"11. УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФРРМФ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
Цель расходования средств Код функ- циональ- ной класси- фикации бюд- жетных расходов (раз- делы, подраз- делы) 1 этап Программы 2 этап Программы Всего по 1 этапу Софинан- сиро- вание из бюджета города Субсидии из ФРРМФ Всего по 2 этапу Софинан- сиро- вание из бюджета города Субсидии из ФРРМФ 1. Расходы на модернизацию отраслевых (функциональных) органов администрации 0114 23 645,1 5 313,0 18 332,1 10 182,4 2 300,0 7 882,4 1.1. Приобретение компьютеров, серверов, интерактивной доски и иной оргтехники 0114 3 651,0 730,2 2 920,8 8 682,4 2 000,0 6 682,4 1.2. Приобретение многофункциональных устройств (принтеры, копировальные аппараты) 0114 1045,5 209,1 836,4 500,0 100,0 400,0 1.3. Разработка и модернизация сайта муниципального образования 0114 479,0 239,0 240,0 1000,0 200,0 800,0 1.4. Приобретение программного обеспечения для финансовых органов администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", лицензионного программного обеспечения 0114 18 469,6 4 134,7 14 334,9 0 0 0 2. Расходы на оплату опытно- конструкторских, научно- исследовательских работ, оказания консультационных услуг, выполняемых в рамках реализации мероприятий Программы 0114 11590,0 2 320,0 9 270,0 15 250,0 3 050,0 12 200,0 3. Расходы на управление Программой (премирование муниципальных служащих, эффективно принимающих участие в реализации Программы; подготовка и сопровождение отчетности по реализации Программы в Министерстве финансов РФ; прочие затраты на управление реализацией Программы) 0114 3 882,0 777,0 3 105,0 6 250,0 1 250,0 5 000,0 4. Расходы на подготовку кадров (повышение квалификации муниципальных служащих, сотрудников администрации городского округа) 0114 3 600,0 720,0 2 880,0 4 360,9 872,2 3 488,7 Итого 0114 42 717,1 9 130,0 33 587,1 36 043,3 7472,2 28 571,1 Погашение долговых обязательств 0 0 0 Капитальные вложения 0 0 0 Социально значимые расходы 0 0 0 ВСЕГО 0114 42 717,1 9 130,0 33 587,1 36 043,3 7472,2 28 571,1".