В целях приведения ресурсного обеспечения муниципальных целевых программ в соответствие с изменениями бюджета городского округа "город Улан-Удэ" на 2009 год, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", постановляю:
1.Внести в Муниципальную целевую программу "Развитие дошкольного образования в г. Улан-Удэ на 2006 - 2011 годы", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 29.09.2006 N 409, следующие изменения и дополнения:
1.1.В паспорте Муниципальной целевой программы в строке "Объемы и источники финансирования":
а) в графе "2009" цифры "50924,1" заменить цифрами "56588,6", цифры "20924,1" заменить цифрами "26588,6";
б) в графе "2010" цифры "60442,6 руб." заменить цифрами "60938,1", цифры "46380,0" заменить цифрами "46875,5";
в) в графе "2006 - 2011" цифры "468246,9" заменить цифрами "474406,9", цифры "325576,9" заменить цифрами "331241,4", цифры "142670,0" заменить цифрами "143165,5".
1.2.В разделе N 3 "Перечень программных мероприятий":
а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
┌─────┬────────────────┬───┬─────────────┬────────────┬──────┬─┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│"1.3.│Строительство │ │Комитет по │Увеличение │Итого │ │22730,5│76669,5│42857,1│60938,1│66290 │
│ │ДОУ │ │строительству│мест в │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │п. Энергетик, │310│ │дошкольных │РБ │ │ │ │30000,0│46875,5│66290";│
│ │п. Аэропорт, ДОУ│310│ │учреждениях,│МБ │ │22730,5│76569,5│12857,1│14062,6│ │
│ │13, проектно- │226│ │уменьшение │МБ │ │ │ 100,0│ │ │ │
│ │сметная │ │ │очередности │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │документация по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ДОУ 62, 51, сада│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на 240 мест │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────────┴───┴─────────────┴────────────┴──────┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
┌─────┬───────────┬───────┬─────────────┬──────────────┬──────┬─┬─┬─┬───────┬─┬───────┐
│"1.4.│Капитальный│ │Комитет по │Приведение │Итого │ │ │ │10065,3│ │85160 │
│ │ремонт ДОУ │ │строительству│зданий в │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │соответствие с│РБ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │225.007│ │СанПиН │МБ │ │ │ │10065,3│ │85160";│
│ │ │ │ │2003 г., │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │улучшение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │условий │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │содержания │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │детей в ДОУ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴───────┴─────────────┴──────────────┴──────┴─┴─┴─┴───────┴─┴───────┘
в) "Итого по задаче "Развитие сети муниципальных ДОУ" изложить в следующей редакции:
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────┐
│"Итого по задаче "Развитие сети муниципальных ДОУ"│Итого │ │94271,7│101253,1│52922,4│60938,1│151450 │
│ │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │РБ │ │ │ │30000,0│46875,5│ 66290 │
│ │МБ │ │94271,7│101253,1│22922,4│14062,6│ 85160";│
│ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┘
г) "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
┌───────────────────┬──────┬─┬───────┬────────┬───────┬───────┬────────┐
│"Итого по Программе│Итого │ │97733,8│107696,4│56588,6│60938,1│151450 │
│ │ФБ │ │ │ │ │ │ │
│ │РБ │ │ │ │30000,0│46875,5│ 66290 │
│ │МБ │ │97733,8│107696,4│26588,6│14062,6│ 85160".│
│ │Вн. б.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────┴─┴───────┴────────┴───────┴───────┴────────┘
1.3.В разделе N 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
а) в абзаце втором цифры "468246,9" заменить цифрами "474406,9", цифры "325576,9" заменить цифрами "331241,4", цифры "142670,0" заменить цифрами "143165,5";
б) таблицу "Общий объем финансирования, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Наименование | Всего | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Итого | 474406,9 | - | 97733,8 | 107696,4 | 56588,6 | 60938,1 | 151450,0 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
Республиканский бюджет | 143165,5 | - | - | - | 30000,0 | 46875,5 | 66290,0 |
Местный бюджет | 331241,4 | - | 97733,8 | 107696,4 | 26588,6 | 14062,6 | 85160,0". |
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
1.4.В расписании финансирования Программы таблицу изложить в следующей редакции:
"Источники и направления финансирова- ния | Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации | В т.ч. по годам реализации Программы |
| | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
Всего | 468246,9 | - | 97733,8 | 107696,4 | 50924,1 | 60442,6 | 151450,0 |
Бюджет города | 325576,9 | - | 97733,8 | 107696,4 | 20924,1 | 14062,6 | 85160,0 |
в т.ч. капвложения | 323970,6 | - | 96227,5 | 107596,4 | 20924,1 | 14062,6 | 85160,0". |
НИОКР | 110,5 | - | 10,5 | 100,0 | - | - | - |
прочие нужды | 1495,8 | - | 1495,8 | - | - | - | - |
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по социальной политике Зураева И.И.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