"Паспорт Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
Наименование Программа социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года (далее - Программа) Основание для разработки 1. Федеральный закон от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально- экономического развития Российской Федерации". 2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года N 284-I "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Республики Бурятия". 3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 4 мая 2007 года N 151 "О Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2017 года" Государственный заказчик Правительство Республики Бурятия Разработчики 1. Министерство экономики Республики Бурятия. 2. Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия. 3. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации" Исполнители Программы 1. Исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия. 2. Органы местного самоуправления в Республике Бурятия. 3. Хозяйствующие субъекты и общественные организации в Республике Бурятия Стратегическая цель Программы Повышение уровня и качества жизни населения Республики Бурятия Приоритеты Программы Рост экономического потенциала. Повышение уровня и качества жизни населения. Развитие инфраструктуры Сроки реализации Программы 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года Объем и источники финансирования Программы Общий объем финансирования Программы составит 287641,6 млн. рублей. Источники финансирования Программы: федеральный бюджет - 65742,8 млн. рублей; республиканский бюджет - 29022,1 млн. рублей; бюджеты муниципальных районов и городских округов - 12450,6 млн. рублей; бюджеты поселений - 309,7 млн. рублей; собственные и привлеченные средства организаций - 180116,2 млн. рублей Ожидаемые результаты реализации Программы Достижение до 2017 года: валовой региональный продукт - 554,5 млрд. рублей; доходы консолидированного бюджета - 55,2 млрд. рублей; численность населения с доходами ниже прожиточного минимума - 126 тыс. чел. Достижение до 2010 года: валовой региональный продукт - 138,6 млрд. рублей; доходы консолидированного бюджета - 33,8 млрд. рублей; численность населения с доходами ниже прожиточного минимума - 212,0 тыс. чел. Организация контроля за исполнением Программы Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет государственный заказчик - Правительство Республики Бурятия";
2) в разделе III "Цели, задачи и основные направления Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года":
2.1) таблицу 7 раздела 3.2 "Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 7
Факторы экономического роста сценарных вариантов социально экономического развития Республики Бурятия
Инерционный сценарий Базовый сценарий Оптимистичный сценарий Параметры экономического роста Среднегодовой темп роста валового регионального продукта: 2008 - 2010 годы - 99,8%; 2011 - 2013 годы - 102,3%; 2014 - 2017 годы - 105,0% Среднегодовой темп роста валового регионального продукта: 2008 - 2010 годы - 101,4%; 2011 - 2013 годы - 105,0%; 2014 - 2017 годы - 106,9% Среднегодовой темп роста валового регионального продукта: 2008 - 2010 годы - 102,9%; 2011 - 2013 годы - 107,0%; 2014 - 2017 годы - 108,0% Факторы экономического роста 1. Умеренные темпы добычи полезных ископаемых, развития машиностроения, лесопромышленного комплекса, энергетики с относительно невысоким уровнем модернизации действующих производств. 2. Умеренное развитие туристско- рекреационного комплекса, в том числе особой экономической зоны. 3. Развитие агропищевого, транспортного и строительного кластеров. 4. Инвестиции в транспортную и дорожную инфраструктуру. 5. Умеренный рост собственных доходов консолидированного бюджета Факторы экономического роста инерционного сценария плюс: 1. Озерный ГОК, добыча урана ОАО "Хиагда", Ермаковское бериллиевое месторождение. 2. Орекитканское молибденовое месторождение, Ермаковское фторбериллиевое месторождение, Никольское каменноугольное месторождение. 3. Строительство 7-го энергоблока Гусиноозерской ГРЭС. 4. Создание сети логистических терминалов и международных транспортно- логистических центров, строительство автодороги Северобайкальск - Кичера - Новый Уоян. 5. Строительство автодороги ст. Витим - Мокская ГЭС, строительство железной дороги ст. Новоильинский - Озерный ГОК - Таксимо. 6. Развитие пограничной и таможенной инфраструктуры. 7. Ускоренное развитие туристско- рекреационного комплекса, в том числе особой экономической зоны. 8. Реализация инновационных проектов Факторы экономического роста базового сценария плюс: 1. Холоднинский ГОК, Чулбонский ГОК, Мокский гидроузел, строительство цементного завода в п. Таксимо. 2. Строительство целлюлозно-бумажного комбината на базе Мокской ГЭС. 3. Освоение Калюмного месторождения калийно-глиноземного сырья. 4. Освоение Мохового месторождения олова";
2.2) таблицу 8 раздела 3.2 "Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 8
Макроэкономические параметры сценариев социально экономического развития Республики Бурятия
Показатель 2008 - 2010 годы 2011 - 2013 годы 2014 - 2017 годы 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ВРП, % Республика Бурятия 99,5 104,2 108,9 107,1 115,8 122,5 115,8 122,1 126,0 РФ 106,8 110,3 119,4 108,8 115,2 120,1 110,8 118,2 119,1 Промышленное производство, % Республика Бурятия 113,4 117,4 121,5 121,6 123,9 124,4 126,0 152,1 165,5 РФ 97,2 100,7 103,4 108,1 114,2 114,7 118,1 122,2 134,7 Реальные располагаемые денежные доходы, % Республика Бурятия 107,3 110,0 112,7 110,9 115,2 118,5 119,9 125,5 127,6 РФ 123,3 126,7 126,7 111,1 119,4 121,5 119,4 124,2 131,1 Розничный товарооборот, % Республика Бурятия 98,4 110,9 113,7 120,1 124,7 129,1 131,8 137,4 145,6 РФ 127,6 130,7 130,7 111,5 119,7 121,8 119,4 122,6 128,5 Платные услуги населению Республика Бурятия 109,2 122,5 133,0 120,2 127,1 136,8 120,2 127,1 136,8 РФ 110,1 115,2 121,2 107,6 115,8 119,0 107,6 115,8 119,0 Инвестиции, % Республика Бурятия 120,3 120,6 123,4 114,2 125,5 144,7 124,2 135,5 144,7 РФ 100,8 108,8 114,0 106,7 119,6 125,1 109,7 131,6 132,1 Экспорт, % Республика Бурятия 116,0 118,0 121,0 116,7 126,0 132,0 136,0 157,4 168,9 РФ 101,5 107,2 107,2 103,5 108,4 108,8 106,8 114,1 114,9
Примечание:
1 - инерционный сценарий Республики Бурятия и Российской Федерации;
2 - базовый сценарий Республики Бурятия и энерго-сырьевой сценарий Российской Федерации;
3 - оптимистичный сценарий Республики Бурятия и сценарий инновационного прорыва Российской Федерации.";
"Таблица 9
Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2017 года
N п/п Направления и индикаторы Задачи в рамках направления Приоритет N 1. Рост экономического потенциала 1 Вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования: Увеличение валового регионального продукта с 109,6 млрд. рублей в 2007 году до 554,5 млрд. рублей в 2017 году Увеличение доходов консолидированного бюджета с 24,0 млрд. рублей в 2007 году до 55,2 млрд. рублей в 2017 году Увеличение средней номинальной начисленной заработной платы работников по Республике Бурятия до 38 тыс. рублей Уменьшение численности населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, до 126 тыс. человек Реализация мер по выводу Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования на принципах устойчивого экономического роста с соблюдением экологических ограничений на Байкальской природной территории. Укрепление финансового состояния Республики Бурятия и увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия. Проведение модернизации производственной и социальной инфраструктуры, проведение активной политики привлечения инвестиций, реализация мероприятий по дальнейшей стабилизации положения в реальном секторе экономики Республики Бурятия. Формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение последовательной реструктуризации и модернизации как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики. Создание условий для обеспечения роста реальных денежных доходов населения. Доведение среднемесячной заработной платы до среднероссийского уровня. Массовое вовлечение населения в развитие малого бизнеса. Решение вопросов занятости и снижение количества населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума 2 Эффективная экономическая политика в сфере материального производства: Увеличение доли промышленности в производстве валового регионального продукта с 20,0% в 2007 году до 27,0% в 2017 году Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере материального производства. Повышение налоговой базы и конкурентоспособности действующих организаций в Республике Бурятия. Формирование крупных производственно- инфраструктурных и транспортно-логистических комплексов туристско-рекреационной особой экономической зоны. Создание на этой основе организационно-экономических и институциональных условий для осуществления последующих рыночных преобразований в сфере материального производства. Создание условий для развития кластеров и региональных промышленных зон, новых производств с высокой долей добавленной стоимости на основе государственно-частного партнерства 3 Добыча полезных ископаемых: Объем отгрузки - 63,0 млрд. рублей Производительность труда на 1 занятого - 5,5 млн. рублей Рентабельность - 14% Численность занятых - 11,5 тыс. человек Средняя заработная плата - 60,0 тыс. рублей Техническое перевооружение производств, строительство дополнительных мощностей разрабатываемых месторождений. Создание условий для разработки и освоения новых месторождений полезных ископаемых. Строительство дополнительных мощностей; внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стандартов. Создание транспортной и энергетической инфраструктуры железной дороги "Новоильинский - Озерный горный обогатительный комбинат". Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 Петровск- Забайкальский - Баргузин (2013 год) и первого агрегата Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015 год). Прирост добычи золота, каменного угля, промышленная разработка Озерного, Холоднинского, Назаровского месторождений полиметаллических руд и Ермаковского месторождения бериллия. Промышленное освоение Мало-Ойногорского, Орекитканского молибденовых месторождений. Выход на проектную мощность предприятий по освоению Холоднинского и Озерного месторождений полиметаллов, Ошурковского месторождения апатитов, Хиагдинского уранового месторождения. Завершение строительства предприятий по освоению Жарчихинского молибденового месторождения, Верхне-Окинского месторождения кварца, Калюмного месторождения калийно-глиноземного сырья, Мохового месторождения олова. Формирование и развитие Северо-Байкальского, Восточного и Южного производственно- инфраструктурных комплексов 4 Энергетика: Объем отгрузки - 40,0 млрд. рублей Производительность труда на 1 занятого - 3,1 млн. рублей Рентабельность - 4% Численность занятых - 13 тыс. человек Средняя заработная плата - 26,0 тыс. рублей Развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления энергоресурсов. Оптимизация энергетического баланса Республики Бурятия. Внедрение энергосберегающих технологий. Увеличение генерирующих мощностей Гусиноозерской ГРЭС (реконструкция 4-го энергоблока), ввод в действие 3-х генераторов (2 x 110 и 1 x 220 МВт) на ТЭЦ-2 в г. Улан-Удэ, строительство малых гидроэлектростанций для обеспечения надежного электроснабжения в удаленных районах республики. Строительство Мокского гидроузла на реке Витим мощностью 1410 МВт с выработкой электроэнергии 5570 млн. кВт.час для обеспечения электроэнергией строящихся предприятий Северо- Байкальского и Восточного производственно- инфраструктурных комплексов, а также экспорта электроэнергии в Китай. Ввод в эксплуатацию высоковольтной линии электропередач Татаурово - Горячинск - Баргузин протяженностью 270 км для обеспечения электроснабжением туристического комплекса на побережье оз. Байкал. Ввод в эксплуатацию ВЛ-220 Татаурово - Горячинск - Баргузин (2013 год) и первый агрегат Мокской ГЭС мощностью 300 МВт (2015 год) 5 Машиностроение и металлообработка: Объем производства - 51,6 млрд. рублей Производительность труда на 1 занятого - 2,5 - 2,9 млн. рублей Рентабельность - 14 - 16% Численность занятых - 18,5 тыс. человек Средняя заработная плата - 60,0 тыс. рублей Увеличение экспортного потенциала продукции машиностроения. Увеличение доли машиностроительной продукции в общем объеме промышленного производства. Увеличение выпуска инновационной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Выход предприятий на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции. Создание дополнительных рабочих мест за счет малых предприятий на условиях субконтрактации с крупными предприятиями 6 Промышленность строительных материалов: Объем отгрузки - 7,4 млрд. рублей Производительность труда на 1 занятого - 2,5 млн. рублей Рентабельность - 10% Численность занятых - 3 тыс. человек Средняя заработная плата - 35,0 тыс. рублей Увеличение доли промышленности строительных материалов в общем объеме промышленного производства. Увеличение выпуска инновационной продукции с высоким уровнем добавленной стоимости. Выход предприятий на качественно новый уровень по ассортименту и конкурентоспособности производимой продукции. Формирование строительного кластера. Государственная поддержка инновационных и инвестиционных проектов, ориентированных на создание новых высокоэффективных технологий по производству строительных материалов. Увеличение выпуска цемента на Тимлюйском цементном заводе, Тимлюйском заводе асбестоцементных изделий, продукции на Улан-Удэнском заводе бетонных блоков. Окончание модернизации на Таловском заводе железобетонных конструкций. Ввод в действие кирпичного завода в Джидинском районе. Строительство цементного завода в Муйском районе мощностью до 2 млн. тонн цемента в год 7 Лесопромышленный комплекс: Объем производства - 5,6 млрд. рублей Производительность труда на 1 занятого - 0,6 - 0,9 млн. рублей Рентабельность - 0,7 - 6% Численность занятых - 7,3 тыс. человек Средняя заработная плата - 21,5 - 27,0 тыс. рублей Создание условий для развития лесопромышленного комплекса республики. Производство продукции высокой степени переработки. Развитие лесоперерабатывающих мощностей, снижение теневого оборота лесной продукции, внедрение системы электронного учета леса, идущего на экспорт, разработка механизмов работы таможенных складов и маркировки отгружаемого леса, создание производств по энергетическому использованию отходов. Ввод в эксплуатацию лесовозных дорог в Еравнинском, Прибайкальском, Баргузинском, Хоринском, Закаменском районах. Строительство новых и техническое перевооружение имеющихся деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская лесная компания", модернизация КДМ-2 ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат", развитие сети деревообрабатывающих производств во всех районах республики. Строительство и ввод в действие деревообрабатывающего комбината на базе инфраструктуры Озерного горно-обогатительного комбината с годовым объемом производства 300 млн. рублей. Строительство целлюлозно-бумажного комбината на базе инфраструктуры Мокской ГЭС с годовым объемом производства 3 млрд. рублей 8 Агропромышленный комплекс: Объем производства - 39,0 млрд. рублей Производительность труда на 1 работающего - 1,084 тыс. рублей в год Рентабельность - 25% Численность занятых - 36 тыс. человек Средняя заработная плата - 25 тыс. рублей Формирование кластера "Агропромышленный комплекс". Создание условий для формирования интегрированных производственных структур в агропромышленном комплексе. Улучшение качества жизни сельского населения на основе роста производства конкурентоспособной продукции, сохранения земельных и природных ресурсов, устойчивого развития сельских территорий. Реконструкция и модернизация животноводческих комплексов: ООО "Кяхтинское", ООО "Талан-2", ЗАО "Свинокомплекс Николаевский", ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" - обеспечат рост производства мяса более чем на 50%. Обеспечение населения республики собственной продукцией: мясом, молоком, яйцами, зерном, картофелем, овощами, рыбой. Оказание государственной поддержки малых форм хозяйствования, в том числе через создание обслуживающих кооперативов с целью обеспечения роста производства продукции агропромышленного комплекса, и повышение товарности производимой продукции по мясу - на 15%, молоку - на 20%. Привлечение инвестиций на развитие малых форм хозяйствования на селе будет способствовать совершенствованию механизма оформления права собственности на земельные участки 9 Развитие строительного комплекса: Объем выполненных работ - 17,6 млрд. рублей Численность занятых - 9 тыс. человек Средняя заработная плата - 20,9 тыс. рублей Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Республики Бурятия, введенная в действие за год, - 0,560 кв. м Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам - 556 тыс. кв. метров Формирование кластера "Жилье". Создание безопасных условий для жизнедеятельности, обеспечение сейсмобезопасности. Повышение конкурентоспособности строительного комплекса. Осуществление реконструкции и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов, строительство новых предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень их технической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также внедрение архитектурно-строительных систем нового поколения. Внедрение системы менеджмента качества в промышленности строительных материалов республики. Осуществление мер по развитию и обеспечению добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций 10 Транспорт: Грузооборот - 52000 млн. тонно-км Пассажирооборот - 3500 млн. пасс.-км Численность занятых - 25 тыс. человек Средняя заработная плата - 30,5 тыс. рублей Создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов. Создание рациональной схемы дорожной сети республики, обеспечивающей оптимизацию грузопотоков всех видов транспорта. Строительство транспортно-логистического комплекса. Строительство мостового перехода через р. Баргузин стоимостью 1,23 млрд. рублей. Реконструкция автодороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково, автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан общей стоимостью 4,9 млрд. рублей. Из них 503,3 млн. рублей будут выделены из республиканского бюджета. Модернизация всего комплекса международного аэропорта Улан-Удэ для повышения его конкурентоспособности. Удлинение и реконструкция взлетно-посадочной полосы со строительством магистральной рулежной дорожки и расширением существующего перрона для приема всех типов воздушных судов. Развитие инфраструктуры аэропорта планируется осуществлять на принципах государственно-частного партнерства. Восстановление аэропорта с. Горячинск. Строительство искусственной взлетно-посадочной полосы в п. Таксимо для обеспечения транспортных перевозок при освоении Северо-Байкальского производственно-инфраструктурного комплекса, в том числе при строительстве Мокской ГЭС. Обновление парка воздушных судов, в том числе по их получению в лизинг. Проведение на Восточно-Сибирской железной дороге - филиале ОАО "Российские железные дороги" электрификации Южного хода (Улан-Удэ - Наушки). Строительство новой одноколейной (1520 мм) железной дороги "Новоильинск - Озерный горно- обогатительный комбинат - Таксимо". Строительство железной дороги "Разъезд Холодный - Холоднинский горно-обогатительный комбинат" 11 Развитие туристско- рекреационного комплекса: Объем оказанных услуг туристам - 28,7 млрд. рублей Количество туристских прибытий - 2000 тыс. прибытий в год, в т.ч. 20% из-за рубежа Численность занятых - 21,5 тыс. человек Средняя заработная плата - 18,0 тыс. рублей Формирование кластера "Туризм". Создание условий для планомерного территориального развития туризма. Содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности туристов, поддержка перспективных видов туризма. Маркетинг и брэндинг туристического продукта Республики Бурятия, рекламно-информационное продвижение особой экономической зоны туристско- рекреационного типа "Байкал". Развитие туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал". Развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма 12 Торговля и общественное питание: Оборот розничной торговли - 256,0 млрд. рублей Оборот общественного питания - 12,5 млрд. рублей Объем платных услуг населению - 67,2 млрд. рублей Численность занятых - 52 тыс. человек Средняя заработная плата - 30,0 тыс. рублей Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка. Совершенствование и развитие системы товародвижения и логистики. Развитие в оптовой и розничной торговле механизмов поддержки местных товаропроизводителей. Повышение степени концентрации торговли на основе ускоренного развития розничных сетевых структур. Создание логистических комплексов и использование логистических услуг в системе товародвижения. Реализация федерального законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере торговли и общественного питания. Строительство крупных оптовых розничных рынков. Ввод в эксплуатацию магазинов пошаговой доступности 13 Развитие малого предпринимательства: Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг - 120,0 млрд. рублей Численность занятых на малых предприятиях - 65 тыс. человек Количество малых предприятий - 9 тыс. ед. Средняя заработная плата - 34,7 тыс. рублей Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на всей территории Республики Бурятия. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к производственным, кредитным, инвестиционным ресурсам и источникам информации. Формирование системы бизнес-инкубирования и финансовых технологий поддержки развития приоритетных направлений малого предпринимательства 14 Связь: Объем производства услуг - 10,0 млрд. рублей Численность занятых - 6,3 тыс. человек Средняя заработная плата - 34,5 тыс. рублей Расширение и модернизация телекоммуникационных сетей, в том числе и на побережье озера Байкал, для оказания современных видов услуг связи (Интернет, передача данных, сотовая, пейджинговая связи и т.д.). Внедрение цифрового телевидения в соответствии с концепцией Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации (2007 - 2015 годы)". Внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. Реконструкция и модернизация телефонных сетей общего пользования на селе. Строительство новой радиотелевизионной передающей станции в г. Улан-Удэ Приоритет N 2. Повышение уровня и качества жизни населения 15 Средняя продолжительность жизни - 71 - 73 лет Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, - 126 тыс. человек Средняя заработная плата в отраслях социальной сферы - 25 тыс. рублей Обеспечение адресности социальной поддержки населения, обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования, доступность образования и культуры, эффективность медицинского обслуживания, стабильность среды обитания и жилища. Модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и жилищно- коммунального хозяйства. Развитие системы замещающих семей (опекунские, приемные и патронатные семьи, семейные воспитательные группы), реабилитационных центров. Реформирование оплаты труда во внебюджетном секторе экономики. Обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соответствии с платежеспособным спросом. Переход на профессиональное управление жилищным фондом. Создание многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". Упрощение процедуры предоставления земельных участков под строительство жилья. Ликвидация диспропорций в уровне экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия, улучшение условий жизни сельского населения. Развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному Интернету. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог, мостов, аэропортов регионального и местного значений. Обеспечение населения водой питьевого качества 16 Социальная защита: Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий - 100% охват муниципальных образований в Республике Бурятия Охват пожилых граждан и инвалидов услугами социального характера на дому - 100% Средняя заработная плата - 31,9 тыс. рублей Организация многоуровневой адресной поддержки малоимущих и социально уязвимых слоев населения. Повышение экономической эффективности расходов бюджетной сферы и внебюджетных фондов в области социальной защиты населения. Повышение эффективности социального обслуживания населения, в том числе за счет активного привлечения негосударственных организаций и организации обслуживания на дому. Обеспечение доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации. Разработка и реализация комплексных мер социальной поддержки инвалидов, военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, лиц без определенного места жительства, граждан старшего поколения. Реализация Концепции развития круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Республике Бурятия 17 Развитие образования и науки: Охват детей дошкольным образованием - 100% Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, - 90,5% от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений - 61 - 63% Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования и финансовое обеспечение этих гарантий в рамках регулирования межбюджетных отношений. Комплексная модернизация системы образования, включающая введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей; переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений; создание единой независимой региональной системы оценки качества образования; развитие региональной сети общеобразовательных учреждений, обеспечивающей соответствие условий обучения современным требованиям, обеспечение общественного участия в управлении образованием. Дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений образования, их кадрового потенциала. Принятие мер по укреплению взаимодействия науки и высшего профессионального образования с реальным сектором экономики в области подготовки научно-технических кадров и внедрения научных разработок 18 Развитие здравоохранения: Младенческая смертность - 7 детей на 1 тыс. родившихся живыми Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте - 790 на 100 тыс. населения Уровень госпитализации на 100 человек населения - 21% Приведение объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению в соответствие с их ресурсным обеспечением. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению путем поэтапного перевода амбулаторно- поликлинических учреждений на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями. Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированным медицинским персоналом. Развитие и внедрение информационных и новых медицинских технологий. Повышение материально-технического потенциала медицинских учреждений. Содействие в активном участии граждан в сохранении и укреплении своего здоровья 19 Развитие культуры и искусства: Число посещений музеев - 400 тыс. человек в год Число посещений театрально-зрелищных организаций - 303,7 тыс. человек в год Поддержка и развитие международного, межрегионального культурного обмена в области профессионального искусства (обмен опытом, семинары, мастер-классы, стажировки), организация межрегиональных, всероссийских и международных научно-практических конференций по проблемам культуры. Формирование системы грантового финансирования творческих проектов учреждений культуры, организация гастрольной деятельности театрально- зрелищных организаций, комплектование фондов республиканских библиотек и музеев, поддержка инновационных проектов учреждений культуры и национально-культурных центров. Капитальный ремонт и реконструкция, техническое переоснащение и внедрение электронных информационных ресурсов в республиканских учреждениях культуры, обеспечение безопасности музейных и библиотечных фондов 20 Развитие физической культуры и спорта: Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, - 30% Обеспеченность спортивными сооружениями, - 1700 ед. Пропаганда здорового образа жизни населения Республики Бурятия. Приобщение различных групп населения, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физической культурой, спортом и различными видами спортивно-оздоровительного туризма. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта 21 Развитие жилищно- коммунального хозяйства: Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, - 100% Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма, - 12,5 тыс. семей Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда - 4,75% Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. Обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в непригодном жилищном фонде, и снижение доли ветхого и аварийного жилья. Уменьшение к 2017 году в муниципальных образованиях в Республике Бурятия количества семей, стоящих в очереди на получение жилья по договорам социального найма, на 2,5 тыс. семей. Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов). Снижение износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса. Разработка и реализация программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в каждом муниципальном образовании 22 Безопасность жизнедеятельности: Снижение уровня криминогенности до 50% от числа опрошенных Снижение количества дорожно-транспортных происшествий до 1136 единиц В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основными задачами являются профилактика и предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступности несовершеннолетних), снижение удельного веса "рецидивной" преступности. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными задачами являются: совершенствование организации дорожного движения; развитие юношеских автошкол, иных спортивно-технических автомотоклубов; активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблюдения требований безопасности дорожного движения, повышение культуры участников дорожного движения Приоритет N 3. Развитие инфраструктуры 23 Дорожное хозяйство: Строительство автодорог - 94 км Реконструкция автодорог - 427 км Строительство мостов - 39/1512,8 п. м Строительство железнодорожных путей - 320 км Планируется реализация следующих мероприятий: реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе; строительство мостового перехода через р. Баргузин на 268 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Баргузинском районе; реконструкция автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково; строительство автомобильной дороги ст. Витим - Мокская ГЭС в Муйском районе протяженностью 25 км и мостового перехода через р. Витим; реконструкция участков федеральных автомобильных дорог (М-55, А-165); реализация мероприятий в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", в том числе создание сквозного транспортного коридора от границ с Иркутской областью через г. Северобайкальск до границ с Читинской областью на севере Республики Бурятия; модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения; приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики Республики Бурятия, развития туризма, приграничного сотрудничества, экологической безопасности; строительство одноколейной железной дороги "Новоильинск - Озерный ГОК- Таксимо" на участке "Новоильинск - Озерный ГОК" (320 км); электрификация Южного хода (Улан-Удэ - Наушки) на Восточно-Сибирской железной дороге - филиале ОАО "Российские железные дороги"; строительство железной дороги "Разъезд Холодный - Холоднинский горно-обогатительный комбинат"; модернизация комплекса международного аэропорта Улан-Удэ; завершение реконструкции аэродромных покрытий аэропорта г. Улан-Удэ для приема всех типов воздушных судов; восстановление аэропорта с. Горячинск, включая реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы (1,7 км) и строительство инфраструктуры для обслуживания пассажиров и обеспечения полетов 24 Развитие связи и информатизации: Охват телерадиовещанием - 99% Количество Интернет- пользователей на 1000 человек - 280 Доля населения, охваченного мобильной связью, всего - 100% Насыщение потребительского рынка услугами электронной и почтовой связи, теле- и радиовещания. Формирование "электронного правительства" в Республике Бурятия. Расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания современных услуг связи (Интернет, передача данных, сотовая, пейджинговая связи и т.д.). Создание информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное информационное взаимодействие населения, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. Создание многофункционального центра для предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу "одного окна" на основе информационно- технологической и телекоммуникационной инфраструктуры. Повышение эффективности управления в сферах образования, здравоохранения, культуры, системы социальной защиты населения за счет внедрения информационных технологий. Обеспечение информационной безопасности функционирования государственных информационных систем. Создание единого пространства доверия органов государственной власти и местного самоуправления в Республике Бурятия. Создание условий для повышения уровня грамотности населения Республики Бурятия в части использования возможностей информационных технологий 25 Энергетика: Строительство линий электропередач - 100 км Строительство подстанций - 250 МВт Реализация основных направлений "Стратегии развития электрических сетей": строительство линий электропередачи вдоль побережья озера Байкал и для обеспечения электроснабжения вводимых мощностей в Восточных районах Республики Бурятия и зоне БАМа; строительство малых гидроэлектростанций для обеспечения надежного электроснабжения в удаленных районах Республики Бурятия; оптимизация энергетического баланса Республики Бурятия, повышение эффективности энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий, сокращение потерь в сетях общего пользования; проведение эффективной государственной политики по оптимизации тарифов на электроэнергию за счет снижения собственных издержек энергопроизводителей, снятие инфраструктурных ограничений при подключении новых потребителей к электрическим сетям 26 Охрана окружающей среды: Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов - 50,5% Берегоукрепление и строительство дамб - 4,5 км в год Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод, - 34,5% В сфере охраны окружающей среды планируется реализация следующих мероприятий: проектирование и строительство полигона промышленных отходов в г. Улан-Удэ; строительство полигона по захоронению промышленных отходов в с. Нижний Саянтуй; ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамово- молибденового комбината; строительство полигонов твердых и жидких бытовых отходов в Мухоршибирском районе; завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Усть-Баргузин Баргузинского района, местности Култушная Кабанского района; строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в г. Улан-Удэ; строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Петропавловка, п. Джида, п. Новый Энхэлук, с. Иволгинск, п. Каменск, с. Выдрино, с. Кудара, с. Сосново-Озерское и г. Бабушкин; строительство мусороперерабатывающего завода в п. Усть-Баргузин Баргузинского района и в муниципальном образовании "Аршан" в Тункинском районе. Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера). Крепление берега р. Муя в районе п. Таксимо Муйского района";
2.4) в подразделе 3.4.3 "Азиатский транспортно-логистический комплекс":
а) абзацы тридцать второй - тридцать четвертый изложить в следующей редакции:
"Строительство железной дороги Могзон - Озерный ГОК
Рисунок не приводится.
Строительство железной дороги Новоильинский - Озерный ГОК
Рисунок не приводится.
Объективными предпосылками строительства железной дороги являются: вовлечение в хозяйственный оборот месторождений, расположенных в экономической зоне влияния железной дороги по трассе "станция Новоильинский - Озерный горно-обогатительный комбинат" и в перспективе станция Таксимо. Помимо уже разведанных и намеченных к освоению Озерного и Назаровского месторождений полиметаллов, Хиагдинского уранового месторождения, будут осваиваться новые крупные месторождения урана, железа, молибдена, золота, хризотил-асбеста.
На первом этапе строительство железной дороги будет осуществляться на участке "Новоильинск - Озерный горно-обогатительный комбинат" для промышленного освоения месторождения "Озерное".
