N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Величина показателя | Примечания | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Показатели производственной деятельности организации коммунального комплекса | |||||
Холодное водоснабжение | |||||
1 | Общая протяженность водопроводных сетей | км | 6,68 | ||
2 | Количество подземных водозаборных сооружений (скважин) | шт. | 5,00 | ||
3 | Количество поверхностных водозаборных сооружений | шт. | 0,00 | ||
4 | Количество подкачивающих насосных станций (НС-2, НС-3 подъема) | шт. | 0,00 | ||
5 | Установленная мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 0,80 | ||
6 | Фактическая мощность системы (систем) | тыс. м3/ сутки | 0,06 | ||
7 | Коэффициент использования установленной производственной мощности | % | 7,29 | ||
8 | Объем поднимаемой поверхностной (подземной) воды, в т.ч. | тыс. м3 | 21,28 | ||
поверхностной | тыс. м3 | ||||
подземной | тыс. м3 | 21,28 | |||
9 | Объем воды, пропускаемой через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | ||
10 | Объем воды, получаемой со стороны | тыс. м3 | 0,00 | ||
11 | Объем воды, подаваемой в сеть, в т.ч. | тыс. м3 | 21,28 | ||
своими насосами | тыс. м3 | 0,00 | |||
самотеком | тыс. м3 | 21,28 | |||
12 | Расход воды на собственные нужды организации | тыс. м3 | 0,00 | ||
13 | Объем неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м3 | 8,46 | ||
13.1 | Уровень потерь (п. 13 / п. 11 ) x 100 | % | 39,76 | ||
13.2 | Коэффициент потерь | м3/км | 1267,42 | ||
14 | Объем реализации воды всего, в т.ч. | тыс. м3 | 12,82 | ||
14.1 | Населению, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 11,61 | ||
14.1.1 | - хоз.-питьевые нужды | тыс. м3 | 11,61 | ||
14.1.2 | - полив участков | тыс. м3 | 0,00 | ||
14.1.3 | - содержание животных | тыс. м3 | 0,00 | ||
из них по приборам учета | % | 0,00 | |||
14.2 | Собственное производство | тыс. м3 | 0,55 | ||
14.3 | Бюджетным организациям | тыс. м3 | 0,01 | ||
из них по приборам учета | % | 0,00 | |||
14.4 | Прочим потребителям, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 0,65 | ||
14.4.1 | отпущено воды другим водопроводам | тыс. м3 | 0,00 | ||
из них по приборам учета | % | 0,00 | |||
15 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 484,00 | ||
16 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. | 8760,00 | ||
17 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | единиц | 0,00 | ||
18 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 1,70 | ||
19 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м воды, в т.ч.: | кВт.час | 1,49 | ||
19.1 | подъем воды | кВт.час | 1,49 | ||
19.2 | очистка воды | кВт.час | 0,00 | ||
19.3 | транспортировка воды | кВт.час | 0,00 | ||
Водоотведение | |||||
1 | Общая протяженность канализационных сетей | км | 1,10 | ||
2 | Количество канализационных насосных станций | шт. | 0,00 | ||
3 | Пропускная способность канализации | тыс. м3/ сутки | 0,02 | ||
4 | Количество очистных сооружений | шт. | 0,00 | ||
5 | Мощность очистных сооружений | тыс. м3/ сутки | 0,00 | ||
5.1 | Фактическая мощность очистных сооружений | тыс. м3/ сутки | 0,00 | ||
5.2 | Коэффициент использования мощности очистных сооружений | % | 0,00 | ||
6 | Пропущено сточных вод всего (реализация), в т.ч. | тыс. м3 | 8,58 | ||
6.1 | от населения | тыс. м3 | 7,21 | ||
6.2 | от собственного производства | тыс. м3 | 0,55 | ||
6.3 | от бюджетных организаций | тыс. м3 | 0,32 | ||
6.4 | от прочих потребителей | тыс. м3 | 0,50 | ||
7 | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | ||
8 | Передано сточных вод на очистку другим канализациям | тыс. м3 | 0,00 | ||
9 | Объем сброшенных сточных вод без очистки | тыс. м3 | 8,58 | ||
10 | Численность населения, получающего услугу водоотведения | чел. | 168,00 | ||
11 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период | час. | 8760,00 | ||
12 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры | ед. | 0,00 | ||
13 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,50 | ||
14 | Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м воды, в т.ч.: | кВт.час | 0,00 | ||
14.1 | перекачка сточных вод | кВт.час | 0,00 | ||
14.2 | перекачка сточных вод | кВт.час | |||
II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | |||||
N п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Всего сумма | ||
Бюджетные средства, тыс. руб. | Себестоимость, тыс. руб. | тыс. руб. | |||
1 | Капитальный ремонт | ||||
1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Мероприятия на развитие производства | Прибыль | Амортизация | Всего сумма | |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |||
2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | |||||
N п/п | Наименование мероприятий | Прибыль | Амортизация | Другие источники (бюджет) | Всего сумма |
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |