"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы на 01.01.2011 ожидается, в т.ч. по подпрограммам: 1. "Одаренные дети г. Улан-Удэ": 1) количество муниципальных учреждений дополнительного образования, оснащенных современными техническими средствами обучения, составит 54 учреждения; 2) количество детей, занявших призовые места на республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах, от общего количества участников составит 150 человек; 3) количество проведенных городских и районных конкурсов, соревнований, смотров с детьми и подростками составит 35 мероприятий. 2. "Развитие системы детского отдыха и оздоровления": 1) охват круглогодичным отдыхом и оздоровлением детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих в г. Улан-Удэ, с организацией горячего питания, % составит 93,5%; 2) количество летних образовательных и трудовых смен, а также профильных смен для одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составит 22 смены; 3) количество международных и межрегиональных смен для детей из городов-побратимов г. Улан-Удэ составит 4 смены. 3. "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса": 1) количество участников образовательного процесса, прошедших обучение по проблемам безопасности, составит 55 человек; 2) количество муниципальных учреждений образования, укрепивших материально-техническую базу, составит 33 ед.". |
"Объемы, направления и источники финансирования подпрограммы | Всего | 2008 | 2009 | 2010 |
Итого: | 115877,7 | 82709,0 | 31168,7 | 2000,0 |
Федеральный | - | - | - | - |
Республиканский | - | - | - | - |
Местный бюджет | 115877,7 | 82709,0 | 31168,7 | 2000,0". |
Внебюджетные | - | - | - | - |
"1. Подпрограмма "Одаренные дети г. Улан-Удэ"
N Задача Показатель Ед. изм. Исходное (базовое) значение индикатора 2008 2009 2010 1. Развитие сети учреждений, ведущих работу по всестороннему развитию личности ребенка в г. Улан-Удэ Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, оснащенных современными техническими средствами обучения <*> ед. 0 44 54 54 2. Выявление (раскрытие), развитие способностей и поддержка одаренных детей г. Улан-Удэ Количество детей, занявших призовые места на республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, соревнованиях, конференциях, олимпиадах, от общего количества участников <*> чел. 120 130 140 150 Количество проведенных городских и районных конкурсов, соревнований, смотров с детьми и подростками <*> ед. 23 32 33 35
2. Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха и оздоровления"
N Задача Показатель Ед. изм. Исходное (базовое) значение индикатора 2008 2009 2010 1. Развитие сети детских оздоровительных лагерей и организация качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в г. Улан-Удэ Охват круглогодичным отдыхом и оздоровлением детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих в г. Улан-Удэ, с организацией горячего питания; % <*> % 91 92 93 93,5 2. Организация профильных детских смен Количество летних образовательных и трудовых смен, а также профильных смен для одаренных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации <*> ед. 17 19 20 22 Количество международных и межрегиональных смен для детей из городов- побратимов г. Улан-Удэ <*> ед. 3 3 4 4
3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса"
N Задача Показатель Ед. изм. Исходное (базовое) значение индикатора 2008 2009 2010 1. Привитие знаний, умений и навыков по снижению индивидуальных, коллективных и глобальных рисков Охват участников образовательного процесса, прошедших обучение по проблемам безопасности <*> Чел. 50 55 55 55 2. Формирование безопасной среды жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях Количество муниципальных учреждений образования, укрепивших материально- техническую базу <*> Учр. 12 24 33 33 --------------------------------
<*> Нарастающим итогом."
1.5. В расписании финансирования Программы таблицу изложить в следующей редакции:
"Источники и направления финансирования Общий объем финансирования В том числе по годам реализации Программы 2008 г. 2009 г. 2010 г. Всего 115877,7 82709,0 31168,7 2000,0 Бюджет города 115877,7 82709,0 31168,7 2000,0 в том числе: капитальные вложения 108715,6 78446,9 29068,7 1200,0 НИОКР - - - - прочие нужды 7162,1 4262,1 2100,0 800,0".