"2.1. Поручить Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществить предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для заключения с победителем открытого конкурса долгосрочного государственного контракта, предметом которого является выполнение научно-исследовательской работы по теме "Совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот".".
┌──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────┐ │ N │Мероприятия программы│Государственный │ Источники │ Финансовые затраты │ Ожидаемые │ │п./п. │ │ заказчик │ финанси- │ на реализацию │ результаты │ │ │ │ │ рования │ (тыс. рублей) │ │ │ │ │ │ ├─────┬───────────────┤ │ │ │ │ │ │всего│ в том числе │ │ │ │ │ │ │ ├────┬─────┬────┼─────────────────┤ │ │ │ │ │ │2011│2012 │2013│ │ │ │ │ │ │ │ г. │ г. │ г. │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├──────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ Цель: повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, │ │ оптимизация деятельности публично-правовых образований при выполнении государственных │ │ (муниципальных) функций и оказании государственных (муниципальных) услуг, обеспечение │ │ финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в долгосрочной перспективе │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости │ │ бюджетной системы автономного округа │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 1.1. Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │1.1.1.│Разработка │Департамент │бюджет │3000 │ │ │3000│обеспечение │ │ │долгосрочной │финансов │автономного│ │ │ │ │увязки системы │ │ │бюджетной стратегии │автономного │округа │ │ │ │ │стратегического и│ │ │автономного округа │округа │ │ │ │ │ │бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планирования в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │долгосрочной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перспективе; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │закрепление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │приоритетов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │политики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │долгосрочную │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перспективу │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │1.1.2.│Разработка финансово-│Департамент │бюджет │2000 │ │2000 │ │формирование │ │ │экономической модели │экономического │автономного│ │ │ │ │регионального │ │ │налогового режима для│развития │округа │ │ │ │ │налогового │ │ │топливно- │автономного │ │ │ │ │ │законодательства,│ │ │энергетического │округа │ │ │ │ │ │способствующего │ │ │сектора экономики │ │ │ │ │ │ │созданию │ │ │автономного округа на│ │ │ │ │ │ │благоприятной │ │ │региональном уровне с│ │ │ │ │ │ │экономической │ │ │учетом федеральной │ │ │ │ │ │ │среды для │ │ │составляющей │ │ │ │ │ │ │функционирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │топливно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │энергетического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комплекса │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу 1.1 │ │5000 │ │2000 │3000│ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ 1.2. Повышение точности прогнозирования доходов бюджета автономного округа │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │1.2. │Формализация │Департамент │без финан- │ │ │ │ │снижение размера │ │ │процедуры │финансов │сирования │ │ │ │ │отклонения │ │ │прогнозирования │автономного │ │ │ │ │ │фактического │ │ │доходов бюджета │округа │ │ │ │ │ │объема налоговых │ │ │автономного округа │ │ │ │ │ │ │и неналоговых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходов бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа (без учета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходов от налога│ │ │ │ │ │ │ │ │ │на прибыль) за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отчетный год от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │первоначального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │утвержденного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плана │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу 1.2 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ 1.3. Снижение потерь бюджета автономного округа от предоставления неэффективных налоговых льгот │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │1.3. │Совершенствование │Департамент │бюджет │2500 │ │1000 │1500│увеличение │ │ │порядка оценки │экономического │автономного│ │ │ │ │экономической │ │ │бюджетной, социальной│развития │округа │ │ │ │ │эффективности │ │ │и экономической │автономного │ │ │ │ │ │предоставляемых │ │ │эффективности │округа │ │ │ │ │ │налоговых льгот │ │ │предоставляемых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(планируемых к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставлению) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налоговых льгот │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу 1.3 │ │2500 │ │1000 │1500│ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ 1.4. Обеспечение соответствия принимаемых расходных обязательств целям │ │ и приоритетам государственной бюджетной политики автономного округа │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │1.4. │Разработка порядка │Департамент │без финан- │ │ │ │ │соответствие │ │ │конкурсного │финансов │сирования │ │ │ │ │принимаемых │ │ │распределения │автономного │ │ │ │ │ │расходных │ │ │принимаемых расходных│округа │ │ │ │ │ │обязательств │ │ │обязательств │ │ │ │ │ │ │целям и │ │ │автономного округа │ │ │ │ │ │ │приоритетам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │политики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │прозрачности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процедуры │ │ │ │ │ │ │ │ │ │формирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проекта бюджета │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │очередной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансовый год и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плановый период; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обоснованности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │очередной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансовый год и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плановый период │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.4 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴─────────────────────┴────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ 1.5. Повышение эффективности бюджетных расходов автономного округа │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │1.5. │Разработка программы │Департамент │ │1000 │ │ │1000│повышение │ │ │повышения │финансов │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │эффективности │автономного │ │ │ │ │ │бюджетных │ │ │управления │округа │ │ │ │ │ │расходов в │ │ │общественными │ │ │ │ │ │ │долгосрочной │ │ │финансами автономного│ │ │ │ │ │ │перспективе │ │ │округа на период до │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2018 года │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу │ │ │1000 │ │ │1000│ │ │ │1.5 │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по задаче 1 │ │8500 │ │3000 │5500│ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ Задача 2. Совершенствование межбюджетных отношений │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 2.1. Повышение финансовой самостоятельности муниципальных образований │ │ и стабильности исполнения их расходных обязательств в течение финансового года │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │2.1.1.│Формализация │Департамент │без │ │ │ │ │повышение │ │ │определения общего │финансов │финанси- │ │ │ │ │стабильности и │ │ │объема дотаций на │автономного │рования │ │ │ │ │предсказуемости │ │ │выравнивание │округа │ │ │ │ │ │доходной базы │ │ │бюджетной │ │ │ │ │ │ │местных бюджетов;│ │ │обеспеченности │ │ │ │ │ │ │создание условий │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │для внедрения │ │ │образований на │ │ │ │ │ │ │элементов │ │ │очередной финансовый │ │ │ │ │ │ │среднесрочного и │ │ │год и плановый период│ │ │ │ │ │ │долгосрочного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планирования на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местном уровне │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │2.1.2.│Повышение │Департамент │без │ │ │ │ │снижение уровня │ │ │эффективности │финансов │финанси- │ │ │ │ │дифференциации │ │ │выравнивания │автономного │рования │ │ │ │ │бюджетной │ │ │финансовых │округа, │ │ │ │ │ │обеспеченности │ │ │возможностей │муниципальные │ │ │ │ │ │поселений │ │ │поселений по │районы │ │ │ │ │ │ │ │ │осуществлению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │органами местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий по решению│ │ │ │ │ │ │ │ │ │вопросов местного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значения, за счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальным районам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │субсидий на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │формирование фондов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │финансовой поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поселений │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу 2.1 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ 2.2. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │2.2. │Совершенствование │Департамент │без │ │ │ │ │увеличение │ │ │порядка распределения│экономического │финанси- │ │ │ │ │количества │ │ │грантов с целью │развития │рования │ │ │ │ │муниципальных │ │ │стимулирования │автономного │ │ │ │ │ │районов и │ │ │повышения │округа │ │ │ │ │ │городских округов│ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │автономного │ │ │деятельности органов │ │ │ │ │ │ │округа, оценка │ │ │местного │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │городских округов и │ │ │ │ │ │ │которых выше │ │ │муниципальных районов│ │ │ │ │ │ │среднего уровня │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу 2.2 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ 2.3. Повышение эффективности реализации приоритетов государственной бюджетной политики │ │ на местном уровне │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │2.3.1.│Определение │Департамент │без │ │ │ │ │сокращение │ │ │приоритетных │экономического │финанси- │ │ │ │ │количества │ │ │направлений │развития │рования │ │ │ │ │субсидий местным │ │ │финансовой помощи в │автономного │ │ │ │ │ │бюджетам; │ │ │виде субсидий │округа │ │ │ │ │ │увеличение доли │ │ │муниципальным │Департамент │ │ │ │ │ │субсидий, │ │ │образованиям │финансов │ │ │ │ │ │направляемых на │ │ │ │автономного │ │ │ │ │ │достижение │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │конкретных │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤результатов в │ │2.3.2.│Укрупнение субсидий в│Исполнительные │без │ │ │ │ │соответствующих │ │ │соответствии с │органы │финанси- │ │ │ │ │сферах; │ │ │приоритетными │государственной │рования │ │ │ │ │повышение │ │ │направлениями │власти │ │ │ │ │ │контроля │ │ │финансовой помощи в │автономного │ │ │ │ │ │эффективности и │ │ │виде субсидий │округа │ │ │ │ │ │результативности │ │ │муниципальным │ │ │ │ │ │ │предоставления │ │ │образованиям, переход│ │ │ │ │ │ │субсидий; │ │ │на предоставление │ │ │ │ │ │ │улучшение на │ │ │субсидий, исходя из │ │ │ │ │ │ │местном уровне │ │ │достижения конкретных│ │ │ │ │ │ │показателей │ │ │результатов в │ │ │ │ │ │ │социально- │ │ │соответствующих │ │ │ │ │ │ │экономического │ │ │сферах │ │ │ │ │ │ │развития │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │2.3.3.│Разработка порядка │Департамент │без │ │ │ │ │повышение │ │ │оценки эффективности │финансов │финанси- │ │ │ │ │эффективности │ │ │деятельности органов │автономного │рования │ │ │ │ │исполнения │ │ │местного │округа │ │ │ │ │ │государственных │ │ │самоуправления │ │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │муниципальных районов│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и городских округов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ханты-Мансийского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автономного округа - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Югры в области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации ими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переданных для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исполнения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полномочий │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу 2.3 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ 2.4. Оказание методологической помощи муниципальным образованиям в области │ │ организации бюджетного процесса │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │2.4.1.│Разработка │Департамент │без │ │ │ │ │увеличение числа │ │ │методических │финансов │финанси- │ │ │ │ │муниципальных │ │ │рекомендаций │автономного │рования │ │ │ │ │районов и │ │ │муниципальным │округа │ │ │ │ │ │городских │ │ │образованиям по │ │ │ │ │ │ │округов, │ │ │разработке и │ │ │ │ │ │ │применяющих │ │ │реализации │ │ │ │ │ │ │утвержденную │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │Программу │ │ │программ повышения │ │ │ │ │ │ │повышения │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │бюджетных расходов │ │ │ │ │ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расходов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │принятую на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местном уровне; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │повышение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организации и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │осуществления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процесса на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │местном уровне │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │2.4.2.│Разработка │Департамент │без │ │ │ │ │повышение │ │ │методических │финансов │финанси- │ │ │ │ │точности │ │ │рекомендаций │автономного │рования │ │ │ │ │прогнозирования │ │ │муниципальным │округа │ │ │ │ │ │доходов на │ │ │образованиям по │ │ │ │ │ │ │местном уровне │ │ │прогнозированию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │доходов местных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │2.4.3.│Разработка │Департамент по │без │ │ │ │ │снижение расходов│ │ │методических │управлению │финанси- │ │ │ │ │местных бюджетов │ │ │рекомендаций │государственным │рования │ │ │ │ │на содержание │ │ │муниципальным │имуществом │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │образованиям по │автономного │ │ │ │ │ │имущества; │ │ │совершенствованию │округа │ │ │ │ │ │повышение доходов│ │ │деятельности органов │ │ │ │ │ │ │местных бюджетов │ │ │местного │ │ │ │ │ │ │от аренды │ │ │самоуправления в │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │сфере имущественных и│ │ │ │ │ │ │земель и │ │ │земельных отношений │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │имущества │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │2.4.4.