Технический проект на первом этапе предусматривает создание новой одноколейной (1520 мм) железной дороги "Новоильинск - Озерный горно-обогатительный комбинат" протяженностью 320 км.";
"Таблица 10
Индикаторы развития экономического потенциала
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Валовой региональный продукт, млрд. рублей 126,0 127,2 138,6 151,3 554,5 Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей 131,3 132,5 144,4 157,6 574,6 Индекс потребительских цен, % 112,6 115,0 114,0 110,0 105,0 Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей 23,8 26,1 29,2 32,6 94,9 Экспорт, млн. долларов 415,2 392,3 400,0 408,0 1006,4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по Республике Бурятия, рублей 14142,1 16100 17900 20200 38000 Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом, % 112,7 96,6 97,5 102,5 103,8 Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия, рублей 4566,0 5370 6229 6914 10518 Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек 204,1 216 212 207 126 Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % 21,3 22,5 22,0 21,5 13,0 Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума, % 309,7 300 287 292 361 Доходы консолидированного бюджета Республики Бурятия, млрд. рублей 34,56 33,7 33,8 33,4 55,2 Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году 121,7 97,0 100,0 104,8 118,0 Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия, % к предыдущему году 122,1 74,7 83,9 103,9 101,0
Таблица 11
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу "Рост экономического потенциала" в рамках Программы социально-экономического развития на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
N п/п Наимено- вание проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюджет муници- пально- го района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собственные и привле- ченные средства предприятий Всего 203070,17 27915,40 12266,15 1570,19 283,03 161035,40 2008 7881,42 1141,80 665,37 98,26 8,63 5967,36 2009 8460,84 2571,47 797,61 88,09 2,50 5001,17 2010 21844,02 1941,16 1567,19 47,14 205,80 18082,73 2011 35073,48 3348,66 1288,11 34,38 59,10 30343,23 2012 - 2017 129810,40 18912,31 7947,87 1302,32 7,00 101640,90";
б) таблицу 12 подраздела 4.1.1 "Развитие материального производства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
Индикаторы развития сферы материального производства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки, млн. рублей 138045,6 135590 147598 179850 497203 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 1,26 1,4 1,5 1,6 3,8 Прибыль, млн. рублей 4893,44 3618,5 4622,5 6140 30176 Численность занятых, тыс. человек 109,32 98,8 99,0 112,5 130,2 Средняя заработная плата, рублей 14567,1 14505,3 16326,6 18733,5 41560,0 Сокращение убыточных предприятий, % 17,4 5,0 8,5 15,5 18,5";
в) таблицы 14, 15 и 16 подраздела 4.1.2 "Добыча полезных ископаемых" изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Индикаторы развития промышленности по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых"
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем отгрузки, млн. рублей 5490,0 4676,5 4495,3 7429,1 63000 Производительность труда на одного занятого, млн. рублей 0,7 0,8 0,7 1,1 5,5 Рентабельность, % 33,3 8 9 13 14 Численность занятых, человек 7862 6110 6454 6894 11500 Средняя заработная плата, рублей 19409,9 19800 22770 26185 60000
Таблица 15
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых"
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 Привлеченные средства, млн. рублей 1168,7 1328,0 2625,5 5267,3
Таблица 16
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых"
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- раль- ный бюд- жет Рес- публи- кан- ский бюджет Бюджет муни- ци- паль- ного района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собствен- ные и привлечен- ные средства предприя- тий Добыча полезных ископаемых Всего 41379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41379,00 2008 1168,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1168,70 2009 1328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1328,00 2010 2625,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2625,50 2011 5267,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5267,30 2012 - 2017 30989,50 0,00 0,00 0,00 0,00 30989,50 1 Освоение Озерного месторождения полиметаллов (Еравнинский район) Всего 7268,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7268,90 2008 205,90 0,00 0,00 0,00 0,00 205,90 2009 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,00 2010 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 2011 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2012 - 2017 6480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6480,00 2 Освоение Никольского месторождения каменных углей (Мухоршибирский район) Всего 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2011 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 2012 - 2017 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 3 Освоение Холоднинского месторождения полиметаллов (Северо- Байкальский район) Всего 11040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11040,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 2011 1700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,00 2012 - 2017 9260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9260,00 4 Освоение Ермаковского фторбериллиевого месторождения (Кижингинский район) Всего 1020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1020,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 2011 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 2012 - 2017 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 5 Освоение Орекитканского месторождения молибдена (Баунтовский район) Всего 4328,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4328,80 2008 198,80 0,00 0,00 0,00 0,00 198,80 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2011 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 2012 - 2017 4116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4116,00 6 Строительство предприятия по отработке Хиагдинского уранового месторождения (Баунтовский район) Всего 7597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7597,00 2008 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 2009 1100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 2010 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 2011 2114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2114,00 2012 - 2017 1633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1633,00 7 Освоение Ошурковского месторождения апатитов (Иволгинский район) Всего 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,00 8 Освоение месторождений чистого кварцевого сырья (Северо- Байкальский район) Всего 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,00 9 Освоение Инкурского вольфрамового месторождения (Закаменский район) Всего 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,00 10 Освоение Мало- Ойногорского вольфрамо- молибденового месторождения (Закаменский район) Всего 300,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,50 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 300,50 0,00 0,00 0,00 0,00 300,50 11 Строительство горно- обогатительного комбината по освоению Верхне- Окинского месторождения особо чистого кварцевого сырья (Окинский район) Всего 2791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2791,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 2791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2791,00 12 Освоение Жарчихинского молибденового месторождения (Тарбагатайский район) Всего 1074,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1074,50 2008 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 2009 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 2010 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 18,50 2011 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 2012 - 2017 757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757,00 13 Освоение Молодежного асбестового месторождения (Муйский район) Всего 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,00 14 Освоение Калюмного месторождения калийно- глиноземного сырья (Северо- Байкальский район) Всего 2350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2350,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 2350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2350,00 15 Освоение месторождения олова Моховое (Муйский район) Всего 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 16 Освоение Окино- Ключевского буроугольного месторождения (Бичурский район) Всего 484,30 0,00 0,00 0,00 0,00 484,30 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 2010 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 2011 144,30 0,00 0,00 0,00 0,00 144,30 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Освоение Чайской площади (медь, никель, кобальт) (Северо- Байкальский район) Всего 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00";
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"В целях обеспечения транспортной и энергетической инфраструктурой планируется строительство железнодорожной ветки от станции Новоильинский до месторождений Озерное и Хиагда с последующим продолжением до станции Таксимо (БАМ), строительство линий электропередач:";
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей <*> | 12384,5 | 12500 | 13200 | 14500 | 40000 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей <*> | 0,91 | 1,2 | 1,26 | 1,4 | 3,1 |
Рентабельность, % <*> | 3,4 | 2,8 | 3 | 3 | 4 |
Численность занятых, человек <*> | 13548 | 10400 | 10500 | 10500 | 13000 |
Среднемесячная заработная плата, рублей <*> | 16845,5 | 17600 | 20000 | 22800 | 25990 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2202,00 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 320,00 | 0,00 | 2695,00 | 13549,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- ральный бюджет | Рес- пуб- ли- кан- ский бюд- жет | Бюджет муни- ци- паль- ного района | Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния | Собствен- ные и привлечен- ные средства предприя- тий | |||
Производство и распределение электроэнергии | Всего | 61937,00 | 13210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48727,00 | |
2008 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 2695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2695,00 | ||
2011 | 15751,00 | 2202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13549,00 | ||
2012 - 2017 | 43171,00 | 11008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32163,00 | ||
1 | Строительство Мокского гидроузла в Муйском районе | Всего | 37955,00 | 13210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24745,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | ||
2011 | 6443,00 | 2202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4241,00 | ||
2012 - 2017 | 29212,00 | 11008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18204,00 | ||
2 | Строительство 4-х малых ГЭС (Баргузинский, Джидинский, Курумканский районы) | Всего | 14395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14395,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | ||
2011 | 2375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2375,00 | ||
2012 - 2017 | 11875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11875,00 | ||
3 | Доведение параметров Гусиноозерской ГРЭС до проектных параметров. Завершение реконструкции 4-го энергоблока. Ввод 7-го энергоблока | Всего | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||
2011 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | ||
2012 - 2017 | 1167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1167,00 | ||
4 | Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Доведение до проектных параметров. Ввод 2-х энергоблоков по 220 МВт | Всего | 7667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7667,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | ||
2011 | 6700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6700,00 | ||
2012 - 2017 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,00 | ||
5 | Реконструкция объектов ОАО "Генерация Бурятии" | Всего | 320,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,00 |
2008 | 320,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 320,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 "; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей | 13563,2 | 12295,9 | 12295 | 17111,3 | 41600 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 1,07 | 1,1 | 1,1 | 1,18 | 2,87 |
Рентабельность, % | 11,8 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 16 |
Численность занятых, человек | 12678 | 10700 | 10700 | 14500 | 14500 |
Средняя заработная плата, рублей | 18410,2 | 19035 | 21890 | 25174 | 60000 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 145,70 | 92,00 | 85,00 | 92,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- ральный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюджет муни- ци- паль- ного района | Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния | Собствен- ные и привле- ченные средства предприя- тий | |||
Обрабатывающие производства | Всего | 966,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,70 | |
2008 | 145,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,70 | ||
2009 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | ||
2010 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | ||
2011 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | ||
2012 - 2017 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | ||
1 | ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", "Модернизация вертолета Ми-171" | Всего | 942,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942,40 |
2008 | 121,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,40 | ||
2009 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | ||
2010 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | ||
2011 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | ||
2012 - 2017 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,00 | ||
2 | У-У ЛВРЗ - филиал ОАО "РЖД", "Оборудование электровозов ВЛ-80 системой смешанного возбуждения двигателей" | Всего | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 |
2008 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Модернизация производства, освоение новых видов изделий, развитие инновационных направлений | |
Заключение и реализация Соглашений с организациями в целях содействия реализации проектов: | |
Модернизация, подготовка производства и серийное производство новой модификации вертолета МИ-171 | Развитие высокотехнологичных видов производств, создание рабочих мест, рост экспортного потенциала |
Оборудование электровозов ВЛ-80 системой смешанного возбуждения двигателей, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО "Российские железные дороги" | Увеличение объема производства, создание рабочих мест"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей | 2697,2 | 1400 | 1300 | 2000 | 10000 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 1,26 | 0,7 | 0,65 | 0,95 | 2,5 |
Рентабельность, % | 14,7 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 14,0 |
Численность занятых, человек | 2128 | 2000 | 2000 | 2100 | 4000 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 16642,1 | 16650 | 18000 | 19800 | 60000 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 145,00 | 82,70 | 104,70 | 120,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюд- жет | Рес- пуб- ли- кан- ский бюд- жет | Бюджет муни- ци- паль- ного района | Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния | Собствен- ные и привле- ченные- средства предприя- тий | |||
1 | ЗАО "Улан-Удэстальмост", "Технологическое переоснащение производства" | Всего | 1139,50 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1139,10 |
2008 | 145,40 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | ||
2009 | 82,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,70 | ||
2010 | 104,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,70 | ||
2011 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
2012 - 2017 | 686,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,70"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Объем отгрузки, млн. рублей | 2758,7 | 1213 | 1220 | 1360 | 7400 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 1,12 | 0,72 | 0,72 | 0,8 | 2,47 |
Рентабельность, % | 13,7 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 10,0 |
Численность занятых, человек | 2449 | 1680 | 1700 | 1700 | 3000 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 10518 | 8600 | 9100 | 15000 | 35000 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 8,70 | 0,75 | 36,10 | 0,00 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 133,42 | 186,50 | 6670,80 | 5782,80 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюд- жет | Рес- пуб- ли- кан- ский бюд- жет | Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она | Бюд- жет сель- ского (го- род- ско- го) посе- ления | Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий | |||
Промышленность строительных материалов | Всего | 14731,07 | 0,00 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 14685,52 | |
2008 | 142,12 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 133,42 | ||
2009 | 187,25 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 186,50 | ||
2010 | 6706,90 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 6670,80 | ||
2011 | 5782,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5782,80 | ||
2012 - 2017 | 1912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1912,00 | ||
1 | Строительство цементного завода в Муйском районе (проектные, общестроительные, пусконаладочные работы, строительно- монтажные работы) | Всего | 12225,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12225,72 |
2008 | 24,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,42 | ||
2009 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | ||
2010 | 6525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6525,00 | ||
2011 | 5632,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5632,80 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков" | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
2008 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | ||
2009 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Модернизация и реконструкция производства на ООО "Таловский завод железобетонных конструкций", ст. Таловка Прибайкальского района | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
2008 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Реконструкция и модернизация ООО "Селенгинский завод железобетонных изделий" | Всего | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
2008 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Организация промышленного производства мягкого утеплителя (ООО "Теплобазальт", г. Гусиноозерск) | Всего | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Проектирование и строительство кирпичного завода в улусе Нарын-Шибирь, (СП "Дабатуйское" Заиграевского района) | Всего | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
2008 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Строительство дробильно- сортировочного комплекса в п. Татарский Ключ, (СП "Ключевское" Заиграевского района) | Всего | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Организация производства теплоизоляционных материалов с использованием местной сырьевой базы | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | ||
9 | Проектирование и строительство цеха на базе ОАО "Доломит" (городское поселение "Поселок Заиграево" Заиграевского района) по производству фракции доломита | Всего | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | ||
2010 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | ||
10 | Строительство завода по производству керамического кирпича в с. Красноярово, Иволгинский район | Всего | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
2010 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | ||
2011 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | ||
2012 - 2017 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | ||
11 | Строительство дробильно- сортировочного комплекса по производству гравийно-песчаных смесей, кубовидного щебня | Всего | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
12 | Создание производства по выпуску эффективных стеновых материалов, в т.ч. блоков из ячеистых бетонов | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||
2011 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||
2012 - 2017 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | ||
13 | Организация производства изделий и конструкций для быстровозводимого малоэтажного домостроения | Всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ||
14 | Строительство высокотехнологичного дробильно- сортировочного производства по эффективной переработке и обогащению техногенных отходов для производства высококачественных нерудных стройматериалов | Всего | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | ||
15 | Строительство завода по производству торфоблоков | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | ||
16 | Организация производства тротуарной плитки и других современных дорожных покрытий | Всего | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | ||
17 | Государственная поддержка инвестиционных проектов производства строительных материалов | Всего | 45,55 | 0,00 | 45,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 8,70 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 36,10 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Осуществление реконструкции и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов, строительство новых предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий | |
Создание условий для расширения производства цемента и альтернативных вяжущих материалов путем технического перевооружения действующего предприятия и строительства новых | Увеличение объемов выпуска строительных материалов, обеспечение строительного комплекса Республики Бурятия современными конкурентоспособными материалами, выпуск эффективных конструкций и изделий для домов различных архитектурно- строительных систем, увеличение налогооблагаемой базы, создание новых и дополнительных рабочих мест |
Создание условий для организации производства индустриального домостроения с возможностью применения его для малоэтажного жилищного строительства | |
Создание условий для организации производства теплоизоляционных и стеновых материалов | |
Задача N 2. Внедрение системы менеджмента качества в промышленности строительных материалов в Республике Бурятия. Осуществление мер по развитию и обеспечению добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций | |
Разработка и внедрение методологических инструкций и порядка по внедрению системы управления качеством в организациях промышленности строительных материалов | Достижение и поддержание конкурентоспособности строительных материалов и предприятий промышленности строительных материалов в Республике Бурятия |
Проведение выставок-ярмарок, "круглых столов", обучающих семинаров и других мероприятий, направленных на создание конкурентной среды в строительном комплексе | |
Реализация системы технического регулирования в отрасли в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" | Приведение производства и качества продукции в соответствие с национальными и международными стандартами"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
По виду деятельности "Целлюлозно-бумажное производство" | |||||
Объем отгрузки, млн. рублей | 1518,6 | 1500 | 1450 | 1680 | 3500 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 0,68 | 0,73 | 0,76 | 0,8 | 0,92 |
Рентабельность, % | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 6,0 |
Численность занятых, человек | 2230 | 2050 | 1920 | 2100 | 3800 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 11467,1 | 12400 | 12500 | 13000 | 27000 |
По виду деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" | |||||
Объем отгрузки, млн. рублей | 509,6 | 510 | 520 | 560 | 2100 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 0,27 | 0,27 | 0,274 | 0,28 | 0,6 |
Рентабельность, % | 0,06 | 0,1 | 0,12 | 0,18 | 0,74 |
Численность занятых, человек | 1876 | 1880 | 1900 | 2000 | 3500 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 4467 | 5050 | 5100 | 6500 | 21500 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 2,60 | 12,80 | 69,60 | 91,19 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 190,30 | 20,20 | 0,00 | 480,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюд- жет | Рес- публи- кан- ский бюджет | Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она | Бюд- жет сель- ского (го- род- ско- го) посе- ления | Собствен- ные и привле- ченные средства предприя- тий | |||
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | Всего | 10012,49 | 0,00 | 176,19 | 0,00 | 0,00 | 9836,30 | |
2008 | 192,90 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 190,30 | ||
2009 | 33,00 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | ||
2010 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 571,99 | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 480,80 | ||
2012 - 2017 | 9145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9145,00 | ||
1 | Строительство и техническое перевооружение деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская лесная компания" | Всего | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
2008 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | ||
2009 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Строительство лесовозных дорог в основных лесонасыщенных районах республики | Всего | 515,19 | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 424,00 |
2008 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 91,19 | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | ||
3 | Деревообрабатывающий комбинат на базе инфраструктуры и мощностей Озерного горно-обогатительного комбината | Всего | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | ||
4 | Модернизация картоноделательной машины КДМ-2, ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" | Всего | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Целлюлозно-бумажный комбинат на базе инфраструктуры и энергомощностей Мокской гидроэлектростанции | Всего | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | ||
6 | Субсидии на господдержку инвестиционных проектов лесной и деревообрабатывающей промышленности | Всего | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 2,60 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 12,80 | 0,00 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Комплексная переработка древесины и строительство инфраструктуры лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия СП ООО "Лесопромышленный комплекс "Байкал - Нордик" | Всего | 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,80 |
2008 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | ||
2012 - 2017 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||
8 | Замена оборудования для производства гофротары, ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" | Всего | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 |
2008 | 79,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,50 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Объем отгруженной продукции по полному кругу в действующих ценах по производству пищевых продуктов, включая напитки, млн. рублей | 4201,4 | 3900 | 4000 | 4200 | 7000 |
Выпуск товаров и услуг в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени по крупным и средним предприятиям по виду деятельности "Производство пищевых продуктов, напитков, табака", млн. рублей на 1 работающего в год | 1,066 | 0,987 | 1,013 | 1,05 | 1,556 |
Среднегодовая численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков и табака, человек | 3940 | 3950 | 3950 | 4000 | 4500 |
Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, рублей | 11425,6 | 11200 | 11300 | 12000 | 20000 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 16,30 | 97,40 | 68,20 | 302,20 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 55,20 | 74,70 | 178,42 | 105,70 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 692,30 | 305,00 | 503,70 | 206,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она | Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления | Собствен- ные и привле- ченные средства предприя- тий | |||
Развитие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, создание интегрированных структур | Всего | 7212,12 | 792,10 | 1029,02 | 0,00 | 0,00 | 5391,00 | |
2008 | 763,80 | 16,30 | 55,20 | 0,00 | 0,00 | 692,30 | ||
2009 | 477,10 | 97,40 | 74,70 | 0,00 | 0,00 | 305,00 | ||
2010 | 750,32 | 68,20 | 178,42 | 0,00 | 0,00 | 503,70 | ||
2011 | 613,90 | 302,20 | 105,70 | 0,00 | 0,00 | 206,00 | ||
2012 - 2017 | 4607,00 | 308,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 3684,00 | ||
1 | Развитие производственных мощностей перерабатывающей промышленности | Всего | 4436,80 | 381,30 | 305,50 | 0,00 | 0,00 | 3750,00 |
2008 | 236,80 | 1,30 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | ||
2009 | 250,00 | 46,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | ||
2010 | 350,00 | 46,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | ||
2011 | 400,00 | 280,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | ||
2012 - 2017 | 3200,00 | 8,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 3052,00 | ||
1.1 | в том числе развитие отрасли заготовки и переработки дикоросов | Всего | 680,03 | 1,30 | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 629,80 |
2008 | 7,53 | 1,30 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | ||
2009 | 109,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | ||
2010 | 138,50 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 | ||
2011 | 140,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | ||
2012 - 2017 | 285,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | ||
2 | Техническое перевооружение производств пищевой промышленности | Всего | 697,80 | 0,00 | 188,80 | 0,00 | 0,00 | 509,00 |
2008 | 177,80 | 0,00 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | ||
2009 | 65,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | ||
2010 | 50,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | ||
2011 | 60,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | ||
2012 - 2017 | 345,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | ||
3 | Субсидии на компенсацию процентных ставок по закупу сырья и части затрат на электроэнергию, части стоимости приобретаемого технологического оборудования (РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2008 год", "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия на период до 2020 года") | Всего | 2077,52 | 410,80 | 534,72 | 0,00 | 0,00 | 1132,00 |
2008 | 349,20 | 15,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 310,30 | ||
2009 | 162,10 | 51,40 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | ||
2010 | 350,32 | 22,20 | 94,42 | 0,00 | 0,00 | 233,70 | ||
2011 | 153,90 | 22,20 | 20,70 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | ||
2012 - 2017 | 1062,00 | 300,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00"; |
┌───────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ Индикаторы │2008 год │2009 год │2010 год │2011 год │2017 год │ │ │ │ │ │ прогноз │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Валовая продукция │12888,1 │14450 │16233,3 │18064 │39018 │ │сельского хозяйства, │ │ │ │ │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Производительность │ 0,339│ 0,388│ 0,450│ 0,502│ 1,084│ │труда, млн. руб. на 1 │ │ │ │ │ │ │работающего в год │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рентабельность │ 10,0 │ 12,0 │ 16,0 │ 17,0 │ 25,0 │ │сельскохозяйственных │ <*>│ │ │ │ │ │организаций с учетом │ │ │ │ │ │ │государственной │ │ │ │ │ │ │поддержки, % │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Численность занятых, │38000 │37200 │36100 │36000 │36000 │ │человек │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Среднемесячная │ 4257,4 │ 5300 │ 6600 │ 7900 │25000 │ │заработная плата, │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Объем реализации │ 1250 │ 1300 │ 1800 │ 2000 │ 2500 │ │продукции в │ <*>│ │ │ │ │ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │организациях, млн. │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Удельный вес прибыльных│ 70,0 │ 70,0 │ 71,0 │ 72,0 │ 85,0 │ │крупных и средних │ <*>│ │ │ │ │ │сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │организаций в общем их │ │ │ │ │ │ │числе, % │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Объем инвестиций в │ 300,0 │ 310,0 │ 350,0 │ 400,0 │ 800,0 │ │основной капитал │ <*>│ │ │ │ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │агропромышленного │ │ │ │ │ │ │комплекса, млн. рублей │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Расходы │ 0,02 │ 0,02 │ 0,04 │ 0,04 │ 0,02 │ │консолидированного │ │ │ │ │ │ │бюджета субъекта │ │ │ │ │ │ │Российской Федерации на│ │ │ │ │ │ │сельское хозяйство в │ │ │ │ │ │ │расчете на 1 рубль │ │ │ │ │ │ │произведенной │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной │ │ │ │ │ │ │продукции, рублей │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Доля обрабатываемой │ 32,1 │ 33,0 │ 34,0 │ 35,0 │ 36,0 │ │пашни в общей площади │ │ │ │ │ │ │пашни, % │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Удельный вес земельных │ 6,0 │ 10,0 │ 20,0 │ 25,0 │ 100,0 │ │участков, оформленных в│ │ │ │ │ │ │счет земельных долей, в│ │ │ │ │ │ │общем количестве │ │ │ │ │ │ │земельных участков, % │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рост поголовья скота, │ 103,9 │ 107,1 │ 108,1 │ 108,9 │ 112,2 │ │условных голов, % к │ <*>│ │ │ │ │ │2007 году │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Доля местного │ │ │ │ │ │ │производства в │ │ │ │ │ │ │потреблении, %: │ │ │ │ │ │ │мясопродуктов │ 56,0 │ 58,0 │ 60,0 │ 62,0 │ 95,0 │ │ │ <*>│ │ │ │ │ │молокопродуктов │ 93,0 │ 94,0 │ 95,0 │ 96,0 │ 100,0 │ │ │ <*>│ │ │ │ │ │овощей │ 40,0 │ 40,3 │ 40,5 │ 41,0 │ 95,0 │ │ │ <*>│ │ │ │ │ │рыбной продукции │ 40,5 │ 41,0 │ 43,0 │ 43,0 │ 50,0 │ │ │ <*>│ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рост урожайности │ 113,0 │ 130,7 │ 138,6 │ 145,0 │ 189,8 │ │зерновых культур к │ <*>│ │ │ │ │ │уровню 2007 года, % │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Производство, тыс. │ │ │ │ │ │ │тонн: │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │молоко │ 247,8 │ 248 │ 248,2 │ 248,8 │ 306,1 │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │зерно │ 100,7 │ 127,2 │ 130,02 │ 135,0 │ 360,7 │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │картофель │ 160,0 │ 163,0 │ 164,0 │ 165,0 │ 200,0 │ │ │ <*>│ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │овощи │ 47,9 │ 49,0 │ 50,0 │ 52,0 │ 80,0 │ │ │ <*>│ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │мед │ - │ 0,105│ 0,105│ 0,105│ 0,105│ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │мясо, всего │ 50,0 │ 52,6 │ 53,1 │ 55,3 │ 85,0 │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │В т.ч: │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │КРС │ - │ 31,5 │ 30,7 │ 31,7 │ 51,9 │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │свиней │ - │ 15,8 │ 16,5 │ 17,4 │ 23,2 │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │овец и коз │ - │ 3,3 │ 3,9 │ 4,2 │ 6,6 │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │лошади │ - │ 1,8 │ 1,8 │ 1,9 │ 3,2 │ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │птица │ - │ 0,018│ 0,019│ 0,019│ 0,024│ ├───────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │яйцо, млн. шт. │ - │ 60,7 │ 62,0 │ 62,2 │ 64,1 │ └───────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ --------------------------------<*> Предварительные данные.Таблица 43Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в сельском хозяйстве
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 420,15 | 387,89 | 669,59 | 633,91 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 268,98 | 218,12 | 489,27 | 196,20 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 918,50 | 1763,37 | 2803,23 | 2803,23 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- ральный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она | Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления | Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий | |||
Развитие сельского хозяйства | Всего | 27241,05 | 5936,25 | 5487,97 | 65,40 | 112,80 | 15638,63 | |
2008 | 1673,04 | 420,15 | 268,98 | 65,40 | 0,00 | 918,50 | ||
2009 | 2369,38 | 387,89 | 218,12 | 0,00 | 0,00 | 1763,37 | ||
2010 | 4020,19 | 669,59 | 489,27 | 0,00 | 58,10 | 2803,23 | ||
2011 | 3688,04 | 633,91 | 196,20 | 0,00 | 54,70 | 2803,23 | ||
2012 - 2017 | 15490,40 | 3824,70 | 4315,40 | 0,00 | 0,00 | 7350,30 | ||
1 | РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006 - 2009 годы" | Всего | 1,60 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" <2> | Всего | 27110,88 | 5807,68 | 5486,37 | 65,40 | 112,80 | 15638,63 |
2008 | 1543,17 | 291,59 | 267,68 | 65,40 | 0,00 | 918,50 | ||
2009 | 2369,08 | 387,89 | 217,82 | 0,00 | 0,00 | 1763,37 | ||
2010 | 4020,19 | 669,59 | 489,27 (в том числе 272,32 <1>) | 0,00 | 58,10 | 2803,23 | ||
2011 | 3688,04 | 633,91 | 196,20 <1> | 0,00 | 54,70 | 2803,23 | ||
2012 - 2017 | 15490,40 | 3824,70 | 4315,40 | 0,00 | 0,00 | 7350,30 | ||
2.1 | Развитие животноводства <3> | Всего | 4760,80 | 871,38 | 885,40 | 0,00 | 0,00 | 3004,02 |
2008 | 560,93 | 84,79 | 116,14 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | ||
2009 | 648,30 | 96,19 | 49,41 | 0,00 | 0,00 | 502,70 | ||
2010 | 650,91 | 58,40 | 171,85 | 0,00 | 0,00 | 420,66 | ||
2011 | 525,66 | 42,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 420,66 | ||
2012 - 2017 | 2375,00 | 590,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | ||
2.1.1 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов | Всего | 186,86 | 34,42 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
2008 | 186,86 | 34,42 | 14,44 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1.1.1 | Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "ТАЛАН-2" в Прибайкальском районе | Всего | 40,90 | 8,20 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
2008 | 40,90 | 8,20 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1.1.2 | Реконструкция свиноводческого комплекса ЗАО "Николаевский" в Тарбагатайском районе | Всего | 45,50 | 5,30 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 36,70 |
2008 | 45,50 | 5,30 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 36,70 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1.2 | Мероприятия по обеспечению эпизоотического и ветеринарно- санитарного благополучия Республики Бурятия | Всего | 157,30 | 0,00 | 157,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 10,80 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1.3 | Мероприятия по развитию племенного животноводства | Всего | 1839,46 | 379,60 | 414,44 | 0,00 | 0,00 | 1045,42 |
2008 | 102,70 | 32,10 | 34,60 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | ||
2009 | 427,54 | 85,50 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 314,50 | ||
2010 | 354,26 | 40,00 | 114,30 | 0,00 | 0,00 | 199,96 | ||
2011 | 263,96 | 30,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 199,96 | ||
2012 - 2017 | 691,00 | 192,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | ||
2.1.4 | Мероприятия по развитию северного оленеводства и табунного коневодства | Всего | 152,33 | 37,45 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 103,70 |
2008 | 9,10 | 1,83 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 6,70 | ||
2009 | 14,06 | 3,09 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | ||
2010 | 15,39 | 3,83 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | ||
2011 | 15,74 | 4,10 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | ||
2012 - 2017 | 98,04 | 24,60 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | ||
2.1.5 | Мероприятия по развитию овцеводства и козоводства | Всего | 1385,37 | 81,53 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 1276,00 |
2008 | 133,38 | 7,71 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | ||
2009 | 37,30 | 7,60 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | ||
2010 | 141,36 | 7,86 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 130,50 | ||
2011 | 140,83 | 7,86 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 130,50 | ||
2012 - 2017 | 932,50 | 50,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 867,00 | ||
2.1.6 | Прочие мероприятия по развитию животноводства | Всего | 1039,48 | 338,38 | 260,20 | 0,00 | 0,00 | 440,90 |
2008 | 118,09 | 8,73 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | ||
2009 | 164,40 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | ||
2010 | 125,90 | 6,71 | 39,39 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | ||
2011 | 105,13 | 0,04 | 25,29 | 0,00 | 0,00 | 79,80 | ||
2012 - 2017 | 525,96 | 322,90 | 131,06 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | ||
2.2 | Реализация мероприятий по развитию агропродовольственного рынка Республики Бурятия | Всего | 69,60 | 16,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 5,60 | 2,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 54,00 | 12,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | ||
2.3 | Мероприятия по воспроизводству почвенного плодородия, выведению и распространению новых сортов зерновых культур, внедрению ресурсосберегающих технологий, страхованию сельскохозяйственных рисков | Всего | 5785,74 | 877,22 | 753,03 | 0,00 | 0,00 | 4155,49 |
2008 | 192,79 | 36,22 | 25,87 | 0,00 | 0,00 | 130,70 | ||
2009 | 428,11 | 71,30 | 54,14 | 0,00 | 0,00 | 302,67 | ||
2010 | 740,26 | 24,60 | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 648,56 | ||
2011 | 686,58 | 20,10 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 648,56 | ||
2012 - 2017 | 3738,00 | 725,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 2425,00 | ||
2.3.1 | Реконструкция Марактинской оросительной системы Еравнинского района | Всего | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 7,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
2011 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3.2 | Реконструкция Халютинской оросительной системы Иволгинского района | Всего | 25,70 | 25,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3.3 | Реконструкция водохранилища р. Кудара в Кяхтинском районе | Всего | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 12,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3.4 | Развитие производства гречневой крупы и меда в СПК "Еланский" в Бичурском районе | Всего | 2,10 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
2008 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3.5 | Развитие производства сортовых семян картофеля высшей категории в ООО "Сокол" в Селенгинском районе | Всего | 27,40 | 7,20 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 17,10 |
2008 | 14,40 | 4,70 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 7,90 | ||
2009 | 1,40 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | ||
2010 | 1,60 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | ||
2011 | 1,60 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | ||
2012 - 2017 | 8,40 | 1,70 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | ||
2.3.6 | Развитие производства сельскохозяйственной продукции на территориях приграничных земель | Всего | 33,84 | 8,10 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 21,70 |
2008 | 0,84 | 0,10 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 28,50 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | ||
2.3.7 | Внедрение технологии выращивания зерновых культур на орошаемых землях | Всего | 158,50 | 10,30 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 143,20 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 35,30 | 2,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | ||
2011 | 33,30 | 2,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | ||
2012 - 2017 | 89,90 | 5,70 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | ||
2.3.8 | Выращивание овощей и картофеля с применением капельного орошения (МУП "Иволгинское", СПК "Пригородный", ОАО "Агро-В") | Всего | 16,05 | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 7,70 |
2008 | 1,65 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 1,80 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | ||
2011 | 1,80 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | ||
2012 - 2017 | 10,80 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | ||
2.4 | Развитие малых форм хозяйствования на селе в Республике Бурятия, включая семейные фермы | Всего | 3361,74 | 1362,67 | 99,67 | 0,00 | 0,00 | 1899,40 |
2008 | 146,50 | 135,00 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | ||
2009 | 689,74 | 79,47 | 10,27 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
2010 | 777,40 | 165,40 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
2011 | 769,40 | 159,10 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
2012 - 2017 | 978,70 | 823,70 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 95,30 | ||
В том числе: | ||||||||
2.4.1 | Строительство коровника на 50 голов в крестьянско- фермерском хозяйстве "Виктория", индивидуальный предприниматель Малыгина | Всего | 0,70 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
2008 | 0,70 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4.2 | Строительство коровника на 50 голов в крестьянско- фермерском хозяйстве, индивидуальный предприниматель Медведев | Всего | 1,11 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
2008 | 1,11 | 0,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4.3 | Строительство овощехранилища и реконструкция коровника в крестьянско-фермерском хозяйстве "Шанхай" | Всего | 0,61 | 0,00 | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,61 | 0,00 | 0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4.4 | Строительство 3-х ферм крупнорогатого скота по 200 голов в приграничной зоне (Забайкальское казачье войско и Окружное казачье общество Республики Бурятия "Верхнеудинское") | Всего | 7,33 | 1,80 | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 2,83 | 0,80 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ||
2011 | 1,60 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
2012 - 2017 | 2,90 | 0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
2.4.5 | Строительство гостиничного комплекса и столовой в крестьянско-фермерском хозяйстве "Хоньхоб" в Тункинском районе | Всего | 66,32 | 41,57 | 5,15 | 0,00 | 0,00 | 19,60 |
2008 | 9,97 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 13,35 | 2,60 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | ||
2011 | 2,80 | 2,60 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 40,20 | 35,40 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.5 | Мероприятия по информационно- консультационному обеспечению сельских товаропроизводителей | Всего | 111,49 | 49,45 | 43,64 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
2008 | 5,09 | 0,25 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 28,80 | 10,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | ||
2010 | 10,60 | 4,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
2011 | 10,60 | 4,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
2012 - 2017 | 56,40 | 30,80 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.6 | Кадровая поддержка на селе | Всего | 394,86 | 0,00 | 394,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 5,70 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.7 | Обновление машинно-тракторного парка и технологического оборудования в сельском хозяйстве | Всего | 7917,10 | 1083,43 | 2858,97 | 0,00 | 0,00 | 3974,70 |
2008 | 165,12 | 35,33 | 51,69 | 0,00 | 0,00 | 78,10 | ||
2009 | 167,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | ||
2010 | 588,18 | 48,10 | 100,28 | 0,00 | 0,00 | 439,80 | ||
2011 | 493,70 | 28,80 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 439,80 | ||
2012 - 2017 | 6503,10 | 971,20 | 2631,90 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | ||
2.8 | Содействие развитию земельных отношений | Всего | 29,20 | 16,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 25,20 | 12,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | ||
2.9 | Повышение доступности кредитных ресурсов | Всего | 2807,88 | 936,13 | 242,55 | 0,00 | 0,00 | 1629,20 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 185,90 | 65,93 | 30,97 | 0,00 | 0,00 | 89,00 | ||
2010 | 606,00 | 100,20 | 35,70 | 0,00 | 0,00 | 470,10 | ||
2011 | 605,98 | 110,00 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 470,10 | ||
2012 - 2017 | 1410,00 | 660,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ||
2.10 | Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства | Всего | 8,08 | 5,44 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 9,49 | 5,44 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | ||
2011 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по социальному развитию села | ||||||||
Всего | 1990,14 | 718,53 | 168,82 | 65,40 | 112,80 | 924,60 | ||
2008 | 581,51 | 128,57 | 41,95 | 65,40 | 0,00 | 345,60 | ||
2009 | 216,87 | 65,00 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 137,60 | ||
2010 | 610,35 | 259,25 | 72,30 | 0,00 | 58,10 | 220,70 | ||
2011 | 581,41 | 265,71 | 40,30 | 0,00 | 54,70 | 220,70 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей | Всего | 787,95 | 180,13 | 97,32 | 0,00 | 11,70 | 498,80 |
2008 | 302,98 | 63,03 | 41,95 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | ||
2009 | 216,87 | 65,00 | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 137,60 | ||
2010 | 144,30 | 24,10 | 32,60 | 0,00 | 6,00 | 81,60 | ||
2011 | 123,80 | 28,00 | 8,50 | 0,00 | 5,70 | 81,60 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности | Всего | 177,93 | 80,53 | 0,00 | 8,10 | 34,60 | 54,70 |
2008 | 41,13 | 8,13 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 24,90 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 68,90 | 36,40 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 14,90 | ||
2011 | 67,90 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 14,90 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности | Всего | 383,61 | 133,01 | 31,10 | 25,90 | 24,10 | 169,50 |
2008 | 130,11 | 25,91 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 78,30 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 130,70 | 53,10 | 19,50 | 0,00 | 12,50 | 45,60 | ||
2011 | 122,80 | 54,00 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 45,60 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Всего | 518,05 | 208,65 | 40,40 | 25,00 | 42,40 | 201,60 |
2008 | 94,40 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 44,40 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 211,45 | 90,65 | 20,20 | 0,00 | 22,00 | 78,60 | ||
2011 | 212,20 | 93,00 | 20,20 | 0,00 | 20,40 | 78,60 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения | Всего | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 3,21 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | Всего | 112,90 | 106,50 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 11,40 | 5,00 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 51,50 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"Таблица 45.1
Индикаторы ветеринарной деятельности
Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Заболеваемость животных, заболевших особо опасными и карантинными болезнями, гол. 61 300 200 150 100 Уровень заболеваемости животных гиподерматозом, % 14,2 15 10,2 10 2";
м) подраздел 4.1.10 "Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Основными целями развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия являются обеспечение непрерывного роста основных производственных фондов, реконструкция и модернизация инфраструктурного хозяйства республики, обеспечение населения Республики Бурятия качественным и доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих индикаторов.
Таблица 46
Индикаторы развития строительного комплекса
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем выполненных работ, млн. рублей 10570,2 7045,0 7465,0 8446,0 17585,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 12614,4 11180 11750 12300 20850 Численность занятых, человек 9652 6990 7000 7050 8990 Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам, тыс. кв. м 312,5 210,0 230,0 280,0 556,0 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Республики Бурятия, введенная в действие за год, кв. м 0,325 0,220 0,240 0,290 0,560 Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в Республике Бурятия на первичном рынке жилья, лет 0,241 0,268 0,255 0,237 0,155 на вторичном рынке жилья, лет 0,255 0,290 0,276 0,257 0,161 на первичном и вторичном рынке, лет 0,248 0,279 0,265 0,247 0,158 в том числе: цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке жилья, рублей 31782 37000 41500 45700 81400 цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья, рублей 33516 40000 45000 49500 84800 цена одного квадратного метра общей площади на первичном и вторичном рынке жилья, рублей 32649 38500 43250 47600 83100 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на душу населения, всего, га 0,000867 0,000134 0,000134 0,000142 0,000307 в том числе: площадь земельных участков, представленных для жилищного строительства в расчете на душу населения, га 0,000776 0,000124 0,000124 0,000127 0,000261 площадь земельных участков, представленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на душу населения, га 0,000085 0,000010 0,00010 0,000015 0,000031 Время от подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство: а) для жилищного строительства время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на строительство, дни 222 230 230 228 220 для комплексного освоения в целях жилищного строительства время от даты получения на аукционе прав аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства до дня получения разрешения на строительство первого объекта жилищного строительства, дни 320 300 300 295 290 б) для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства время от даты принятия заявления о выборе земельного участка и предварительного согласования места размещения объекта до получения разрешения на строительство - в случаях, когда земельный участок предоставляется по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов, дни 243 230 230 228 220 время от даты получения прав (собственности или аренды) на земельный участок по результатам торгов (конкурса или аукциона) до даты получения разрешения на строительство, дни 233 230 230 228 220 Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Республики Бурятия, млн. рублей 2867,0 1675,8 1640,0 1550,0 1450,0
Программой предусмотрено финансирование мероприятий и инвестиционных проектов, в том числе за счет средств федерального и республиканского бюджетов.
Таблица 47
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 206,10 567,64 124,40 111,05 Республиканский бюджет, млн. рублей 133,61 175,08 206,48 69,32 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Основными задачами в развитии строительного комплекса Республики Бурятия станут:
1) создание безопасных условий для жизнедеятельности, обеспечение сейсмобезопасности;
2) повышение конкурентоспособности строительного комплекса;
3) осуществление реконструкции и модернизации основных фондов промышленности строительных материалов, строительство новых предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической их оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий, а также внедрение архитектурно-строительных систем нового поколения;
4) внедрение системы менеджмента качества в промышленности строительных материалов республики;
5) осуществление мер по развитию и обеспечению добровольной сертификации в области строительных материалов, изделий и конструкций.
Развитие жилищно-коммунального комплекса в Республике Бурятия на среднесрочную перспективу предполагает решение следующих задач:
1) создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций жилищно-коммунальной сферы;
2) защита интересов потребителей, повышение качества и доступности услуг.
