Республика Бурятия
Постановление от 31 декабря 2009 года № 603

О внесении изменений и дополнений в Муниципальную целевую программу "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ на 2006 - 2011 гг.", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 29.09.2006 N 409

Принято
Администрацией г. Улан-Удэ (Республика Бурятия)
31 декабря 2009 года
    В целях приведения ресурсного обеспечения муниципальных целевых программ в соответствие с изменениями бюджета городского округа "город Улан-Удэ" на 2009 год, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:
    1.Внести в Муниципальную целевую программу "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ на 2006 - 2011 годы", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 29.09.2006 N 409, следующие изменения и дополнения:
    1.1.В паспорте Муниципальной целевой программы в строке "Объемы и источники финансирования":
    а) в графе "2009" цифры "50924,1" заменить цифрами "56588,6", цифры "20924,1" заменить цифрами "26588,6";
    б) в графе "2010" цифры "60442,6 руб." заменить цифрами "60938,1", цифры "46380,0" заменить цифрами "46875,5";
    в) в графе "2006 - 2011" цифры "468246,9" заменить цифрами "474406,9", цифры "325576,9" заменить цифрами "331241,4", цифры "142670,0" заменить цифрами "143165,5".
    1.2.В разделе N 3 "Перечень программных мероприятий":
    а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
  1.    ┌─────┬────────────────┬───┬─────────────┬────────────┬──────┬─┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ 
       │"1.3.│Строительство   │   │Комитет по   │Увеличение  │Итого │ │22730,5│76669,5│42857,1│60938,1│66290  │ 
       │     │ДОУ             │   │строительству│мест в      │ФБ    │ │       │       │       │       │       │ 
       │     │п. Энергетик,   │310│             │дошкольных  │РБ    │ │       │       │30000,0│46875,5│66290";│ 
       │     │п. Аэропорт, ДОУ│310│             │учреждениях,│МБ    │ │22730,5│76569,5│12857,1│14062,6│       │ 
       │     │13, проектно-   │226│             │уменьшение  │МБ    │ │       │  100,0│       │       │       │ 
       │     │сметная         │   │             │очередности │Вн. б.│ │       │       │       │       │       │ 
       │     │документация по │   │             │            │      │ │       │       │       │       │       │ 
       │     │ДОУ 62, 51, сада│   │             │            │      │ │       │       │       │       │       │ 
       │     │на 240 мест     │   │             │            │      │ │       │       │       │       │       │ 
       └─────┴────────────────┴───┴─────────────┴────────────┴──────┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 
  2. б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
  3.    ┌─────┬───────────┬───────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─┬─┬─┬───────┬─┬───────┐ 
       │"1.4.│Капитальный│       │Комитет по   │Приведение    │Итого │ │ │ │10065,3│ │85160  │ 
       │     │ремонт ДОУ │       │строительству│зданий в      │ФБ    │ │ │ │       │ │       │ 
       │     │           │       │             │соответствие с│РБ    │ │ │ │       │ │       │ 
       │     │           │225.007│             │СанПиН        │МБ    │ │ │ │10065,3│ │85160";│ 
       │     │           │       │             │2003 г.,      │Вн. б.│ │ │ │       │ │       │ 
       │     │           │       │             │улучшение     │      │ │ │ │       │ │       │ 
       │     │           │       │             │условий       │      │ │ │ │       │ │       │ 
       │     │           │       │             │содержания    │      │ │ │ │       │ │       │ 
       │     │           │       │             │детей в ДОУ   │      │ │ │ │       │ │       │ 
       └─────┴───────────┴───────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─┴─┴─┴───────┴─┴───────┘ 
  4. в) "Итого по задаче "Развитие сети муниципальных ДОУ" изложить в следующей редакции:
  5.    ┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────┐ 
       │"Итого по задаче "Развитие сети муниципальных ДОУ"│Итого │ │94271,7│101253,1│52922,4│60938,1│151450  │ 
       │                                                  │ФБ    │ │       │        │       │       │        │ 
       │                                                  │РБ    │ │       │        │30000,0│46875,5│ 66290  │ 
       │                                                  │МБ    │ │94271,7│101253,1│22922,4│14062,6│ 85160";│ 
       │                                                  │Вн. б.│ │       │        │       │       │        │ 
       └──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┘ 
  6. г) "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
  7.    ┌───────────────────┬──────┬─┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────┐ 
       │"Итого по Программе│Итого │ │97733,8│107696,4│56588,6│60938,1│151450  │ 
       │                   │ФБ    │ │       │        │       │       │        │ 
       │                   │РБ    │ │       │        │30000,0│46875,5│ 66290  │ 
       │                   │МБ    │ │97733,8│107696,4│26588,6│14062,6│ 85160".│ 
       │                   │Вн. б.│ │       │        │       │       │        │ 
       │                   │      │ │       │        │       │       │        │ 
       └───────────────────┴──────┴─┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┘ 
  8. 1.3.В разделе N 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
    а) в абзаце втором цифры "468246,9" заменить цифрами "474406,9", цифры "325576,9" заменить цифрами "331241,4", цифры "142670,0" заменить цифрами "143165,5";
    б) таблицу "Общий объем финансирования, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
    "Наименование Всего 2006 2007 2008 2009 2010 2011
    Итого 474406,9 - 97733,8 107696,4 56588,6 60938,1 151450,0
    Федеральный бюджет - - - - - - -
    Республиканский бюджет 143165,5 - - - 30000,0 46875,5 66290,0
    Местный бюджет 331241,4 - 97733,8 107696,4 26588,6 14062,6 85160,0".
    Внебюджетные источники - - - - - - -

    1.4.В расписании финансирования Программы таблицу изложить в следующей редакции:
    "Источники и направления финансирова- ния Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации В т.ч. по годам реализации Программы
    2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
    Всего 468246,9 - 97733,8 107696,4 50924,1 60442,6 151450,0
    Бюджет города 325576,9 - 97733,8 107696,4 20924,1 14062,6 85160,0
    в т.ч. капвложения 323970,6 - 96227,5 107596,4 20924,1 14062,6 85160,0".
    НИОКР 110,5 - 10,5 100,0 - - -
    прочие нужды 1495,8 - 1495,8 - - - -

    2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике Зураева И.И.
    Мэр г. Улан-Удэ
    Г.А.АЙДАЕВ