┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование программы│Областная целевая программа "Государственная поддержка│
│ │развития внутреннего и въездного туризма в Костромской│
│ │области на 2007-2011 годы" │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основания разработки │Поручение губернатора Костромской области В.А.│
│программы │Шершунова от 07.08.2006 │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Цель и задачи │Целью программы является государственная поддержка│
│программы │создания и активного продвижения конкурентоспособного│
│ │туристского продукта Костромской области на основе│
│ │совершенствования инфраструктуры туризма и широкого│
│ │использования богатого историко-культурного,│
│ │природного и духовного наследия. │
│ │Реализация целей предполагает решение следующих задач:│
│ │- совершенствование нормативно-правовой базы, создание│
│ │ благоприятной организационной и экономической среды│
│ │ для динамичного развития внутреннего и въездного│
│ │ туризма; │
│ │- формирование и развитие отвечающей современным│
│ │ требованиям туристской инфраструктуры области; │
│ │- укрепление положительного имиджа Костромской области│
│ │ как туристского региона. │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Государственный │Администрация Костромской области │
│заказчик │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Разработчики программы│- Департамент культурного наследия, культуры и туризма│
│ │ Костромской области; │
│ │- Комитет по науке, образованию, культуре и спорту│
│ │ Костромской областной Думы │
│ │- турфирмы: ЗАО "ИМЭКС-Т" и ООО "Турсервис" │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Исполнители программы │Департамент внешнеэкономических связей, спорта,│
│ │туризма и молодежной политики Костромской области,│
│ │Территориальный орган федеральной службы│
│ │государственной статистики по Костромской области,│
│ │туристские предприятия, администрации муниципальных│
│ │образований области (далее - МО), Департамент│
│ │строительства, архитектуры и градостроительства│
│ │Костромской области, Департамент транспорта и│
│ │дорожного хозяйства Костромской области; │
│ │Департамент государственного имущества и культурного│
│ │наследия Костромской области, Информационно-│
│ │аналитическое управление Костромской области, КГТУ,│
│ │Департамент образования и науки Костромской области,│
│ │ФГУ "Костромской центр стандартизации, метрологии и│
│ │сертификации", Департамент по труду и занятости│
│ │населения Костромской области, областной драматический│
│ │театр имени А.Н.Островского │
│(в ред. постановлений Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067,│
│от 21.04.2011 N 430) │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Сроки и этапы │2007-2011 годы │
│реализации программы │1 этап - 2007 г. │
│ │2 этап - 2008 г. │
│ │3 этап - 2009 г. │
│ │4 этап - 2010 г. │
│ │5 этап - 2011 г. │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Основные мероприятия │- разработка и совершенствование нормативно-правовой│
│программы │ базы; │
│ │- совершенствование организации туристской│
│ │ деятельности и управления развитием туризма; │
│ │- содействие развитию материальной базы туризма; │
│ │- рекламно-информационное обеспечение продвижения│
│ │ регионального туристского продукта на российском и│
│ │ международном рынках; │
│ │- кадровое обеспечение развития туризма; │
│ │- государственная поддержка развития туризма в│
│ │ муниципальных образованиях │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Координатор программы │Департамент внешнеэкономических связей, спорта,│
│ │туризма и молодежной политики Костромской области │
│(в ред. постановлений Костромской областной Думы от 10.07.2008 N 3067,│
│от 21.04.2011 N 430) │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Объемы и источники │Общий объем финансовых средств, необходимых для│
│финансирования │реализации составляет (млн. руб.) - 145,967 (удельный│
│ │вес источников) │
│ │в том числе из: │
│ │- областного бюджета - 10,187 (7%) │
│ │- местных бюджетов - 58,13 (39,8%) │
│ │- внебюджетных источников - 77,65 (53,2%) │
│ │Из общего объема финансовых средств, необходимых для│
│ │реализации программы, планируется на финансирование по│
│ │годам (млн. руб.): │
│ │- 2007 г. - 12,297 │
│ │- 2008 г. - 18,11 │
│ │- 2009 г. - 22,216 │
│ │- 2010 г. - 52,21 │
│ │- 2011 г. - 41,134 │
│ │в том числе из областного бюджета (млн. руб.) │
│ │- 2007 г. - 0,817 │
│ │- 2008 г. - 3,06 │
│ │- 2009 г. - 2,125 │
│ │- 2010 г. - 2,16 │
│ │- 2011 г. - 2,025 │
│ │местных бюджетов (млн. руб.) │
│ │- 2007 г. - 1,0 │
│ │- 2008 г. - 8,11 │
│ │- 2009 г. - 11,346 │
│ │- 2010 г. - 19,31 │
│ │- 2011 г. - 18,364 │
│ │внебюджетных источников (млн. руб.) │
│ │- 2007 г. - 10,48 │
│ │- 2008 г. - 6,94 │
│ │- 2009 г. - 8,745 │
│ │- 2010 г. - 30,74 │
│ │- 2011 г. - 20,745 │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Ожидаемые результаты │Реализация программы в 2007-2011 гг. позволит достичь│
│реализации программы │следующих результатов: │
│ │- увеличение количества принимаемых областью туристов;│
│ │- увеличение общего объема туристских услуг,│
│ │ оказываемых на территории области; │
│ │- рост количества рабочих мест на предприятиях,│
│ │ связанных с деятельностью туротрасли; │
│ │- формирование современной туристской инфраструктуры; │
│ │- укрепление положительного имиджа Костромской области│
│ │как туристского региона, являющегося частью│
│ │"Золотого кольца России". │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│Система организации │Контроль за реализацией программы осуществляет ее│
│контроля за │координатор. Исполнители программы отчитываются перед│
│реализацией программы │координатором, а координатор отчитывается перед│
│ │государственными органами исполнительной и│
│ │законодательной власти о ходе выполнения программы. │
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────┬──────────┬───────┬────────────────────────────────┐
│ Мероприятия программы │Направл-я │ Всего │ в том числе по годам │
│ │ расходов │ ├──────┬─────┬──────┬─────┬──────┤
│ │ │ │ 2007 │2008 │ 2009 │2010 │ 2011 │
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│1. Разработка и │ │ │ │ │ │ │ │
│совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │
│нормативно-правовой базы │ │ │ │ │ │ │ │
│развития туризма │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Средства областного бюджета│ - │- │- │- │- │- │- │
│Местный бюджет │ - │- │- │- │- │- │- │
│Внебюджетные источники │ - │- │- │- │- │- │- │
│ Итого │ - │- │- │- │- │- │- │
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│2. Совершенствование │ │ │ │ │ │ │ │
│организации туристской │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности и управления │ │ │ │ │ │ │ │
│развитием туризма │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Средства областного бюджета│ ОЦП │0,08 │- │0,02 │0,02 │0,02 │0,02 │
│Местный бюджет │ Прочие │0,09 │0,01 │0,02 │0,02 │0,02 │0,02 │
│Внебюджетные источники │ Прочие │0,05 │0,01 │0,01 │0,01 │0,01 │0,01 │
│ Итого │ ОЦП,П │0,22 │0,02 │0,05 │0,05 │0,05 │0,05 │
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│3. Содействие развитию │ │ │ │ │ │ │ │
│материальной базы туризма │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Средства областного бюджета│ ОЦП │0,24 │- │0,11 │0,11 │0,01 │ 0,01 │
│Местный бюджет │KB, Прочие│53,09 │- │7,1 │10,336│18,3 │17,354│
│Внебюджетные источники │KB, Прочие│73,79 │9,75 │6,01 │8,01 │30,01│20,01 │
│ Итого │ ОЦП,КВ,П │127,12 │9,75 │13,22│18,456│48,32│37,374│
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│4. Рекламно-информационное │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечение продвижения │ │ │ │ │ │ │ │
│регионального туристского │ │ │ │ │ │ │ │
│продукта на российском и │ │ │ │ │ │ │ │
│международном рынках │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Средства областного бюджета│ ОЦП │5,302 │0,742 │1,74 │0,94 │0,94 │0,94 │
│Местный бюджет │ Прочие │1,1 │0,22 │0,22 │0,22 │0,22 │0,22 │
│Внебюджетные источники │ Прочие │2,75 │0,51 │0,71 │0,51 │0,51 │0,51 │
│ Итого │ ОЦП,П │9,152 │1,472 │2,65 │1,65 │1,65 │1,65 │
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│5. Кадровое обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │
│развития туризма │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Средства областного бюджета│ ОЦП │0,665 │0,075 │0,14 │0,155 │0,14 │0,155 │
│Местный бюджет │ - │- │- │- │- │- │- │
│Внебюджетные источники │ Прочие │0,81 │0,16 │0,16 │0,165 │0,16 │0,165 │
│ Итого │ ОЦП,П │1,475 │0,235 │0,3 │0,32 │0,3 │0,32 │
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│6. Государственная │ │ │ │ │ │ │ │
│поддержка развития туризма │ │ │ │ │ │ │ │
│в муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│образованиях │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Средства областного бюджета│ ОЦП │3,9 │- │1,05 │0,9 │1,05 │0,9 │
│Местный бюджет │ Прочие │3,85 │0,77 │0,77 │0,77 │0,77 │0,77 │
│Внебюджетные источники │ Прочие │0,25 │0,05 │0,05 │0,05 │0,05 │0,05 │
│ Итого │ ОЦП,П │8,0 │0,82 │1,87 │1,72 │1,87 │1,72 │
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│Средства областного бюджета│ │10,187 │0,817 │3,06 │2,125 │2,16 │2,025 │
│(удельный вес в %) │ │(7) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│Местный бюджет │ │58,13 │1,0 │8,11 │11,346│19,31│18,364│
│(удельный вес в %) │ │(39,8) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│Внебюджетные источники │ │77,65 │10,48 │6,94 │8,745 │30,74│20,745│
│(удельный вес в %) │ │(53,2) │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼──────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ИТОГО: │ │145,967│12,358│18,11│22,216│52,21│41,134│
└───────────────────────────┴──────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘
ОЦП - средства, выделяемые на реализацию областных целевых программ