Таблица 48
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюджет муници- пально- го района Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- приятий Всего 13708,58 4780,80 3565,33 1437,92 151,63 3772,90 2008 378,21 206,10 133,61 32,38 6,13 0,00 2009 807,51 567,64 175,08 64,79 0,00 0,00 2010 492,92 124,40 206,48 23,54 138,50 0,00 2011 195,25 111,05 69,32 14,88 0,00 0,00 2012 - 2017 11834,68 3771,61 2980,85 1302,32 7,00 3772,90 1 Инженерно- сейсмическое обследование зданий и сооружений объектов жизнеобеспечения и разработка рекомендаций по повышению безопасности объектов и систем жизнеобеспечения Всего 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2008 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы". Подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" Всего 292,55 0,00 79,59 68,33 144,63 0,00 2008 91,48 0,00 55,27 30,08 6,13 0,00 2009 47,53 0,00 24,32 23,20 0,00 0,00 2010 153,54 0,00 0,00 15,04 138,50 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1 Разработка схемы территориального планирования Республики Бурятия Всего 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 2008 19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" Всего 11637,30 4051,60 2605,60 1200,20 7,00 3772,90 2008 284,10 206,10 75,70 2,30 0,00 0,00 2009 272,00 200,00 69,70 2,30 0,00 0,00 2010 30,00 20,00 9,50 0,50 0,00 0,00 2011 26,70 21,90 4,00 0,80 0,00 0,00 2012 - 2017 11024,50 3603,60 2446,70 1194,30 7,00 3772,90 3.1 Строительство очистных сооружений в г. Бабушкин Кабанского района Всего 153,00 98,00 52,10 2,90 0,00 0,00 2008 31,10 16,10 14,20 0,80 0,00 0,00 2009 35,00 20,00 14,20 0,80 0,00 0,00 2010 30,00 20,00 9,50 0,50 0,00 0,00 2011 26,70 21,90 4,00 0,80 0,00 0,00 2012 - 2017 30,20 20,00 10,20 0,00 0,00 0,00 3.2 Строительство очистных сооружений в с. Кабанск Кабанского района Всего 155,00 100,00 54,00 1,00 0,00 0,00 2008 78,00 50,00 27,50 0,50 0,00 0,00 2009 77,00 50,00 26,50 0,50 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3 Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников в п. Аршан Тункинского района Всего 156,00 120,00 35,00 1,00 0,00 0,00 2008 80,00 60,00 19,50 0,50 0,00 0,00 2009 76,00 60,00 15,50 0,50 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4 Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты о. Байкал, с. Максимиха Всего 179,00 150,00 28,00 1,00 0,00 0,00 2008 95,00 80,00 14,50 0,50 0,00 0,00 2009 84,00 70,00 13,50 0,50 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Субсидии на государственную поддержку инвестиционных проектов строительства Всего 226,88 72,00 154,88 0,00 0,00 0,00 2008 1,88 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 2009 46,20 34,00 12,20 0,00 0,00 0,00 2010 178,80 38,00 140,80 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Развитие коммунальной инфраструктуры Всего 120,50 72,00 48,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 44,00 34,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 76,50 38,00 38,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Субсидии юридическим лицам Всего 106,38 0,00 106,38 0,00 0,00 0,00 2008 1,88 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 2009 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 2010 102,30 0,00 102,30 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 РЦП "Чистая вода" Всего 1104,81 323,56 651,15 130,10 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 128,40 66,40 54,00 8,00 0,00 0,00 2011 166,23 89,15 63,00 14,08 0,00 0,00 2012 - 2017 810,18 168,01 534,15 108,02 0,00 0,00 6 Строительство инженерных сетей на территории, прилегающей к Международному автомобильному пункту пропуска (п. Слобода) в г. Кяхта Кяхтинского района Всего 7,03 0,00 7,03 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 2,53 0,00 2,53 0,00 0,00 0,00 2010 2,18 0,00 2,18 0,00 0,00 0,00 2011 2,32 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 РЦП "Жилище", подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Всего 439,26 333,64 66,33 39,29 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 439,26 333,64 66,33 39,29 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.1 Строительство жилья взамен сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры в г. Улан-Удэ. Подготовка территории под жилищно- гражданское строительство взамен сносимого жилищного фонда в нижней части Советского района (центр г. Улан-Удэ). Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в 142 и в 111 микрорайонах Октябрьского района г. Улан-Удэ. 1-я очередь строительства Всего 137,08 97,79 24,67 14,62 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 137,08 97,79 24,67 14,62 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.2 Малоэтажная застройка с объектами соцкультбыта и магистральными санитарно- техническими сетями на Верхней Березовке в г. Улан-Удэ Всего 80,00 62,44 11,03 6,53 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 80,00 62,44 11,03 6,53 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.3 Малоэтажная застройка 106 мкр. Октябрьского района г. Улан-Удэ. 1-я очередь строительства Всего 50,48 39,40 6,96 4,12 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 50,48 39,40 6,96 4,12 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4 Проект застройки 140а квартала в Юго-Восточной части Октябрьского района г. Улан-Удэ Всего 171,69 134,01 23,67 14,02 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 171,69 134,01 23,67 14,02 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих программных мероприятий в развитии строительства:
Таблица 48.1
Организационные мероприятия в строительстве
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Создание безопасных условий для жизнедеятельности, обеспечение сейсмической безопасности 1 Осуществление специальных мер в области обеспечения сейсмической безопасности, разработка и реализация Региональной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Республике Бурятия" Повышение сейсмоустойчивости объектов и систем жизнеобеспечения. Повышение доступности получения достоверной информации о мерах и требованиях сейсмоустойчивости объектов 2 Усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения Повышение качества производства строительно-монтажных работ. Обеспечение безопасности возводимых зданий и сооружений Задача N 2. Обеспечение устойчивого развития территорий республики 3 Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурой Повышение инвестиционной привлекательности территорий Республики Бурятия 4 Создание и утверждение градостроительной документации Республики Бурятия Формирование и предоставление земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для строительства 5 Реализация долгосрочных программ и планов муниципальных образований в Республике Бурятия по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства Достижение среднероссийских показателей обеспеченности жильем одного жителя республики 6 Создание в муниципальных образованиях Республики Бурятия информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Реализация административной реформы, внедрение принципа "одного окна" при взаимодействии органов исполнительной власти с населением 7 Сокращение объемов незавершенного строительства объектов государственной собственности за счет ввода в эксплуатацию, списания, передачи в собственность муниципальных образований и обеспечения ввода в хозяйственный оборот Снижение объемов незавершенного строительства Задача N 3. Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан 8 Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов Улучшение жилищных условий населения республики, рост жилищной обеспеченности на одного человека, улучшение жилищных условий граждан, увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных займов, предоставления государственной поддержки населения 9 Совершенствование нормативно- правовой базы, являющейся основой регулирования вопросов, связанных с жилищным строительством, жилищно- коммунальным хозяйством, обеспечением прав собственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений 10 Обеспечение скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления и осуществление мер административно- организационного и бюджетно- финансового характера по развитию рынка жилья, жилищного строительства, градостроительной деятельности, рынка строительных материалов и реформированию жилищно- коммунального комплекса 11 Развитие эффективной системы государственной поддержки населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий Задача N 4. Повышение конкурентоспособности строительного комплекса 12 Развитие рынка подряда на основе формирования открытой конкурентной рыночной инфраструктуры Рост налоговых поступлений. Создание новых и дополнительных рабочих мест. Увеличение объемов подрядных работ";
н) таблицы 49 и 49.1 в подразделе 4.1.10.1 "Совершенствование системы государственного строительного надзора" изложить в следующей редакции:
"Таблица 49
Индикаторы Республиканской службы государственного строительного надзора
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2017 год Коэффициент охвата проверками (отношение общего количества проведенных проверок (по программе и внеплановых) к количеству запланированных проверок) 1,11 1,0 1,0 1,0 1,0 Коэффициент требовательности (отношение количества дел об административных правонарушениях к количеству выявленных нарушений, оформленных протоколами, в расчетный период) 0,83 0,8 0,8 0,8 0,8
Таблица 49.1
Организационные мероприятия в области государственного строительного надзора, контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача 1. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство, нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации 1 Анализ опыта по осуществлению надзорной деятельности и взаимодействие с участниками инвестиционно-строительного процесса Обеспечение оперативного принятия решений и координации работ 2 Формирование и актуализация перечня объектов, подлежащих государственному строительному надзору Наличие достоверности и доступности информации об объектах капитального строительства 3 Проведение инспекторских проверок на поднадзорных объектах Повышение качества выполняемых работ. Обеспечение конструктивных и других характеристик надежности и безопасности возводимых зданий и сооружений 4 Осуществление административного производства Обеспечение соблюдения законодательства Задача 2. Выявление и пресечение нарушений законодательства, регулирующего долевое строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 5 Анализ опыта по осуществлению контрольной и надзорной деятельности и взаимодействию с участниками инвестиционно- строительного процесса Обеспечение оперативного принятия решений и координации работ 6 Формирование и актуализация перечня объектов, подлежащих контролю и надзору в области долевого строительства Наличие достоверности и доступности информации о лицах или организациях, привлекающих финансовые средства дольщиков, и об объектах капитального строительства 7 Проведение проверок лиц или организаций, привлекающих финансовые средства дольщиков Соблюдение требований к размеру собственных денежных средств застройщика и целевое использование финансовых средств лиц, предоставляющих их для долевого строительства непроизводственных объектов 8 Осуществление административного производства Обеспечение соблюдения законодательства";
о) подраздел 4.1.10.2 "Совершенствование системы государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда" признать утратившим силу;
п) таблицу 50 подраздела 4.1.11 "Развитие транспорта" изложить в следующей редакции:
"Таблица 50
Индикаторы развития транспорта
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Грузооборот, млн. тонно-км 39197 40500 42000 43000 52000 Пассажирооборот, млн. пасс.-км 1821 1816 1870 1960 3500 Численность занятых, человек <*> 19607 17000 17000 17200 25000 Среднемесячная заработная плата, рублей <*> 20354,1 19796 21770 23950 30500
--------------------------------
<*> Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала.";
"Таблица 52
Индикаторы развития связи
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Выполнено услуг связи, млн. рублей 4899,6 4500 5000 5500 10000 Численность занятых, человек <*> 5478 6000 6050 6100 6300 Среднемесячная заработная плата, рублей <*> 17907,6 19000 20900 23000 34500
--------------------------------
<*> Данный индикатор относится к разделу 4.1 "Развитие экономического потенциала".";
"Таблица 53
Индикаторы развития туризма
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Количество туристских прибытий, тыс. человек 250 330 360 400 2000 Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 755,6 900 1080 1320 28720 Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-места 11500 12000 13000 14000 28000 Среднемесячная зарплата, рублей 7400 8500 9500 10300 18000 Численность занятых в сфере туризма, человек 3550 4000 4300 5000 21484
Таблица 54
Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов в развитии туризма
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 136,50 647,43 665,70 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 96,75 140,41 381,15 520,80 Привлеченные средства, млн. рублей 16,00 52,90 890,40 964,00
Таблица 55
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюд- жет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий Всего 14953,92 1449,63 1145,11 20,37 0,00 12338,80 2008 249,73 136,50 96,75 0,47 0,00 16,00 2009 852,54 647,43 140,41 11,80 0,00 52,90 2010 1945,35 665,70 381,15 8,10 0,00 890,40 2011 1484,80 0,00 520,80 0,00 0,00 964,00 2012 - 2017 10421,50 0,00 6,00 0,00 0,00 10415,50 1 РЦП "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" Всего 76,57 0,00 52,50 1,77 0,00 22,30 2008 25,52 0,00 9,05 0,47 0,00 16,00 2009 18,60 0,00 15,10 0,60 0,00 2,90 2010 26,45 0,00 22,35 0,70 0,00 3,40 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2 Строительство горнолыжных комплексов Всего 5654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5654,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 2011 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732,00 2012 - 2017 4190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190,00 3 Строительство средств размещения туристов и отдыхающих Всего 5694,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5694,60 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2011 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2012 - 2017 5394,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5394,60 4 Строительство объектов общественного питания Всего 341,50 0,00 0,00 0,00 0,00 341,50 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 2011 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 2012 - 2017 301,50 0,00 0,00 0,00 0,00 301,50 5 Строительство объектов развлечений Всего 626,40 0,00 0,00 0,00 0,00 626,40 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 2011 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00 2012 - 2017 529,40 0,00 0,00 0,00 0,00 529,40 6 Строительство объектов инфраструктуры туристско- рекреационной особой экономической зоны Всего 2560,85 1449,63 1092,62 18,60 0,00 0,00 2008 224,21 136,50 87,71 0,00 0,00 0,00 2009 783,94 647,43 125,31 11,20 0,00 0,00 2010 1031,90 665,70 358,80 7,40 0,00 0,00 2011 520,80 0,00 520,80 <*> 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1 Строительство открытой автостоянки Всего 27,43 0,00 27,43 0,00 0,00 0,00 2008 2,16 0,00 2,16 0,00 0,00 0,00 2009 0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2010 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2 Строительство пожарного депо Всего 13,83 0,00 13,83 0,00 0,00 0,00 2008 1,54 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 2009 12,29 0,00 12,29 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.3 Строительство внутриплощадочных сетей водопровода Всего 40,39 0,00 40,39 0,00 0,00 0,00 2008 5,24 0,00 5,24 0,00 0,00 0,00 2009 0,55 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 2010 34,60 0,00 34,60 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.4 Строительство водозаборных сооружений Всего 80,37 0,00 80,37 0,00 0,00 0,00 2008 10,37 0,00 10,37 0,00 0,00 0,00 2009 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 2010 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.5 Строительство причальных сооружений на р. Турка Всего 213,10 0,00 213,10 0,00 0,00 0,00 2008 24,70 0,00 24,70 0,00 0,00 0,00 2009 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 2010 130,40 0,00 130,40 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.6 Строительство берегоукрепительных сооружений и дноуглубительные работы на р. Турка Всего 156,36 0,00 156,36 0,00 0,00 0,00 2008 42,56 0,00 42,56 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 113,80 0,00 113,80 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.7 Строительство мусороперегрузочной станции Всего 21,20 0,00 21,20 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 6,20 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 2010 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.8 Строительство гостиницы для персонала особой экономической зоны Всего 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.9 Строительство участковой больницы в с. Турка Всего 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.10 Разработка Концепции создания и развития участков "Гора Бычья", "Бухта Безымянная" Всего 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 56
Организационные мероприятия в сфере туризма
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Создание системы взаимодействия, координации и управления развитием кластера "Туризм" 1 Совершенствование статистического учета в сфере туризма Определение реального вклада туризма в валовой региональный продукт; уменьшение доли неформальных видов деятельности; выполнение прогнозов развития объектов туристской инфраструктуры и смежных отраслей и пр. 2 Создание условий для планомерного территориального развития туризма Упорядочение развития материальной базы и инфраструктуры туризма (реестр турресурсов и объектов), определение потребностей в инфраструктуре и объектах туризма на основных туристско- экскурсионных маршрутах, установление требований к благоустройству и рациональному использованию ресурсов 3 Изучение и мониторинг состояния туристско- рекреационных ресурсов и объектов, оценка состояния рынка туризма посредством организации научных исследований Создание условий для развития и повышения качества всех компонентов туристического продукта. Оценка состояния, выявление тенденций и прогноз развития по каждому компоненту туристического предложения. Подготовка обоснований для управленческих решений Задача N 2. Обеспечение обязательств Республики Бурятия по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" 4 Продвижение инвестиционных проектов особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" и бренда "Байкал" через инвестиционные форумы, рекламно- представительскую продукцию Формирование положительного имиджа Республики Бурятия как перспективного региона для привлечения инвестиций и туристов. Увеличение объемов инвестиций 5 Организация проведения установочных семинаров, "круглых столов", брифингов, пресс-конференций Информационное обеспечение всех участников реализации проекта создания особой экономической зоны туристско- рекреационного типа "Байкал", формирование объективной оценки возможностей и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия 6 Содействие в разработке туристско-экскурсионных маршрутов в рамках создания и функционирования особой экономической зоны туристско- рекреационного типа "Байкал" Поддержание положительного имиджа республики на внутреннем и внешнем рынках, повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, а также бюджетных поступлений. Увеличение туристских прибытий в республику на 5% Задача N 3. Содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению безопасности туристов, приведение в соответствие с современными мировыми стандартами материальных и организационных условий объектов туризма 7 Разработка, внедрение и продвижение системы менеджмента качества международного стандарта ISO 9001:2000 на объектах туризма. Содействие внедрению системы классификации объектов размещения туристов ("звездность") Повышение качества туристских услуг и конкурентоспособности туристско- рекреационного комплекса Республики Бурятия. Внедрение современных стандартов обслуживания в систему управления объектами туризма. Рост инвестиций в создание туристской инфраструктуры, увеличение количества категорийных гостиниц и средств размещения со "звездностью" 8 Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма на основе проведения конкурсов на лучший туристический продукт Привлечение туристов в Республику Бурятия за счет стимулирования интереса к событийным мероприятиям (национальные праздники). Рост туристского потока, объемов платных туристских услуг 9 Разработка мер по обеспечению населения и туристских организаций информацией об угрозе безопасности туристов в местах отдыха Разработка административного регламента по информированию об угрозе безопасности туристов в местах временного пребывания Задача N 4. Развитие и повышение конкурентоспособности туристического кластера, стимулирование создания и поддержка деятельности профессиональных объединений 10 Разработка бренд-стратегии и плана ее внедрения, концепции развития туристских зон Информирование о состоянии рынка туристских услуг Республики Бурятия. Планирование и упорядоченное развитие рекреационных территорий 11 Реализация мероприятий по субсидированию части расходов субъектов туристской деятельности за пользование кредитами коммерческих банков, для организации бизнеса, арендных платежей и платежей по внешнеэкономической деятельности Привлечение финансовых средств на развитие предпринимательства. Представление конкурентоспособных туристских услуг. Рост объемов платных туристских услуг 12 Организация маркетинговых исследований для обеспечения проектов развития туризма на рекреационных территориях в рамках создания туристско- рекреационной особой экономической зоны Повышение качества туристического продукта, рост инвестиций в развитие материальной базы туризма, увеличение количества категорийных гостиниц и иных средств размещения, увеличение количества субъектов деятельности в туризме и в смежных с туризмом отраслях, увеличение туристического потока, рост экономических результатов 13 Стимулирование развития производства и диверсификации туристического продукта. Развитие предпринимательской инициативы в области создания всесезонных туристско- рекреационных услуг высокого качества Появление широкого спектра специальных предложений для всех категорий туристов. Расширение ассортимента товаров и услуг туристского назначения Задача N 5. Расширение известности туристического кластера республики на профессиональных рынках на основе развития республиканской системы туристского маркетинга 14 Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках, конференциях Привлечение туристов и партнеров (инвесторов), информирование о ресурсах и потенциале туризма в Республике Бурятия, создание и формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров 15 Проведение республиканской выставки-ярмарки "Туризм и отдых в Бурятии" в г. Улан-Удэ Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского региона, стимулирование внутреннего туризма. Рост субъектов туристско-рекреационной деятельности, рост количества партнеров; повышение доходности в сфере туризма и в смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей 16 Изготовление и обновление пакета презентационных материалов для обеспечения мероприятий по продвижению Республики Бурятия (буклеты, карты, видеофильмы, путеводители, cd-диски и пр.) Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение количества партнеров, потенциальных инвесторов. Обеспечение информированности туристов, бизнес-партнеров, потенциальных инвесторов, населения Республики Бурятия и Российской Федерации достоверной информацией о туристских ресурсах 17 Организация рекламно- информационных туров для представителей исполнительных органов государственной власти, российских и зарубежных средств массовой информации с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия Формирование положительного имиджа Республики Бурятия. Расширение географии туристского потока, увеличение туристского потока из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, увеличение партнеров, потенциальных инвесторов 18 Рекламно-информационное обеспечение: создание новой версии официального сайта Республиканского агентства по туризму на английском, немецком и китайском языках и его поддержка; изготовление видеороликов с прокатом на каналах прокатом на каналах телевещания Создание условий для информационно- коммуникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока Задача N 6. Расширение международного и межрегионального сотрудничества на основе разработки трансграничных туристических маршрутов 19 Содействие в создании и развитии международных туристских проектов "Чайный путь", "Байкал - Хубсугул", "Восточное кольцо" Развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий, развитие международных контактов, разработка программ сотрудничества, совместных туристических продуктов, продвижение туристских возможностей региона на международном рынке, увеличение количества прибытий, рост экономических результатов 20 Участие в работе межрегиональных ассоциаций "Сибирское соглашение", "Дальний Восток - Забайкалье" Развитие сотрудничества с регионами, привлечение российских туристов, а также партнеров из регионов Российской Федерации для реализации совместных программ 21 Организация совместных мероприятий в рамках межправительственных соглашений Республики Бурятия и Монголии Создание условий для развития приграничного туризма и приграничной инфраструктуры. Увеличение количества прибытий в приграничные районы Республики Бурятия";
т) таблицы 57, 58, 59 подраздела 4.1.14 "Развитие торговли и потребительского рынка" изложить в следующей редакции:
"Таблица 57
Индикаторы развития торговли и потребительского рынка
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Оборот розничной торговли, млрд. рублей 68,1 71,6 80,4 99,0 256,0 в том числе: Оборот розничной торговли алкогольной продукцией, млрд. рублей <*> 4,0 3,4 3,0 3,0 8,0 Объем платных услуг, млрд. рублей 16,7 17,6 20,8 24,9 67,2 Оборот общественного питания, млрд. рублей 3,9 4,2 5,0 5,9 12,5 Численность занятых, человек 49700 50000 50300 50600 52000 Среднемесячная заработная плата, рублей 8400 8700 9500 10400 30000
--------------------------------
<*> Индикатор Республиканской службы по потребительскому рынку и лицензированию.
Таблица 58
Финансирование мероприятий развития торговли и потребительского рынка
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 2235,10 249,00 315,00 0,00
Таблица 59
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере торговли и потребительского рынка
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- раль- ный бюд- жет Рес- пуб- ли- кан- ский бюд- жет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собственные и привле- ченные средства предприятий Всего 3779,80 0,00 0,00 0,00 10,70 3769,10 2008 2237,60 0,00 0,00 0,00 2,50 2235,10 2009 251,50 0,00 0,00 0,00 2,50 249,00 2010 320,70 0,00 0,00 0,00 5,70 315,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 1 Строительство и реконструкция объектов розничной торговли, торгово- деловых центров Всего 1627,90 0,00 0,00 0,00 7,90 1620,00 2008 1232,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1230,00 2009 172,00 0,00 0,00 0,00 2,00 170,00 2010 223,90 0,00 0,00 0,00 3,90 220,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Строительство и реконструкция объектов общественного питания, в том числе в комплексе придорожного сервиса Всего 1111,90 0,00 0,00 0,00 2,80 1109,10 2008 935,60 0,00 0,00 0,00 0,50 935,10 2009 79,50 0,00 0,00 0,00 0,50 79,00 2010 96,80 0,00 0,00 0,00 1,80 95,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Строительство многофункционального торгово- логистического, гостинично-делового комплекса "Наранэ-Эрье" Всего 1040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,00 2008 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00";
у) таблицы 61, 62 и 63 подраздела 4.1.15 "Развитие малого предпринимательства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 61
Индикаторы развития малого предпринимательства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Количество малых предприятий, всего 5805 5993 6382 6607 9069 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей (малые предприятия) 20327,2 22915,1 27727,3 33550,0 120008,3 Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек 36600 36600 39144 41884 65058 Занятость в сфере малого предпринимательства, тыс. человек 126,2 119,2 120,7 121,6 159,7 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций, % 13,8 13,9 14,6 15,2 21,7 Средняя заработная плата на малых предприятиях, рублей 9513 11363 14725 17581 34720
Таблица 62
Финансирование мероприятий в сфере малого предпринимательства
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 38,85 99,10 99,30 99,50 Республиканский бюджет, млн. рублей 59,85 112,54 135,77 224,94 Привлеченные средства, млн. рублей 0,0 890,50 980,10 1078,10
Таблица 63
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого предпринимательства
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- раль- ный бюджет Рес- публи- кан- ский бюджет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- приятий Всего 3872,95 336,75 533,10 46,50 7,90 2948,70 2008 98,70 38,85 59,85 0,00 0,00 0,00 2009 1113,64 99,10 112,54 11,50 0,00 890,50 2010 1234,17 99,30 135,77 15,50 3,50 980,10 2011 1426,44 99,50 224,94 <*> 19,50 4,40 1078,10 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2008 - 2012 годы Всего 3872,95 336,75 533,10 46,50 7,90 2948,70 2008 98,70 38,85 59,85 0,00 0,00 0,00 2009 1113,64 99,10 112,54 11,50 0,00 890,50 2010 1234,17 99,30 135,77 15,50 3,50 980,10 2011 1426,44 99,50 224,94 <*> 19,50 4,40 1078,10 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
"Таблица 65
Индикаторы в области содействия занятости населения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Уровень общей безработицы, % 11,6 15,4 14,0 11,5 7,5 Уровень регистрируемой безработицы, % 2,0 4,5 4,3 4,0 2,5 Уровень трудоустройства ищущих работу граждан, % 51,5 14,0 15,0 18,0 30,0 Уровень трудоустройства ищущих работу граждан на общественные и временные работы, % 37,3 7,0 9,0 10,0 30,0 Доля безработных, направленных на обучение с гарантией трудоустройства, к общей численности направленных на обучение, % 35,1 35,0 36,0 37,0 43,0
Таблица 65.1
Финансовые средства, предусмотренные на реализацию государственной политики в области содействия занятости населения
2008 год 2009 год <*> 2010 год <*> 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 318,50 772,00 313,97 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 30,51 0,00 0,00
--------------------------------
<*> В ценах 2007 года.
Таблица 65.2
Финансовые средства, предоставляемые в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Рес- пуб- ли- кан- ский бюд- жет Бюджет муни- ци- паль- ного района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собствен- ные и привлечен- ные средства предприя- тий Всего 1434,98 1404,47 30,51 0,00 0,00 0,00 2008 318,50 318,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 802,51 772,00 30,51 0,00 0,00 0,00 2010 313,97 313,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (субвенция) Всего 224,98 224,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 77,44 77,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 79,08 79,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 68,46 68,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Мероприятия по содействию трудоустройству населения (субвенция) Всего 74,34 74,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 31,88 31,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 11,96 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 30,50 30,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация (субвенция) Всего 83,20 83,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 20,98 20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 41,92 41,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,30 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Выполнение функций государственными органами (субвенция) Всего 80,81 80,81 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 29,49 29,49 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 23,36 23,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 27,96 27,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Социальные выплаты (субвенция) Всего 787,28 787,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 158,71 158,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 461,82 461,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 166,75 166,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 РЦП "Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия на 2009 год" Всего 184,37 153,86 30,51 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 184,37 153,86 30,51 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
таблицу 65.3 признать утратившей силу;
в таблице 66 строку:
"19 Организация профессионального обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, на 2009 - 2011 годы Снижение профессионального риска для женщин, возвращающихся на работу из отпуска по уходу за ребенком и повышение эффективности трудоустройства женщин - молодых специалистов, а также женщин, не имеющих профессии и специальностей, в том числе без опыта работы, имеющих малолетних детей"
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Средняя продолжительность жизни, лет | 64,0 | 65,3 | 66,6 | 67,8 | 71,0 - 73,0 |
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек | 204,1 | 216,0 | 212,0 | 207,0 | 126,0 |
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: | |||||
городских поселений, % | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 37,0 | 100,0 |
сельских населенных пунктов, % | 50,3 | 51,0 | 53,0 | 58,0 | 100,0 |
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения | 96,2 | 96,4 | 96,9 | 97 | 99 |
Количество Интернет-пользователей на 1000 человек | 187 | 190 | 193 | 196 | 280 |
Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- ральный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюджет муници- пального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлечен- ные средства предприятий | |
Всего | 33083,31 | 10407,86 | 12499,80 | 8775,70 | 7,50 | 1392,46 |
2008 | 4572,23 | 2338,14 | 1875,43 | 313,74 | 0,50 | 44,41 |
2009 | 4787,51 | 2333,25 | 1159,87 | 517,03 | 0,00 | 777,35 |
2010 | 5430,42 | 1854,94 | 2154,60 | 908,54 | 7,00 | 505,35 |
2011 | 3472,42 | 1407,98 | 1187,70 | 811,40 | 0,00 | 65,35 |
2012 - 2017 | 14820,72 | 2473,55 | 6122,19 | 6224,98 | 0,00 | 0,00"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Соотношение количества граждан- получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан - получателей социальных выплат, % | 34,1 | 39 | 40 | 45 | 100 <*> |
Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество инвалидов, прошедших обучение и трудоустроившихся, человек | 62 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Объем платных социальных услуг, млн. рублей | 21,2 | 19,9 | 21,7 | 23,1 | 33,5 |
Количество автономных учреждений социального обслуживания населения | 2 | 8 | 9 | 10 | 13 |
Трудоустройство лиц без определенного места жительства, % от числа обратившихся в органы социальной защиты | 9 | 15 | 18 | 25 | 30 |
Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты | 2 | 4 | - | - | - |
Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, % охвата муниципальных образований в Республике Бурятия | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Охват пожилых граждан и инвалидов услугами социального характера на дому, % от общего количества обратившихся в государственные учреждения социальной защиты населения | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Доля муниципальных образований, в которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля муниципальных образований, в которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 9644 | 11005 | 13029 | 15030 | 31950 |
Численность занятых, человек | 4677 | 4650 | 4600 | 4580 | 4500 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 64,51 | 70,5 | 54,35 | 54 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 2,97 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она | Бюд- жет сель- ского (го- род- ско- го) посе- ления | Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- приятий | |||
Всего | 248,63 | 0,00 | 243,66 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | ||
2008 | 67,48 | 0,00 | 64,51 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | ||
2009 | 72,50 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
2010 | 54,35 | 0,00 | 54,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" | Всего | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 54,00 | 0,00 | 54,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 54,00 | 0,00 | 54,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Мухоршибирский психоневрологический дом-интернат (республиканский) | Всего | 30,97 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 5,0 |
2008 | 2,97 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | ||
2009 | 28,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 2,0 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Строительство 80-квартирного дома для инвалидов- колясочников (частный) | Всего | 35,0 | 0,00 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 35,0 | 0,00 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Строительство дома- интерната для умственно отсталых детей на 200 мест в г. Улан-Удэ | Всего | 40,6 | 0,00 | 40,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 19,1 | 0,00 | 19,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 21,5 | 0,00 | 21,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы", подпрограмма "Дети-инвалиды" | Всего | 2,203 | 0,00 | 2,203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 1,550 | 0,00 | 1,550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,350 | 0,00 | 0,350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,303 | 0,00 | 0,303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Бабушкинский психоневрологический интернат | Всего | 8,855 | 0,00 | 8,855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 8,855 | 0,00 | 8,855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Разработка проектной документации на реконструкцию здания Заиграевского дома- интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест в п. Новая Брянь Заиграевского района | Всего | 14,50 | 0,00 | 14,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 14,50 | 0,00 | 14,500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Реконструкция гериатрического отделения в п. Верхняя Березовка | Всего | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Строительство водозаборной станции в п. Верхняя Березовка | Всего | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Улучшение качества предоставления бюджетных услуг в учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания населения | |
Реконструкция и капитальный ремонт секции в государственном учреждении стационарного социального обслуживания "Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов" в целях создания отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов на платной основе. Завершение технического переоснащения Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию государственного учреждения социального обслуживания "Дом-интернат для умственно отсталых детей в г. Улан-Удэ". Введение в эксплуатацию спальных корпусов в Бабушкинском и Мухоршибирском психоневрологических интернатах. Перевод бюджетных государственных учреждений в автономные учреждения (государственное учреждение социального обслуживания "Закаменский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Кяхтинский психоневрологический интернат", государственное учреждение социального обслуживания "Баргузинский психоневрологический интернат", государственное учреждение стационарного социального обслуживания "Улан-Удэнский дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Баянгольский детский дом- интернат для умственно отсталых детей", государственное учреждение социального обслуживания "Бабушкинский психоневрологический интернат", государственное учреждение "Республиканский центр по реабилитации инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Хоринский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", государственное учреждение социального обслуживания "Мухоршибирский психоневрологический интернат"). Увеличение доходов от реализации продукции подсобных хозяйств государственных учреждений социального обслуживания. Расширение перечня и увеличение объемов дополнительных платных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания | Развитие и совершенствование форм социального обслуживания, повышение качества и доступности социальных услуг. Повышение эффективности расходования средств республиканского бюджета. Оптимизация сети учреждений с целью комплексного обеспечения пожарной, электрической, технической и санитарно- гигиенической безопасности учреждений. Улучшение условий и качества оздоровления ветеранов, пожилых граждан, инвалидов |
Задача N 2. Развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому | |
Реализация Закона Республики Бурятия от 13 октября 2008 года N 468-IV "О социальном обслуживании населения в Республике Бурятия". Внедрение института приемных семей для пожилых граждан и инвалидов, социальное обслуживание "Хоспис на дому" | Развитие новых форм нестационарного социального обслуживания граждан, повышение качества обслуживания пожилых граждан и инвалидов на дому. Оптимизация управления государственными расходами |
Задача N 3. Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки населения на основе адресности их предоставления | |
Организация работы многофункционального центра по предоставлению государственных услуг социальной направленности (в г. Улан-Удэ). Организация работы секторов "Клиентская служба" в филиалах республиканского государственного учреждения "Центр социальной поддержки населения" для приема населения по вопросам предоставления социальных гарантий в режиме "одного окна". Разработка и принятие нормативных актов Правительства Республики Бурятия в части предоставления социальных выплат с учетом адресности (в зависимости от доходов граждан) в случае принятия указанных нормативных документов на федеральном уровне. Работа по организации предоставления социальных выплат с учетом адресного подхода в соответствии с принятыми нормативными актами Правительства Российской Федерации и Республики Бурятия. Перевод на единую платформу программного комплекса "Расчет субсидий", "Назначение и выплата пособий на детей", "Выплата компенсаций", "Доплаты к пенсии государственным служащим, персональным пенсионерам". Разработка функционала программного обеспечения по ведению базы данных получателей. Разработка программного обеспечения по конвертации баз данных, ввод в эксплуатацию. Оптимизация трудового процесса и штатной численности работников государственных учреждений социальной защиты | Повышение качества обслуживания граждан при предоставлении государственных услуг социальной направленности по принципу "одного окна" в рамках многофункционального центра. Сокращение срока назначения социальных гарантий. Повышение качества государственных услуг |
Задача N 4. Обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культуры, средств транспорта, связи и информации, социальная и профессиональная реабилитация пожилых граждан и инвалидов | |
Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых граждан и инвалидов. Организация и проведение социально значимых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Развитие службы "Социальное такси" для маломобильных групп инвалидов. Принятие строительных объектов с учетом создания условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. Профессионально-трудовая реабилитация инвалидов в рамках государственного заказа на обучение и содействие в трудоустройстве инвалидов с финансированием обучающих организаций из республиканского бюджета. Взаимодействие с предприятиями - потенциальными работодателями по подготовке специалистов из числа инвалидов по предварительной заявке, организация информационного обмена с Республиканским агентством занятости населения по наличию вакансий, количеству трудоустроенных инвалидов. Организация и проведение конкурсов социальных проектов среди общественных организаций республики по разработке и внедрению инновационных социальных технологий, форм и методов работы с пожилыми гражданами и инвалидами | Укрепление социальных связей пожилых граждан и инвалидов, привлечение внимания общественности к проблемам этих категорий населения; Интеграция инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посредством социокультурной реабилитации |
Задача N 5. Социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства | |
Реализация Плана мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной реабилитации лиц без определенного места жительства на 2008 - 2010 годы в Республике Бурятия: стандартизация государственных услуг, предоставляемых лицам без определенного места жительства; формирование единого банка данных лиц без определенного места жительства; установление системы взаимодействия органов государственной власти по работе с лицами без определенного места жительства, в том числе в сфере содействия занятости. Организация работы женского отделения, социального общежития для лиц без определенного места жительства при государственном учреждении социального обслуживания "Дом ночного пребывания" | Восстановление способности лиц без определенного места жительства к общественно- полезной деятельности"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению, % | 93,3 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 100,0 |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных: | |||||
неродственникам в приемные семьи, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей <*> | 7,2 | 9,0 | 10,9 | 12,7 | 15,0 |
на усыновление (удочерение) в течение года, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей <*> | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
под опеку (попечительство), % от числа детей, оставшихся без попечения родителей <*> | 75,8 | 71,3 | 71,0 | 70,7 | 64,9 |
находящихся в подведомственных государственных учреждениях, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей | 10,3 | 10,1 | 8,6 | 6,8 | 1,9 |
Число детей, оставшихся без попечения родителей, всего | 6549 | 6549 | 6539 | 6529 | 6469 |
В том числе: | |||||
переданных неродственникам в приемные семьи <*> | 469 | 590 | 710 | 830 | 968 |
переданных на усыновление (удочерение) в течение года <*> | 111 | 75 | 78 | 81 | 99 |
переданных под опеку (попечительство) <*> | 4967 | 4670 | 4650 | 4630 | 4200 |
находящихся в подведомственных государственных учреждениях | 725,0 | 665,0 | 565,0 | 445 | 120,0 |
Удельный вес детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей в течение года, % от числа детей, покинувших учреждения социального обслуживания семьи и детей в течение года | 72,2 | 73,8 | 75,6 | 75,9 | 81,6 |
Удельный вес семей, в которых родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в семьях, % от числа семей, состоявших на учете | 17,0 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,8 |
Количество детей-сирот, обеспеченных жильем в течение года, человек | 84 | 88 | 88 | 96 | 179 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 9910 | 10599 | 12500 | 13800 | 25000 |
Численность занятых, человек | 1807 | 1863 | 1863 | 1863 | 1863 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 99,43 | 68,92 | 43,90 | 38,30 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 60,61 | 77,28 | 101,78 | 29,13 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюджет | Рес- пуб- ликан- ский бюджет | Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она | Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния | Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- приятий | |||
Всего | 625,35 | 295,55 | 329,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2008 | 160,04 | 99,43 | 60,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 146,20 | 68,92 | 77,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 145,68 | 43,90 | 101,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 67,43 | 38,30 | 29,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 106,00 | 45,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | Всего | 29,22 | 0,00 | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 11,01 | 0,00 | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 11,41 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 6,79 | 0,00 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Дети-сироты" | Всего | 96,92 | 6,91 | 90,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 33,91 | 6,91 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 33,01 | 0,00 | 33,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего | 96,75 | 35,64 | 61,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 31,42 | 17,82 | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 32,58 | 17,82 | 14,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 15,86 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 16,89 | 0,00 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Строительство детского дома в с. Красный Яр Кабанского района, в том числе проектно- изыскательские работы | Всего | 157,72 | 91,60 | 66,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 35,00 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 42,20 | 27,20 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 20,52 | 14,40 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Строительство детского дома в улусе Субуктуй Кяхтинского района | Всего | 244,75 | 161,40 | 83,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 48,70 | 44,70 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 30,02 | 23,90 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 30,02 | 23,90 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 30,02 | 23,90 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 106,00 | 45,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолетних | |
Реализация Республиканской целевой программы "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы", двух подпрограмм: "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Дети-сироты" и разработка новой программы в 2010 году | Обеспечение социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. Создание оптимальной сети учреждений социального обслуживания семьи и детей в Республике Бурятия, увеличение объема социальных услуг семье и детям до 57000 ед. в год. Обеспечение социальной поддержки и помощи 15 тысячам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пропаганда лучших семейных традиций и чествование 220 родителей, достойно воспитывающих своих детей, через проведение социально значимых мероприятий. Создание 3 экспериментальных площадок по отработке профилактических услуг для семьи и детей группы "риска" по социальному сиротству через создание служб семейного устройства и сопровождения замещающих семей, методических центров по профилактике социального сиротства. Подготовка и повышение квалификации 455 руководителей и специалистов органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Проведение 10 информационно-образовательных и 31 обучающего семинара. Создание службы семейного устройства и сопровождения замещающих семей. Обеспечение жильем 1015 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья |
Принятие мер и организация работы по развитию системы замещающих семей (семьи усыновителей, опекунские, приемные), обеспечению выплат единовременных пособий усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям, на содержание приемных и опекунских семей | Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам в приемные семьи до 968 и на усыновление (удочерение) в течение года до 99 в 2017 году. Уменьшение числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных: под опеку (попечительство) - до 4200, находящихся в подведомственных государственных учреждениях, - до 120, в 2017 году |
Проведение мониторинга по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Удельный вес детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей, в течение года, % от числа детей, покинувших учреждения социального обслуживания семьи и детей в течение года, до 81,6% в 2017 году |
Проведение мониторинга по проведению социального патронажа неблагополучных семей, раннему выявлению семейного неблагополучия и организации помощи семьям | Удельный вес семей, в которых родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в семьях, % от числа семей, состоявших на учете, до 12,8% в 2017 году |
Организация работы по взаимодействию с районными и республиканскими средствами массовой информации по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования положительного имиджа усыновителя, приемного родителя | Формирование положительного имиджа усыновителя, приемного родителя через средства массовой информации |
Задача N 2. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |
Обеспечение деятельности Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению в 2017 году до 100%"; |
Организация и проведение республиканских смотров- конкурсов среди районных, городских комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и между оздоровительными учреждениями |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | 94,3 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 90,5 |
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений | 54,0 | 58,0 | 60,0 | 61,0 | 63,0 |
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений | 54,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 61,0 |
Количество государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц | - | 17 | 10 | 10 | 10 |
Количество государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц | - | 13 | 14 | 14 | 14 |
Численность учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (физические лица), человек | - | 4170 | 4195 | 4190 | 4428 |
Численность учителей государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (физические лица), человек | - | 6666 | 6706 | 6700 | 7080 |
Охват детей дошкольным образованием | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 100,0 |
Количество автономных учреждений | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, рублей | - | 10342,5 | 11015 | 11797 | 18720 |
Численность занятых, человек | 51400 | 51320 | 50887 | 50880 | 50600 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 422,59 | 294,00 | 336,09 | 481,89 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 536,64 | 304,09 | 705,44 | 306,19 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- ральный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюджет муни- ци- паль- ного района | Бюд- жет сель- ского (го- род- ско- го) посе- ления | Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- прия- тий | |||
Всего | 5182,90 | 1534,57 | 2865,72 | 775,11 | 0,50 | 7,00 | ||
2008 | 1046,13 | 422,59 | 536,64 | 79,40 | 0,50 | 7,00 | ||
2009 | 634,38 | 294,00 | 304,09 | 36,29 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 1217,52 | 336,09 | 705,44 | 175,99 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 921,01 | 481,89 | 306,19 | 132,94 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 1363,86 | 0,00 | 1013,37 | 350,49 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Строительство школ | Всего | 2220,24 | 1090,47 | 1006,01 | 123,26 | 0,50 | 0,00 |
2008 | 684,33 | 240,69 | 372,64 | 70,50 | 0,50 | 0,00 | ||
2009 | 153,79 | 31,80 | 111,33 | 10,67 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 683,74 | 336,09 | 326,50 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 502,84 | 481,89 | 0,00 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 195,55 | 0,00 | 195,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1 | Строительство школы на 350 мест в пос. Таксимо Муйского района | Всего | 85,10 | 58,30 | 25,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 85,10 | 58,30 | 25,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Строительство спального корпуса со столовой Верхне- Саянтуйской средней школы-интерната в Тарбагатайском районе | Всего | 27,60 | 18,50 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 27,60 | 18,50 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Строительство школы в с. Сухая Кабанского района | Всего | 103,91 | 66,11 | 34,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 103,91 | 66,11 | 34,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4 | Строительство школы на 33 класса (1266 учащихся) в г. Северобайкальске | Всего | 82,39 | 61,79 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 82,39 | 61,79 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5 | Строительство школы в улусе Хонхолой Мухоршибирского района, III-я очередь | Всего | 86,89 | 23,99 | 62,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 69,39 | 23,99 | 45,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 17,50 | 0,00 | 17,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.6 | Строительство школы в улусе Санага Закаменского района | Всего | 16,77 | 7,00 | 9,37 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 10,50 | 7,00 | 3,10 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 6,27 | 0,00 | 6,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.7 | Строительство школы в улусе Усть-Эгита Еравнинского района | Всего | 61,30 | 16,80 | 35,80 | 8,70 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 29,00 | 5,00 | 17,60 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 32,30 | 11,80 | 18,20 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8 | Разработка проектно-сметной документации школы N 1 г. Закаменск Закаменского района | Всего | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 11,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.9 | Строительство школы на 198 учащихся в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района | Всего | 19,87 | 0,00 | 17,77 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 14,47 | 0,00 | 12,37 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.10 | Строительство школы на 11 классов в улусе Алцак Джидинского района | Всего | 18,84 | 0,00 | 17,40 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,40 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 13,44 | 0,00 | 12,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.11 | Строительство школы в пос. Орешкова г. Улан-Удэ | Всего | 147,08 | 0,00 | 100,08 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 147,08 | 0,00 | 100,08 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.12 | Разработка проектно-сметной документации на строительство школы в улусе Верхний Торей Джидинского района | Всего | 5,50 | 0,00 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 5,50 | 0,00 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.13 | Строительство школы на 198 учащихся в с. Мостовка Прибайкальского района | Всего | 82,93 | 28,53 | 50,81 | 3,58 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 26,50 | 0,00 | 25,40 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 15,08 | 0,00 | 13,84 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 41,35 | 28,53 | 11,58 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.14 | Строительство школы на 250 учащихся (Гильбиринская) в с. Кокорино Иволгинского района | Всего | 124,74 | 47,95 | 69,61 | 7,17 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 41,50 | 0,00 | 38,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 13,74 | 0,00 | 11,65 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 69,50 | 47,95 | 19,46 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.15 | Строительство школы в с. Жемчуг Тункинского района | Всего | 190,88 | 94,70 | 90,85 | 5,32 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 13,40 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 76,64 | 25,12 | 49,22 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 72,61 | 69,58 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 28,24 | 0,00 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.16 | Строительство школы в улусе Арзгун Курумканского района | Всего | 136,80 | 62,56 | 69,81 | 4,43 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,90 | 0,00 | 5,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 53,35 | 9,05 | 42,70 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 55,84 | 53,51 | 0,00 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 21,71 | 0,00 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.17 | Строительство школы в улусе Зурган-Дэбэ Селенгинского района | Всего | 165,89 | 80,57 | 79,51 | 5,81 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 8,90 | 0,00 | 7,80 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 66,40 | 18,05 | 46,35 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 65,23 | 62,51 | 0,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 25,37 | 0,00 | 25,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.18 | Строительство школы в с. Телемба Еравнинского района | Всего | 128,90 | 53,39 | 66,08 | 8,93 | 0,50 | 0,00 |
2008 | 11,30 | 0,00 | 5,40 | 5,40 | 0,50 | 0,00 | ||
2009 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 36,70 | 4,47 | 30,83 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 51,05 | 48,92 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 19,85 | 0,00 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.19 | Строительство школы в с. Турка Прибайкальского района | Всего | 239,90 | 164,84 | 67,90 | 7,17 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 119,45 | 82,42 | 33,45 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 86,00 | 82,42 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 33,45 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.20 | Строительство школы N 2 в г. Кяхта Кяхтинского района | Всего | 459,50 | 285,43 | 160,45 | 13,62 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 214,85 | 120,49 | 87,92 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 172,12 | 164,94 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 66,93 | 0,00 | 66,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.21 | Строительство школы в с. Ацагат Заиграевского района | Всего | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.22 | Строительство школы в с. Тугнуй Мухоршибирского района | Всего | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных учреждений (типовые проекты на 200, 150, 100, 50 мест) | Всего | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Строительство детских садов | Всего | 2195,15 | 0,00 | 1543,31 | 651,85 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 52,00 | 0,00 | 43,10 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 69,63 | 0,00 | 44,00 | 25,63 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 516,14 | 0,00 | 361,30 | 154,84 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 389,07 | 0,00 | 277,09 | 111,99 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 1168,31 | 0,00 | 817,82 | 350,49 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1 | Реконструкция детского сада N 4 на 90 мест в г. Закаменск Закаменского района | Всего | 33,00 | 0,00 | 27,60 | 5,40 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 33,00 | 0,00 | 27,60 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2 | Строительство пристроя к детскому саду "Рябинка" в с. Сотниково Иволгинского района | Всего | 12,00 | 0,00 | 8,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 12,00 | 0,00 | 8,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.3 | Строительство детских садов в Закаменском районе | Всего | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.4 | Межмуниципальная целевая программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" | Всего | 2120,60 | 0,00 | 1484,42 | 636,18 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 62,86 | 0,00 | 44,00 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 516,14 | 0,00 | 361,30 <*> | 154,84 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 373,29 | 0,00 | 261,30 <*> | 111,99 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 1168,31 | 0,00 | 817,82 | 350,49 | 0,00 | 0,00 | ||
3.5 | Строительство детского сада в пос. Кика Прибайкальского района | Всего | 22,56 | 0,00 | 15,79 | 6,77 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | РЦП "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 - 2012 годы" | Всего | 716,84 | 444,10 | 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 291,90 | 181,90 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 378,20 | 262,20 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.1 | Комплексный проект модернизации образования | Всего | 716,84 | 444,10 | 272,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 291,90 | 181,90 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 378,20 | 262,20 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 17,64 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Республиканская инновационная программа на 2008 - 2012 годы | Всего | 12,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
2008 | 12,60 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | РЦП "Оптимизация сети сельских общеобразовательных учреждений в Республике Бурятия на 2006 - 2008 годы" | Всего | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Разработка проектных и изыскательских работ на реконструкцию и строительство культурно- спортивного и образовательного центра в с. Тугнуй Мухоршибирского района | Всего | 17,26 | 0,00 | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 17,26 | 0,00 | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2007 - 2009 годы" | Всего | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"Таблица 77
Индикаторы развития здравоохранения
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми 9,0 10,0 9,5 9,2 7,0 Материнская смертность, на 100 тыс. родившихся живыми 25,0 25,0 25,0 24,0 18,0 Уровень смертности населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения: 832,4 828,0 825,0 820,0 790,0 от болезней системы кровообращения 214,6 210,2 208,0 205,0 180,0 от новообразований (злокачественных) 82,2 85,2 83,5 83,0 75,0 от несчастных случаев, отравлений и травм <1> 366,6 355,0 350,0 340,0 290,0 В том числе: от случайных отравлений алкоголем и его суррогатами <1> 31,9 40,9 39,7 39,0 34,8 в результате дорожно-транспортных происшествий <2> 49,7 42,0 40,0 35,0 29,5 от самоубийств - 101,0 97,5 93,0 75,0 Средняя продолжительность жизни, лет 64,0 65,3 66,6 67,8 71,0 - 73,0 Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, % 92,5 92,5 92,5 92,5 93,0 Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения 252,0 255,0 257,0 260,0 273,0 Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек 77,3 85,9 85,8 84,3 80,0 Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива <3> из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно- поликлинических учреждений <4> (в %), с достижением в 2011 году 0/100 80/20 65/35 30/70 0/100 0/100 Уровень госпитализации на 100 человек населения, % 23,0 23,5 23,3 23,0 21,0 Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни 11,9 12,3 12,0 11,8 11,0 Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни 320,4 320,5 320,7 321,0 330,0 Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дни 11,7 11,5 11,2 11,1 10,5 Объемы медицинской помощи в расчете на 1 жителя, в том числе: стационарная медицинская помощь, койко-дни 2,8320 2,850 2,847 2,845 2,820 амбулаторная медицинская помощь: амбулаторно-поликлиническая помощь, посещения 8,26 8,020 8,100 8,150 8,500 дневные стационары всех типов, койко-дни 0,6591 0,650 0,650 0,660 0,700 скорая медицинская помощь, вызовы 0,3005 0,350 0,345 0,340 0,307 Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица 33,8 33,5 33,0 32,8 37,7 Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года), физические лица 98,0 92,5 92,0 91,8 95,5 Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи 43,8 45,4 47,2 49,0 55,0 переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности 71,0 71,0 72,0 72,0 75,0 переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат 40,0 85,0 100,0 100,0 100,0 Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70% от общего объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через систему обязательного медицинского страхования - 47,0 47,0 47,0 47,0 Среднемесячная заработная плата, рублей, в том числе в бюджетной сфере 12500 11639 13750 12041 18613 16299 20664 17300 38700 33889 Численность занятых, человек, в том числе в государственных (муниципальных) учреждениях 25000 21535 24950 21480 24900 21430 24900 21380 24500 21400
--------------------------------
<1> Данные индикаторы относятся к разделам 4.1.14 "Развитие торговли и потребительского рынка" и 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности".
