изготовление и установка рекламных щитов по пропаганде безопасности дорожного движения | Местный бюджет | 286,1 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
1.5. Разработка проектной документации по установке видеокамер | Местный бюджет | 178,9 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
Итого по пункту 1: | 1953,6 | 2240,5 | 1013,6 | ||||
2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования | |||||||
2.1. Содержание, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | Местный бюджет | 3565,8 | 3991,8 | 4908,3 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
2.2. Установка 677 шт. дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков | Местный бюджет | 1540,9 | 634,6 | 673,9 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
2.3. Нанесение линий дорожной разметки в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | Местный бюджет | 2045,8 | 2310,5 | 1784,8 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
2.4. Разработка схем дислокации технических средств регулирования дорожного движения на 19 объектах | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
Итого по пункту 2: | 7152,5 | 6936,9 | 7367,0 | ||||
3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | |||||||
3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров | Местный бюджет | 67161,3 | 0,0 | 0,0 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
3.2. Содержание и текущий ремонт дорог | Местный бюджет | 57575,0 | 58605,8 | 62239,4 | МКУ "ДСиГХ" | 2011-2013 | |
3.3. Разработка Положения о подготовке и выдаче специальных разрешений на провоз тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, относящимся к собственности города Волгодонска | Финансирование не требуется | МКУ "ДСиГХ" | 01.11.2011 | ||||
3.4. Разработка Положения о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, относящимся к собственности города Волгодонска, транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов | Финансирование не требуется | МКУ "ДСиГХ" | 01.12.2011 | ||||
3.5. Разработка нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели | Финансирование не требуется | МКУ "ДСиГХ" | 01.09.2011 | ||||
Итого по пункту 3: | 124614,6 | 58605,8 | 62239,4 | - | - | ||
Всего | 133842,4 | 67783,2 | 70620,0 | - | - | ||
из них: | |||||||
местный бюджет | 133842,4 | 67783,2 | 70620,0 | - | - |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансовых средств подпрограммы составляет 100060,1 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 100060,1 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 38937,6 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 38937,6 тыс. руб.; 2012 год - 29642,3 тыс. руб.; 2013 год - 31480,2 тыс. руб.". |
"1 | Субсидирование горэлектротранспорта на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа и экономически обоснованным тарифом | 32100,00 | 29642,3 | 31480,2". |
"Итого | 38937,6 | 29642,3 | 31480,2". |