│Разработка │Департамент │без │ │ │ │ │увеличение │ │ │методических │экономического │финанси- │ │ │ │ │количества │ │ │рекомендаций │развития │рования │ │ │ │ │муниципальных │ │ │муниципальным │автономного │ │ │ │ │ │районов и │ │ │образованиям по │округа │ │ │ │ │ │городских │ │ │проведению оценки │ │ │ │ │ │ │округов, │ │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │применяющих │ │ │предоставленных │ │ │ │ │ │ │утвержденный │ │ │(планируемых к │ │ │ │ │ │ │порядок оценки │ │ │предоставлению) │ │ │ │ │ │ │эффективности │ │ │налоговых льгот │ │ │ │ │ │ │предоставленных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(планируемых к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставлению) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налоговых льгот │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу 2.4 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по задаче 2 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ Задача 3. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности │ │ исполнительных органов государственной власти автономного округа │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │3.1. │Совершенствование │Департамент │без │ │ │ │ │повышение объема │ │ │нормативной правовой │финансов │финанси- │ │ │ │ │бюджетных │ │ │базы автономного │автономного │рования │ │ │ │ │ассигнований │ │ │округа с целью │округа, │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │внедрения программно-│Департамент │ │ │ │ │ │автономного │ │ │целевых принципов │экономического │ │ │ │ │ │округа, │ │ │бюджетного │развития │ │ │ │ │ │распределяемого в│ │ │планирования │автономного │ │ │ │ │ │соответствии с │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │программно- │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤целевыми │ │3.2. │Разработка порядка │Департамент │бюджет │1000 │ │1000 │ │принципами │ │ │оценки эффективности │экономического │автономного│ │ │ │ │бюджетного │ │ │реализации │развития │округа │ │ │ │ │планирования; │ │ │государственных │автономного │ │ │ │ │ │обеспечение │ │ │программ автономного │округа, │ │ │ │ │ │комплексной │ │ │округа │Департамент │ │ │ │ │ │взаимосвязи │ │ │ │финансов │ │ │ │ │ │расходов бюджета │ │ │ │автономного │ │ │ │ │ │автономного │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │округа с целями и│ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤результатами │ │3.3. │Подготовка │Департамент │бюджет │1000 │ │1000 │ │государственной │ │ │методических │экономического │автономного│ │ │ │ │политики; │ │ │рекомендаций по │развития │округа │ │ │ │ │повышение │ │ │переходу на │автономного │ │ │ │ │ │качества │ │ │"программный бюджет" │округа, │ │ │ │ │ │финансово- │ │ │ │Департамент │ │ │ │ │ │экономического │ │ │ │финансов │ │ │ │ │ │планирования и │ │ │ │автономного │ │ │ │ │ │ответственности │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │руководителей │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤исполнительных │ │3.4. │Проведение внешней │Департамент │бюджет │1000 │ │1000 │ │органов │ │ │экспертизы │экономического │автономного│ │ │ │ │государственной │ │ │действующих │развития │округа │ │ │ │ │власти │ │ │ведомственных и │автономного │ │ │ │ │ │автономного │ │ │целевых программ │округа │ │ │ │ │ │округа и │ │ │автономного округа на│ │ │ │ │ │ │должностных лиц │ │ │предмет их │ │ │ │ │ │ │за достижение │ │ │соответствия целям и │ │ │ │ │ │ │программных целей│ │ │задачам, определенным│ │ │ │ │ │ │и задач │ │ │документами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стратегического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │планирования и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │правовыми актами, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │устанавливающими │ │ │ │ │ │ │ │ │ │показателями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │результативности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельности органов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │власти автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ │3.5. │Формирование единой │Департамент │бюджет │1000 │ │1000 │ │ │ │ │системы целевых │экономического │автономного│ │ │ │ │ │ │ │показателей │развития │округа │ │ │ │ │ │ │ │государственных │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │программ автономного │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ │3.6. │Аналитическое │Департамент │без │ │ │ │ │ │ │ │распределение │экономического │финанси- │ │ │ │ │ │ │ │бюджетных │развития │рования │ │ │ │ │ │ │ │ассигнований на 2013 │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │год и на плановый │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │период 2014 - 2015 │Департамент │ │ │ │ │ │ │ │ │годов по проектам │финансов │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │программ автономного │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ │3.7. │Переход к │Органы │без │ │ │ │ │ │ │ │формированию расходов│государственной │финанси- │ │ │ │ │ │ │ │бюджета автономного │власти │рования │ │ │ │ │ │ │ │округа на очередной │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │финансовый год и │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │плановый период с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │использованием │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программной структуры│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по задаче 3 │ │4000 │ │4000 │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ Задача 4. Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти │ │ автономного округа и оптимизация функций государственного управления │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 4.1. Совершенствование оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной │ │ власти автономного округа │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │4.1. │Совершенствование │Департамент │без │ │ │ │ │рост средней │ │ │порядка о результатах│экономического │финанси- │ │ │ │ │оценки │ │ │и основных │развития │рования │ │ │ │ │эффективности │ │ │направлениях │автономного │ │ │ │ │ │деятельности │ │ │деятельности │округа │ │ │ │ │ │исполнительных │ │ │субъектов бюджетного │ │ │ │ │ │ │органов │ │ │планирования │ │ │ │ │ │ │государственной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │власти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа │ ├──────┴─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │Итого по подразделу 4.1 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ 4.2. Совершенствование управления государственным имуществом │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │4.2.1.│Совершенствование │Департамент по │без │ │ │ │ │возможное │ │ │порядка │управлению │финанси- │ │ │ │ │сокращение │ │ │предоставления в │государственным │рования │ │ │ │ │неэффективных │ │ │аренду │имуществом │ │ │ │ │ │расходов на │ │ │государственного │автономного │ │ │ │ │ │содержание │ │ │имущества автономного│округа │ │ │ │ │ │государственного │ │ │округа и планирования│ │ │ │ │ │ │имущества и │ │ │доходов бюджета │ │ │ │ │ │ │повышение доходов│ │ │автономного округа от│ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │сдачи этого имущества│ │ │ │ │ │ │автономного │ │ │в аренду │ │ │ │ │ │ │округа от его │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤использования; │ │4.2.2.│Разработка системы │Департамент по │без │ │ │ │ │сокращение │ │ │показателей │управлению │финанси- │ │ │ │ │количества │ │ │эффективности │государственным │рования │ │ │ │ │государственных и│ │ │управления │имуществом │ │ │ │ │ │унитарных │ │ │государственным │автономного │ │ │ │ │ │предприятий и │ │ │имуществом │округа │ │ │ │ │ │организаций, доля│ │ │автономного округа │ │ │ │ │ │ │уставного │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤капитала в │ │4.2.3.│Проведение анализа │Департамент по │без │ │ │ │ │которых │ │ │эффективности с целью│управлению │финанси- │ │ │ │ │принадлежит │ │ │выявления │государственным │рования │ │ │ │ │автономному │ │ │неиспользуемого │имуществом │ │ │ │ │ │округу, не │ │ │имущества или │автономного │ │ │ │ │ │участвующих в │ │ │имущества, │округа │ │ │ │ │ │осуществлении │ │ │использование │ │ │ │ │ │ │полномочий, │ │ │которого не связано с│ │ │ │ │ │ │возложенных в │ │ │полномочиями органов │ │ │ │ │ │ │соответствии с │ │ │государственной │ │ │ │ │ │ │законодательством│ │ │власти автономного │ │ │ │ │ │ │Российской │ │ │округа и │ │ │ │ │ │ │Федерации на │ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │субъект │ │ │учреждений, принять │ │ │ │ │ │ │Российской │ │ │решения по │ │ │ │ │ │ │Федерации (за │ │ │дальнейшему │ │ │ │ │ │ │исключением │ │ │использованию данного│ │ │ │ │ │ │организаций, не │ │ │имущества │ │ │ │ │ │ │осуществляющих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │деятельность) │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по подразделу 4.2 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по задаче 4 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ Задача 5. Повышение эффективности оказания государственных услуг │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │5.1. │Разработка │исполнительные │без │ │ │ │ │повышение │ │ │административных │органы │финанси- │ │ │ │ │эффективности │ │ │регламентов по всем │государственной │рования │ │ │ │ │использования │ │ │государственным │власти │ │ │ │ │ │бюджетных │ │ │услугам │автономного │ │ │ │ │ │средств, а также │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │качества оказания│ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤государственных │ │5.2. │Разработка │исполнительные │без │ │ │ │ │услуг; │ │ │исполнительными │органы │финанси- │ │ │ │ │увеличение │ │ │органами │государственной │рования │ │ │ │ │количества │ │ │государственной │власти │ │ │ │ │ │негосударственных│ │ │власти, исполняющими │автономного │ │ │ │ │ │(немуниципальных)│ │ │функции и полномочия │округа │ │ │ │ │ │организаций, │ │ │учредителя в │ │ │ │ │ │ │оказывающих │ │ │отношении │ │ │ │ │ │ │государственные │ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │услуги; │ │ │учреждений порядков │ │ │ │ │ │ │увеличение │ │ │определения │ │ │ │ │ │ │количества │ │ │нормативных затрат на│ │ │ │ │ │ │государственных │ │ │оказание │ │ │ │ │ │ │услуг, финансовое│ │ │государственных услуг│ │ │ │ │ │ │обеспечение │ │ │(выполнение работ) и │ │ │ │ │ │ │которых │ │ │нормативных затрат на│ │ │ │ │ │ │рассчитывается с │ │ │содержание имущества │ │ │ │ │ │ │применением │ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │отраслевых │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │ │порядков │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤определения │ │5.3. │Утверждение │исполнительные │без │ │ │ │ │нормативных │ │ │показателей качества │органы │финанси- │ │ │ │ │затрат на │ │ │по каждой │государственной │рования │ │ │ │ │оказание │ │ │государственной │власти │ │ │ │ │ │государственных │ │ │услуге (выполненной │автономного │ │ │ │ │ │услуг и на │ │ │работе) │округа │ │ │ │ │ │содержание │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤имущества │ │5.4. │Создание условий для │исполнительные │без │ │ │ │ │государственных │ │ │обеспечения равных │органы │финанси- │ │ │ │ │учреждений │ │ │возможностей для │государственной │рования │ │ │ │ │автономного │ │ │участия │власти │ │ │ │ │ │округа │ │ │негосударственных и │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │немуниципальных │округа │ │ │ │ │ │ │ │ │организаций в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оказании социально │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значимых услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населению автономного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по задаче 5 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ Задача 6. Повышение энергетической эффективности │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │6.1. │Оснащение приборами │Исполнительные │без │ │ │ │ │снижение нагрузки│ │ │учета объектов │органы │финанси- │ │ │ │ │по оплате │ │ │организаций бюджетной│государственной │рования │ │ │ │ │энергоносителей │ │ │сферы │власти │ │ │ │ │ │на бюджет │ │ │ │автономного │ │ │ │ │ │автономного │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │округа │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤ │ │6.2. │Организация контроля │Исполнительные │без │ │ │ │ │ │ │ │за планированием и │органы │финанси- │ │ │ │ │ │ │ │использованием │государственной │рования │ │ │ │ │ │ │ │средств бюджета, │власти │ │ │ │ │ │ │ │ │направляемых на │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │оплату энергоресурсов│округа │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетными │ │ │ │ │ │ │ │ │ │организациями │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по задаче 6 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ Задача 7. Совершенствование системы государственного контроля │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │7.1. │Разработка порядка │Департамент │без │ │ │ │ │развитие системы │ │ │осуществления │финансов │финанси- │ │ │ │ │внутреннего │ │ │контроля │автономного │рования │ │ │ │ │финансового │ │ │исполнительными │округа │ │ │ │ │ │аудита на уровне │ │ │органами │ │ │ │ │ │ │исполнительных │ │ │государственной │ │ │ │ │ │ │органов │ │ │власти, │ │ │ │ │ │ │государственной │ │ │осуществляющими │ │ │ │ │ │ │власти │ │ │функции и полномочия │ │ │ │ │ │ │автономного; │ │ │учредителя в │ │ │ │ │ │ │сокращение числа │ │ │отношении │ │ │ │ │ │ │случаев нарушения│ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │бюджетного │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │ │законодательства,│ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┤связанных с │ │7.2. │Создание системы │исполнительные │без │ │ │ │ │нецелевым │ │ │внутреннего │органы │финанси- │ │ │ │ │расходованием │ │ │финансового аудита на│государственной │рования │ │ │ │ │бюджетных │ │ │уровне исполнительных│власти │ │ │ │ │ │средств, а также │ │ │органов │автономного │ │ │ │ │ │с превышением │ │ │государственной │округа │ │ │ │ │ │лимитов бюджетных│ │ │власти автономного │ │ │ │ │ │ │обязательств при │ │ │округа │ │ │ │ │ │ │заключении │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │контрактов │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │7.3. │Подготовка соглашения│Департамент │без │ │ │ │ │координация │ │ │о координации │финансов │финанси- │ │ │ │ │взаимодействия │ │ │деятельности органов │автономного │рования │ │ │ │ │органов │ │ │внутреннего и │округа │ │ │ │ │ │внутреннего и │ │ │внешнего │ │ │ │ │ │ │внешнего │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │контроля автономного │ │ │ │ │ │ │контроля; │ │ │округа │ │ │ │ │ │ │формирование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │контроля в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отношении новых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │типов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений (за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │исключением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │казенных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждений) │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по задаче 7 │ │ │ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ Задача 8. Повышение эффективности системы государственного заказа │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │8.1. │Разработка типовых │Департамент │бюджет │ 550 │ │ 550 │ │снижение рисков │ │ │государственных │государственного│автономного│ │ │ │ │причинения вреда │ │ │контрактов на закупку│заказа │округа │ │ │ │ │здоровью граждан │ │ │товаров и услуг, │автономного │ │ │ │ │ │при оказании │ │ │связанных с │округа │ │ │ │ │ │государственных │ │ │безопасностью и │ │ │ │ │ │ │услуг │ │ │здоровьем граждан │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │8.2. │Проведение оценки │Департамент │бюджет │ 950 │ │ 750 │200 │повышение общей │ │ │эффективности │государственного│автономного│ │ │ │ │эффективности │ │ │государственных │заказа │округа │ │ │ │ │государственных │ │ │закупок │автономного │ │ │ │ │ │закупок; │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │обеспечение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │своевременного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │размещения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заказа │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по задаче 8 │ │1500 │ │1300 │200 │ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ Задача 9. Развитие информационной системы управления государственными финансами │ ├──────┬─────────────────────┬────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │9.1. │Модернизация │Департамент │бюджет │13500│ │10000│3500│обеспечение │ │ │автоматизированных │финансов │автономного│ │ │ │ │единого подхода к│ │ │систем Департамента │автономного │округа │ │ │ │ │организации │ │ │финансов автономного │округа │ │ │ │ │ │системы │ │ │округа │ │ │ │ │ │ │информационной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поддержки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процесса; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │упрощение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процедур │ │ │ │ │ │ │ │ │ │межведомственного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │взаимодействия на│ │ │ │ │ │ │ │ │ │всех стадиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процесса │ ├──────┼─────────────────────┼────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │9.2. │Обеспечение │Департамент │бюджет │ 900 │ │ 900 │ │упрощение │ │ │организации │финансов │автономного│ │ │ │ │процедур │ │ │взаимодействия │автономного │округа │ │ │ │ │межведомственного│ │ │финансовых органов │округа, │ │ │ │ │ │взаимодействия на│ │ │автономного органа и │Департамент │ │ 500 │ │ 500 │ │всех стадиях │ │ │органов местного │экономического │ │ │ │ │ │бюджетного │ │ │самоуправления с │развития │ │ │ │ │ │процесса │ │ │территориальными │автономного │ │ │ │ │ │ │ │ │федеральными органами│округа │ │ │ │ │ │ │ │ │в области │ │ │ │ │ │ │ │ │ │налогообложения │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼─────────────────────┴────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │ │Итого по задаче 9 │ │14900│ │11400│3500│ │ ├──────┴──────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │Всего по целевой программе │бюджет │28900│ │19700│9200│ │ │ │автономного│ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┤ │ В том числе: │ ├─────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────┬────┬─────┬────┬─────────────────┤ │Департамент финансов автономного округа │бюджет │18400│ │10900│7500│ │ │ │автономного│ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │Департамент экономического развития │бюджет │9000 │ │7500 │1500│ │ │автономного округа │автономного│ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────┼────┼─────┼────┼─────────────────┤ │Департамент государственного заказа │бюджет │1500 │ │1300 │200 │ │ │автономного округа │автономного│ │ │ │ │ │ │ │округа │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────┴────┴─────┴────┴─────────────────┘".1.2.2. Таблицу 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:"Таблица 2Перечень мероприятий, предлагаемых к реализациии направленных на решение задач целевой программы,с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимыхдля их реализации, а также планируемое распределениевыделяемых целевых ассигнований основнымгосударственным заказчикам целевой программы
┌─────┬────────────────────────┬──────┬──────────────────┬────────────────┐ │ N │ Мероприятие │ Срок │Источники и объемы│ Основные │ │п./п.│ │испол-│ финансирования │государственные │ │ │ │нения │ (тыс. руб.) │ заказчики │ │ │ │(год) ├──────────────────┤ целевой │ │ │ │ │бюджет автономного│ программы │ │ │ │ │ округа │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 1. │Разработка долгосрочной │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │бюджетной стратегии │ 2012 │ 0 │ финансов │ │ │автономного округа │ 2013 │ 3000 │ автономного │ │ │ │ │ │ округа │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 2. │Разработка финансово- │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │экономической модели │ 2012 │ 2000 │ экономического │ │ │налогового режима для │ 2013 │ 0 │ развития │ │ │топливно-энергетического│ │ │ автономного │ │ │сектора экономики │ │ │ округа │ │ │автономного округа на │ │ │ │ │ │региональном уровне с │ │ │ │ │ │учетом федеральной │ │ │ │ │ │составляющей │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 3. │Совершенствование │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │порядка оценки │ 2012 │ 1000 │ экономического │ │ │бюджетной, социальной и │ 2013 │ 1500 │ развития │ │ │экономической │ │ │ автономного │ │ │эффективности │ │ │ округа │ │ │предоставляемых │ │ │ │ │ │(планируемых к │ │ │ │ │ │предоставлению) │ │ │ │ │ │налоговых льгот │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 4. │Разработка программы │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │повышения эффективности │ 2012 │ 0 │ финансов │ │ │управления общественными│ 2013 │ 1000 │ автономного │ │ │финансами автономного │ │ │ округа │ │ │округа на период до 2018│ │ │ │ │ │года │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 5. │Разработка порядка │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │оценки эффективности │ 2012 │ 1000 │ экономического │ │ │реализации │ 2013 │ 0 │ развития │ │ │государственных программ│ │ │ автономного │ │ │автономного округа │ │ │ округа, │ │ │ │ │ │ Департамент │ │ │ │ │ │ финансов │ │ │ │ │ │ автономного │ │ │ │ │ │ округа │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 6. │Подготовка методических │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │рекомендаций по переходу│ 2012 │ 1000 │ экономического │ │ │на "программный бюджет" │ 2013 │ 0 │ развития │ │ │ │ │ │ автономного │ │ │ │ │ │ округа, │ │ │ │ │ │ Департамент │ │ │ │ │ │ финансов │ │ │ │ │ │ автономного │ │ │ │ │ │ округа │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 7. │Проведение внешней │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │экспертизы действующих │ 2012 │ 1000 │ экономического │ │ │ведомственных и целевых │ 2013 │ 0 │ развития │ │ │программ автономного │ │ │ автономного │ │ │округа на предмет их │ │ │ округа │ │ │соответствия целям и │ │ │ │ │ │задачам, определенным │ │ │ │ │ │документами │ │ │ │ │ │стратегического │ │ │ │ │ │планирования и правовыми│ │ │ │ │ │актами, устанавливающими│ │ │ │ │ │показателями │ │ │ │ │ │результативности │ │ │ │ │ │деятельности органов │ │ │ │ │ │государственной власти │ │ │ │ │ │автономного округа │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 8. │Формирование единой │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │системы целевых │ 2012 │ 1000 │ экономического │ │ │показателей │ 2013 │ 0 │ развития │ │ │государственных программ│ │ │ автономного │ │ │автономного округа │ │ │ округа │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 9. │Разработка типовых │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │государственных │ 2012 │ 550 │государственного│ │ │контрактов на закупку │ 2013 │ 0 │ заказа │ │ │товаров и услуг, │ │ │ автономного │ │ │связанных с │ │ │ округа │ │ │безопасностью и │ │ │ │ │ │здоровьем граждан │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 10. │Проведение оценки │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │эффективности │ 2012 │ 750 │государственного│ │ │государственных закупок │ 2013 │ 200 │ заказа │ │ │ │ │ │ автономного │ │ │ │ │ │ округа │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 11. │Расходы, связанные с │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │модернизацией │ 2012 │ 10000 │ финансов │ │ │автоматизированных │ 2013 │ 3500 │ автономного │ │ │систем Департамента │ │ │ округа │ │ │финансов автономного │ │ │ │ │ │округа (изменение │ │ │ │ │ │функционала, при │ │ │ │ │ │необходимости закупка │ │ │ │ │ │специализированного ПО и│ │ │ │ │ │оборудования) │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ 12. │Расходы, связанные с │ 2011 │ 0 │ Департамент │ │ │обеспечением организации│ 2012 │ 1400 │ финансов │ │ │взаимодействия │ 2013 │ 0 │ автономного │ │ │финансовых органов │ │ │ округа, │ │ │автономного органа и │ │ │ Департамент │ │ │органов местного │ │ │ экономического │ │ │самоуправления с │ │ │ развития │ │ │территориальными │ │ │ │ │ │федеральными органами в │ │ │ │ │ │области налогообложения │ │ │ │ ├─────┼────────────────────────┼──────┼──────────────────┼────────────────┤ │ │Итого по целевой │всего │ 28900 │ │ │ │программе │ 2011 │ 0 │ │ │ │ │ 2012 │ 19700 │ │ │ │ │ 2013 │ 9200 │ │ └─────┴────────────────────────┴──────┴──────────────────┴────────────────┘".1.2.3. Раздел 5 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:"15.1. Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях реализации мероприятия "Совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот" заключает долгосрочный государственный контракт с победителем открытого конкурса на следующих условиях:1) планируемым результатом оказания услуг по долгосрочному государственному контракту является совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот, способствующего систематизации действующих налоговых льгот и их оценке, проблем администрирования и определения налоговых льгот, которые наиболее востребованы в целях повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;2) в состав услуг по долгосрочному государственному контракту входит разработка нового порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и анализ мер налогового стимулирования инвестиционной активности предприятий на региональном уровне;3) предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, - 1 декабря 2013 года;4) предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия "Совершенствование порядка оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот" составляют 2500000,00 рублей:на 2012 год - 1000000,00 рублей;на 2013 год - 1500000,00 рублей.".