<2> Данный индикатор относится к разделу 4.2.9 "Безопасность жизнедеятельности".
<3> Рассчитан исходя из расходов предыдущего года в условиях расчетного периода.
<4> Амбулаторно-поликлинические учреждения, имеющие прикрепленное население.
Таблица 78
Финансирование мероприятий в области здравоохранения
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 496,64 339,3 399,1 490,4 Республиканский бюджет, млн. рублей 249,06 197,3 328,16 215,66 Привлеченные средства, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
Таблица 79
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области здравоохранения
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюд- жет сель- ского (го- род- ско- го) посе- ления Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- приятий Всего 3633,99 2261,04 1303,21 62,74 7,00 0,00 2008 764,14 496,64 249,06 18,44 0,00 0,00 2009 549,90 339,30 197,30 13,30 0,00 0,00 2010 751,26 399,10 328,16 17,00 7,00 0,00 2011 720,06 490,40 215,66 14,00 0,00 0,00 2012 - 2017 848,64 535,60 313,04 0,00 0,00 0,00 1 Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (1-я очередь строительства) в г. Улан-Удэ (в том числе проектно- изыскательские работы) Всего 1296,14 1038,64 257,50 0,00 0,00 0,00 2008 309,14 275,64 33,50 0,00 0,00 0,00 2009 87,00 77,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 80,00 70,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2011 250,96 205,40 45,56 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 569,04 410,60 158,44 0,00 0,00 0,00 2 ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" в 45 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ (в том числе проектно- изыскательские работы) Всего 872,00 669,00 203,00 0,00 0,00 0,00 2008 139,00 99,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2009 160,00 110,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2010 158,00 115,00 43,00 0,00 0,00 0,00 2011 230,00 220,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 185,00 125,00 60,00 0,00 0,00 0,00 3 Лечебный корпус на 70 коек на Верхней Березовке Железнодорожного района, г. Улан-Удэ (Центр восточной медицины) (в том числе проектно- изыскательские работы) Всего 383,30 322,00 61,30 0,00 0,00 0,00 2008 143,30 122,00 21,30 0,00 0,00 0,00 2009 120,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2010 120,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Реконструкция радиологического корпуса онкологического диспансера по ул. Пирогова в г. Улан-Удэ Всего 8,70 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 2008 8,70 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Хирургический корпус со стационаром на 27 коек центральной районной больницы в г. Гусиноозерск Селенгинского района Всего 47,60 25,50 19,80 2,30 0,00 0,00 2008 20,80 0,00 19,80 1,00 0,00 0,00 2009 26,80 25,50 0,00 1,30 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Строительство центральной районной больницы на 100 мест в с. Сосново-Озерское Еравнинского района Всего 132,50 80,90 35,60 9,00 7,00 0,00 2008 22,00 0,00 19,00 3,00 0,00 0,00 2009 29,80 26,80 0,00 3,00 0,00 0,00 2010 80,70 54,10 16,60 3,00 7,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Пристрой к больнице с. Кудара-Сомон Кяхтинского района Всего 12,00 0,00 10,00 2,00 0,00 0,00 2008 11,00 0,00 10,00 1,00 0,00 0,00 2009 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Акушерско- педиатрический корпус на 30 коек центральной районной больницы в с. Курумкан Курумканского района Всего 47,80 0,00 44,80 3,00 0,00 0,00 2008 32,36 0,00 31,36 1,00 0,00 0,00 2009 15,44 0,00 13,44 2,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Строительство хирургического корпуса МУЗ "Тункинская центральная районная больница" в Тункинском районе Всего 25,44 0,00 10,00 15,44 0,00 0,00 2008 22,44 0,00 10,00 12,44 0,00 0,00 2009 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ (в том числе проектно- изыскательские работы) Всего 135,00 125,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 65,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2007 - 2009 годы" <*> Всего 13,21 0,00 13,21 0,00 0,00 0,00 2008 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2009 13,01 0,00 13,01 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Всего 0,75 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 2008 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 13 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Дети-инвалиды" Всего 2,54 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 2008 1,52 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 2011 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" (в том числе оснащение инсультных центров) Всего 401,79 0,00 401,79 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 2010 177,49 0,00 177,49 0,00 0,00 0,00 2011 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 94,30 0,00 94,30 0,00 0,00 0,00 15 Реконструкция гостиницы под поликлинику в с. Баргузин Баргузинского района Всего 3,38 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 2008 3,38 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 РЦП "Совершенствование первичной медико- санитарной помощи в Республике Бурятия в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на 2008 - 2010 годы" Всего 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2008 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Строительство Центра общеврачебной практики и функциональной диагностики с врачебно- консультативными отделениями МУЗ "Бичурская центральная районная больница" Всего 73,00 0,00 70,00 3,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 2010 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 2011 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Строительство Центра общеврачебной (семейной) практики с консультативно- диагностическим отделением в с. Иволгинск Иволгинского района Всего 78,00 0,00 50,00 28,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 39,90 0,00 25,90 14,00 0,00 0,00 2011 38,10 0,00 24,10 14,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Разработка проектных и изыскательских работ на строительство фельдшерско- акушерского пункта с дневным стационаром в с. Тугнуй Мухоршибирского района Всего 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Строительство хирургического корпуса с каньоном республиканского онкологического диспансера, г. Улан-Удэ (разработка ПСД) Всего 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> С учетом средств Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия.
Таблица 80
Организационные мероприятия в области здравоохранения
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного здоровья Развитие единой функциональной системы оказания медицинской помощи новорожденным, детям раннего возраста с перинатальной патологией. Мониторинг младенческой смертности, диспансеризация детей первого года, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов. 98 - 99% охват профосмотрами школьников с анализом показателей здоровья. Использование критериев раннего выявления функциональных отклонений у детей и подростков, выявление факторов риска. Своевременное проведение лечебно- оздоровительных мероприятий, использование здоровьесберегающих технологий в общеобразовательных школах. Подготовка и совершенствование кадров для учреждений родовспоможения и детства. Организация Республиканского реанимационно-консультативного центра на базе ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" и ГУЗ "Республиканский перинатальный центр". Развитие специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи детскому населению, в том числе: открытие отделений онкогематологии, организация центров по аллергопульмонологии, неврологии, детской кардиологии и иммунологии, ревматологии в ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница"; совершенствование оказания медицинской помощи детям при нарушениях ритма, проводимости и пороках сердца, в том числе создание и расширение регистра больных на базе усовершенствования программного обеспечения; развитие специализированной хирургической помощи детям, в том числе хирургии новорожденных; создание условий для выхаживания глубоко недоношенных новорожденных; развитие вспомогательных репродуктивных технологий; дальнейшее совершенствование медико- генетической службы. Переоснащение учреждений родовспоможения и детства, в том числе с использованием средств программы "родовой сертификат". Реконструкция ГУЗ "Республиканский перинатальный центр". Улучшение условий пребывания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Реализация мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" в части охраны материнства и детства Снижение младенческой и материнской смертности. Повышение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений Задача N 2. Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями Совершенствование первичной медико- санитарной помощи населению. Повышение уровня ранней выявляемости онкологических заболеваний, сердечно- сосудистой патологии, туберкулеза, сахарного диабета, психических расстройств и других социально значимых заболеваний. Внедрение новых технологий профилактики, диагностики, лечения социально значимых заболеваний, оснащение учреждений здравоохранения современной диагностической аппаратурой. Развитие специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи населению, в том числе обеспечение лекарственными средствами. Реализация мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" в части предупреждения и борьбы с социально значимыми заболеваниями Снижение уровня общей смертности населения. Увеличение процента раннего выявления заболеваний. Снижения уровня первичной инвалидности Задача N 3. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Реализация мероприятий Концепции демографического развития Республики Бурятия. Развитие профилактических форм и методов работы, направленных на коррекцию факторов риска развития заболеваний и формирование здорового образа жизни, включая гигиеническое обучение и воспитание населения. Проведение межведомственных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции. Оснащение учреждений здравоохранения современным медицинским оборудованием, приведение в соответствие с табелем оснащения. Реализация мероприятий по гарантированному льготному лекарственному обеспечению в рамках федеральных законов. Внедрение и расширение высокотехнологичных видов медицинской помощи, новых технологий профилактики, диагностики и лечения. Организация региональных центров: сосудистого центра на базе ГУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко" и первичных сосудистых отделений на базе муниципальных учреждений здравоохранения; травматологического центра первого уровня. Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Развитие службы крови. Совершенствование системы организации санитарно-авиационной службы. Развитие системы поэтапного долечивания и реабилитации Снижение числа умерших в трудоспособном возрасте; Снижение младенческой, детской и материнской смертности; Повышение качества медицинской помощи Задача N 4. Приведение в соответствие объемов государственных гарантий по оказанию медицинской помощи населению с их ресурсным обеспечением Определение ресурсных возможностей медицинских организаций для выполнения программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Приведение структуры учреждений здравоохранения Республики Бурятия в соответствие с объемами оказываемой медицинской помощи с целью оптимизации сети учреждений здравоохранения. Оптимизация коечного фонда с учетом численности населения, уровня и структуры заболеваемости, смертности населения, показателей первичного выхода на инвалидность. Развитие первичной медико-санитарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с потребностью населения в данных видах услуг. Развитие частно-государственного партнерства в сфере здравоохранения, включая подготовку специалистов в рамках государственного заказа Достижение баланса Программы государственных гарантий между объемами оказания медицинской помощи и их финансовым обеспечением Задача N 5. Развитие первичной медико-санитарной помощи Внедрение одноканального финансирования через систему обязательного медицинского страхования. Поэтапный перевод амбулаторно-поликлинических учреждений на частичное фондодержание путем финансирования по дифференцированному подушевому нормативу. Развитие системы врача общей (семейной) практики. Развитие ресурсосберегающих технологий: дневных стационаров при поликлиниках, стационаров на дому, центров амбулаторной хирургии. Внедрение новых медицинских технологий в практику первичного звена здравоохранения. Реализация мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" в части развития первичной медико-санитарной помощи населению Повышение качества услуг в сфере здравоохранения. Повышение эффективности функционирования здравоохранения. Сокращение уровня плановой госпитализации в круглосуточный стационар Задача N 6. Повышение эффективности использования и совершенствование ресурсного потенциала системы здравоохранения Развитие кадрового потенциала: подготовка и переподготовка специалистов отрасли в соответствии с современными требованиями и стандартами в рамках государственного заказа; обеспечение непрерывного последипломного образования; совершенствование системы, форм и методов оплаты труда, включая внедрение формы оплаты труда, направленной на конечный результат; повышение эффективности управления кадровыми ресурсами на основе формирования базы данных специалистов отрасли, его анализа и мониторинга. Развитие материально-технической базы: реализация инвестиционных проектов по реконструкции и развитию ГУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко", строительству ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" и лечебного корпуса Центра восточной медицины в рамках Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года"; строительство и реконструкция амбулаторий общеврачебной (семейной) практики в рамках Республиканской целевой программы "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы"; строительство и реконструкция сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в рамках Республиканской целевой программы "Социальное развитие села на 2004 - 2006 годы и до 2010 года". Развитие системы информатизации здравоохранения с созданием и внедрением единой системы персонифицированного учета медицинской помощи населению Обеспечение доступности населению современных и традиционных методов диагностики и лечения";
е) таблицы 81, 82 и 83 подраздела 4.2.5 "Развитие культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 81
Индикаторы развития культуры и искусства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем платных услуг, млн. рублей 115,0 95,6 100,0 102,0 130,0 Число посещений музеев, тыс. человек 379,5 365,0 370,0 373,0 400,0 Число посещений театрально-зрелищных организаций, тыс. человек 279,6 266,4 272,8 273,0 303,7 Количество автономных учреждений культуры 3,0 8,0 8,0 8,0 18,0 Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % 37,8 37,9 38,0 38,3 40,0 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экземпляров 6770,5 6276,2 6464,5 6480 7110,9 Количество мероприятий международного <1> и всероссийского <2> уровней, ед. 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 Среднемесячная заработная плата, рублей, в том числе по муниципальным образованиям 7563,2 6579,0 6200 6000 6565 6450 7057 6870 27049 15000 Численность занятых, человек 6842 7100 7050 7000 7000
--------------------------------
<1> Представители не менее чем 2-х стран входят в состав оргкомитета и жюри (конкурсной комиссии).
<2> Мероприятие включено в план работы федерального органа исполнительной власти.
Таблица 82
Финансирование в области культуры и искусства
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 530,00 552,50 230,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 146,14 148,08 101,12 45,89 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 83
Реализация инвестиционных проектов в области культуры и искусства
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Рес- пуб- ликан- ский бюджет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий Всего 3758,67 3003,15 755,52 0,00 0,00 0,00 2008 676,14 530,00 146,14 0,00 0,00 0,00 2009 700,58 552,50 148,08 0,00 0,00 0,00 2010 331,12 230,00 101,12 0,00 0,00 0,00 2011 45,89 0,00 45,89 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 2004,94 1690,65 314,29 0,00 0,00 0,00 1 Строительство объектов культуры, все объекты республиканской собственности Всего 3571,45 3003,15 568,30 0,00 0,00 0,00 2008 633,55 530,00 103,55 0,00 0,00 0,00 2009 692,70 552,50 140,20 0,00 0,00 0,00 2010 276,50 230,00 46,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 1968,70 1690,65 278,05 0,00 0,00 0,00 1.1 Реконструкция и реставрация Бурятского государственного академического театра оперы и балета Всего 690,00 580,00 110,00 0,00 0,00 0,00 2008 220,00 180,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2009 210,00 170,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2010 260,00 230,00 30,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Реконструкция кинотеатра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра имени Н.А.Бестужева Всего 852,50 732,50 120,00 0,00 0,00 0,00 2008 390,00 350,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2009 462,50 382,50 80,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Реконструкция музея ГУК "Республиканский художественный музей имени Ц.С.Сампилова" Всего 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 0,00 2008 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 1.4 Реконструкция репетиционной базы ГУК "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" Всего 31,98 0,00 31,98 0,00 0,00 0,00 2008 3,28 0,00 3,28 0,00 0,00 0,00 2009 12,20 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 2010 16,50 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5 Строительство памятника жертвам политических репрессий Всего 5,25 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 2008 5,25 0,00 5,25 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.6 Разработка проектно- строительной документации, строительство пристроя и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия Всего 473,72 419,60 54,12 0,00 0,00 0,00 2008 7,52 0,00 7,52 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 466,20 419,60 46,60 0,00 0,00 0,00 1.7 Разработка проектно-сметной документации и реконструкция здания ГБАТД имени Х.Намсараева Всего 276,00 200,00 76,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 268,00 200,00 68,00 0,00 0,00 0,00 1.8 Строительство пристроя к учебному корпусу Восточно- Сибирской государственной академии культуры и искусств Всего 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9 Разработка проектно-сметной документации и строительство национального театра ГУК "Бурятский государственный национальный театр песни и танца "Байкал" Всего 420,00 350,00 70,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 420,00 350,00 70,00 0,00 0,00 0,00 1.10 Сейсмоусиление здания Бурятской государственной филармонии по ул. Ербанова, 6, г. Улан-Удэ Всего 634,50 571,05 63,45 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 634,50 571,05 63,45 0,00 0,00 0,00 2 РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Одаренные дети" Всего 4,53 0,00 4,53 0,00 0,00 0,00 2008 2,09 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 2009 0,14 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 2010 1,12 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 2011 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,88 0,00 0,88 0,00 0,00 0,00 3 РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" Всего 182,69 0,00 182,69 0,00 0,00 0,00 2008 40,50 0,00 40,50 0,00 0,00 0,00 2009 7,74 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00 2010 53,50 0,00 53,50 0,00 0,00 0,00 2011 45,59 0,00 45,59 <*> 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 35,36 0,00 35,36 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Количество объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
Количество выданных актов технического осмотра и охранных обязательств | 68,0 | 69,0 | 72,0 | 72,0 | 80,0 |
Количество мероприятий по пропаганде и популяризации объектов культурного наследия | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 |
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных учетной документацией | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 |
Количество объектов культурного наследия, на которых установлены границы территорий | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 0,00 | 12,1 | 22,70 | 25,12 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюджет муни- ци- паль- ного района | Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления | Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий | |||
Всего | 59,92 | 0,00 | 59,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 22,70 | 0,00 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 25,12 | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | РЦП "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" | Всего | 59,92 | 0,00 | 59,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 22,70 | 0,00 | 22,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 25,12 | 0,00 | 25,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % | 12,8 | 13,5 | 16,0 | 17,0 | 30,0 |
Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. | - | 1581 | 1600 | 1620 | 1700 |
Объем платных услуг, тыс. рублей, в том числе: по подведомственным учреждениям РАФКиС | 16900 486,6 | 14500 141,5 | 15000 150,7 | 15500 160,5 | 30000 235,0 |
Средняя заработная плата, рублей | 21000 <*> | 9520 | 9710 | 10300 | 18200 |
Численность занятых, человек | 2006 | 2050 | 2100 | 2150 | 2500 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 437,30 | 605,97 | 335,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 250,09 | 40,80 | 272,2 | 0,00 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 0,00 | 710,00 | 440,00 | 0,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- ральный бюджет | Рес- публи- кан- ский бюджет | Бюджет муни- ци- паль- ного района | Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления | Собствен- ные и привле- ченные средства предприя- тий | |||
Всего | 3251,91 | 1378,27 | 563,09 | 160,55 | 0,00 | 1150,00 | ||
2008 | 724,34 | 437,30 | 250,09 | 36,95 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 1420,67 | 605,97 | 40,80 | 63,90 | 0,00 | 710,00 | ||
2010 | 1106,90 | 335,00 | 272,20 | 59,70 | 0,00 | 440,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | РЦП "Строительство объектов физической культуры, спорта и спортивно- оздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" | Всего | 3170,82 | 1347,30 | 527,09 | 156,44 | 0,00 | 1140,00 |
2008 | 707,82 | 437,30 | 237,09 | 33,44 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 1375,30 | 575,00 | 36,80 | 63,50 | 0,00 | 700,00 | ||
2010 | 1087,70 | 335,00 | 253,20 | 59,50 | 0,00 | 440,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1 | Строительство физкультурно- спортивного комплекса в г. Улан-Удэ | Всего | 2492,30 | 1192,30 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1140,00 |
2008 | 392,30 | 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 1200,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | ||
2010 | 900,00 | 300,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Строительство стадиона на 10000 зрителей по ул. Свободы на набережной реки Селенга Советского района г. Улан-Удэ | Всего | 186,70 | 0,00 | 186,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Строительство спортивного центра в с. Аршан Тункинского района | Всего | 50,00 | 27,50 | 17,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 50,00 | 27,50 | 17,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4 | Строительство городского спортивного зала в г. Кяхта Кяхтинского района | Всего | 49,09 | 35,00 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 31,59 | 17,50 | 14,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5 | Строительство спортивно- туристского центра в с. Максимиха Баргузинского района | Всего | 35,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 35,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.6 | Строительство спортивного центра с бассейном в пос. Заречный г. Улан-Удэ | Всего | 80,00 | 40,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 70,00 | 40,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.7 | Спортивный центр с универсальным игровым залом в местности Хойто-Гол Окинского района | Всего | 35,00 | 17,50 | 7,50 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 22,50 | 17,50 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.8 | Спортивный центр с универсальным игровым залом на оз. Щучье Селенгинского района | Всего | 39,00 | 17,50 | 12,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 35,00 | 17,50 | 12,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.9 | Строительство спортивных площадок | Всего | 153,14 | 0,00 | 66,70 | 86,44 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 31,44 | 0,00 | 21,00 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 100,20 | 0,00 | 45,70 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.10 | Строительство центрального стадиона в с. Сосново- Озерское Еравнинского района | Всего | 27,60 | 0,00 | 21,60 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 14,50 | 0,00 | 11,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 13,10 | 0,00 | 10,10 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.11 | Строительство бассейна в п. Саган-Нур Мухоршибирского района | Всего | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.12 | Строительство спортивного центра в 18 квартале г. Улан-Удэ | Всего | 18,00 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Строительство спортивного зала в улусе Могсохон Кижингинского района | Всего | 5,90 | 0,00 | 3,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,90 | 0,00 | 3,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Строительство спортивного зала в улусе Загустай Кижингинского района | Всего | 14,20 | 0,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 10,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 14,20 | 0,00 | 4,00 | 0,20 | 0,00 | 10,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Реконструкция культурно- спортивного комплекса в п. Селенгинск Кабанского района (Блок Е), усиление и утепление фасадов | Всего | 30,01 | 0,00 | 29,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 10,61 | 0,00 | 10,00 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 19,20 | 0,00 | 19,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Реконструкция культурно- спортивного комплекса в улусе Шибертуй Бичурского района | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Реконструкция спортивного зала в с. Тугнуй Мухоршибирского района | Всего | 30,97 | 30,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 30,97 | 30,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни, человек | 33260 | 27200 | 28200 | 29300 | 31600 |
Охват молодежи мероприятиями по поддержке талантливой молодежи, человек | 12010 | 11300 | 12700 | 14200 | 24000 |
Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, единиц | 246 | 128 | 280 | 320 | 560 |
Удельный вес временно трудоустроенной молодежи - учащихся школ, ПТУ, студентов ссузов, вузов, % | - | 6,4 | 7,3 | 8,2 | 17,28 |
Охват молодежи мероприятиями, направленными на профилактику асоциального поведения, человек | - | 30000 | 35000 | 37000 | 43000 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюджет муни- ци- паль- ного района | Бюджет сельского (город- ского) поселения | Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий | |||
Всего | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2008 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | РЦП "Молодежь Бурятии (2008 - 2010 годы)" | Всего | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00"; |
Индикатор | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Уровень интолерантности в молодежной среде (до 29 лет) (по данным соцопроса), % | 19,8 | 40 | 39 | 38,5 | 35,5"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Уровень криминогенности (% от числа опрошенных) | - | 63,8 | 61,8 | 59,8 | 50,0 |
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, единиц | - | 1788 | 1770 | 1752 | 1649 |
Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, единиц | - | 2532 | 2507 | 2482 | 2336 |
Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц | 1752 | 1670 | 1592 | 1517 | 1136 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 351,91 | 84,79 | 87,41 | 96,65 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюд- жет | Рес- публи- кан- ский бюджет | Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она | Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления | Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий | |||
Всего | 620,77 | 0,00 | 620,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2008 | 351,91 | 0,00 | 351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 84,79 | 0,00 | 84,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 87,41 | 0,00 | 87,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 96,65 | 0,00 | 96,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | Строительство 80-квартирного жилого дома | Всего | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Строительство административного здания Министерства внутренних дел по Республике Бурятия | Всего | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Строительство административного здания Закаменского РОВД | Всего | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | Строительство административного здания Тункинского РОВД | Всего | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Строительство здания Северобайкальского ГОВД | Всего | 63,91 | 0,00 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 17,30 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 10,69 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 20,21 | 0,00 | 20,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 15,71 | 0,00 | 15,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" | Всего | 271,14 | 0,00 | 271,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 258,20 | 0,00 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 4,94 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | РЦП "Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" | Всего | 130,46 | 0,00 | 130,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 48,16 | 0,00 | 48,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 26,20 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7.1 | Создание единой интегрированной телекоммуникационной системы на объектах республиканского уровня | Всего | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы". Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | Всего | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Снижение количества погибших людей при пожарах, % | -1 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -2 |
Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, % | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 0,00 | 3,40 | 15,00 | 15,00 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- раль- ный бюджет | Рес- публи- кан- ский бюджет | Бюджет муни- ци- паль- ного района | Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния | Собствен- ные и привле- ченные средства предприя- тий | |||
Всего | 471,70 | 235,70 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 438,3 | 202,3 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Разработка проектно-сметной документации создания службы МЧС | Всего | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | Создание службы МЧС | Всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
N п/п | Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
Пожарная безопасность | ||
1 | Материально-техническое укрепление Государственной противопожарной службы. Закупка пожарной техники, пожарно-технического вооружения, боевой одежды и снаряжения для пожарных. Создание газодымозащитной службы (ГДЗС) в Селенгинском и Кяхтинском районах - 2009 год, в Баргузинском и Прибайкальском районах - 2010 год | Снижение погибших людей при пожарах |
2 | Создание в удаленных населенных пунктах пожарных частей Государственной противопожарной службы Республики Бурятия. Строительство пожарного депо (пгт. Турка). Ремонт и реконструкция существующих пожарных депо | |
3 | Организации обучения населения мерам пожарной безопасности. Проведение профилактической работы по предупреждению пожаров в жилищном фонде Республики Бурятия | |
4 | Принятие Республиканской целевой программы "Пожарная безопасность на 2010 - 2012 годы" | |
Защита населения территорий от чрезвычайных ситуаций | ||
5 | Проведение профилактических мероприятий по контролю за безопасностью в местах массового отдыха населения, обеспечения безопасности туристов и соревнований спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта | Повышение уровня знаний населения действиям при возможных чрезвычайных ситуациях, уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации |
6 | Дооснащение оборудованием, аварийно- спасательным инструментом и обмундированием Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, замена устаревшего оборудования. Увеличение процента обеспеченности Бурятской республиканской поисково-спасательной службы до 55% от табельной положенности | Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации |
7 | Подготовка спасателей в лицензированных учебных заведениях, увеличение количества учебно- тренировочных сборов и занятий | Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: | |||||
городских поселений, % | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 37,0 | 100,0 |
сельских населенных пунктов, % | 50,3 | 51,0 | 53,0 | 58,0 | 100,0 |
Обеспеченность приборами учета: | |||||
Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % | 49,5 | 50,0 | 59,0 | 67,0 | 98,0 |
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % | 22,5 | 23,0 | 30,0 | 42,0 | 98,0 |
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 99,8 | 99,8 |
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % | 20,1 | 21,0 | 29,0 | 40,0 | 90,0 |
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, % | 14,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 13,0 |
Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % | 9,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,2 |
Доля государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем, %, из них: | 70,4 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 95,0 |
хозяйственным обществам с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящимся в государственной (муниципальной) собственности, % | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % | 7,91 | 7,86 | 7,67 | 7,50 | 4,75 |
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % | 2,00 | 1,98 | 1,95 | 1,85 | 1,15 |
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма | 15,0 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 12,5 |
Внедрение системы проведения регламентных, эксплуатационных, текущих работ (технических паспортов) жилых домов, % | - | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 100,0 |
Доля многоквартирных домов в целом по Республике Бурятия, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, всего, % | 66,92 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
в том числе: | |||||
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, % | 44,62 | 64,4 | 62,4 | 60,4 | 35,0 |
управление товариществами собственников жилья либо жилищным кооперативом или иными специализированными потребительскими кооперативами, % | 4,81 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 25,0 |
управление управляющей организацией, % | 17,47 | 30,0 | 31,9 | 33,8 | 40,0 |
в том числе: | |||||
управление управляющей организацией муниципальной формы собственности, % | 0,4 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 0,0 |
управление управляющей организацией государственной формы собственности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
управление управляющей организацией частной формы собственности, % | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 |
управление хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25%, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, % | 99,6 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 40,0 |
Коэффициент износа основных фондов, % | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 64,0 | 53,0 |
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, % | 50,0 | 60,0 | 55,0 | 55,0 | 5,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 9980 | 11200 | 14100 | 15000 | 25300 |
Численность занятых, человек | 10700 | 10200 | 10200 | 10200 | 10400 |
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | |
Федеральный бюджет, млн. рублей | 352,19 | 469,16 | 495,84 | 382,39 |
Республиканский бюджет, млн. рублей | 205,98 | 222,03 | 478,64 | 415,08 |
Привлеченные средства, млн. рублей | 34,44 | 65,35 | 65,35 | 65,35 |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- ральный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюджет муници- пально- го района | Бюд- жет сель- ского (го- род- ско- го) посе- ления | Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- прия- тий | |||
Всего | 15216,19 | 1699,58 | 5505,92 | 7780,20 | 0,00 | 230,49 | ||
2008 | 774,46 | 352,19 | 205,98 | 181,85 | 0,00 | 34,44 | ||
2009 | 1160,09 | 469,16 | 222,03 | 403,54 | 0,00 | 65,35 | ||
2010 | 1695,69 | 495,84 | 478,64 | 655,85 | 0,00 | 65,35 | ||
2011 | 1527,28 | 382,39 | 415,08 | 664,46 | 0,00 | 65,35 | ||
2012 - 2017 | 10058,68 | 0,00 | 4184,19 | 5874,49 | 0,00 | 0,00 | ||
1 | РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года". Разработка муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований | Всего | 478,52 | 0,00 | 278,52 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2008 | 21,78 | 0,00 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 56,74 | 0,00 | 56,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
2011 | 200,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы | Всего | 220,66 | 93,39 | 108,79 | 18,48 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 78,54 | 37,39 | 22,67 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 31,32 | 12,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 110,80 | 44,00 | 66,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1 | Субсидирование молодых семей и специалистов | Всего | 205,66 | 93,39 | 93,79 | 18,48 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 78,54 | 37,39 | 22,67 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 31,32 | 12,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 95,80 | 44,00 | 51,80 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2 | Субсидии государственным служащим | Всего | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия" | Всего | 37,67 | 15,15 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 8,47 | 4,45 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 11,21 | 8,60 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 18,00 | 2,10 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1 | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам | Всего | 37,67 | 15,15 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 8,47 | 4,45 | 4,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 11,21 | 8,60 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 18,00 | 2,10 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы | Всего | 543,09 | 80,12 | 122,36 | 290,61 | 0,00 | 50,00 |
2008 | 190,39 | 30,12 | 72,06 | 88,21 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 179,70 | 20,00 | 40,30 | 69,40 | 0,00 | 50,00 | ||
2010 | 173,00 | 30,00 | 10,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.1 | Теплоснабжение пос. Мясокомбинат. 3-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс, г. Улан-Удэ | Всего | 197,23 | 4,05 | 25,75 | 117,43 | 0,00 | 50,00 |
2008 | 107,23 | 4,05 | 25,75 | 77,43 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 | ||
2010 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.2 | Оптимизация теплоснабжения с. Сосново-Озерское (строительство центральной котельной) Еравнинского района | Всего | 32,24 | 0,00 | 23,24 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 9,14 | 0,00 | 7,14 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 23,10 | 0,00 | 16,10 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.3 | Реконструкция и модернизация котельной в улусе Барагхан Курумканского района | Всего | 9,36 | 3,46 | 3,90 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 9,36 | 3,46 | 3,90 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.4 | Реконструкция центральной котельной в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района | Всего | 3,61 | 2,61 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 3,61 | 2,61 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.5 | Очистные сооружения с полями фильтрации в пос. Заиграево Заиграевского района | Всего | 274,80 | 70,00 | 47,40 | 157,40 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 35,20 | 20,00 | 13,20 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 86,60 | 20,00 | 24,20 | 42,40 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 153,00 | 30,00 | 10,00 | 113,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.6 | Строительство центральной котельной в с. Холтосон Закаменского района | Всего | 8,87 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 8,87 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.7 | Реконструкция квартальной котельной в с. Кырен Тункинского района | Всего | 7,30 | 0,00 | 5,30 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 7,30 | 0,00 | 5,30 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.8 | Оптимизация теплоснабжения с. Курумкан (тепловой район N 2) Курумканского района | Всего | 3,45 | 0,00 | 2,67 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 3,45 | 0,00 | 2,67 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.9 | Реконструкция квартальной котельной в с. Хоринск Хоринского района | Всего | 5,08 | 0,00 | 3,08 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,08 | 0,00 | 3,08 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.10 | Реконструкция головного водозабора с трубопроводом длиной 4 км в г. Кяхта | Всего | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Переселение граждан в Республике Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда" | Всего | 443,77 | 153,39 | 173,18 | 82,77 | 0,00 | 34,44 |
