-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Брянская область
Постановление от 26 октября 2005 года № 3-98

Об исполнении бюджета г. Клинцы за 9 месяцев 2005 г.

Принято
Клинцовским городским Советом народных депутатов (Брянская обл.)
26 октября 2005 года
    Заслушав информацию начальника финансового управления администрации г. Клинцы Шевкуновой Е.И. об итогах исполнения городского бюджета за 9 месяцев 2005 г., проанализировав поступление доходов в городской бюджет за истекший период, Клинцовский городской Совет народных депутатов отмечает, что в бюджет города поступило 235302,0 тыс. руб. при уточненном плане 339536,0 тыс. руб., или 69,3% годовых назначений и 91,9% к плану 9 месяцев 2005 г.
    Налогоплательщиками города Клинцы уплачено в бюджеты всех уровней 244144,0 тыс. руб., в том числе:
    федеральный бюджет - 63895,0 тыс. руб., или 26,2%;
    областной бюджет - 100920,0 тыс. руб., или 41,3%;
    местный бюджет - 79329,0 тыс. руб., или 32,5%.
    Поступление собственных доходов за 9 месяцев составило 79329,0 тыс. руб. при уточненном плане - 82695,0 тыс. руб., невыполнение составило 3366,0 тыс. руб. К годовому плану выполнение составило 68,6% (план года - 115578,0 тыс. руб.).
    Наибольшее невыполнение плана по доходам за 9 месяцев текущего года допущено по налогу на доходы с физических лиц - 7368,0 тыс. руб., по земельному налогу - 3156,0 тыс. руб. По налогу на прибыль план не выполнен на 328,0 тыс. руб. по причине возврата платежей по перерасчету. Невыполнение плана по аренде помещений (20,0 тыс. руб.) связано с тем, что часть платежей из-за неправильного оформления платежных документов находится на невыясненных поступлениях.
    Задолженность по налогу на доходы с физических лиц по состоянию на 01.10.2005 составила 7283,7 тыс. руб. и по предприятиям, находящимся в процедуре банкротства, а также прекратившим производственную деятельность и не представляющим отчеты - 9086,1 тыс. руб. Всего - 16369,8 тыс. руб. Следует отметить, что задолженность за сентябрь приросла на 136,0 тыс. руб.
    Недоимка во все уровни бюджетов по состоянию на 01.10.2005 составила 41690,0 тыс. руб., что больше по сравнению с началом года на 8049,0 тыс. руб. (33641,0 тыс. руб. на 01.01.2005).
    По сравнению с недоимкой по состоянию на 01.09.2005 произошло увеличение недоимки на 2,0 тыс. руб. (41688,0 тыс. руб. - на 01.09.2005). Недоимка снижена:
    - по налогу на прибыль - на 284,0 тыс. руб.;
    - по региональным налогам и сборам - на 805,0 тыс. руб.;
    - по остальным федеральным налогам и сборам - на 155,0 тыс. руб.;
    - по налогам со специальным налоговым режимом - на 203,0 тыс. руб.
    Недоимка возросла:
    - по НДС - на 569,0 тыс. руб.;
    - по платежам за пользование природными ресурсами - на 124,0 тыс. руб.;
    - по местным налогам и сборам - на 756,0 тыс. руб.
    Наибольшее перевыполнение плана по доходам сложилось по налогу на вмененный доход - 1467,0 тыс. руб., по госпошлине - 3295,0 тыс. руб., по налогу на игорный бизнес - 1285,0 тыс. руб.
    За истекший период полученные ресурсы позволили в полном объеме обеспечить выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений города и не допустить образования кредиторской задолженности по данным расходам по состоянию на 01.10.2005.
    В то же время недоимка, а также невыполнение плана по доходам не позволили в полном объеме профинансировать запланированные мероприятия по другим статьям бюджетной классификации.
    Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2005 сложилась в сумме 20668,0 тыс. руб., что больше по сравнению с началом года на 6836,0 тыс. руб. (на 01.01.2005 - 13832,0 тыс. руб.). По коммунальным услугам бюджетных учреждений кредиторская задолженность составила 155,6 тыс. руб.
    Кредиторская задолженность населения за коммунальные услуги по состоянию на 01.10.2005 сложилась в сумме 4431,5 тыс. руб.
    Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2005 г. исполнена в сумме 226438,0 тыс. руб. при уточненном плане 271219,0 тыс. руб., т.е. на 83,5%, или на 64,5% к годовому плану.
    Годовой дефицит городского бюджета на 01.10.2005 по плану составил 11408,0 тыс. руб., или 9,87% от суммы собственных доходов.
    Приоритетным направлением в расходовании средств являлось финансирование социально-культурной сферы, удельный вес которой составляет 64,4% в общем объеме расходов. Исполнение по отраслям социально-культурной сферы составило 145899,0 тыс. руб. при уточненном плане на 9 месяцев - 167479,0 тыс. руб., или на 87,1%.
    Значительную долю расходов социально-культурной сферы составляют расходы на образование - 48,3%. Исполнение по этой отрасли составило 70544,0 тыс. руб. при уточненном плане на 9 месяцев - 77210,0 тыс. руб., т.е. на 91,4%.
    На здравоохранение и спорт израсходовано 26725,0 тыс. руб. при уточненном плане на 9 месяцев 37836,0 тыс. руб., т.е. на 70,6%. Удельный вес расходов на здравоохранение и спорт в общем объеме расходов составляет 11,8%.
    Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации исполнены на 86,6%, т.е. на 5772,0 тыс. руб. при уточненном плане на 9 месяцев - 6647,0 тыс. руб. Удельный вес этой отрасли в общем объеме расходов бюджета за 9 месяцев составляет 2,5%.
    По социальной политике за 9 месяцев 2005 г. израсходовано 42858,0 тыс. руб. при уточненном плане 45786,0 тыс. руб., т.е. на 93,6%, что составляет 18,9% в общем объеме расходов бюджета. Расходы по опекунским пособиям профинансированы полностью в сумме 3723,0 тыс. руб.
    Расходы на содержание аппарата управления составляют 3,9% в общем объеме расходов бюджета. При плане 10015,0 тыс. руб. исполнение составило 8854,0 тыс. руб., или на 88,4%.
    Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность при уточненном плане на 9 месяцев 21416,0 тыс. руб. исполнены в сумме 18293,0 тыс. руб., или на 85,4%, что составляет 8,1% в общем объеме расходов бюджета.
    Расходы по национальной экономике профинансированы на 100,0%, при уточненном плане 2510,0 тыс. руб. исполнение составило 2509,0 тыс. руб.
    Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены на 73,5% - в сумме 49111,0 тыс. руб., при уточненном плане на 9 месяцев 66849,0 тыс. руб., что соответствует 21,7% в общем объеме расходов бюджета.
    Исходя из вышеизложенного, Клинцовский городской Совет постановил:
    1.Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2005 г. по доходам в сумме 235302,0 тыс. руб., по расходам в сумме 226438,0 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 8864,0 тыс. руб.
    2.Рекомендовать администрации города Клинцы:
    1) Осуществлять приоритетное финансирование социально значимых статей бюджета, текущих платежей за энергоресурсы.
    2) Комиссии по определению причин неплатежеспособности предприятий и организаций, по сокращению недоимки по платежам в бюджеты всех уровней при администрации города продолжить работу по взысканию недоимок по платежам в городской бюджет, обратив особое внимание на взыскание задолженности по налогу на доходы физических лиц.
    3) Клинцовскому МУП МУЖКХ принять меры по взысканию с населения города задолженности по платежам за коммунальные услуги.
    4) Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на финансовое управление администрации г. Клинцы.
    Глава муниципального
    образования
    А.В.ДОЛГОВ