2008 | 141,40 | 43,73 | 29,20 | 34,03 | 0,00 | 34,44 | ||
2009 | 121,96 | 59,24 | 29,97 | 32,75 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 180,42 | 50,42 | 114,01 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Бурятия" | Всего | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6.1 | Увеличение уставного капитала регионального оператора системы ипотечного жилищного кредитования, ОАО "Ипотечная корпорация Республики Бурятия" | Всего | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | РЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Бурятия на 2008 - 2025 годы" | Всего | 11622,68 | 0,00 | 4552,30 | 7070,38 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 243,35 | 0,00 | 0,00 | 243,35 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 512,65 | 0,00 | 113,83 | 398,82 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 808,00 | 0,00 | 254,28 | 553,72 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 10058,68 | 0,00 | 4184,19 | 5874,49 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов (N 185-ФЗ) | Всего | 1128,85 | 811,07 | 140,00 | 131,73 | 0,00 | 46,05 |
2008 | 208,17 | 146,27 | 35,00 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 306,89 | 221,60 | 35,00 | 34,94 | 0,00 | 15,35 | ||
2010 | 306,89 | 221,60 | 35,00 | 34,94 | 0,00 | 15,35 | ||
2011 | 306,89 | 221,60 | 35,00 | 34,94 | 0,00 | 15,35 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (N 185-ФЗ) | Всего | 725,94 | 546,46 | 93,25 | 86,23 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 125,71 | 90,23 | 21,25 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 193,92 | 147,72 | 23,10 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 193,92 | 147,72 | 23,10 | 23,10 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 212,38 | 160,79 | 25,80 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Реконструкция административного здания в г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
Задача N 1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | |
Реализация Республиканской целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года". 1 этап - 2008 год | Создание экономических, организационно-технических условий для привлечения частных инвестиций на проведение ускоренной модернизации основных фондов. Создание системной базы для планирования модернизации коммунальной инфраструктуры на основе программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных районов (городских округов). Снижение износа основных фондов. Повышение надежности работы объектов жилищно-коммунального комплекса и качества оказываемых услуг. Повышение эффективности использования топливно- энергетических ресурсов в отрасли. Оптимизация схем обеспечения населенных пунктов коммунальными ресурсами с внедрением современного оборудования |
Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных районов (городских округов) в разрезе поселений. Подготовка документации по обоснованию инвестиций. Окончание регистрации муниципальными образованиями в Республике Бурятия права собственности на объекты коммунальной инфраструктуры. 2 этап - 2009 год. Принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Программы. Разработка проектной документации на объекты, предусмотренные программами муниципальных образований | |
3 этап - 2010 - 2017 годы. Реализация проектов оптимизации и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципальных образований - 2010 - 2012 годы. Организация исполнения инвестиционных договоров в части возврата вложенных инвесторами средств - 2011 - 2017 годы | |
Реализация подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" Республиканской целевой программы "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы. Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Оптимизация системы тепло-, водоснабжения объектов | |
Задача N 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилого фонда | |
Реализация Муниципальной программы "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в 2008 - 2025 годы". Установление и взимание платы за наем жилых помещений, в которых граждане проживают по договорам социального найма | Строительство жилья социального назначения. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда. Снижение количества семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий |
Переселение граждан из жилья, непригодного для проживания, в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства", Республиканской целевой программы "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы | |
Задача N 3. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве | |
Реализация Республиканской целевой программы "Чистая вода Республики Бурятия на 2009 - 2017 годы": внедрение установки ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды на водозаборных сооружениях; строительство водозаборных скважин (с разработкой проектной документации); создание и обустройство зон санитарной охраны; строительство центрального водоснабжения в сельских населенных пунктах | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества с целью укрепления здоровья. Значительное снижение социальной напряженности в муниципальных образованиях за счет улучшения водоснабжения населения. Предотвращение загрязнения и оздоровление источников питьевого водоснабжения |
Задача N 4. Создание условий для устойчивой и безубыточной работы организаций жилищно-коммунальной сферы | |
Реализация Республиканской целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года" в части внедрения энергосберегающих технологий, оборудования и материалов | Снижение себестоимости жилищно- коммунальных услуг. Повышение качества жилищно- коммунальных услуг. Повышение собираемости платежей с потребителей услуг. Создание условий для перехода отрасли в бездотационный режим работы. Обеспечение необходимой доходности при реализации программ комплексного развития в коммунальной сфере. Создание условий, обеспечивающих работу организаций жилищно- коммунального хозяйства в режиме самоокупаемости. Создание условий, обеспечивающих привлечение частных инвестиций. Снижение доли убыточных предприятий и организаций. Устранение административных методов управления отраслью и повышение ответственности в вопросах реформирования жилищно- коммунального комплекса. Совершенствование управления жилищным фондом, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания собственников в многоквартирном жилом фонде |
Совершенствование тарифной политики: В рамках действующего законодательства установление цен на услуги организаций коммунального комплекса на уровне, достаточном для расширенного воспроизводства. Переход к долгосрочным методам регулирования тарифов для организаций коммунального комплекса | |
Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства | |
Финансовое оздоровление предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса. Разработка рекомендаций по составлению плана (программы) финансового оздоровления предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, формирование планов (программ) финансового оздоровления коммунального комплекса по каждому муниципальному образованию. Мониторинг исполнения плана (программ) финансового оздоровления предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | |
Реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства: в части развития конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилого фонда путем развития рынка частных управляющих компаний; в части капитального ремонта многоквартирных жилых домов, собственники которых определились со способом управления"; |
Индикатор | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Увеличение доли устраненных нарушений, выявленных при инспекционных проверках, % | 9,2 | 93 | 95 | 96 | 100 |
Мероприятия | Эффективность программных мероприятий |
Задача. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности, организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги) нарушений жилищного законодательства | |
Осуществление государственного контроля за качеством предоставления населению жилищных и коммунальных услуг, в том числе: ужесточение требований к управляющим и обслуживающим жилищный фонд организациям; работа с главами администраций муниципальных образований в Республике Бурятия по исполнению требований жилищного законодательства; тесное взаимодействие с органами прокуратуры Республики Бурятия; работа по увеличению численности Республиканской службы государственной жилищной инспекции | Повышение качества предоставления населению жилищных и коммунальных услуг"; |
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
Развитие транспортной инфраструктуры для развития туризма, повышения доступности и пропускной способности дорожной сети | |||||
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (площадь бетонных покрытий), кв. м | ПСД | 206455 | 224455 | 224455 | 250 445 |
Строительство автодорог, км | - | - | 10 | 10 | 94 |
Реконструкция автодорог, км | 0 | 34,11 | 44,69 | 27,01 | 364 |
Развитие транспортной инфраструктуры для освоения природных ресурсов | |||||
Строительство автодорог, км | - | - | - | - | - |
Реконструкция автодорог, км | - | - | 4 | - | 63 |
Строительство мостов, шт./п. м | 2/249,6 | 1/294,7 | 2/301,4 | 1/29,3 | 39/1512,8 |
Строительство железнодорожных путей, км | - | - | - | - | 320 |
Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, % | 66,25 | 66,0 | 65,5 | 64,0 | 54 |
Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, % | 73,5 | 72,3 | 71,5 | 70,0 | 60"; |
"Таблица 102
Финансирование мероприятий развития транспортной инфраструктуры
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 689,09 1414,76 1820,90 2043,30 Республиканский бюджет, млн. рублей 158,85 437,81 428,59 472,21 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 371,50 1326,10 11011,20
Таблица 103
Инвестиционные проекты и мероприятия развития транспортной инфраструктуры
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюджет муни- ци- паль- ного района Бюд- жет сель- ского (го- род- ско- го) посе- ления Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий Транспорт Всего 33661,64 16916,73 3262,07 774,04 0,00 12708,80 2008 1039,08 689,09 158,85 191,14 0,00 0,00 2009 2323,32 1414,76 437,81 99,24 0,00 371,50 2010 3789,20 1820,90 428,59 213,61 0,00 1326,10 2011 13796,76 2043,30 472,21 270,05 0,00 11011,20 2012 - 2017 12713,29 10948,68 1764,61 0,00 0,00 0,00 Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для развития туризма и повышения доступности и пропускной способности дорожной сети Раздел "АЭРОПОРТЫ И МОРСКИЕ ПОРТЫ" 1 Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (разработка проектно-сметной документации, строительство) Всего 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Разработка проектно-сметной документации и реконструкция ВПП аэропорта Горячинск Всего 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 230,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Разработка проекта создания портовой особой экономической зоны на базе аэропорта "Байкал" г. Улан-Удэ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Раздел "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 4 Разработка проектно- сметной документации на строительство автомобильной дороги Хаим - Бычье озеро, км 0 - км 20 в Прибайкальском районе Всего 616,76 562,70 54,06 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 10,20 0,00 10,20 0,00 0,00 0,00 2010 403,36 372,00 31,36 0,00 0,00 0,00 2011 203,20 190,70 12,50 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан, км 96 - км 109, Прибайкальский район Всего 247,79 159,04 88,75 0,00 0,00 0,00 2008 227,75 140,00 87,75 0,00 0,00 0,00 2009 20,04 19,04 1,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Реконструкция автодороги Шергино - Оймур - Заречье, км 38 - 53 в Кабанском районе Всего 137,90 123,50 14,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 137,90 123,50 14,40 0,00 0,00 0,00 7 Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" Всего 7293,70 6620,40 673,30 0,00 0,00 0,00 2008 423,60 370,60 53,00 0,00 0,00 0,00 2009 1030,60 1000,00 30,60 0,00 0,00 0,00 2010 1072,00 1000,00 72,00 0,00 0,00 0,00 2011 1591,80 1415,60 176,20 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 3175,70 2834,20 341,50 0,00 0,00 0,00 7.1 Реконструкция автодороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково Всего 1944,50 1756,80 187,70 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 2011 640,80 585,60 55,20 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 1281,70 1171,20 110,50 0,00 0,00 0,00 7.2 Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 268 км автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе Всего 1430,00 1330,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2008 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 2009 310,00 300,00 10,00 0,00 0,00 0,00 2010 330,00 300,00 30,00 0,00 0,00 0,00 2011 256,50 243,00 13,50 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 493,50 487,00 6,50 0,00 0,00 0,00 7.3 Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Прибайкальском районе Всего 3149,20 2833,60 315,60 0,00 0,00 0,00 2008 383,60 370,60 13,00 0,00 0,00 0,00 2009 720,60 700,00 20,60 0,00 0,00 0,00 2010 720,00 700,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2011 441,50 354,00 87,50 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 883,50 709,00 174,50 0,00 0,00 0,00 7.4 Строительство и реконструкция автодороги Северобайкальск - Кичера - Новый Уоян, км 106 - 140 Всего 770,00 700,00 70,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 253,00 233,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 517,00 467,00 50,00 0,00 0,00 0,00 8 Строительство мостового перехода через канал на 349 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан Всего 3,16 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 3,16 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Строительство мостового перехода через реку Ухта на км 28 - 572 автодороги Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян Всего 20,51 0,00 20,51 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 20,51 0,00 20,51 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Строительство мостового перехода через р. Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай - Желтура - граница с Монголией в Джидинском районе Всего 166,46 103,04 63,42 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 166,46 103,04 63,42 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Строительство автодороги Северобайкальск - Даван, км 40 - км 44 Всего 61,60 0,00 61,60 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 61,60 0,00 61,60 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Строительство и модернизация дорог общего пользования, в том числе в поселениях, за исключением федеральных дорог Всего 977,65 870,48 107,17 0,00 0,00 0,00 2008 171,00 153,90 17,10 0,00 0,00 0,00 2009 207,28 160,68 46,60 0,00 0,00 0,00 2010 369,38 348,90 20,48 0,00 0,00 0,00 2011 230,00 207,00 23,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1 Реконструкция автодороги Шергино - Оймур - Заречье, км 38 - 53 в Кабанском районе Всего 55,79 49,70 6,09 0,00 0,00 0,00 2008 55,79 49,70 6,09 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Строительство мостового перехода через р. Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай - Желтура Всего 29,60 27,80 1,80 0,00 0,00 0,00 2008 29,60 27,80 1,80 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3 Строительство подъезда к с. Мухор-Тала, км 0 - 11 от автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск в Заиграевском районе Всего 14,98 13,50 1,48 0,00 0,00 0,00 2008 14,98 13,50 1,48 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Строительство мостового перехода через р. Кижинга на км 0 + 048 автодороги Кижинга - Сулхара в Кижингинском районе Всего 19,19 17,40 1,79 0,00 0,00 0,00 2008 19,19 17,40 1,79 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.5 Строительство мостового перехода через р. Хилок на 8 км автодороги Бичура - Новосретенка - Мотня - Гутай - Шибертуй в Бичурском районе Всего 51,45 45,50 5,95 0,00 0,00 0,00 2008 51,45 45,50 5,95 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6 Реконструкция автомобильной дороги Хошун-Узур - Бом - Тугнуй - Никольск, км 0 - км 65 в Мухоршибирском районе Всего 14,40 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 14,40 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Восстановление функционирования автодороги Новый Уоян - Кумора в Северо- Байкальском районе Всего 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2008 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Ремонт и капитальный ремонт региональных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них Всего 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Проектирование и строительство подъездной автодороги к Центру восточной медицины г. Улан-Удэ Всего 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Разработка проектно- сметной документации на реконструкцию автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян Всего 80,28 0,00 80,28 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 80,28 0,00 80,28 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Реконструкция автодороги Мухоршибирь - Бичура - Кяхта Всего 649,58 584,60 64,98 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 649,58 584,60 64,98 0,00 0,00 0,00 18 Реконструкция автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск Всего 292,60 265,10 27,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 292,60 265,10 27,50 0,00 0,00 0,00 19 Реконструкция автодороги Иволгинск - Иволгинский храм Всего 230,00 207,00 23,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 230,00 207,00 23,00 0,00 0,00 0,00 20 Строительство автодороги Бычье озеро - Котокель Всего 1400,00 1260,00 140,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 1400,00 1260,00 140,00 0,00 0,00 0,00 21 Строительство мостовых переходов на автодороге Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян Всего 1581,60 1506,80 74,80 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 1581,60 1506,80 74,80 0,00 0,00 0,00 22 Строительство мостовых переходов на автодороге Мухоршибирь - Бичура - Кяхта Всего 16,40 0,00 16,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 16,40 0,00 16,40 0,00 0,00 0,00 23 Строительство мостовых переходов на автодороге Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск Всего 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 16,20 0,00 16,20 0,00 0,00 0,00 24 Строительство мостовых переходов на автодороге Нижний Бургултай - Желтура - граница с Монголией Всего 3,30 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 3,30 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 25 Строительство мостовых переходов на автодороге Мурочи - Малая Кудара - граница с Читинской областью Всего 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 26 РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия на 2006 - 2011 годы" Всего 1354,04 0,00 580,00 774,04 0,00 0,00 2008 191,14 0,00 0,00 191,14 0,00 0,00 2009 199,24 0,00 100,00 99,24 0,00 0,00 2010 453,61 0,00 240,00 (в том числе 100 <*>) 213,61 0,00 0,00 2011 510,05 0,00 240,00 270,05 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Инвестиционные проекты транспортной инфраструктуры для освоения природных ресурсов Раздел "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 27 Строительство железной дороги от станции Новоильинский до станции Озерный ГОК Всего 12668,80 0,00 0,00 0,00 0,00 12668,80 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 331,50 0,00 0,00 0,00 0,00 331,50 2010 1326,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1326,10 2011 11011,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11011,20 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Раздел "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 28 Строительство мостового перехода через р. Джидотой на 441 км автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита Всего 195,50 0,00 195,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 195,50 0,00 195,50 0,00 0,00 0,00 29 Строительство мостового перехода через р. Витим на 1 км автомобильной дороги Романовка - Багдарин Всего 625,00 526,50 58,50 0,00 0,00 40,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 585,00 526,50 58,50 0,00 0,00 0,00 30 Строительство мостового перехода через р. Нигрей на км 21 + 200 автодороги Романовка - Багдарин Всего 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 31 Строительство мостового перехода через р. Щербахта км 44 + 490 автодороги Романовка - Багдарин Всего 15,30 0,00 15,30 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 15,30 0,00 15,30 0,00 0,00 0,00 32 Строительство мостового перехода через р. Волчья Падь км 51 + 370 автодороги Романовка - Багдарин Всего 6,40 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 6,40 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 33 Строительство автодороги Северобайкальск - Даван, км 44 - км 50 Всего 76,00 68,40 7,60 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 76,00 68,40 7,60 0,00 0,00 0,00 34 Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита Всего 943,95 849,53 94,42 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 943,95 849,53 94,42 0,00 0,00 0,00 35 Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск Всего 1017,53 915,80 101,73 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 1017,53 915,80 101,73 0,00 0,00 0,00 36 Строительство и реконструкция автодороги Монды - Орлик Всего 284,22 255,80 28,42 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 284,22 255,80 28,42 0,00 0,00 0,00 37 Реконструкция автодороги Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Читинской областью Всего 265,31 238,78 26,53 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 265,31 238,78 26,53 0,00 0,00 0,00 38 Строительство автодороги Закаменск - Нурта - граница с Монголией Всего 34,70 31,23 3,47 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 34,70 31,23 3,47 0,00 0,00 0,00 39 Строительство мостовых переходов на автодороге Романовка - Багдарин Всего 693,40 526,50 166,90 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 693,40 526,50 166,90 0,00 0,00 0,00 40 Строительство мостовых переходов на автодороге Улан-Удэ - Романовка - Чита Всего 318,96 175,95 143,01 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 318,96 175,95 143,01 0,00 0,00 0,00 41 Строительство мостовых переходов на автодороге Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян Всего 548,54 378,99 169,55 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 548,54 378,99 169,55 0,00 0,00 0,00 41.1 Разработка проектно- сметной документации на строительство мостового перехода через р. Агней на км 144 + 359 автодороги Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян Всего 5,21 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 5,21 0,00 5,21 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 Строительство обходной дороги г. Кяхта (автодорога "Байкал" до границы с Монголией, км 205 - км 219 Всего 6,59 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 6,59 6,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
"Таблица 105
Индикаторы развития инфраструктуры связи и информатизации
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Охват телерадиовещанием, в % к численности населения 96,2 96,4 96,9 97 99 Количество Интернет-пользователей на 1000 человек 187 190 193 196 280 Доля населения, охваченного телефонной связью, всего % 21 22 23 23,6 26 Доля населения, охваченного мобильной связью, всего % 126,4 97,5 98,0 99,0 100
Таблица 106
Финансирование мероприятий развития инфраструктуры связи и информатизации
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,30 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 485,20 12,10 1,90 1,50
Таблица 107
Реализация инвестиционных проектов развития инфраструктуры связи и информатизации
N п/п Наименование проекта Сроки реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- раль- ный бюд- жет Рес- публи- кан- ский бюджет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собст- венные и привле- ченные- средства предпри- ятий Всего 694,60 2,10 0,00 8,00 4,70 679,80 2008 485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 485,20 2009 15,50 0,30 0,00 2,00 1,10 12,10 2010 3,90 0,00 0,00 1,50 0,50 1,90 2011 2,90 0,00 0,00 1,00 0,40 1,50 2012 - 2017 187,10 1,80 0,00 3,50 2,70 179,10 Дальнейшее развитие телекоммуникационных сетей, расширение доступа сельского населения к мобильной сотовой связи, скоростному Интернету Всего 694,60 2,10 0,00 8,00 4,70 679,80 2008 485,20 0,00 0,00 0,00 0,00 485,20 2009 15,50 0,30 0,00 2,00 1,10 12,10 2010 3,90 0,00 0,00 1,50 0,50 1,90 2011 2,90 0,00 0,00 1,00 0,40 1,50 2012 - 2017 187,10 1,80 0,00 3,50 2,70 179,10";
в) таблицы 109, 110 и 111 подраздела 4.3.3 "Развитие электросетевого хозяйства" изложить в следующей редакции:
"Таблица 109
Индикаторы развития электросетевого хозяйства
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Строительство линий электропередачи, км - 23 25 27 100 Строительство подстанций, МВт 125 125 125 70 250 Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, МВт 5,2 4,0 3,0 1,0 0,0 Общий объем мощности, заявленной для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году, МВт 16,8 14 15 17 35 Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % 9,2 23,3 23,2 23,2 23,2
Таблица 110
Финансирование мероприятий развития электросетевого хозяйства
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 27,44 0,00 15,50 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 1500,00
Таблица 111
Реализация инвестиционных проектов развития электросетевого хозяйства
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Рес- пуб- ликан- ский бюд- жет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий Производство и распределение электроэнергии Всего 4558,84 3000,00 42,94 15,90 0,00 1500,00 2008 43,34 0,00 27,44 15,90 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,50 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 2011 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 2012 - 2017 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" Всего 58,84 0,00 42,94 15,90 0,00 0,00 2008 43,34 0,00 27,44 15,90 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,50 0,00 15,50 <*> 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Строительство линий электропередач ВЛ 10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ в квартале Южный с. Иволгинск Иволгинского района Всего 2,44 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2008 2,44 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Электроснабжение территорий массовой застройки Всего 56,40 0,00 40,50 15,90 0,00 0,00 2008 40,90 0,00 25,00 15,90 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 15,50 0,00 15,50 <*> 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Проектирование и строительство двухцепной ВЛ 220 кВ "Татаурово - Горячинск - Баргузин" (300 км) с ПС 220 кВ "Горячинск", подстанции 220 кВ "Баргузин" и реконструкция ОРУ 220 кВ на подстанции 220 кВ "Татаурово" Всего 4500,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 1500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 2012 - 2017 3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.";
"Таблица 113
Индикаторы охраны окружающей среды и природопользования
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем поступления налогов и платежей консолидированного бюджета Республики Бурятия в природоохранной деятельности, в том числе: 104,47 44 47,7 49,9 67,2 за негативное воздействие на окружающую среду 58,5 17 17,6 18 24 на добычу общераспространенных полезных ископаемых 26,87 11,9 13,8 14,5 20,1 за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений 11,8 7,53 7,9 8,1 10,8 за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы 4,3 5,07 5,8 6,6 8,9 сбор за пользование объектами животного мира 3,0 2,5 2,6 2,7 3,4 Площадь ликвидированных несанкционированных свалок, га <*> 0 22 23 24 27 Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов, % <*> 47,0 48,0 49,0 50,0 50,5 Объем размещенных отходов на свалках, полигонах к общему объему образованных отходов, % <*> и <**> 28,0 28,5 29,0 30,0 32,0 Берегоукрепление и строительство дамб, км в год <**> 2 0 2,5 3 4,5 Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод, % 8,6 12,1 15,6 18,6 34,5 Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования, % 41,4 43 51 58 97 Охват лицензированием участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения, ед. действующих 165 195 207 216 224 Доля проверенных лицензий (договоров) в общем количестве лицензий (договоров) в сфере недропользования, % 34 36 36 37 38 Доля площади лесного фонда, переданного в долгосрочную аренду, в общей площади лесов, возможных к эксплуатации (отношение площади лесов, переданных в аренду, к площади лесов, возможных к эксплуатации), % 28 30 32 34 40 Снижение потерь от лесных пожаров, % (отношение площади погибших от пожаров лесов к средней площади лесов, пройденных лесными пожарами за предыдущие 5 лет, не включая отчетный год), % 6,7 5,2 5,1 5 4,6 Доля проверенных договоров долгосрочного пользования в общем количестве договоров долгосрочного пользования в сфере лесопользования, % 16 20 21 22 23 Доля проверенных договоров в общем количестве договоров в сфере водопользования, % 29 30 31 32 33 Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования, % 85 75 76 77 78 Доля выявляемых виновников нарушений лесного законодательства к общему количеству лесонарушений, % 49 50 51 52 53 Доля проверенных разрешительных документов в общем количестве разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды, % 28 30 31 32 33 Доля площади охотничьих угодий, предоставленных лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления долгосрочного пользования объектами животного мира к общей площади охотничьих угодий Республики Бурятия, % - 87 87 88 90 Доля лицензий на долгосрочное пользование объектами животного мира, по которым охотпользователь выполняет основные условия, % от количества проверенных - 85 90 91 95 Соотношение лицензионных видов животных, находящихся в промысловом состоянии, к видам, промысел которых запрещен, % - 80 85 87 95 Снижение доли нарушений правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов, выявляемых иными контролирующими органами в сфере обращения лома цветных и черных металлов, % <***> 29,5 28 25 23 10
--------------------------------
<*> Соисполнители - муниципальные образования в Республике Бурятия.
<**> Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
<***> Индикатор Республиканской службы по потребительскому рынку и лицензированию.
Таблица 114
Финансирование мероприятий охраны окружающей среды и природопользования
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 345,40 331,10 575,20 71,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 38,30 15,38 63,95 40,00 Привлеченные средства, млн. рублей 48,30 15,00 75,40 1,00
Таблица 115
Реализация инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды и природопользования
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Рес- публи- кан- ский бюджет Бюджет муници- пально- го района Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- приятий Всего 10725,73 6635,50 806,53 1269,60 14,50 1999,60 2008 477,50 345,40 38,30 45,50 0,00 48,30 2009 589,28 331,10 15,38 217,30 10,50 15,00 2010 862,25 575,20 63,95 147,20 0,50 75,40 2011 112,00 71,00 40,00 0,00 0,00 1,00 2012 - 2017 8684,70 5312,80 648,90 859,60 3,50 1859,90 Всего Всего 496,20 165,10 45,50 190,10 11,00 84,50 2008 6,10 0,00 5,50 0,60 0,00 0,00 2009 165,70 7,90 0,00 132,30 10,50 15,00 2010 304,40 157,20 20,00 57,20 0,50 69,50 2011 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Строительство блока доочистки сточных вод санатория "Байкальский Бор" Всего 24,20 7,90 0,00 1,30 0,00 15,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 24,20 7,90 0,00 1,30 0,00 15,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Реконструкция и расширение очистных сооружений курорта "Горячинск" с устройством полей фильтрации Всего 154,40 77,20 0,00 7,70 0,00 69,50 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 154,40 77,20 0,00 7,70 0,00 69,50 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Проектирование и строительство полигона промышленных отходов в г. Улан-Удэ Всего 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 2,50 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Строительство полигонов твердых и жидких бытовых отходов в Мухоршибирском районе Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Завершение строительства полигона твердых бытовых отходов в п. Усть-Баргузин Баргузинского района, в местности Култушная Кабанского района Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Строительство полигона по захоронению промышленных отходов в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Всего 100,00 70,00 0,00 30,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 100,00 70,00 0,00 30,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Петропавловка, п. Джида, п. Новый Энхэлук, с. Иволгинск, п. Каменск, с. Выдрино, с. Байкало-Кудара, с. Сосново-Озерское и в г. Бабушкин Всего 50,60 0,00 0,00 49,60 1,00 0,00 2008 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 2009 33,50 0,00 0,00 33,00 0,50 0,00 2010 16,50 0,00 0,00 16,00 0,50 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Строительство мусороперерабатывающего завода в п. Усть-Баргузин Баргузинского района и в муниципальном образовании "Аршан" в Тункинском районе Всего 108,00 0,00 0,00 98,00 10,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 108,00 0,00 0,00 98,00 10,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо- молибденового комбината Всего 11,00 10,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 11,00 10,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Строительство компактных очистных сооружений в с. Слобода Бичурского района Всего 45,50 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00 2008 5,50 0,00 5,50 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 20,00 0,00 20,00 <*> 0,00 0,00 0,00 2011 20,00 0,00 20,00 <*> 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего Всего 82,00 0,20 0,00 17,60 0,00 64,20 2008 65,90 0,00 0,00 17,60 0,00 48,30 2009 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90 2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2012 - 2017 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 1 ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод". Замена газоочистного оборудования от котельных агрегатов Всего 12,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12,40 2008 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2011 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2012 - 2017 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 2 Санаторно-курортное учреждение "Байкалкурорт". Внедрение современной технологии обеззараживания сточных вод ультрафиолетовыми установками Всего 0,60 0,20 0,00 0,00 0,00 0,40 2008 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 2009 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 МУП "Водоканал". Техническое перевооружение цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ Всего 60,80 0,00 0,00 17,60 0,00 43,20 2008 60,80 0,00 0,00 17,60 0,00 43,20 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ОАО "ТГК-14", филиал "Генерация Бурятии" Улан-Удэнская ТЭЦ-1. Реконструкция золоуловителей Всего 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 ОАО "Буряттерминал". Ликвидация загрязнений окружающей среды от нефтепродуктов в п. Стеклозавод в г. Улан-Удэ Всего 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 2008 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего Всего 1447,63 1157,40 87,93 202,30 0,00 0,00 2008 398,81 345,40 26,11 27,30 0,00 0,00 2009 415,18 323,00 7,18 85,00 0,00 0,00 2010 542,65 418,00 34,65 90,00 0,00 0,00 2011 91,00 71,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1, пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера) Всего 52,00 40,00 12,00 0,00 0,00 0,00 2008 52,00 40,00 12,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Крепление берега р. Муя в районе п. Таксимо Муйского района Всего 70,20 57,00 13,20 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 70,20 57,00 13,20 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов в Республике Бурятия Всего 1114,30 900,00 12,00 202,30 0,00 0,00 2008 329,30 300,00 2,00 27,30 0,00 0,00 2009 390,00 300,00 5,00 85,00 0,00 0,00 2010 395,00 300,00 5,00 90,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Восстановление реки Баян-Гол для улучшения экологической обстановки на оз. Гусиное Селенгинского района. Строительство регулятора водосброса головного водозаборного сооружения Всего 7,26 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 2008 7,26 0,00 7,26 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 2, о. Ярки - местность Дагары в Северо-Байкальском районе) Всего 118,40 83,00 35,40 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 51,40 36,00 15,40 0,00 0,00 0,00 2011 67,00 47,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Всего 80,98 77,40 3,58 0,00 0,00 0,00 2008 5,75 5,40 0,35 0,00 0,00 0,00 2009 25,18 23,00 2,18 0,00 0,00 0,00 2010 26,05 25,00 1,05 0,00 0,00 0,00 2011 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Реконструкция нагорного канала с защитным валом в с. Елань Бичурского района Всего 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 2008 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего Всего 24,19 0,00 24,19 0,00 0,00 0,00 2008 6,69 0,00 6,69 0,00 0,00 0,00 2009 8,20 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 2010 9,30 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Завершение разработки технико-экономического обоснования проекта по бассейнам рек Джида, Иркут Всего 2,65 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 2008 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 2009 0,76 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Корректировка технико- экономического обоснования проектов по бассейну реки Уда и защиты г. Улан-Удэ от затопления водами рек Уда и Селенга Всего 6,84 0,00 6,84 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 2,34 0,00 2,34 0,00 0,00 0,00 2010 4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Проведение научно- исследовательских работ на оз. Котокельское Прибайкальского района Республики Бурятия в связи с дистрофикацией водоема и разработкой программы оздоровления экологической системы озера Всего 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Разработка технико- экономического обоснования проекта по бассейну р. Бичура Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Радиационно- гигиеническая паспортизация Республики Бурятия Всего 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 2008 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2009 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2010 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Ведение Красной книги Республики Бурятия Всего 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2008 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2009 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2010 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Мероприятия, посвященные Дню Байкала и экологической безопасности на Байкальской природной территории Всего 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 2008 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2009 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2010 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды, в том числе издание ежегодного доклада "О состоянии окружающей среды в Республике Бурятия", издание печатной продукции образовательного, воспитательного и научного назначения, организация и проведение экологических акций, семинаров, совещаний, международных конференций и др. Всего 6,60 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 2008 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 2009 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 2010 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета.
Таблица 116
Организационные мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природопользования
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Снижение негативного воздействия на окружающую природную среду. Достижение индикаторов: 1. Уменьшение площади территории, занятых несанкционированными свалками. 2. Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов. 3. Объем размещенных отходов на свалках, полигонах к общему объему образованных отходов. 4. Удельные сбросы сточных вод в поверхностные водоемы на душу населения. 5. Доля нормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в общем объеме выбросов от стационарных источников. 6. Доля населения, участвующего в экологических мероприятиях и акциях, от общего числа населения Разработка и реализация Межмуниципальной программы "Отходы" Предотвращение и ликвидация негативного воздействия сбросов и выбросов загрязняющих веществ, отходов производства и потребления на окружающую среду, повышение безопасности и здоровья населения, повышение уровня вовлечения отходов в хозяйственный оборот, пополнение доходной части бюджета Республики Бурятия Ликвидация несанкционированных свалок Создание сети комплексных приемных пунктов вторичных материальных ресурсов Проектирование и строительство сооружений (установок) по утилизации отходов Организация работы с органами местного самоуправления по обращению с отходами Проведение плановых и внеплановых проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по соблюдению требований природоохранного законодательства Осуществление контроля за поступлением платежей за негативное воздействие на окружающую среду Задача N 2. Предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от неблагоприятных явлений природного характера. Достижение индикаторов: 7. Берегоукрепление и строительство дамб. 8. Объем предотвращенного ущерба от вредного воздействия вод на один рубль консолидированного бюджета, затраченного на водоохранные мероприятия. 9. Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод Проведение мониторинга вредного воздействия вод на водных объектах и территориях бассейнов рек Повышение защиты населенных пунктов, объектов экономики от неблагоприятных водных воздействий, защита берегов от разрушения. Своевременное финансирование объектов и мероприятий от вредного воздействия вод за счет федерального бюджета Формирование заявок и их защита в Федеральном агентстве водных ресурсов для включения водохозяйственных объектов в непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) Составление перечней мероприятий, направленных на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений Составление проектов договоров на получение средств из федерального бюджета на строительство водохозяйственных объектов, проектов соглашений на получение субвенций из федерального бюджета на реализацию полномочий, переданных субъекту Российской Федерации Водным кодексом Российской Федерации Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений за счет субсидий из федерального бюджета Задача N 3. Регулирование использования природных ресурсов и своевременное предоставление их в пользование. Достижение индикаторов: 10. Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования. 11. Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование (включая оз. Байкал). 12. Охват лицензированием участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения. 13. Доля месторождений общераспространенных полезных ископаемых, используемых без нарушения условий лицензионных соглашений. 14. Доля охотничьих угодий, используемых без нарушений условий долгосрочного пользования, к общей площади охотугодий Республики Бурятия 15. Доля площади охотничьих угодий, предоставленных лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления долгосрочного пользования объектами животного мира, к общей площади охотничьих угодий. 16. Доля лицензий на долгосрочное пользование объектами животного мира, по которым охотпользователь выполняет основные условия, от количества проверенных. 17. Соотношение лицензионных видов животных, находящихся в промысловом состоянии, к видам, промысел которых запрещен. 18. Доля проверенных лицензий (договоров) в общем количестве лицензий (договоров) в сфере недропользования. 19. Доля проверенных договоров долгосрочного пользования в сфере лесопользования. 20. Доля проверенных договоров в общем количестве договоров в сфере водопользования. 21. Доля проверенных разрешительных документов в общем количестве разрешительных документов в сфере охраны окружающей среды Создание кадастров водных объектов, находящихся в собственности Республики Бурятия, а также подлежащих региональному водному контролю и надзору Увеличение доходной части бюджета Республики Бурятия за счет дифференциации ставок платы за пользование водными объектами. Рациональное использование водных ресурсов. Вовлечение в экономику Республики Бурятия месторождений общераспространенных полезных ископаемых и участков недр местного значения. Увеличение доходной части бюджета Республики Бурятия за счет вовлечения новых недропользователей. Рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых Регулирование платы за пользование водными объектами, находящимися в собственности Республики Бурятия Осуществление контроля и надзора за выполнением условий договоров и решений водопользователями, осуществляющими использование водных объектов Осуществление контроля и надзора за выполнением условий договоров по предоставлению охотничьих угодий лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления долгосрочного пользования объектами животного мира Создание территориальных кадастра, баланса запасов, фонда геологической информации участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, и участков недр местного значения Упрощение процедуры получения документов, удостоверяющих право и устанавливающих условия пользования участками недр, за счет внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Осуществление контроля и надзора за выполнением условий договоров долгосрочного пользования в сфере лесных отношений Осуществление контроля и надзора за выполнением основных условий лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, и участками недр местного значения Задача N 4. Повышение интенсивности использования лесов. Достижение индикаторов: 22. Освоение расчетной лесосеки. 23. Доля площади лесного фонда, переданного в долгосрочную аренду, в общей площади лесов, возможных к эксплуатации (отношении площади лесов, переданных в аренду к площади лесов, возможных к эксплуатации) Разработка лесохозяйственных регламентов лесничеств с отнесением участков для заготовки древесины Эффективное использование лесных ресурсов, рост объемов использования лесов за счет увеличения доли лесов, переданных в долгосрочную аренду в соответствии с Лесным планом Республики Бурятия и лесохозяйственными регламентами лесничеств Составление Лесного плана Республики Бурятия Предоставление лесных участков, находящихся на землях лесного фонда, землях сельскохозяйственного назначения, в аренду для заготовки древесины Задача N 5. Снижение негативного воздействия на лесной фонд естественными факторами. Достижение индикатора: 24. Снижение потерь от лесных пожаров, % (отношение площади погибших от пожаров лесов к средней площади лесов, пройденных лесными пожарами за предыдущие 5 лет, не включая отчетный год Содержание и реконструкция дорог противопожарного назначения Снижение потерь древесины от сокращения возникновения верховых лесных пожаров и снижения интенсивности горения низового огня Прокладка просек и противопожарных разрывов и уход за ними Повышение оперативности реагирования на лесные пожары Задача N 6. Уменьшение незаконных рубок и увеличение объема легального отпуска древесины. Достижение индикатора: 25. Доля выявленных виновников нарушений лесного законодательства к общему количеству лесонарушений Проведение рейдовых проверок по выявлению нарушений лесного законодательства, плановых проверок по соблюдению лесного законодательства лиц, осуществляющих отпуск древесины на корню, заготовку, переработку, скупку и экспорт древесины Увеличение выявлений нарушений лесного законодательства, в том числе выявлений незаконных рубок"; Профилактические мероприятия по предупреждению незаконных рубок древесины посредством проведения бесед, публикаций и выступлений в средствах массовой информации, изготовления листовок, рекламных продуктов
4) в разделе V "Повышение эффективности государственного управления":
4.1) таблицы 117 и 118 в подразделе 5.1 "Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата" изложить в следующей редакции:
"Таблица 117
Индикаторы инвестиционной деятельности
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей 23,8 26,1 29,2 32,6 94,9 Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году 109,0 95,2 - 102,0 100,0 - 104,3 101,0 - 106,1 113,5 - 115,0
Таблица 118
Объемы финансирования в рамках Программы
Наименование раздела, срок реализации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- ральный бюджет Респуб- ликан- ский бюджет Бюджет муници- пального района Бюджет сельского (город- ского) поселения Собственные и привлеченные средства предприятий Всего по Программе: 287641,66 65742,82 29022,23 12450,68 309,73 180116,21 2008 14579,42 4550,44 2777,39 664,54 9,13 6577,93 2009 16801,18 6880,11 2506,18 923,67 14,10 6477,12 2010 32719,79 6792,20 4267,07 1355,24 213,80 20091,48 2011 54325,06 6870,94 2988,02 1116,83 59,50 43289,78 2012 - 2017 169216,21 40649,14 16483,57 8390,40 13,20 103679,90 1. Рост экономического потенциала Всего 203070,17 27915,40 12266,15 1570,19 283,03 161035,40 2008 7881,42 1141,80 665,37 98,26 8,63 5967,36 2009 8460,84 2571,47 797,61 88,09 2,50 5001,17 2010 21844,02 1941,16 1567,19 47,14 205,80 18082,73 2011 35073,48 3348,66 1288,11 34,38 59,10 30343,23 2012 - 2017 129810,40 18912,31 7947,87 1302,32 7,00 101640,90 2. Повышение уровня и качества жизни населения Всего 33083,31 10407,86 12499,80 8775,70 7,50 1392,46 2008 4572,23 2338,14 1875,43 313,74 0,50 44,41 2009 4787,51 2333,25 1159,87 517,03 0,00 777,35 2010 5430,42 1854,94 2154,60 908,54 7,00 505,35 2011 3472,42 1407,98 1187,70 811,40 0,00 65,35 2012 - 2017 14820,72 2473,55 6122,19 6224,98 0,00 0,00 3. Развитие инфраструктуры Всего 51488,12 27419,56 4256,29 2104,79 19,20 17688,29 2008 2125,70 1070,49 236,58 252,54 0,00 566,09 2009 3552,83 1975,39 548,69 318,54 11,60 698,60 2010 5445,34 2996,10 545,29 399,56 1,00 1503,40 2011 15779,16 2114,30 512,21 271,05 0,40 12881,20 2012 - 2017 24585,09 19263,28 2413,51 863,10 6,20 2039,00";
в абзаце пятом слова "Увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал в 2012 году по отношению к 2007 году в 1,5 раза"
"5.3. Имущественные и земельные отношения
Главными целями в сфере имущественных и земельных отношений в Республике Бурятия в ближайший период и среднесрочной перспективе предусматриваются:
повышение эффективности управления земельными ресурсами в Республике Бурятия;
повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизация.
Таблица 119
Индикаторы в сфере имущественных и земельных отношений
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество, % по отношению к предыдущему году 19 5 5 15 30 Доходы от вовлечения государственного имущества в арендные отношения, млн. рублей 82,0 57,8 39,4 42,9 35,0 Доходы от приватизации государственного имущества, млн. рублей 1,9 8,6 22,0 10,8 10,0 Доходы от продажи земельных участков, млн. рублей 19,8 21,5 19,2 17,9 5,0 Оформление прав собственности Республики Бурятия на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, шт. 255 237 264 270 280 Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений, подлежащих переводу в автономные учреждения в Республике Бурятия, % 3,9 5,2 6,5 7,8 13,0 Рост числа земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в % по отношению к предыдущему году 9,4 10 10 10 20 Показатель оборота земельных участков в целом по Республике Бурятия, в % по отношению к предыдущему году (по количеству зарегистрированных прав на земельные участки и сделок с ними) 13,5 10 10 10 10 Рост числа земельных участков, вовлеченных органами местного самоуправления в хозяйственный оборот, в % по отношению к предыдущему году 10 10 10 10 10 Доля земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет земельной доли, от общего числа земельных долей, предоставленных на территории Республики Бурятия, % 2,5 5 10 15 100 Соотношение рыночной стоимости республиканской недвижимости, предоставляемой в аренду, и ее арендной платы, % 16,0 11,0 11,0 11,0 12,0
Достижение цели "Повышение эффективности управления земельными ресурсами в Республике Бурятия" обеспечивается выполнением следующих задач:
создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости;
развитие инфраструктуры государственного кадастра недвижимости в целях создания полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения.
Управление имущественными и земельными отношениями - сложный, многогранный процесс, оказывающий влияние практически на все стороны жизни республики. Повысить его эффективность можно только путем осуществления комплекса мероприятий организационного, правового, финансового и информационного характера.
Таблица 120
Финансирование мероприятий в сфере имущественных и земельных отношений
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 25,96 18,88 35,50 51,77 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 120.1
Реализация инвестиционных проектов в сфере имущественных и земельных отношений
N п/п Наименование проекта Сроки реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- раль- ный бюд- жет Рес- пуб- ликан- ский бюджет Бюджет муни- ци- паль- ного района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- приятий РЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Республике Бурятия (2003 - 2012 годы)". Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Республике Бурятия (2007 - 2012 годы)" Всего 162,73 0,00 162,73 0,00 0,00 0,00 2008 25,96 0,00 25,96 0,00 0,00 0,00 2009 18,88 0,00 18,88 0,00 0,00 0,00 2010 35,50 0,00 35,50 0,00 0,00 0,00 2011 51,77 0,00 51,77 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 30,62 0,00 30,62 0,00 0,00 0,00
Таблица 120.2
Мероприятия по достижению значений индикаторов до 2017 года
N п/п Мероприятия Эффективность программных мероприятий Цель: повышение эффективности управления земельными ресурсами в Республике Бурятия Задачи: создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости; развитие инфраструктуры государственного кадастра недвижимости в целях создания полного и достоверного источника информации, используемого в целях налогообложения 1 Разработка проектов нормативных правовых актов республиканского уровня, предусматриваемых федеральным законодательством, регулирующих земельно-имущественные отношения, и принятие их соответствующим органом государственной власти Республики Бурятия, а также выработка позиции Республики Бурятия по проектам федеральных законов, представленных федеральными органами власти Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество в результате принятия эффективных решений по распоряжению земельными участками, а также прочно связанными с ними объектами недвижимости, территориальному планированию, активизации сделок на рынке земли и иной недвижимости, создания благоприятного делового климата и роста объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на землю; повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизации: снижение объема собственности Республики Бурятия, необходимой для исполнения государственных полномочий, и тем самым сокращение расходов бюджета на ее содержание; пополнение доходной части республиканского бюджета от имущества, предоставляемого в пользование другим лицам из казны Республики Бурятия либо государственным организациям для обеспечения своей деятельности, в аренду, в обеспечение залоговых обязательств республики, приватизируемого и по другим допускаемых законом сделкам с имуществом, находящимся в собственности Республики Бурятия 2 Проведение кадастровых, землеустроительных и картографических работ 3 Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель, в том числе сельскохозяйственного назначения, а также незавершенного капитального строительства и бесхозяйного имущества 4 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам по имущественным и земельным отношениям в многофункциональных центрах по принципу "одного окна" 5 Создание условий для обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество 6 Развитие инфраструктуры для кадастрового учета и оценки недвижимого имущества Цель: повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизация Задачи: формирование полноценной и достоверной документально-информационной основы управления республиканской собственностью (система учета и реестр республиканского имущества); определение видов и состава республиканского имущества, организация его использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих полномочий (функций) Республики Бурятия; обеспечение приватизации республиканского имущества и увеличение доходности от имущества, находящегося в собственности Республики Бурятия 7 Обеспечение функционирования программно-технического комплекса по учету и ведению реестра республиканского имущества, в том числе по бухгалтерскому учету имущества, составляющего казну Республики Бурятия Рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Бурятия от сбора земельного налога и налога на недвижимое имущество в результате принятия эффективных решений по распоряжению земельными участками, а также прочно связанными с ними объектами недвижимости, территориальному планированию, активизации сделок на рынке земли и иной недвижимости, создания благоприятного делового климата и роста объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на землю; повышение эффективности управления республиканской собственностью и ее приватизации: снижение объема собственности Республики Бурятия, необходимой для исполнения государственных полномочий, и тем самым сокращение расходов бюджета на ее содержание; пополнение доходной части республиканского бюджета от имущества, предоставляемого в пользование другим лицам из казны Республики Бурятия либо государственными организациями для обеспечения своей деятельности, в аренду, в обеспечение залоговых обязательств республики, приватизируемого и по другим допускаемых законом сделкам с имуществом, находящимся в собственности Республики Бурятия"; 8 Организация и проведение работ по формированию объектов недвижимого имущества и документов на них, включая земельные участки для постановки их на государственный кадастровый (технический) учет и государственной регистрации права собственности Республики Бурятия 9 Оптимизации состава республиканского имущества и обеспечения его эффективного управления 10 Закрепление (перераспределение) имущества между государственными организациями Республики Бурятия, передача республиканского имущества в федеральную и муниципальную собственность либо прием в собственность Республики Бурятия федерального или муниципального имущества в связи с разграничением (перераспределением) полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 11 Предоставление имущества, находящегося в собственности Республики Бурятия, в пользование (возмездное (аренда) или безвозмездное) на рыночных условиях 12 Содержание, обеспечение сохранности имущества республиканской казны и повышение доходности от его использования 13 Приватизация республиканского имущества, в том числе акций хозяйственных обществ, находящихся в собственности Республики Бурятия, не приносящих доход 14 Укрупнение путем реорганизации или ликвидации республиканских предприятий, не соответствующих критериям сохранения их в собственности Республики Бурятия 15 Оптимизация состава республиканских учреждений путем их реорганизации, ликвидации либо изменения типа с бюджетного учреждения на автономное учреждение
4.3) таблицу 121 подраздела 5.4 "Государственные финансы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 121
Индикаторы государственных финансов
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Полнота исполнения расходных обязательств Республики Бурятия, % 100 100 100 100 100 Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, тыс. рублей 15851,4 0 0 0 0 Задолженность бюджета Республики Бурятия и бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами, тыс. рублей 0 0 0 0 0 Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления в расчете на одного жителя региона, рублей 3063,0 3364,0 3617,0 3852,0 6464,0 Доля расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Бурятия на финансирование отраслей социальной сферы, % - 0,69 0,74 0,79 1,10";
4.4) таблицы 122, 123 и 124 подраздела 5.5 "Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей" изложить в следующей редакции:
"Таблица 122
Индикаторы внешнеэкономической деятельности
Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Экспорт, млн. долларов 415,2 392,3 400,0 408,0 1006,4 Экспорт, % к предыдущему году 113,2 94,5 102,0 102,0 116,0 Сальдо торгового баланса положительное положительное положительное положительное положительное Сальдо межрегионального и внешнеторгового оборота отрицательное отрицательное отрицательное отрицательное положительное
Таблица 123
Финансирование мероприятий
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 16,15 224,27 600,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 Привлеченные средства, млн. рублей 35,00 331,00 509,3 367,50
Таблица 124
Реализация мероприятий в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей
N п/п Наименование проекта Сроки реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- раль- ный бюджет Рес- публи- кан- ский бюджет Бюджет муни- ци- паль- ного района Бюджет сель- ского (город- ского) поселе- ния Собствен- ные и привле- ченные средства предприя- тий Всего 2083,22 840,42 0,00 0,00 0,00 1242,80 2008 51,15 16,15 0,00 0,00 0,00 35,00 2009 555,27 224,27 0,00 0,00 0,00 331,00 2010 1109,30 600,00 0,00 0,00 0,00 509,30 2011 367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 367,50 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Разработка проектно-сметной документации и строительство автомобильного пункта пропуска "Монды" Всего 331,42 331,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 7,15 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 124,27 124,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Разработка проектно-сметной документации и реконструкция международного автомобильного пункта пропуска "Кяхта" Всего 509,00 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2008 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Развитие территории, прилегающей к международному автомобильному пункту пропуска "Кяхта" Всего 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 2008 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 2009 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 2010 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2011 367,50 0,00 0,00 0,00 0,00 367,50 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Строительство Байкальского выставочно- конгрессного комплекса Всего 442,80 0,00 0,00 0,00 0,00 442,80 2008 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2009 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 2010 409,30 0,00 0,00 0,00 0,00 409,30 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
4.5) таблицы 126 и 127 раздела 5.6 "Реализация государственной тарифной политики" изложить в следующей редакции:
"Таблица 126
Индикаторы государственной тарифной политики
Индикаторы 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Вклад регулируемых органами исполнительной власти республики тарифов в индекс потребительских цен (ИПЦ), в процентных пунктах 0,80 <=1,5 <=1,9 <=1,9 <=0,7 Удельный вес отмены в судебном порядке решений в сфере государственного регулирования тарифов, в % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Таблица 127
Организационные мероприятия
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача 1. Государственное регулирование тарифов и цен на основе баланса интересов производителей и потребителей продукции (работ, услуг) Установление тарифов на электрическую энергию и услуги коммунального комплекса в рамках, установленных федеральными и региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов Вклад роста тарифов, регулируемых региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов, в ИПЦ не выше установленных индикаторов Установление цен и тарифов на социально значимые товары и услуги с учетом сбалансированности интересов производителей и потребителей Задача 2. Повышение эффективности государственного контроля за применением регулируемых тарифов и цен Осуществление контроля за применением тарифов (цен), подлежащих государственному регулированию в соответствии с действующим законодательством Защита нарушенных или оспариваемых прав и интересов потребителей и производителей, действующих в регулируемых государством сферах";
4.6) подраздел 5.8 "Кадровая политика в органах государственной власти и местного самоуправления" изложить в следующей редакции:
"Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Республики Бурятия и местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального кадрового, в первую очередь руководящего состава, способного успешно решать задачи в современных условиях ("кадры развития").
Задачи в области кадровой политики:
обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, научных и образовательных учреждений в республике по вопросам реализации кадровой политики;
подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях государственной и муниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управленческой культуры и нравственных качеств;
повышение качественного уровня кадрового состава органов государственной власти и местного самоуправления;
формирование и качественное развитие "кадрового резерва Республики Бурятия", в том числе создание "золотого кадрового фонда" республики, обеспечение соблюдения государственными гражданскими и муниципальными служащими требований законодательства и иных нормативных правовых актов о государственной и муниципальной службе;
обеспечение эффективного использования его потенциала.
Таблица 130
Индикаторы кадровой политики в органах государственной власти
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Доля государственных гражданских служащих Республики Бурятия, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % 78 79 80 81 90 Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % 78 78 79 80 85 Численность лиц, занятых в органах исполнительной власти Республики Бурятия (человек на 10 тысяч населения) 18,3 19,2 18,9 18,5 18,3 Численность государственных гражданских служащих в органах исполнительной власти Республики Бурятия (человек на 10 тысяч населения) 13,1 13,5 13,3 13,1 12,9 Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Республике Бурятия (человек на 10 тысяч населения) 31,0 30,0 29,0 28,0 28,0
Таблица 130.1
Мероприятия по достижению значений индикаторов кадровой политики
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Задача N 1. Повышение качественного уровня кадрового состава органов государственной власти и местного самоуправления Разработка и утверждение органами государственной власти и местного самоуправления квалификационных требований к уровню и профилю профессионального образования, профессиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими и муниципальными служащими Закрепление квалификационных требований нормативными актами органов государственной власти и местного самоуправления Замещение вакантных должностей государственной гражданской и муниципальной службы в соответствии с квалификационными требованиями, предусматривающими наличие высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности по данной должности Обеспечение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских и муниципальных служащих Развитие системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих Увеличение доли государственных гражданских и муниципальных служащих с профессиональным образованием, соответствующим направлению деятельности Задача N 2. Оптимизация численности государственных гражданских и муниципальных служащих Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" Организация предоставления органами государственной власти государственных услуг в электронной форме Отсутствие необходимости прямого взаимодействия, снижение расходов на оказание государственных услуг Внедрение в органах государственной власти и местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам Повышение эффективности управленческой деятельности Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление Снижение расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления Разработка и утверждение исполнительными органами государственной власти предельных нормативов формирования на содержание органов местного самоуправления в муниципальных образованиях в Республике Бурятия Установление органами местного самоуправления нормативов численности Проведение мероприятий по укрупнению муниципальных образований Сокращение численности муниципальных служащих в связи с сокращением и (или) упразднением муниципальных образований с небольшой численностью населения Создание муниципальных автономных учреждений и передача определенных функций предоставления муниципальных услуг Перевод должностей, не отнесенных к муниципальной службе, в иную категорию";
4.7) таблицы 131 и 132 подраздела 5.9 "Противодействие коррупции" изложить в следующей редакции:
"Таблица 131
Индикатор эффективности противодействия коррупции
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Доля граждан и организаций, столкнувшихся с фактами взяточничества и вымогательства со стороны государственных и муниципальных служащих (по данным социологических исследований), % 18,2 17,2 16,2 15,2 10
Таблица 132
Организационные мероприятия по борьбе с коррупцией
Мероприятия Эффективность программных мероприятий Создание Совета безопасности при Президенте Республики Бурятия и возложение на него функций в области противодействия коррупции Снижение удельного веса преступлений коррупционной направленности при исполнении государственных функций и предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия с 0,5% в 2008 году до 0,39% в 2010 году Экспертиза нормативных правовых актов Республики Бурятия и их проектов в целях выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции Исключение правовых оснований для принятия решений, способствующих проявлениям коррупции Реализация Республиканского плана противодействия коррупции. Разработка и реализация планов (программ) противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия Максимальное снижение количества фактов коррупционных проявлений. Повышение качества и доступности государственных услуг Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан на наличие сведений о фактах коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях Рост уровня доверия граждан к деятельности органов государственной власти Республики Бурятия с 41% в 2008 году до 49,3% в 2010 году Оснащение мест приема заявителей специальными техническими средствами Обеспечение прозрачности процедур при предоставлении государственных услуг Проведение социологического опроса населения Выявление причин коррупции в исполнительных органах государственной власти";
4.8) таблицы 133 и 134 подраздела 5.10 "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 133
Индикаторы эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Количество услуг, предоставляемых на базе Многофункционального центра Республики Бурятия 0 48 115 124 178 Количество обращений граждан в год, тыс. 0 42,5 150 200 280
Таблица 134
Реализация мероприятий по созданию многофункциональных центров в Республике Бурятия
N п/п Наименование проекта Сроки реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- раль- ный бюд- жет Рес- публи- кан- ский бюджет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собст- венные и привле- ченные средства предпри- ятий Всего 206,81 24,81 144,75 37,25 0,00 0,00 2008 31,85 19,85 12,00 0,00 0,00 0,00 2009 100,46 4,96 95,50 0,00 0,00 0,00 2010 74,50 0,00 37,25 37,25 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Строительство здания Многофункционального центра Республики Бурятия Всего 132,31 24,81 107,50 0,00 0,00 0,00 2008 31,85 19,85 12,00 0,00 0,00 0,00 2009 100,46 4,96 95,50 0,00 0,00 0,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Создание и оснащение клиентских залов в муниципальных образованиях в Республике Бурятия Всего 74,50 0,00 37,25 37,25 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 74,50 0,00 37,25 37,25 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
4.9) таблицы 135, 136 и 137 подраздела 5.12 "Формирование "электронного правительства" в Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
"Таблица 135
Индикаторы "электронного правительства" в Республике Бурятия
Индикатор 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год прогноз 2017 год Доля исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, подключенных и использующих в своей деятельности функциональные возможности и ресурсы информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия, % 60 80 82 84 94 Доля муниципальных образований, подключенных и использующих в своей деятельности функциональные возможности и ресурсы информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия, % 0 30 70 75 87 Доля органов исполнительной власти, использующих единую технологию учета и контроля документов, % 70 80 82 84 94 Доля исполнительных органов государственной власти, использующих электронные цифровые подписи (ЭЦП) для организации межведомственного взаимодействия, % 91 65 70 80 93 Увеличение доли сведений о деятельности республиканских органов власти, размещаемых в открытых информационных системах в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, % 50 65 70 75 98 Доля сведений об оказании государственных и муниципальных услуг в открытых информационных системах от общего числа сведений из реестров, содержащих перечни о государственных и муниципальных услугах, оказываемых в Республике Бурятия, % 20 50 60 70 98
Таблица 136
Финансирование мероприятий по формированию "электронного правительства" в Республике Бурятия
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Федеральный бюджет, млн. рублей 5,40 0,00 0,00 0,00 Республиканский бюджет, млн. рублей 13,31 13,82 34,90 28,19 Привлеченные средства, млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
Таблица 137
Реализация мероприятий по формированию "электронного правительства" в Республике Бурятия
N п/п Наименование проекта Срок реали- зации Объем финансирования, млн. рублей Всего Феде- раль- ный бюд- жет Рес- пуб- ликан- ский бюджет Бюд- жет муни- ци- паль- ного рай- она Бюд- жет сель- ского (го- род- ского) посе- ления Собст- венные и прив- лечен- ные сред- ства пред- приятий Всего 95,63 5,40 90,23 0,00 0,00 0,00 2008 18,71 5,40 13,31 0,00 0,00 0,00 2009 13,82 0,00 13,82 0,00 0,00 0,00 2010 34,90 0,00 34,90 0,00 0,00 0,00 2011 28,19 0,00 28,19 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Создание информационно- аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия Всего 5,27 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 2,27 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 2010 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Создание системы электронного делопроизводства и документооборота органов государственной власти Республики Бурятия с внедрением единой технологии учета и контроля документов, внедрением электронной цифровой подписи (ЭПЦ) для организации межведомственного электронного обмена документами. Развитие удостоверяющего центра Республики Бурятия Всего 9,46 0,00 9,46 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 3,12 0,00 3,12 0,00 0,00 0,00 2010 3,10 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 2011 3,24 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Автоматизация деятельности муниципальных образований в Республике Бурятия по учету предоставления услуг населению Всего 6,62 1,27 5,35 0,00 0,00 0,00 2008 2,62 1,27 1,35 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Создание и развитие систем информирования граждан, хозяйствующих субъектов и организаций о деятельности исполнительных органов государственной власти Всего 1,87 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 2008 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2009 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 2010 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 2011 0,70 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Обеспечение функционирования, развития информационной вычислительной сети Правительства Республики Бурятия и модернизация технических средств Всего 20,94 0,00 20,94 0,00 0,00 0,00 2008 3,74 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00 2009 7,35 0,00 7,35 0,00 0,00 0,00 2010 4,85 0,00 4,85 0,00 0,00 0,00 2011 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Создание программно- технологического комплекса поддержки оказания государственных услуг по принципу "одного окна" Всего 39,58 4,13 35,45 0,00 0,00 0,00 2008 5,08 4,13 0,95 0,00 0,00 0,00 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 17,25 0,00 17,25 0,00 0,00 0,00 2011 17,25 0,00 17,25 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Создание системы обеспечения информационной безопасности функционирования "электронного правительства" Всего 5,01 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00 2008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2009 1,01 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 2010 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2011 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2012 - 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00";
5) Раздел VIII "Ресурсное обеспечение Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года" изложить в следующей редакции:
"Раздел VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2008 - 2010 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года оценивается в размере 287321,0 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 65705,26 млн. рублей, или 22,9% от общего объема финансирования. Финансирование будет осуществляться в рамках действующих федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и других статей федерального бюджета. Эти средства предназначаются, в основном, для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости.
Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год. Государственный заказчик при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 29135,73 млн. рублей, или 10,1% от общего объема финансирования. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о республиканском бюджете.
За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 179716,71 млн. рублей, или 62,5% от общего объема финансирования.
За счет средств местных бюджетов предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 12763,31 млн. рублей, или 4,5% от общего объема финансирования.";
Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год прогноз | 2017 год |
1. Развитие экономического потенциала | |||||
Макроэкономика | |||||
Валовой региональный продукт, млрд. рублей | 126,0 | 127,2 | 138,6 | 151,3 | 554,5 |
Доходы консолидированного бюджета Республики Бурятия, млрд. рублей | 34,56 | 34,8 | 33,8 | 34,9 | 55,2 |
Среднемесячная заработная плата по Республике Бурятия, рублей | 14142,1 | 16100 | 17900 | 20200 | 38000 |
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек | 204,1 | 216 | 212 | 207 | 126 |
Материальное производство | |||||
Объем отгрузки, млн. рублей | 138045,6 | 135590 | 147598 | 179850 | 497203 |
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 1,26 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 3,8 |
Прибыль, млн. рублей | 4893,44 | 3618,5 | 4622,5 | 6140 | 30176 |
Численность занятых, тыс. человек | 109,32 | 98,8 | 99,0 | 112,5 | 130,2 |
Средняя заработная плата, рублей | 14567,1 | 14505,3 | 16326,6 | 18733,5 | 41560 |
Сокращение убыточных предприятий, % | 17,4 | 5,0 | 8,5 | 15,5 | 18,5 |
Сельское хозяйство | |||||
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей | 12888,1 | 14450 | 16233,3 | 18064 | 39018 |
Производительность труда, млн. рублей на 1 работающего в год | 0,339 | 0,388 | 0,450 | 0,502 | 1,084 |
Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки, % | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 17,0 | 25,0 |
Численность занятых, человек | 38000 | 37200 | 36100 | 36000 | 36000 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 4257,4 | 5300 | 6600 | 7900 | 25000 |
Строительство | |||||
Объем выполненных работ, млн. рублей | 10570,2 | 7045,0 | 7465,0 | 8446,0 | 17585 |
Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам, тыс. кв. м | 312,5 | 210,0 | 230,0 | 280,0 | 556,0 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Республики Бурятия, введенная в действие за год, кв. м | 0,325 | 0,220 | 0,240 | 0,290 | 0,560 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 12614,4 | 11180 | 11750 | 12300 | 20850 |
Численность занятых, человек | 9652 | 6990 | 7000 | 7050 | 8990 |
Транспорт | |||||
Грузооборот, млн. тонно-км | 39197 | 40500 | 42000 | 43000 | 52000 |
Пассажирооборот, млн. пасс.- км | 1821 | 1816 | 1870 | 1960 | 3500 |
Численность занятых, человек | 19607 | 17000 | 17000 | 17200 | 25000 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 20354,1 | 19796 | 21770 | 23950 | 30500 |
Связь | |||||
Выполнено услуг связи, млн. рублей | 4899,6 | 4500 | 5000 | 5500 | 10000 |
Численность занятых, человек | 5478 | 6000 | 6050 | 6100 | 6300 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 17907,6 | 19000 | 20900 | 23000 | 34500 |
Малое предпринимательство | |||||
Количество малых предприятий, всего | 5805 | 5993 | 6382 | 6607 | 9069 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей (малые предприятия) | 20327,2 | 22915,1 | 27727,3 | 33550,0 | 120008,3 |
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек | 36600 | 36600 | 39144 | 41884 | 65058 |
Средняя заработная плата на малых предприятиях, рублей | 9513 | 11363 | 14725 | 17581 | 34720 |
Торговля и потребительский рынок | |||||
Оборот розничной торговли, млрд. рублей | 68,1 | 71,6 | 80,4 | 99,0 | 256,0 |
Оборот общественного питания, млрд. рублей | 3,9 | 4,2 | 5,0 | 5,9 | 12,5 |
Численность занятых, человек | 49700 | 50000 | 50300 | 50600 | 52000 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 8400 | 8700 | 9500 | 10400 | 30000 |
Туризм | |||||
Количество туристских прибытий, тыс. человек | 250 | 330 | 360 | 400 | 2000 |
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей | 755,6 | 900 | 1080 | 1320 | 28720 |
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-места | 11500 | 12000 | 13000 | 14000 | 28000 |
Среднемесячная зарплата, рублей | 7400 | 8500 | 9500 | 10300 | 18000 |
Численность занятых в сфере туризма, человек | 3550 | 4000 | 4300 | 5000 | 21484 |
2. Развитие инфраструктуры | |||||
Транспорт | |||||
Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (площадь бетонных покрытий), кв. м | ПСД | 206455 | 224455 | 224455 | 250445 |
Строительство автодорог, км | - | - | 10 | 10 | 94 |
Реконструкция автодорог, км | 0 | 34,11 | 48,69 | 27,01 | 427 |
Строительство мостов, шт./п. м | 2/249,6 | 1/294,7 | 2/301,4 | 1/29,3 | 39/1512,8 |
Строительство железнодорожных путей, км | - | - | - | - | 320 |
Связь и информатизация | |||||
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения | 96,2 | 96,4 | 96,9 | 97 | 99 |
Количество Интернет- пользователей на 1000 человек | 187 | 190 | 193 | 196 | 280 |
Доля населения, охваченного телефонной связью, всего, % | 21 | 22 | 23 | 23,6 | 26 |
Доля населения, охваченного мобильной связью, всего, % | 126,4 | 97,5 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |
Электросетевое хозяйство | |||||
Строительство линий электропередач, км | - | 23 | 25 | 27 | 100 |
Строительство подстанций, МВт | 125 | 125 | 125 | 70 | 250 |
Охрана окружающей среды | |||||
Объем поступления налогов и платежей консолидированного бюджета Республики Бурятия в природоохранной деятельности, в том числе: | 104,5 | 41,7 | 47,7 | 49,9 | 67,2 |
Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов, % | - | 48,0 | 49,0 | 50,0 | 50,5 |
Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод, % | 8,6 | 12,1 | 15,6 | 18,6 | 34,5 |
3. Развитие социальной сферы | |||||
Социальная защита | |||||
Соотношение количества граждан - получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количеств граждан - получателей социальных выплат, % | 34,1 | 39 | 40 | 45 | 100 <*> |
Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, % | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты | 2 | 4 | - | _ | _ |
Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, % охвата муниципальных образований в Республике Бурятия | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 9644 | 11005 | 13029 | 15030 | 31950 |
Численность занятых, человек | 4677 | 4650 | 4600 | 4580 | 4500 |
Образование и наука | |||||
Охват детей дошкольным образованием | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 70,0 | 100,0 |
Количество автономных учреждений | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | 94,3 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 90,5 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, рублей | - | 10342,5 | 11015 | 11797 | 18720 |
Здравоохранение | |||||
Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 9,2 | 7,0 |
Средняя продолжительность жизни, лет | 64,0 | 65,3 | 66,6 | 67,8 | 71,0 - 73,0 |
Уровень госпитализации на 100 человек населения, % | 23,0 | 23,5 | 23,3 | 23,0 | 21,0 |
Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения | 252,0 | 255,0 | 257,0 | 260,0 | 273,0 |
Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива <3> из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно- поликлинических учреждений <4> (в %), с достижением в 2011 году 0/100 | 80/20 | 65/35 | 30/70 | 0/100 | 0/100 |
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек | 77,3 | 85,9 | 85,8 | 84,3 | 80,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 12500 | 13750 | 18613 | 20664 | 38700 |
Численность занятых, человек | 25000 | 24950 | 24900 | 24900 | 24500 |
Культура и искусство | |||||
Объем платных услуг, млн. рублей | 115,0 | 95,6 | 100,0 | 102,0 | 130,0 |
Число посещений музеев, тыс. человек | 379,5 | 365,0 | 370,0 | 373,0 | 400,0 |
Число посещений театрально- зрелищных организаций, тыс. человек | 279,6 | 266,4 | 272,8 | 273,0 | 303,7 |
Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % | 37,8 | 37,9 | 38,0 | 38,3 | 40,0 |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экземпляров | 6770,5 | 6276,2 | 6464,5 | 6480 | 7110,9 |
Количество мероприятий международного <1> и всероссийского <2> уровней, единиц | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 7563,2 | 6200 | 6565 | 7057 | 27049 |
Численность занятых, человек | 6842 | 7100 | 7050 | 7000 | 7000 |
Физическая культура и спорт | |||||
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % | 12,8 | 13,5 | 16,0 | 17,0 | 30,0 |
Обеспеченность спортивными сооружениями, единиц | - | 1581 | 1600 | 1620 | 1700 |
Средняя заработная плата, рублей | 21000 | 9520 | 9710 | 10300 | 18200 |
Численность занятых, человек | 2006 | 2050 | 2100 | 2150 | 2500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % | 7,91 | 7,86 | 7,67 | 7,50 | 4,75 |
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма | 15,0 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 12,5 |
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества: | |||||
городских поселений, % | 29,0 | 30,0 | 32,0 | 37,0 | 100,0 |
сельских населенных пунктов, % | 50,3 | 51,0 | 53,0 | 58,0 | 100,0 |
Среднемесячная заработная плата, рублей | 9980 | 11200 | 14100 | 15000 | 25300 |
Численность занятых, человек | 10700 | 10200 | 10200 | 10200 | 10400 |
Безопасность жизнедеятельности | |||||
Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, ед. | - | 2532 | 2507 | 2482 | 2336 |
Количество дорожно- транспортных происшествий, ед. | 1752 | 1670 | 1592 | 1517 | 1136"; |
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Озерного месторождения полиметаллов │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ООО "ТЕХПРОМИНВЕСТ" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: Общество с ограниченной │ │ │ответственностью "ТЕХПРОМИНВЕСТ" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры (владельцы), их доля: 100% инвестиционно- │ │ │финансовая компания "Метрополь" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Краткое содержание проекта: для освоения Озерного месторождения │ │ │полиметаллов создается горно-обогатительный комбинат. Разработка │ │ │месторождения осуществляется открытым способом. Срок строительства │ │ │предприятия до выхода его на проектную производительность (6 млн. т │ │ │руды в год) - 4 года. Озерный горно-обогатительный комбинат ежегодно │ │ │в течение 25 - 27 лет будет выпускать четыре вида товарной │ │ │продукции: свинцовый концентрат (60,6 тыс. т); цинковый концентрат │ │ │(506 тыс. т); пиритный концентрат (1753 тыс. т); щебень (1 млн. м3), │ │ │общей среднегодовой стоимостью (в ценах на период оценки) 145,4 млн. │ │ │долл. │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Озерного месторождения полиметаллов позволит закрыть │ │ │потребности России в свинце и цинке │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест - │ │ │1500 на горно-обогатительном комбинате и до 5000 тысяч мест на │ │ │сопряженных местных предприятиях (транспортные компании, поставщики │ │ │материалов и т.д.); экономический - увеличение притока денежных │ │ │средств в местный, республиканский и федеральный бюджеты за счет │ │ │выплаты налоговых платежей │ ├───┼─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │8 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬───────┬──────┬──────┤ │ │ │2008 │2009 │2010 │ 2011 │ 2012 │ за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤ │8.1│Инвестиции всего, млн. рублей│205,9│133,3│200,0│ 250,0│1200 │1989,2│ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤ │8.2│В т.ч. собственные средства, │205,9│133,3│200,0│ 250,0│1200 │1989,2│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤ │9 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤ │9.1│Объем производства продукции,│ │ │ │ 1570 │2178 │4424,2│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤ │9.2│Прирост налоговых │ │ │ │ 235,6│ 311,5│ 663,6│ │ │поступлений, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼───────┼──────┼──────┤ │9.3│Создание рабочих мест, │ │120 │350 │ 800 │1100 │1100 │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴───────┴──────┴──────┤ │10 │Проблемы: │ │ │1) отставание на 2 года от графика реализации проекта по │ │ │лицензионному соглашению из-за отсутствия проектно-сметной │ │ │документации и соответственно не начато строительство, не │ │ │приобретается оборудование и т.д.; │ │ │2) возникли проблемы с инвестированием проекта по освоению Озерного │ │ │месторождения полиметаллов в связи с выходом из состава акционеров │ │ │шведской компании "Лундин Майнинг" │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Добыча каменного угля на Никольском месторождении
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Добыча каменного угля на Никольском месторождении │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ОАО "Разрез Тугнуйский" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: Открытое акционерное │ │ │общество "Разрез Тугнуйский" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры (владельцы), их доля: 100% Сибирская угольная │ │ │энергетическая компания │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Краткое содержание проекта: запасы каменного угля составляют по │ │ │категориям В+С1 - 273,572 млн. т. Будет создано угледобывающее │ │ │производство мощностью 3 млн. тонн угля в год в 2011 году │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Никольского месторождения каменного угля позволит обеспечить│ │ │потребности Российской Федерации в угле, а также поставлять на │ │ │экспорт │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(290); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │8 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬──────┬──────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│ 2012 │ за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┤ │8.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ │ 0│ 20│ 152│1128 │1300 │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┤ │8.2│В том числе собственные средства, │ │ 0│ 20│ 152│1128 │1300 │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┤ │9 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┤ │9.1│Объем производства продукции, млн. │ │ │ │ │ 145 │ 145 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┤ │9.2│Прирост налоговых поступлений, млн.│ │ │ │ │ 18,9│ 18,9│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┤ │9.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ 20│ 120 │ 120 │ └───┴───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┘Освоение Холоднинского месторождения полиметаллов
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Холоднинского месторождения полиметаллов │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ООО "ИнвестЕвроКомпани" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: Общество с ограниченной │ │ │ответственностью "ИнвестЕвроКомпани" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры (владельцы), их доля: 100% Инвестиционно- │ │ │финансовая компания "Метрополь" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Краткое содержание проекта: создание горно-добывающего производства │ │ │производительностью 2 млн. тонн руды в год в 2012 году. Получение │ │ │свинцового концентрата 24 тыс. т в год, цинкового концентрата - 210 │ │ │тыс. т, пиритного концентрата - 500 тыс. т │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Холоднинского месторождения полиметаллов позволит закрыть │ │ │потребности Российской Федерации в свинце и цинке │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест - │ │ │1600 на горно-обогатительном комбинате и до 4000 тысяч мест на │ │ │сопряженных местных предприятиях (транспортные компании, поставщики │ │ │материалов и т.д.); экономический - увеличение притока денежных │ │ │средств в местный, республиканский и федеральный бюджеты за счет │ │ │выплаты налоговых платежей │ ├───┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ │8 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ │2008│2009│2010│ 2011 │ 2012 │ за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │8.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0,0│ 0,0│80,0│1700,0│1700,0│3480,0│ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │8.2│В т.ч. собственные средства, млн.│ 0,0│ 0,0│80,0│1700,0│1700,0│3480,0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │9 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │9.1│Объем производства продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │9.2│Прирост налоговых поступлений, │ │ │ │ 439,1│ 439,1│ 878,2│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────┤ │9.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ 400 │ 400 │ 400 │ ├───┼─────────────────────────────────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴──────┤ │10 │Проблемы: 1) ограничения, связанные с центральной экологической зоной│ │ │Байкала и Перечнем видов деятельности, запрещенных постановлением │ │ │Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 года N 643; │ │ │2) отставание от графика реализации проекта по лицензионному │ │ │соглашению из-за отсутствия утвержденного и согласованного технико- │ │ │экономического обоснования и проектно-сметной документации, │ │ │соответственно не начато строительство, не приобретается оборудование│ │ │и т.д. │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Освоение Ермаковского месторождения бериллия
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Ермаковского месторождения бериллия │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ООО "ЯРУУНА ИНВЕСТ" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: Общество с ограниченной │ │ │ответственностью "ЯРУУНА ИНВЕСТ" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры (владельцы) их доля: 100% инвестиционно-финансовая│ │ │компания "Метрополь" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Краткое содержание проекта: создание горно-добывающего производства │ │ │производительностью 50 тыс. тонн руды в год в 2014 году │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Ермаковского месторождения бериллия позволит закрыть │ │ │потребности Российской Федерации в бериллии │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест - 600│ │ │на горно-обогатительном комбинате; экономический - увеличение притока│ │ │денежных средств в местный, республиканский и федеральный бюджеты за │ │ │счет выплаты налоговых платежей │ ├───┼──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ │8 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬─────┬──────┬──────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011 │ 2012 │ за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │8.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0,0│ 0,0│20,0│650,0│1830,0│2500,0│ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │8.2│В т.ч. собственные средства, млн. │ 0,0│ 0,0│20,0│650,0│1830,0│2500,0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │9 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │9.1│Объем производства продукции, млн.│ │ │ │ │2385 │2385 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │9.2│Прирост налоговых поступлений, │ │ │ │ │ 572 │1144 │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │9.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ │ 500 │ 500 │ ├───┼──────────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴──────┤ │10 │Проблемы: 1) в связи с нерентабельностью выпуска бериллиевого │ │ │концентрата возникла необходимость изменения условий лицензионного │ │ │соглашения и переноса срока ввода в эксплуатацию месторождения на │ │ │2014 год и строительства горно-металлургического комбината по выпуску│ │ │всего ассортимента бериллиевой металлопродукции │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Освоение Орекитканского молибденового месторождения
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Орекитканского молибденового месторождения│ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ООО "Орекитканская горнорудная │ │ │компания" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: Общество с ограниченной │ │ │ответственностью "Орекитканская горнорудная компания" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры (владельцы), их доля: 100% Группа компаний ОНЭКСИМ│ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Краткое содержание проекта: запасы молибденовых руд в количестве по │ │ │категориям А + В + С1 - 249 млн. т, С2 - 118 млн. т. Геолого- │ │ │экономическая оценка стоимости запасов составляет 1046,5 млн. │ │ │долларов. Будет создан горно-обогатительный комбинат: │ │ │производительностью 16 млн. тонн руды в год или 24 тыс. т молибдена в│ │ │2018 году │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Орекитканского месторождения позволит закрыть потребности │ │ │Российской Федерации в молибдене │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(1500); экономический - увеличение притока денежных средств в │ │ │местный, республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты │ │ │налоговых платежей │ ├───┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ │8 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├─────┬────┬────┬─────┬──────┬──────┤ │ │ │2008 │2009│2010│2011 │ 2012 │ за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │8.1│Инвестиции всего, млн. рублей │198,8│ 0│ 7│ 7 │1500 │1712,8│ ├───┼─────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │8.2│В т.ч. собственные средства, млн.│198,8│ 0│ 7│ 7 │1500 │1712,8│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │9 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │9.1│Объем производства продукции, │ │ │ │ │ │ │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │9.2│Прирост налоговых поступлений, │ │ │ │180,7│ 195,0│ 375,7│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤ │9.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │150 │ 310 │ 374 │ └───┴─────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴─────┴──────┴──────┘Освоение Хиагдинского месторождения урана
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Хиагдинского месторождения урана │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ОАО "Тепловыделяющие элементы" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: Открытое акционерное │ │ │общество "ТВЭЛ" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры (владельцы), их доля: 100% ОАО "Атомредметзолото" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Краткое содержание проекта: создание горно-добывающего производства │ │ │мощностью 1800 тонн урана в год по технологии подземного │ │ │выщелачивания в 2013 году │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Хиагдинского месторождения урана позволит обеспечить │ │ │потребности Российской Федерации в уране │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(400); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤ │8 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ │2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├───┼────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │8.1│Инвестиции всего, млн. │750,0│1100,0│2000,0│2114 │1397 │7361,0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │8.2│В т.ч. собственные средства,│750,0│1100,0│2000,0│2114 │1397 │7361,0│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │9 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │9.1│Объем производства │ 95,2│ 331,3│ 576 │ 789,6│ 946,7│2738,8│ │ │продукции, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │9.2│Прирост налоговых │ 14,2│ 49,7│ 86,4│ 118,4│ 142 │4107,0│ │ │поступлений, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │9.3│Создание рабочих мест, │240 │ 300 │ 400 │ 400 │ 400 │ 400 │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘Освоение Ошурковского месторождения апатитов
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Ошурковского месторождения апатитов │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ООО "Дакси Лтд" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: Общество с ограниченной │ │ │ответственностью "Дакси Лтд" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры (владельцы), их доля: нет информации │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Краткое содержание проекта: запасы руды в количестве 6062,584 млн. │ │ │т и потенциальные запасы Р2О5 - 137 млн. т. Будет создан горно- │ │ │обогатительный комбинат производительностью 5 млн. тонн руды в год в │ │ │2014 году │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Ошурковского месторождения позволит закрыть потребности │ │ │Российской Федерации в минеральных удобрениях, а также поставлять на │ │ │экспорт в Китайскую Народную Республику │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(250); экономический - увеличение притока денежных средств в │ │ │местный, республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты │ │ │налоговых платежей │ ├───┼──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ │8 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬─────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│2012 │за 5 лет│ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │8.1│Инвестиции всего млн. рублей │ 0│ 0│ 0│ 0,0│230,0│ 230,0│ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │8.2│В т.ч. собственные средства, млн. │ 0│ 0│ 0│ 0,0│230,0│ 230,0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │9 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │9.1│Объем производства продукции, млн.│ │ │ │ │150,0│ 150,0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │9.2│Прирост налоговых поступлений, │ │ │ │ │ 45,4│ 45,4│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │9.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ │ 70 │ 70 │ └───┴──────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────────┘Производство продукции из кремния химических сортов и кварцевых концентратов
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Производство продукции из кремния химических сортов и кварцевых │ │ │концентратов высокой чистоты │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │ООО "Чулбонский горно-обогатительный комбинат" │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Общество с ограниченной ответственностью "Чулбонский горно- │ │ │обогатительный комбинат" │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, п. Нижнеангарск, │ │ │ул. Кооперативная, 57 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Основные акционеры (владельцы), их доля, доля государства: │ │ │контрольный пакет принадлежит ЗАО "Байкальская финансово- │ │ │промышленная компания" │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Проект предусматривает создание комплекса, состоящего из │ │ │последовательной цепочки производства: мультикристаллического │ │ │кремния для солнечной энергетики, кварцевых тигелей для выращивания │ │ │слитков моно- и мультикремния, кремниевых пластин для │ │ │фотоэлектрических преобразователей тока, фотоэлектрических │ │ │преобразователей тока и бытовых автономных систем электроснабжения, │ │ │с целью выхода на мировой рынок поликристаллического кремния и │ │ │фотоэлектрических энергетических систем │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): ежегодный │ │ │прирост производства фотоэлектрических преобразователей тока в мире │ │ │составляет в среднем 33%. Лидирующие позиции на рынке занимают │ │ │Япония, США и страны ЕС. Серьезным сдерживающим фактором для роста │ │ │объемов производства фотоэлектрических преобразователей тока │ │ │является отсутствие исходного сырья для выращивания слитков │ │ │солнечного кремния. Республика Бурятия располагает уникальной по │ │ │запасам и чистоте сырьевой базой особо чистого кварца, позволяющей, │ │ │используя нетрадиционные технологии, значительно снизить │ │ │себестоимость "солнечного" кремния │ ├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8 │Эффективность проекта: рентабельность проекта составляет 27%, выход │ │ │на проектную мощность 20 тыс. тонн в год - на 9 год реализации │ │ │проекта. Выход на проектную мощность фотоэлектрических │ │ │преобразователей тока (500 МВт в год) - на 10 год реализации │ │ │проекта. Срок окупаемости проекта - 5 лет │ ├────┼────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ │9 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│2012 │за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤ │9.1 │Инвестиции всего, млн. рублей │ 0,0│ 0│ 0│ 0,0│737,0│737,0│ ├────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤ │9.2 │В т.ч. собственные средства, млн. │ 0,0│ 0│ 0│ 0,0│737,0│737,0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼────┴────┴────┴────┴─────┴─────┤ │10 │ Показатели эффективности │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬─────┬─────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│2012 │за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤ │10.1│Объем производства продукции, млн. │ │0 │0 │0 │0 │ 0 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤ │10.2│Темп роста объемов производства │ │0% │0% │0% │0% │ │ │ │продукции, % │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤ │10.3│Прибыль, млн. рублей │ │0 │0 │0 │0 │ 0 │ ├────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤ │10.4│Прирост налоговых поступлений, млн. │ │ │ │0,0 │20,7 │ 20,7│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤ │10.5│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ │85 │ 85 │ ├────┼────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┤ │11 │Проблемы: в связи с трудным финансовым положением предприятия начата│ │ │процедура досрочного прекращения действия лицензионного соглашения │ └────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Освоение Инкурского вольфрамового месторождения
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Инкурского вольфрамового месторождения │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: конкурс не проводился │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Краткое содержание проекта: запасы - 123,678 млн. т. Будет создано │ │ │горно-добывающее производство мощностью 3 млн. тонн руды в год через │ │ │3 года с начала реализации проекта │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Инкурского вольфрамового месторождения позволит обеспечить │ │ │потребности Российской Федерации в вольфраме │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест - │ │ │380; экономический - увеличение притока денежных средств в местный, │ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ │6 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬─────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│2012 │за 5 лет│ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │6.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0│ 0│ 0│ 0│795,0│ 795,0│ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │6.2│В т.ч. собственные средства, млн. │ 0│ 0│ 0│ 0│795,0│ 795,0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │7 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │7.1│Объем производства продукции, млн.│ │ │ │ 0│ 0 │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │7.2│Прирост налоговых поступлений, │ │ │ │ │ 51,6│ 51,6│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │7.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ │140 │ 140 │ ├───┼──────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────────┤ │8 │Проблемы: месторождение находится в нераспределенном фонде │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Освоение Мало-Ойногорского вольфрамомолибденового месторождения
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Мало-Ойногорского вольфрамомолибденового │ │ │месторождения │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: конкурс не проводился │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Краткое содержание проекта: запасы - 459,936 млн. т. Будет создано │ │ │горно-добывающее производство мощностью 12 млн. тонн руды │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Мало-Ойногорского вольфрамомолибденового месторождения │ │ │позволит обеспечить потребности Российской Федерации в вольфраме и │ │ │молибдене │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(224); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты, за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤ │6 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬─────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│2012 │за 5 лет│ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │6.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ │ 0│ 0│ 0│371 │ 371 │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │6.2│В т.ч. собственные средства, млн. │ │ 0│ 0│ 0│371 │ 371 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │7 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │7.1│Объем производства продукции, млн.│ │ │ 0│ 0│ 00 │ 0 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │7.2│Прирост налоговых поступлений, │ │ │ 0│ 0│ 11,3│ 11,3│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼─────┼────────┤ │7.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ │120 │ 120 │ ├───┼──────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴─────┴────────┤ │8 │Проблемы: месторождение находится в нераспределенном фонде │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) по освоению Верхне-Окинского месторождения особо чистого кварцевого сырья (Окинский район)
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Строительство горно-обогатительного комбината (ГОК)│ │ │по освоению Верхне-Окинского месторождения особо чистого кварцевого │ │ │сырья (Окинский район) │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: конкурс не проводился │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Краткое содержание проекта: запасы кварцевых метасоматитов │ │ │месторождения составляют около 11 млн. тонн, чистого кварца - 2178 │ │ │тыс. тонн │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): результаты │ │ │проведенных маркетинговых исследований по изучению новых технологий │ │ │переработки кварца и сбыта готовой продукции как в России, так и за │ │ │рубежом показывают, что существующая минерально-сырьевая база России │ │ │не достигает необходимого уровня ни по качеству кварцевого сырья, ни │ │ │по его количеству, и при общем упадке производства кварцевые │ │ │концентраты продолжают импортироваться. Радикальное решение этих │ │ │проблем видится в смене традиционной сырьевой базы, установления │ │ │альтернативных источников кварцевого сырья для получения особо │ │ │чистого кварца и разработке новой рентабельной технологии обогащения.│ │ │На основании этого были организованы работы по созданию минерально- │ │ │сырьевой базы особо чистого кварца в Бурятии на основе разработки │ │ │новой плазменно-химической технологии обогащения и переработки │ │ │кварцевого сырья с получением особо чистой кварцевой крупки (ОЧК), │ │ │отвечающей высшим сортам ТУ 5726-002-11496665-97 на основе │ │ │прозрачного жильного кварца Чулбонского месторождения и химически │ │ │чистых кварцевых метасоматитов в кварцитовых толщах Восточно-Саянской│ │ │провинции │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(420); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │6 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│2012│за 5 лет│ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │6.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │6.2│В т.ч. собственные средства, млн. │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┴────┼────────┤ │7 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┬────┼────────┤ │7.1│Объем производства продукции, млн. │ │ │ │ 0│ 0│ 0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │7.2│Прирост налоговых поступлений, млн.│ │ │ │ 0│ 0│ 0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │7.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ 0│ 0│ 0│ ├───┼───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────────┤ │8 │Проблемы: месторождение находится в нераспределенном фонде │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Освоение Жарчихинского молибденового месторождения
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Жарчихинского молибденового месторождения │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ООО "Прибайкальский горно- │ │ │обогатительный комбинат" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: Общество с ограниченной │ │ │ответственностью "Прибайкальский горно-обогатительный комбинат" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Краткое содержание проекта: запасы молибденовых руд в количестве по │ │ │категориям С1 - 70,5 млн. т и забалансовые запасы Р1 - 60 млн. т. │ │ │Будет создан горно-обогатительный комбинат производительностью 4 млн.│ │ │тонн руды в год в 2014 году │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Жарчихинского месторождения позволит закрыть потребности │ │ │Российской Федерации в молибдене │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(400); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ │7 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬─────┬─────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011 │2012 │за 5 лет│ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────────┤ │7.1│Инвестиции всего, млн. рублей │14,0│35,0│18,5│250,0│757,0│ 1074,5│ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────────┤ │7.2│В т.ч. собственные средства, млн.│14,0│35,0│18,5│250,0│757,0│ 1074,5│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────────┤ │8 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────────┤ │8.1│Объем производства продукции, │ │ │ │ │153 │ 153 │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────────┤ │8.2│Прирост налоговых поступлений, │ │ │ │ 11,8│ 23,6│ 35,4│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────────┤ │8.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ 70 │250 │ 250 │ └───┴─────────────────────────────────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────────┘Освоение Молодежного асбестового месторождения
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Молодежного асбестового месторождения │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: конкурс не проводился │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Краткое содержание проекта: запасы - 211,7 млн. т руды. Будет создано│ │ │горно-добывающее производство мощностью 6,5 млн. тонн руды в год │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Молодежного асбестового месторождения позволит обеспечить │ │ │потребности Российской Федерации в асбесте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(550); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤ │6 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬──────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│ 2012 │за 5 лет│ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────┤ │7.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│1200,0│ 1200,0│ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────┤ │7.2│В т.ч. собственные средства, млн.│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│1200,0│ 1200,0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┴──────┼────────┤ │8 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┬──────┼────────┤ │8.1│Объем производства продукции, │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────┤ │8.2│Прирост налоговых поступлений, │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼──────┼────────┤ │8.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ │ │ 0 │ ├───┼─────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────────┤ │9 │Проблемы: месторождение находится в нераспределенном фонде │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Освоение Калюмского месторождения калийно-глиноземного сырья
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Калюмского месторождения калийно- │ │ │глиноземного сырья │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: конкурс не проводился │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Краткое содержание проекта: запасы - 41,1 млн. т окиси калия. │ │ │Будет создано горнодобывающее производство мощностью 6,5 млн. тонн │ │ │руды в год после 2012 года │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Калюмского месторождения калийно-глиноземного сырья позволит│ │ │обеспечить потребности Российской Федерации в алюминии │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(420); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │6 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│2012│за 5 лет│ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │7.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0│ 0│ 0│ 0│ 100│ 100│ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │7.2│В т.ч. собственные средства, млн. │ 0│ 0│ 0│ 0│ 100│ 100│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │7.3│В т.ч. республиканский бюджет, млн.│ │ │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │8 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │8.1│Объем производства продукции, млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │8.2│Прирост налоговых поступлений, млн.│ │ │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │8.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────────┤ │9 │Проблемы: месторождение находится в нераспределенном фонде │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Освоение Мохового месторождения олова
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Мохового месторождения олова │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: конкурс не проводился │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Краткое содержание проекта: запасы - 1106 тыс. т руды со средним │ │ │содержанием олова 1,05%. Будет создано горнодобывающее производство │ │ │мощностью 300 тыс. тонн руды в год после 2012 года │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Мохового месторождения олова позволит обеспечить потребности│ │ │Российской Федерации в олове │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(240); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │6 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│2012│за 5 лет│ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │6.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ │ 0│ 0│ 0│ 152│ 152 │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │6.2│В т.ч. собственные средства, млн. │ │ 0│ 0│ 0│ 152│ 152 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┴────┼────────┤ │7 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┬────┼────────┤ │7.1│Объем производства продукции, млн. │ │ │ │ │ │ 0 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │7.2│Прирост налоговых поступлений, млн.│ │ │ │ │ │ 52,6│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │7.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ │ │ 220 │ ├───┼───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────────┤ │8 │Проблемы: месторождение находится в нераспределенном фонде │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Освоение Окино-Ключевского буроугольного месторождения
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Окино-Ключевское буроугольное месторождение │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ООО "Угольный разрез" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Полное наименование предприятия-заявителя: Общество с ограниченной │ │ │ответственностью "Угольный разрез" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Основные акционеры (владельцы), их доля: ОАО "Третья генерирующая │ │ │компания оптового рынка электроэнергии" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Краткое содержание проекта: месторождение полностью разведано, и │ │ │подсчитанные запасы по категории С1 составляют 125,75 млн. тонн угля.│ │ │Угли Окино-Ключевского месторождения классифицируются как │ │ │высокозрелые, бурые угли марки Б-3. По качеству среднезольные, │ │ │малосернистые с высокой теплотворной способностью являются хорошим │ │ │энергетическим топливом. │ │ │Уголь Окино-Ключевского месторождения будет поставляться на │ │ │Гусиноозерскую ГРЭС - филиал ОАО "ОГК-3" в количестве 1,5 млн. тонн с│ │ │увеличением до 3,0 млн. тонн в год │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): угли Окино- │ │ │Ключевского месторождения полностью закроют потребности │ │ │Гусиноозерской ГРЭС в связи с дефицитом и высокой ценой тугнуйских │ │ │углей, закрытием основного поставщика топлива - разреза │ │ │"Холбоджинский", который находился в 20 км от ГО ГРЭС, большой │ │ │стоимостью привозных углей, а также изменением сроков доразведки и │ │ │освоения Никольского каменноугольного месторождения в Мухоршибирском │ │ │районе │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(137); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │6 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │ │2008│2009│2010 │2011 │2012 │за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │6.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0│60,0│280 │144,3│ 0 │484,3│ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │6.2│В т.ч. собственные средства, млн. │ 0│60,0│280 │144,3│ 0 │484,3│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼─────┴─────┼─────┤ │7 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼─────┬─────┼─────┤ │7.1│Объем производства продукции, млн. │ │ │ │ │723 │723 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │7.2│Прирост налоговых поступлений, млн.│ │ │ 37,7│ 46,8│144,6│144,6│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │7.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │150 │150 │137 │137 │ └───┴───────────────────────────────────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┘Освоение Чайской площади (медь, никель, кобальт) (Северо Байкальский район)
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Освоение Чайской площади (медь, никель, кобальт) │ │ │(Северо-Байкальский район) │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии-заявителе: ОАО "Бурятзолото" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Краткое содержание проекта: │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): промышленное │ │ │освоение Мохового месторождения олова позволит обеспечить потребности│ │ │Российской Федерации в олове │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Эффективность проекта: социальный - создание новых рабочих мест │ │ │(240); экономический - увеличение притока денежных средств в местный,│ │ │республиканский и федеральный бюджеты за счет выплаты налоговых │ │ │платежей │ ├───┼───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │6 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬────┬────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│2011│2012│за 5 лет│ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │6.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0│ 0│ 0│ 0│26,0│ 26,0│ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │6.2│В т.ч. собственные средства, млн. │ 0│ 0│ 0│ 0│26,0│ 26,0│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┴────┼────────┤ │7 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┬────┼────────┤ │7.1│Объем производства продукции, млн. │ │ │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │7.2│Прирост налоговых поступлений, млн.│ │ │ │ │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────────┤ │7.3│Создание рабочих мест, человек │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────────┤ │8 │Проблемы: собственник отказался от права пользования участком недр │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Модернизация вертолета Ми-171
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Модернизация вертолета Ми-171 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" входит в холдинг ОАО │ │ │"Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" и является одним │ │ │из лидеров оборонно-промышленного комплекса России. Специализируется │ │ │на производстве и модернизации авиационной техники, в том числе │ │ │самолетов СУ-39, СУ-25, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-171. │ │ │Вертолет Ми-171 производится в вариантах: транспортный, военно- │ │ │транспортный с управляемыми ракетами, военно-транспортный с │ │ │неуправляемыми ракетами, "поиск и спасение" (SAR), "вооруженный поиск│ │ │и спасение" (CSAR), полицейский, пожарный, VIP, пассажирский. │ │ │Имеет Сертификат Типа АР МАК, подтверждения Сертификата Типа в │ │ │Китайской Народной Республике, Словакии. На Ми-171 и Ми-171Ш возможна│ │ │установка новых турбовальных двигателей ВК-2500, которые позволяют │ │ │повысить высотность запуска, довести мощность двигателя на │ │ │чрезвычайном режиме до 2700 л. с. и позволят эффективно работать в │ │ │высокогорных районах. Ведутся активные работы по установке на │ │ │вертолет вспомогательной силовой установки ТА-14, разработке нового │ │ │редуктора для максимальной передачи крутящегося момента на несущий │ │ │винт вертолета │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Открытое акционерное общество "Улан-Удэнский авиационный завод" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры: ОАО "Объединенная промышленная корпорация │ │ │"Оборонпром", г. Москва (68,08%), ООО "Финансовые системы" г. Москва │ │ │(7,01%), ЗАО "Лидер", доверительный управляющий негосударственного │ │ │пенсионного фонда "Газфонд", г. Москва (5,25%), Clariden Leu Ltd, │ │ │г. Цюрих (4,32%), ЗАО "Управляющая компания УралСиб", доверительный │ │ │управляющий "Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "ЛУКОЙЛ │ │ │Фонд Перспективных вложений" под управлением ЗАО "Управляющая │ │ │компания "УралСиб", г. Москва (2,49%), ОАО "Вертолетная инновационно-│ │ │промышленная компания" г. Улан-Удэ (2%), ОАО "УРАЛСИБ - Управление │ │ │капиталом" доверительный управляющий закрытого паевого │ │ │инвестиционного фонда акций "Стратегия Инвест Третий" под управлением│ │ │ОАО "УРАЛСИБ - Управление капиталом" г. Москва (1,65%), миноритарные │ │ │держатели акций, 47 юридических лиц (4,61%), 1641 физическое лицо │ │ │(4,59%) │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Модернизация вертолета Ми-171 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Ежегодный объем производства - 40 вертолетов. Рынки сбыта: Юго- │ │ │Восточная и Южная Азия, Ближний Восток, Африка, Европа, Латинская │ │ │Америка │ ├───┼────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤ │7 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┤ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │2012│ за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┤ │7.1│Инвестиции всего, млн. │ 121,4│ 92,0│ 85,0│ 92,0│ 552│ 942,4│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┤ │7.2│В т.ч. собственные средства,│ 121,4│ 92,0│ 85,0│ 92,0│ 552│ 942,4│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┤ │8 │ Показатели эффективности │ Годы │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬────┬───────┤ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │2012│ за 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ лет │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┤ │8.1│Объем производства │6200 │6400 │6600 │6800 │7000│33000 │ │ │продукции, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┤ │8.2│Темп роста объемов │ 101 │ 103 │ 103 │ 103 │ 103│ 115 │ │ │производства продукции, % │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┤ │8.3│Прибыль, млн. рублей │ 50 │ 70 │ 90 │ 110 │ 130│ 450 │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┤ │8.4│Темп роста прибыли, % │ 101 │ 140 │ 128 │ 122 │ 118│ 120 │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┤ │8.5│Прирост налоговых │ 20 │ 21 │ 23 │ 25 │ 27│ 150 │ │ │поступлений, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┼───────┤ │8.6│Создание рабочих мест, │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────┴───────┘Оборудование электровозов ВЛ-80 системой смешанного возбуждения двигателей
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта - оборудование электровозов ВЛ-80 системой │ │ │смешанного возбуждения двигателей │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии заявителе: Улан-Удэнский │ │ │локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО "Российские железные │ │ │дороги" является самым мощным, сложным и универсальным предприятием │ │ │по ремонту подвижного состава - электровозов ВЛ-85, ВЛ-80 всех │ │ │индексов и модификаций, тепловозов ТЭ3, ТЭ10, дизелей 2Д100 и 10Д100,│ │ │пассажирских вагонов, новому формированию колесных пар и производству│ │ │более 400 наименований запасных частей для железных дорог и заводов │ │ │Российской Федерации. Кроме того, завод осуществляет ремонт трамваев,│ │ │располагает большими возможностями по изготовлению нестандартного │ │ │оборудования и металлоконструкций для механизации технологических │ │ │процессов и капитального строительства, производит ремонт станочного,│ │ │кранового и кузнечно-прессового оборудования, производство широкого │ │ │ассортимента товаров народного потребления │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: Улан-Удэнский │ │ │локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО "Российские железные │ │ │дороги" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры (владельцы), их доля: ОАО "Российские железные │ │ │дороги" (100%) │ ├───┼──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤ │5 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬───────────┤ │ │ │2008 │ 2009 │2010 │2011 │2012 │2013 - 2017│ ├───┼──────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │5.1│Инвестиции всего, млн. │ 24,3│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │5.2│В т.ч. собственные │ 24,3│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │средства, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───────────┤ │6 │ Показатели эффективности │ Годы │ │ │ ├─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬───────────┤ │ │ │2008 │ 2009 │2010 │2011 │2012 │2013 - 2017│ ├───┼──────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │6.1│Объем производства │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ │ │продукции, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │6.2│Темп роста объемов │106 │ 106 │106 │106 │106 │ 138 │ │ │производства продукции, % │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │6.3│Прирост налоговых │ 10 │ 10 │ 15 │ 20 │ 20 │ 70 │ │ │поступлений, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───────────┤ │6.4│Создание рабочих мест, │ 20 │ 40 │ 60 │100 │150 │ 270 │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───────────┘Замена и модернизация оборудования для изготовления мостовых конструкций и увеличение их эксплуатационного ресурса
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Замена и модернизация оборудования для изготовления стальных мостовых│ │ │конструкций и увеличение их эксплуатационного ресурса │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │ЗАО "Улан-Удэстальмост" - одно из крупнейших предприятий по │ │ │изготовлению металлических мостовых конструкций работает в составе │ │ │ОАО "Мостостройиндустрия" корпорации "Трансстрой". Специализируется │ │ │на выпуске пролетных строений всех типов мостов: автодорожных, │ │ │железнодорожных, совмещенных и пешеходных мостов любых климатических │ │ │исполнений, опорных частей и высокопрочных метизов к ним, стальных │ │ │конструкций зданий, сооружений, ферм, а также подкрановые балки, │ │ │колонны, бункера, конструкции для линий электропередач, стальные │ │ │фланцы для трубопроводов и разнообразные металлические изделия │ │ │бытового назначения. Выпускает сетку двойного кручения для │ │ │изготовления габионов. Производит шпунт, используемый при │ │ │строительстве причалов, пристаней, свайных опор мостов, а также для │ │ │укрепления русла рек и остановки плывунов │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Закрытое акционерное общество "Улан-Удэстальмост" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры: ОАО "Мостостройиндустрия" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Замена и модернизация оборудования для изготовления стальных мостовых│ │ │конструкций и увеличение их эксплуатационного ресурса │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Предприятие оснащено автоматизированными линиями очистки металла, │ │ │газовой резки, сверловки и механической обработки как мелких, так и │ │ │крупногабаритных деталей. Сборка производится в основном │ │ │автоматической, полуавтоматической сваркой и на высокопрочных болтах.│ │ │Производственные корпуса позволяют собирать элементы и │ │ │цельноперевозимые конструкции длиной до 34 метров и весом до 50 тонн.│ │ │Большое внимание уделяется антикоррозийной защите пролетных строений.│ │ │Подготовка поверхности под отгрунтовку производится по современной │ │ │технологии методом струйной очистки, применение │ │ │высокопроизводительных агрегатов позволяет наносить лакокрасочные │ │ │изделия любой вязкости. Для точности изготовления конструкций и │ │ │проверки качества выполнения монтажных соединений перед отправкой │ │ │заказчику производится контрольная сборка элементов │ ├───┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │7 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┤ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │за 5 лет│ ├───┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │7.1│Инвестиции всего, млн. │ 145,0│ 82,7│ 104,7│ 120│ 686,7│ 1139,1│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │7.2│В т.ч. собственные │ 145,0│ 82,7│ 104,7│ 120│ 686,7│ 1139,1│ │ │средства, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┤ │8 │Показатели эффективности │ Годы │ │ │ ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┤ │ │ │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │за 5 лет│ ├───┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.1│Объем производства │1909 │2030 │2160 │ 2220│2280 │ 11500 │ │ │продукции, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.2│Темп роста объемов │ 103 │ 104 │ 103 │ 103│ 103 │ 117 │ │ │производства продукции, %│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.3│Прибыль, млн. рублей │ 83 │ 84 │ 85 │ 85│ 90 │ 415 │ ├───┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.4│Темп роста прибыли, % │ 112 │ 101 │ 101 │ 100│ 105 │ 115 │ ├───┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.5│Прирост налоговых │ 11 │ 12 │ 14 │ 16│ 20 │ 100 │ │ │поступлений, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.6│Создание рабочих мест, │ 30 │ 10 │ 10 │ 14│ 13 │ - │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┘Проектирование и строительство двухцепной ВЛ-220 кВ "Татаурово - Горячинск - Баргузин" (300 км) с ПС 220 кВ "Горячинск", ПС 220 кВ "Баргузин" и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ "Татаурово"
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта - проектирование и строительство двухцепной ВЛ - │ │ │220 кВ "Татаурово - Горячинск - Баргузин" (300 км) с ПС 220 кВ │ │ │"Горячинск", ПС 220 кВ "Баргузин" и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС │ │ │220 кВ "Татаурово" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Полное наименование предприятия-заявителя - филиал ОАО "Федеральная │ │ │сетевая компания" Забайкальское предприятие Межрегиональные │ │ │электрические сети Сибири │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Основные акционеры (владельцы), их доля, доля государства - ОАО РАО │ │ │"ЕЭС России" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Краткая характеристика проекта (суть проекта) - обеспечение надежным │ │ │и качественным электроснабжением туристско-рекреационной особой │ │ │экономической зоны "Байкал" │ ├───┼──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │5 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬───────┬──────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│ 2011 │ 2012 │за 5 лет│ ├───┼──────────────────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │5.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 1500,0│1500,0│ 3000,0│ ├───┼──────────────────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │5.2│В т.ч. республиканский бюджет,│ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 1500,0│1500,0│ 3000,0│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼────┴────┴────┴───────┴──────┴────────┤ │6 │ Показатели эффективности │ Годы │ │ │ ├────┬────┬────┬───────┬──────┬────────┤ │ │ │2008│2009│2010│ 2011 │ 2012 │за 5 лет│ ├───┼──────────────────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │6.1│Объем производства продукции, │ │ │ │ │ │ 228,1│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │6.2│Прирост налоговых поступлений,│ │ │ │ │ │ 58,2│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼────┼────┼────┼───────┼──────┼────────┤ │6.3│Создание рабочих мест, человек│ │ │ │ │ │ 135 │ └───┴──────────────────────────────┴────┴────┴────┴───────┴──────┴────────┘Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "Кяхтинское"
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Реконструкция свиноводческого комплекса мощностью 32,4 тыс. гол. в │ │ │ООО "Кяхтинское" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о заявителе: ООО "Кяхтинское" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Общество с ограниченной ответственностью "Кяхтинское" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры: ОАО "Бурятмясопром" - 100% │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Краткая характеристика (суть проекта): реконструкция на базе │ │ │существующего с 1976 года свинооткормочного комплекса мощностью 24 │ │ │тыс. гол. в год современного высокотехнологического комплекса с │ │ │мощностью откорма 32 тыс. голов. Благодаря использованию животных с │ │ │высоким генетическим потенциалом при современных ресурсосберегающих │ │ │технологиях содержания, выращивания и откорма, кормоприготовления, │ │ │утилизации отходов будет обеспечено устойчивое высокорентабельное │ │ │производство мяса для поставок потребителям Республики Бурятия, │ │ │Сибирского федерального округа и других регионов Российской │ │ │Федерации. Сметная стоимость проекта - 561,7 млн. рублей │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): свинокомплекс │ │ │размещается на базе существующего свинокомплекса с имеющимися │ │ │объектами производственной инфраструктуры, кадровым потенциалом, │ │ │инженерными коммуникациями, наличием транспортной инфраструктуры. │ │ │Наличие интегратора проекта в лице ОАО "Бурятмясопром", │ │ │обеспечивающего свинокомплекс мощностями по убою, первичной и │ │ │глубокой переработке, налаженными каналами сбыта │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │7 │Эффективность проекта: рентабельность - 57,2% │ ├───┼──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ │8 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┤ │ │ │2008 │2009 │2010 │2011 │2012 │за 5 лет│ ├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │8.1│Инвестиции всего, млн. рублей │ 0,0│ │ │ │ │ 0,0│ ├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │8.2│В т.ч. собственные средства, │ 0,0│ │ │ │ │ 0,0│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │9 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │9.1│Объем производства продукции, │284,9│187,9│187,9│187,9│187,9│ 936,5│ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │9.2│Темп роста объемов │296 │149 │102 │100 │100 │ │ │ │производства продукции, % │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │9.3│Прибыль, млн. рублей │ 12,8│ 18,1│ 21,2│ 24,6│ 24,6│ 101,3│ ├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │9.4│Темп роста прибыли, % │100 │141 │117 │116 │100 │ │ ├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │9.5│Прирост налоговых поступлений,│ 0,4│ 0,6│ 0,4│ 0,4│ 0,1│ 2 │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │9.6│Создание рабочих мест, человек│ 1 │ 1 │ 2 │ 2 │ 2 │ 8 │ ├───┼──────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┤ │10 │Дополнительный эффект от создания интегрированной структуры будет │ │ │выражен в рентабельной работе ООО "Кяхтинское" и производстве │ │ │конкурентной продукции ОАО "Бурятмясопром" │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Реконструкция свиноводческого комплекса ООО "Талан-2"
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Информация о предприятии-заявителе: предприятие создано в 1998 году │ │ │на базе совхоза "Прибайкальский". Основное направление деятельности -│ │ │производство мяса свинины │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Общество с ограниченной ответственностью "Талан-2" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Основные акционеры (владельцы), их доля, доля государства: ОАО │ │ │"Заудинский мелькомбинат" (95%) │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Краткая характеристика проекта: цель проекта - снижение себестоимости│ │ │продукции за счет повышения эффективности производства. Тип проекта: │ │ │реконструкция и модернизация свинокомплекса без строительства новых │ │ │помещений. Способ достижения цели: увеличение производственной │ │ │мощности и улучшение технико-экономических показателей за счет │ │ │применения современных ресурсосберегающих технологий и │ │ │высокотехнологического оборудования │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): свинокомплекс │ │ │размещается на базе существующего свинокомплекса с имеющимися │ │ │объектами производственной инфраструктуры, кадровым потенциалом, │ │ │инженерными коммуникациями, наличие транспортной инфраструктуры, │ │ │мощностей по убою, первичной переработке, налаженными каналами сбыта │ ├───┼─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │6 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────┤ │ │ │ 2008 │2009 │2010 │2011 │2012 │за 5 лет│ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │6.1│Инвестиции всего, млн. рублей│ 40,9 │ │ │ │ │ 30,0 │ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │6.2│В т.ч. собственные средства, │ 30,0 │ │ │ │ │ 30,0 │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │6.3│Федеральный бюджет │ 8,20│ │ │ │ │ 8,20│ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │6.4│Республиканский бюджет │ 2,7 │ │ │ │ │ 2,7 │ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │7 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │7.1│Объем производства продукции,│ 81 │ 129│144 │144 │144 │ 642 │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │7.2│Темп роста объемов │135 │ 159│112 │100 │100 │ │ │ │производства продукции, % │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │7.3│Прибыль, млн. рублей │ 2 │ 19│ 25 │ 25 │ 25 │ 96 │ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │7.4│Темп роста прибыли, % │ │ 950│132 │100 │100 │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │7.5│Прирост налоговых │ 0,5 │ 1│ 0,5│ 0,1│ 0,1│ 2,2 │ │ │поступлений, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │7.6│Создание рабочих мест, │ 1 │ 1│ 2 │ 2 │ 2 │ 8 │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┤ │8 │Дополнительный эффект от реализации будет получен за счет интеграции │ │ │с ОАО "Заудинский мелькомбинат", создания фирменной торговли и │ │ │производства готовой продукции из свинины │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Создание домостроительного комбината для возведения каркасных сборно-монолитных зданий
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Создание домостроительного комбината для возведения│ │ │каркасных сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. │ │ │метров в год на базе ОАО "Завод бетонных блоков" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Полное наименование предприятия-заявителя: ОАО "Завод бетонных │ │ │блоков" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Основные акционеры (владельцы), их доля, доля государства: ООО │ │ │"Байкал-Тара" - 90%, государственной доли нет │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Краткая характеристика проекта (суть проекта): организация │ │ │производства строительных конструкций и изделий на современных │ │ │технологических линиях, позволяющих возводить здания нового │ │ │поколения, в том числе осуществлять строительство малоэтажного жилья │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Анализ рынка (преимущества предлагаемой продукции): преимущество │ │ │выпускаемой продукции заключается в возможности возводить здания │ │ │высотой более 10 этажей, обеспечивает свободные планировки помещений,│ │ │снижать вес здания в 2 и более раза, уменьшается расход металла до │ │ │40% и железобетона на 20 - 30%. В настоящее время спрос на проектную │ │ │продукцию предприятия обеспечит строительство 120 - 150 тыс. кв. │ │ │метров жилья в год │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Эффективность проекта: срок окупаемости проекта - 3,6 года, │ │ │рентабельность производства - 12 - 18%, дополнительные рабочие места │ │ │в количестве 75 чел., годовая прибыль - 70,2 млн. рублей, налоговые │ │ │отчисления - 20 млн. рублей в год │ ├───┼────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤ │7 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├──────┬──────┬─────┬─────┬─────┬────────┤ │ │ │ 2008 │ 2009 │2010 │2011 │2012 │за 5 лет│ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │7.1│Инвестиции всего, млн. │75,0 │25,0 │ - │ - │ - │100 │ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │7.2│В т.ч. собственные средства,│75,0 │25,0 │ - │ - │ - │100 │ │ │млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │8 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │8.1│Объем производства │ │ │600 │630 │674,1│1904,1 │ │ │продукции, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┴──────┼─────┴─────┴─────┼────────┤ │8.2│Темп роста объемов │Строительство│Период освоения │6% │ │ │производства продукции, % │ │продукции 5% - 7%│ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┬──────┼─────┬─────┬─────┼────────┤ │8.3│Прибыль, млн. рублей │ │ │80 │94,2 │132 │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │8.4│Темп роста прибыли, % │ │ │ │117,8│140,1│ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │8.5│Прирост налоговых │ │ │44 │44 │44 │132 │ │ │поступлений, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼────────┤ │8.6│Создание рабочих мест, │ │ │75 │ │ │75 │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴────────┘Строительство цементного завода в Муйском районе Республики Бурятия
┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Краткая информация о проекте │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │1 │Название проекта: Строительство цементного завода производственной │ │ │мощностью 2 млн. тонн в год в Муйском районе Республики Бурятия │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2 │Информация о предприятии заявителе: ООО "Золотой Восток - Сибирь" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3 │Полное наименование предприятия-заявителя: общество с ограниченной │ │ │ответственностью "Золотой Восток - Сибирь" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4 │Основные акционеры (владельцы), их доля, доля государства: ООО │ │ │"Золотой Восток - Сибирь" │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5 │Краткая характеристика проекта (суть проекта): строительство │ │ │цементного предприятия производственной мощностью 2 млн. тонн на базе│ │ │Аиктинского и Болаиктинского месторождений цементного сырья. Общий │ │ │срок строительства завода составит 36 месяцев, в течение которых │ │ │будут выполнены проектные работы, осуществлено производство, закупка │ │ │и поставка оборудования, строительно-монтажные работы и │ │ │пусконаладочные работы │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6 │Эффективность проекта: объем прямых инвестиций в проект составит │ │ │около 350 миллионов евро. Срок окупаемости проекта 9 - 10 лет. │ │ │На цементном заводе планируется создание 700 мест рабочих мест. На │ │ │стадии строительства завода потребуется около 1000 рабочих │ ├───┼─────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤ │7 │ Финансирование проекта │ Годы │ │ │ ├───────┬─────┬──────┬──────┬──────┬────────┤ │ │ │ 2008 │2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │за 5 лет│ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │7.1│Инвестиции всего, млн. │ 24,424│ 43,5│6525,0│5632,8│1319,5│ 13545,2│ │ │рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │7.2│В т.ч. собственные │ 24,424│ 43,5│6525,0│5632,8│1319,5│ 13545,2│ │ │средства, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8 │Показатели эффективности │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.1│Объем производства │ │ │3000 │6000 │6500 │ 15500 │ │ │продукции, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.2│Темп роста объемов │ │ │ │100 │ 110 │ 110 │ │ │производства продукции, %│ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.3│Прибыль, млн. рублей │ │ │ 100 │300 │ 315 │ 715 │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.4│Темп роста прибыли, % │ │ │ │в 3 р.│ 105 │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.5│Прирост налоговых │ │ │ 60 │160 │ 170 │ 390 │ │ │поступлений, млн. рублей │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼──────┼──────┼────────┤ │8.6│Создание рабочих мест, │100 │100 │1000 │1000 │ 700 │ 700 │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴────────┤ │9 │Дополнительный эффект от реализации: создание рабочих мест, │ │ │обеспечение Республики Бурятия цементом, сдерживание роста цен на │ │ │строительные материалы"; │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘8) приложение 4 "Мероприятия, предлагаемые для финансирования за счет средств федерального бюджета в 2008 - 2010 годах" изложить в следующей редакции:"Приложение 4 к Программе социально экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 годаМЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2008 - 2010 ГОДАХ
N п/п | Наименование объекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||
Всего | Федераль- ный бюджет | Бюджет субъекта | Собствен- ные и привле- ченные средства | |||
1 | ФЦП "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | Всего | 964,96 | 910,9 | 54,06 | 0 |
2008 | 100 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 110,2 | 100,0 | 10,2 | 0,0 | ||
2010 | 551,56 | 520,2 | 31,4 | 0,0 | ||
2011 | 203,2 | 190,7 | 12,5 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" | Всего | 965,0 | 910,9 | 54,1 | 0,0 |
2008 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 110,2 | 100,0 | 10,2 | 0,0 | ||
2010 | 551,6 | 520,2 | 31,4 | 0,0 | ||
2011 | 203,2 | 190,7 | 12,5 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.1 | Строительство автомобильной дороги Хаим - Бычье озеро, км 0 - км 20 в Прибайкальском районе, в т.ч. разработка проектно-сметной документации | Всего | 616,8 | 562,7 | 54,1 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 10,2 | 0,00 | 10,2 | 0,0 | ||
2010 | 403,4 | 372,00 | 31,4 | 0,0 | ||
2011 | 203,2 | 190,70 | 12,5 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.2 | Реконструкция моста через р. Селенга на 124 км автомагистрали Улан-Удэ - Кяхта в Селенгинском районе | Всего | 348,2 | 348,2 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 148,2 | 148,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012- 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1.3 | Реконструкция автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан, км 96 - км 109 в Прибайкальском районе | Всего | 247,8 | 159,0 | 88,8 | 0,0 |
2008 | 227,8 | 140,00 | 87,75 | 0,0 | ||
2009 | 20,0 | 19,04 | 1,00 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||
2 | ФЦП "Развитие образования" | Всего | 43,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1 | Профессиональный лицей N 21 п. Онохой Заиграевского района | Всего | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2 | Общежитие на 350 мест ВСГТУ в 19 квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ | Всего | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | ФЦП "Дети России" | Всего | 402,5 | 253,0 | 149,5 | 0,0 |
2008 | 83,7 | 74,7 | 9,0 | 0,0 | ||
2009 | 72,2 | 51,1 | 21,1 | 0,0 | ||
2010 | 90,0 | 43,9 | 46,1 | 0,0 | ||
2011 | 50,5 | 38,3 | 12,2 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 106,0 | 45,0 | 61,0 | 0,0 | ||
3.1 | Подпрограмма "Дети и семья" | Всего | 402,5 | 253,0 | 149,5 | 0,0 |
2008 | 83,7 | 74,7 | 9,0 | 0,0 | ||
2009 | 72,2 | 51,1 | 21,1 | 0,0 | ||
2010 | 90,0 | 43,9 | 46,1 | 0,0 | ||
2011 | 50,5 | 38,3 | 12,2 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 106,0 | 45,0 | 61,0 | 0,0 | ||
3.1.1 | Детский дом на 50 мест в с. Субуктуй Кяхтинского района | Всего | 244,76 | 161,4 | 83,36 | 0,0 |
2008 | 48,7 | 44,7 | 4,00 | 0,0 | ||
2009 | 30,02 | 23,9 | 6,12 | 0,0 | ||
2010 | 30,02 | 23,9 | 6,12 | 0,0 | ||
2011 | 30,02 | 23,9 | 6,12 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 106,0 | 45,0 | 61,00 | 0,0 | ||
3.1.2 | Детский дом на 70 мест в с. Красный Яр Кабанского района | Всего | 157,72 | 91,6 | 66,12 | 0,0 |
2008 | 35,00 | 30,00 | 5,00 | 0,0 | ||
2009 | 42,20 | 27,20 | 15,00 | 0,0 | ||
2010 | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 0,0 | ||
2011 | 20,52 | 14,4 | 6,12 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | ||
4 | ФЦП "Жилище" | Всего | 545,0 | 140,1 | 354,9 | 50,0 |
2008 | 180,4 | 55,1 | 125,3 | 0,0 | ||
2009 | 181,6 | 45,0 | 86,6 | 50,0 | ||
2010 | 183,0 | 40,0 | 143,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1 | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | Всего | 485,0 | 80,1 | 354,9 | 50,0 |
2008 | 155,4 | 30,1 | 125,3 | 0,0 | ||
2009 | 156,6 | 20,0 | 86,6 | 50,0 | ||
2010 | 173,0 | 30,0 | 143,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1.1 | Реконструкция центральной котельной в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района | Всего | 3,61 | 2,61 | 1,00 | 0,00 |
2008 | 3,61 | 2,61 | 1,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.1.2 | Очистные сооружения с полями фильтрации в п. Заиграево Заиграевского района | Всего | 274,8 | 70,0 | 204,8 | 0,0 |
2008 | 35,2 | 20,0 | 15,2 | 0,0 | ||
2009 | 86,6 | 20,0 | 66,6 | 0,0 | ||
2010 | 153,0 | 30,0 | 123,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1.3 | Реконструкция центральной котельной в с. Барагхан Курумканского района | Всего | 9,355 | 3,5 | 5,895 | 0,0 |
2008 | 9,355 | 3,5 | 5,895 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1.4 | Теплоснабжение п. Мясокомбинат. 3-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс в г. Улан-Удэ | Всего | 197,23 | 4,05 | 143,18 | 50,00 |
2008 | 107,23 | 4,05 | 103,18 | 0,00 | ||
2009 | 70,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | ||
2010 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.2 | Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Всего | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.2.1 | Строительство общежития специального профессионального училища N 1 в п. Южный г. Улан-Удэ | Всего | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.2.2 | Общежитие на 250 мест в пос. Бохан Усть-Ордынского Бурятского автономного округа | Всего | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | Всего | 22887,2 | 15622,8 | 1864,4 | 5400,0 |
2008 | 3228,7 | 2133,6 | 295,1 | 800,0 | ||
2009 | 3854,1 | 2801,5 | 352,6 | 700,0 | ||
2010 | 3315,0 | 2005,0 | 410,0 | 900,0 | ||
2011 | 3829,5 | 2092,9 | 236,6 | 1500,0 | ||
2012 - 2017 | 8659,9 | 6589,8 | 570,1 | 1500,0 | ||
5.1 | ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Бурятия в г. Улан-Удэ | Всего | 872,0 | 669,0 | 203,0 | 0,0 |
2008 | 139,0 | 99,0 | 40,0 | 0,0 | ||
2009 | 160,0 | 110,0 | 50,0 | 0,0 | ||
2010 | 158,0 | 115,0 | 43,0 | 0,0 | ||
2011 | 230,0 | 220,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 185,0 | 125,0 | 60,0 | 0,0 | ||
5.2 | Реконструкция и развитие Республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко (1-я очередь строительства) в г. Улан-Удэ | Всего | 1296,1 | 1038,6 | 257,5 | 0,0 |
2008 | 309,1 | 275,6 | 33,5 | 0,0 | ||
2009 | 87,0 | 77,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2010 | 80,0 | 70,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2011 | 250,96 | 205,4 | 45,6 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 569,04 | 410,6 | 158,4 | 0,0 | ||
5.3 | Лечебный корпус на 70 коек на Верхней Березовке в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ | Всего | 383,3 | 322,0 | 61,3 | 0,0 |
2008 | 143,3 | 122,0 | 21,3 | 0,0 | ||
2009 | 120,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | ||
2010 | 120,0 | 100,0 | 20,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.4 | Строительство физкультурно- спортивного комплекса в г. Улан-Удэ | Всего | 2492,3 | 1192,3 | 160,0 | 1140,0 |
2008 | 392,3 | 392,3 | 0,0 | |||
2009 | 1200,0 | 500,0 | 0,0 | 700,0 | ||
2010 | 900,0 | 300,0 | 160,0 | 440,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.5 | Реконструкция здания театра "Дружба" под размещение Государственного русского драматического театра им. Н.Бестужева в г. Улан-Удэ | Всего | 852,5 | 732,5 | 120,0 | 0,0 |
2008 | 390,0 | 350,0 | 40,0 | 0,0 | ||
2009 | 462,5 | 382,5 | 80,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.6 | Первая очередь строительства производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в г. Улан-Удэ | Всего | 1114,3 | 900,0 | 214,3 | 0,0 |
2008 | 329,3 | 300,0 | 29,3 | 0,0 | ||
2009 | 390,0 | 300,0 | 90,0 | 0,0 | ||
2010 | 395,0 | 300,0 | 95,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.7 | Строительство очистных сооружений в с. Кабанск Кабанского района | Всего | 155,0 | 100,0 | 55,0 | 0,0 |
2008 | 78,0 | 50,0 | 28,0 | 0,0 | ||
2009 | 77,0 | 50,0 | 27,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.8 | Строительство очистных сооружений в г. Бабушкин Кабанского района | Всего | 153,0 | 98,0 | 55,0 | 0,0 |
2008 | 31,1 | 16,1 | 15,0 | 0,0 | ||
2009 | 35,0 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | ||
2010 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2011 | 26,7 | 21,9 | 4,8 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 30,2 | 20,0 | 10,2 | 0,0 | ||
5.9 | Строительство инженерной инфраструктуры для обеспечения экологической защиты о. Байкал в с. Максимиха Баргузинского района | Всего | 179,0 | 150,0 | 29,0 | 0,0 |
2008 | 95,0 | 80,0 | 15,0 | 0,0 | ||
2009 | 84,0 | 70,0 | 14,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.10 | Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны минеральных источников в с. Аршан Тункинского района | Всего | 156,0 | 120,0 | 36,0 | 0,0 |
2008 | 80,0 | 60,0 | 20,0 | 0,0 | ||
2009 | 76,0 | 60,0 | 16,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.11 | Строительство мостового перехода через р. Баргузин на 268 км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе | Всего | 1430,0 | 1330,0 | 100,0 | 0,0 |
2008 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | ||
2009 | 310,0 | 300,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2010 | 330,0 | 300,0 | 30,0 | 0,0 | ||
2011 | 256,5 | 243,0 | 13,5 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 493,5 | 487,0 | 6,5 | 0,0 | ||
5.12 | Строительство автодороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково в Прибайкальском районе | Всего | 1944,5 | 1756,8 | 187,7 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | ||
2011 | 640,8 | 585,6 | 55,2 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 1281,7 | 1171,2 | 110,5 | 0,0 | ||
5.13 | Реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан в Прибайкальском районе | Всего | 3149,2 | 2833,6 | 315,6 | 0,0 |
2008 | 383,6 | 370,6 | 13,0 | 0,0 | ||
2009 | 720,6 | 700,0 | 20,6 | 0,0 | ||
2010 | 720,0 | 700,0 | 20,0 | 0,0 | ||
2011 | 441,5 | 354,0 | 87,5 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 883,5 | 709,0 | 174,5 | 0,0 | ||
5.14 | Строительство и реконструкция автодороги Северобайкальск - Кичера - Новый Уоян, км 106 - км 140 | Всего | 770,0 | 700,0 | 70,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 253,0 | 233,0 | 20,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 517,0 | 467,0 | 50,0 | 0,0 | ||
5.15 | Проектирование и строительство двухцепной ВЛ - 220 кВ "Татаурово - Горячинск - Баргузин" (300 км) с ПС 220 кВ "Горячинск", подстанции 220 кВ "Баргузин" и реконструкция ОРУ 220 кВ на подстанции 220 кВ "Татаурово" | Всего | 6000,0 | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | ||
2012 - 2017 | 4500,0 | 3000,0 | 0,0 | 1500,0 | ||
5.16 | Реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ | Всего | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5.17 | Разработка проектно- сметной документации и реконструкция взлетно- посадочной полосы аэропорта Горячинск | Всего | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 230,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6 | ФЦП "Культура России (2006 - 2010 годы)" | Всего | 690,0 | 580,0 | 110,0 | 0,0 |
2008 | 220,0 | 180,0 | 40,0 | 0,0 | ||
2009 | 210,0 | 170,0 | 40,0 | 0,0 | ||
2010 | 260,0 | 230,0 | 30,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
6.1 | Бурятский государственный академический театр оперы и балета (реконструкция) в г. Улан-Удэ | Всего | 690,0 | 580,0 | 110,0 | 0,0 |
2008 | 220,0 | 180,00 | 40,0 | 0,0 | ||
2009 | 210,0 | 170,00 | 40,0 | 0,0 | ||
2010 | 260,0 | 230,00 | 30,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | |||||
7 | ФЦП "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы | Всего | 76,1 | 76,1 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 76,1 | 76,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7.1 | Здание суда на 30 составов в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ | Всего | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7.2 | Приобретение здания для размещения Советского районного суда | Всего | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7.3 | Административное здание Северо- Байкальского районного отдела службы судебных приставов в г. Северобайкальске, ул. Морских пехотинцев, д. 7 | Всего | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7.4 | Административное здание Прибайкальского районного отдела судебных приставов в с. Турунтаево, ул. Гагарина, 20а, в п. Ильинка, ул. Заводская, 39б | Всего | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
7.5 | Административное здание Железнодорожного районного отдела судебных приставов г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 5 | Всего | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | ФЦП "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России" до 2010 года | Всего | 192,4 | 45,0 | 60,0 | 87,4 |
2008 | 21,4 | 15,0 | 0,0 | 6,4 | ||
2009 | 85,0 | 15,0 | 30,0 | 40,0 | ||
2010 | 86,0 | 15,0 | 30,0 | 41,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | Всего | 298,1 | 155,0 | 133,1 | 10,0 |
2008 | 96,6 | 45,0 | 41,6 | 10,0 | ||
2009 | 114,0 | 75,0 | 39,0 | 0,0 | ||
2010 | 87,5 | 35,0 | 52,5 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.1 | Строительство спортивно-туристского центра в с. Максимиха Баргузинского района | Всего | 35,0 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 35,0 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.2 | Строительство городского спортивного зала в г. Кяхта Кяхтинского района | Всего | 59,1 | 35,0 | 14,1 | 10,0 |
2008 | 41,6 | 17,5 | 14,1 | 10,0 | ||
2009 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.3 | Спортивный центр с универсальным игровым залом, местность Хойто-Гол Окинского района | Всего | 35,0 | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
2008 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
2009 | 22,5 | 17,5 | 5,0 | 0,0 | ||
2010 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.4 | Спортивный центр с универсальным игровым залом на оз. Щучье Селенгинского района | Всего | 39,0 | 17,5 | 21,5 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | ||
2010 | 35,0 | 17,5 | 17,5 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.5 | Строительство спортивного центра с бассейном в п. Заречный г. Улан-Удэ | Всего | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 70,0 | 40,0 | 30,0 | 0,0 | ||
2010 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9.6 | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в с. Аршан Тункинского района | Всего | 50,0 | 27,5 | 22,5 | 0,0 |
2008 | 50,0 | 27,5 | 22,5 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" | Всего | 2728,2 | 718,5 | 347,0 | 1662,6 |
2008 | 581,5 | 128,6 | 107,4 | 345,6 | ||
2009 | 216,9 | 65,0 | 14,3 | 137,6 | ||
2010 | 610,4 | 259,3 | 130,4 | 220,7 | ||
2011 | 581,4 | 265,7 | 95,0 | 220,7 | ||
2012 - 2017 | 738,0 | 0,0 | 0,0 | 738,0 | ||
10.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых специалистов и молодых семей | Всего | 1526,0 | 180,1 | 109,0 | 1236,8 |
2008 | 303,0 | 63,03 | 41,95 | 198 | ||
2009 | 216,9 | 65 | 14,27 | 137,6 | ||
2010 | 144,3 | 24,1 | 38,6 | 81,6 | ||
2011 | 123,8 | 28 | 14,2 | 81,6 | ||
2012 - 2017 | 738,0 | 0 | 0 | 738 | ||
10.2 | Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности | Всего | 177,9 | 80,5 | 42,7 | 54,7 |
2008 | 41,1 | 8,1 | 8,1 | 24,9 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 68,9 | 36,4 | 17,6 | 14,9 | ||
2011 | 67,9 | 36,0 | 17,0 | 14,9 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10.3 | Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности | Всего | 383,6 | 133,0 | 81,1 | 169,5 |
2008 | 130,1 | 25,9 | 25,9 | 78,3 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 130,7 | 53,1 | 32,0 | 45,6 | ||
2011 | 122,8 | 54,0 | 23,2 | 45,6 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10.4 | Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | Всего | 518,1 | 208,7 | 107,8 | 201,6 |
2008 | 94,4 | 25,0 | 25,0 | 44,4 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 211,5 | 90,7 | 42,2 | 78,6 | ||
2011 | 212,2 | 93,0 | 40,6 | 78,6 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10.5 | Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения | Всего | 9,71 | 9,71 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 3,21 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10.6 | Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | Всего | 112,9 | 106,5 | 6,4 | 0,0 |
2008 | 11,4 | 5,0 | 6,4 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 51,5 | 51,5 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
11 | ФЦП "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" | Всего | 156,0 | 125,0 | 31,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2010 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | ||
11.1 | Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по ул. Цивилева в г. Улан-Удэ | Всего | 135,0 | 125,0 | 10,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||
2010 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | ||
Непрограммная часть | Всего | 2441,0 | 2277,8 | 160,8 | 2,4 | |
2008 | 539,8 | 487,7 | 49,7 | 2,4 | ||
2009 | 374,6 | 342,4 | 32,2 | 0,0 | ||
2010 | 201,6 | 165,7 | 35,9 | 0,0 | ||
2011 | 1325,0 | 1282,0 | 43,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Образование | Всего | 230,0 | 207,0 | 20,6 | 2,4 |
2008 | 140,0 | 117,0 | 20,6 | 2,4 | ||
2009 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12.1 | Строительство школы на 33 класса (1266 учащихся) в г. Северобайкальске | Всего | 80,0 | 57,0 | 20,6 | 2,4 |
2008 | 80,0 | 57,0 | 20,6 | 2,4 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12.2 | БГСХА им. В.Р.Филиппова, библиотечно- информационный корпус в г. Улан-Удэ | Всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12.3 | БГСХА им. В.Р.Филиппова, спортивный комплекс (2-я очередь) проектно- изыскательские работы в г. Улан-Удэ | Всего | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12.4 | БГСХА им. В.Р.Филиппова, общежитие на 500 мест в г. Улан-Удэ | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
13 | Охрана окружающей среды | Всего | 193,8 | 146,4 | 47,4 | 0,0 |
2008 | 59,8 | 47,8 | 12,0 | 0,0 | ||
2009 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 59,2 | 43,8 | 15,4 | 0,0 | ||
2011 | 67,0 | 47,0 | 20,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
13.1 | Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 1 пристань п. Нижнеангарск - устье р. Кичера) | Всего | 52,0 | 40,0 | 12,0 | 0,0 |
2008 | 52,0 | 40,00 | 12,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
13.2 | Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок N 2, остров Ярки - местность Дагары в Северо-Байкальском районе) | Всего | 118,4 | 83,0 | 35,4 | 0,0 |
2008 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 51,4 | 36,0 | 15,4 | 0,0 | ||
2011 | 67,0 | 47,0 | 20,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
13.3 | Приобретение оборудования для оснащения научного судна Министерства природных ресурсов | Всего | 23,4 | 23,4 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 7,8 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
14 | Прокуратура | Всего | 82,7 | 82,7 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 68,7 | 68,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
14.1 | Строительство здания прокуратуры Железнодорожного района г. Улан-Удэ (проектно- изыскательские работы) | Всего | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
14.2 | Строительство здания прокуратуры Советского района г. Улан-Удэ (проектно- изыскательские работы) | Всего | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 |
2008 | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | ||
2009 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
15 | Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | Всего | 1934,5 | 1841,7 | 92,8 | 0,0 |
2008 | 271,3 | 153,9 | 17,1 | 0,0 | ||
2009 | 319,8 | 160,68 | 46,6 | 0,0 | ||
2010 | 85,4 | 348,9 | 20,5 | 0,0 | ||
2011 | 1258,0 | 1235,0 | 23,0 | 0,0 | ||
2012 - 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
16 | Всего | Всего | 30467,5 | 19976,0 | 3279,1 | 7212,4 |
2008 | 5050,9 | 3218,5 | 668,0 | 1164,4 | ||
2009 | 5136,08 | 3558,08 | 650,4 | 927,6 | ||
2010 | 5729,1 | 3658,1 | 909,3 | 1161,7 | ||
2011 | 5026,6 | 2906,6 | 399,3 | 1720,7 | ||
2012 - 2017 | 9524,9 | 6634,8 | 652,1 | 2238,0"; |
N п/п | Наименование проекта | Срок реали- зации | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
Всего | Феде- ральный бюджет | Респуб- ликан- ский бюджет | Бюджет муници- пально- го образо- вания | Бюджет сель- ского (го- род- ского) посе- ления | Собст- венные и привле- ченные средства | |||
1 | Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства на 2008 - 2012 годы | Всего | 18570,65 | 336,75 | 533,10 | 46,50 | 43,60 | 17610,70 |
2008 | 98,70 | 38,85 | 59,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 1113,64 | 99,10 | 112,54 | 11,50 | 0,00 | 890,50 | ||
2010 | 1234,17 | 99,30 | 135,77 | 15,50 | 3,50 | 980,10 | ||
2011 | 1426,44 | 99,50 | 224,94 <*> | 19,50 | 4,40 | 1078,10 | ||
2012 - 2017 | 14697,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,70 | 14662,00 | ||
2 | РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" | Всего | 182,69 | 0,00 | 182,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 53,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 45,59 | 0,00 | 45,59 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 35,36 | 0,00 | 35,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия на 2006 - 2011 годы" | Всего | 1354,04 | 0,00 | 580,00 | 774,04 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 191,14 | 0,00 | 0,00 | 191,14 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 199,24 | 0,00 | 100,00 | 99,24 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 453,61 | 0,00 | 240,00 | 213,61 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 510,05 | 0,00 | 240,00 (в том числе 100,0 <*>) | 270,05 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4 | РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" | Всего | 148,50 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 54,00 | 0,00 | 54,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 54,00 | 0,00 | 54,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" | Всего | 52867,15 | 5936,25 | 5613,47 | 65,40 | 112,8 | 41139,23 |
2008 | 1695,63 | 420,15 | 291,58 | 65,40 | 0,00 | 918,50 | ||
2009 | 2394,78 | 387,89 | 243,52 | 0,00 | 0,00 | 1763,37 | ||
2010 | 4093,89 | 669,59 | 562,97 (в том числе 277,3 <*>) | 0,00 | 58,10 | 2803,23 | ||
2011 | 3691,84 | 633,91 | 200,0 <*> | 0,00 | 54,70 | 2803,23 | ||
2012 - 2017 | 40991,00 | 3824,70 | 4315,40 | 0,00 | 0,00 | 32850,90 | ||
6 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы. Субсидирование молодым семьям и специалистам | Всего | 205,66 | 93,39 | 93,79 | 18,48 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 78,54 | 37,39 | 22,67 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 31,32 | 12,00 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 95,80 | 44,00 | 51,80 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы, подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия на 2006 - 2010 годы" | Всего | 58,84 | 0,00 | 42,94 | 15,90 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 43,34 | 0,00 | 27,44 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 15,50 | 0,00 | 15,50 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Межмуниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" | Всего | 2120,60 | 0,00 | 1484,42 | 636,18 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 62,86 | 0,00 | 44,00 | 18,86 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 516,14 | 0,00 | 361,30 <*> | 154,84 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 373,29 | 0,00 | 261,30 <*> | 111,99 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 1168,31 | 0,00 | 817,82 | 350,49 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Строительство объектов инфраструктуры туристско- рекреационной особой экономической зоны | Всего | 2560,85 | 1449,63 | 1092,62 | 18,60 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 224,21 | 136,50 | 87,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 783,94 | 647,43 | 125,31 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 1031,90 | 665,70 | 358,80 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 520,80 | 0,00 | 520,80 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Строительство компактных очистных сооружений в с. Слобода Бичурского района | Всего | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 20,00 | 0,00 | 20,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 20,00 | 0,00 | 20,00 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Итого | Всего | 78114,47 | 7816,02 | 9817,02 | 1575,1 | 156,4 | 58749,93 |
2008 | 2377,56 | 632,90 | 535,24 | 290,92 | 0,00 | 918,50 | ||
2009 | 4593,52 | 1146,42 | 652,43 | 140,80 | 0,00 | 2653,87 | ||
2010 | 7568,50 | 1478,59 | 1853,64 | 391,35 | 61,60 | 3783,33 | ||
2011 | 6642,00 | 733,41 | 1566,63 | 401,53 | 59,10 | 3881,33 | ||
2012 - 2017 | 56932,88 | 3824,70 | 5209,08 | 350,49 | 35,70 | 47512,90 | ||
12 | Итого, объекты и мероприятия, финансируемые при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов республиканского бюджета | Всего | 2206,53 | 0,00 | 2206,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2010 | 779,90 | 0,00 | 779,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2011 | 1426,63 | 0,00 | 1426,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2012 - 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование проекта | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1 | РЦП "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Бурятия до 2020 года" | 0,0 | 0,0 | 562969,0 (в том числе 277,3 <*>) | 200000,0 <*> |
1.1 | РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2008 год" | 175446,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2 | РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год" | 0,0 | 243519,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3 | Программа развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года | 116136,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | РЦП "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Республике Бурятия (2003 - 2012 годы)". Подпрограмма "Создание системы кадастра недвижимости в Республике Бурятия (2007 - 2012 годы)" | 25963,1 | 18880,0 | 35500,0 | 51770,0 |
3 | РЦП "Развитие города Улан-Удэ - столицы Республики Бурятия на 2006 - 2011 годы" | 0,0 | 100000,0 | 24000,0 | 240000,0 (в том числе 100000,0 <*>) |
4 | Республиканская целевая программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия на 2008 - 2012 годы | 59853,0 | 112539,0 | 135770,0 | 224940,0 <*> |
5 | РЦП "Развитие туризма в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" | 9047,0 | 15097,0 | 22350,0 | - |
6 | РЦП "Дороги Бурятии XXI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года" | 97446,0 | 354820,0 | 268116,3 | 309210,0 |
7 | РЦП "Жилище" Республики Бурятия на 2003 - 2010 годы | 210656,4 | 197842,84 | 222210,0 | 0,0 |
7.1 | Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия" на 2006 - 2010 годы | 22670,0 | 19320,0 | 66800,0 (в том числе 51800,0 <*>) | 0,0 |
7.2 | Подпрограмма "Переселение граждан Республики Бурятия из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 29200,0 | 29968,0 | 114010,0 | 0,0 |
7.3 | Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2006 - 2010 годы" | 72061,4 | 40300,0 | 10000,0 | 0,0 |
7.4 | Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Республике Бурятия на 2006 - 2010 годы" | 31453,0 | 68932,3 | 31400,0 | 0,0 |
7.4.1 | Субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам | 4015,0 | 2605,9 | 15900,0 | 0,0 |
7.4.2 | Субсидии местным бюджетам для строительства инженерной инфраструктуры | 27438,0 | 0,0 | 15500,0 <*> | 0,0 |
7.4.3 | Строительство инженерной инфраструктуры | 0,0 | 66326,3 | 0,0 | 0,0 |
7.5 | Подпрограмма "Градостроительное планирование развития территорий муниципальных образований в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" | 55272,0 | 24322,54 | 0,0 | 0,0 |
7.6 | Подпрограмма "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Республике Бурятия" | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | РЦП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года" | 21784,5 | 56736,6 | 100000,0 | 100000,0 |
9 | РЦП "Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Республике Бурятия в 2008 - 2025 годы" | 0,0 | 0,0 | 113830,0 | 254280,0 |
10 | РЦП "Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 2008 - 2012 годы" | 110000,0 | 116000,00 | 17639,00 | 29097,00 |
11 | Республиканская инновационная программа на 2008 - 2012 годы | 5620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | РЦП "Молодежь Бурятии (2008 - 2010 годы)" | 10500,0 | 2900,0 | 2800,0 | 0,0 |
13 | РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2005 - 2009 годы" | 1500,0 | 13808,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | РЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" | 40500,0 | 7736,1 | 53500,0 | 45590,0 <*> |
15 | РЦП "Профилактика правонарушений в Республике Бурятия на 2007 - 2010 годы" | 48164,0 | 25100,0 | 26200,0 | 28000,0 |
16 | РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007 - 2011 годы" | 258200,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4940,0 |
17 | РЦП "Семья и дети Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" | 43720,0 | 41553,75 | 41436,4 | 37000,0 |
17.1 | Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 11564,0 | 11411,0 | 6940,0 | 0,0 |
17.2 | Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 3066,0 | 0,0 | 370,0 | 1000,0 |
17.3 | Подпрограмма "Одаренные дети" | 2090,0 | 142,75 | 1120,0 | 300,0 |
17.4 | Подпрограмма "Дети-сироты" | 27000,0 | 30000,0 | 33006,4 | 35700,0 |
18 | РЦП "Строительство объектов физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в Республике Бурятия на 2008 - 2010 годы" | 237088,0 | 36800,0 | 253200,0 | 0,0 |
19 | Межмуниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009 - 2012 годы" | 0,0 | 44000,0 | 361300,0 <*> | 261300,0 <*> |
20 | РЦП "Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009 - 2011 годы" | 0,0 | 30000,0 | 177490,0 | 100000,0 |
21 | РЦП "Чистая вода" | 0,0 | 0,0 | 54000,0 | 63000,0 |
22 | РЦП "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы" | 0,0 | 12100,0 | 22700,0 | 25115,0 |
23 | РЦП "Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере социальной поддержки населения в Республике Бурятия на 2009 - 2011 годы" | 0,0 | 0,0 | 54000,0 <*> | 54000,0 <*> |
24 | Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия на 2009 год | 0,0 | 30510,2 | 0,0 | 0,0 |