"Объемы и источники финансирования программы | Программа финансируется за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований, собственных средств предприятий и средств иных внебюджетных источников. Всего - 12429689,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 6402034,2 тыс. руб.; областной бюджет - 3421455,6 тыс. руб.; собственные средства предприятий 12900,0 тыс. руб.; бюджеты муниципальных образований 33700,1 тыс. руб.; средства иных внебюджетных источников 2559600,0 тыс. руб. Общий объем средств областного бюджета на финансирование программы в 2012 2020 годах составляет 3421455,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 125255,6 тыс. руб., 2013 г. - 5000,0 тыс. руб., 2014 г. - 3000,0 тыс. руб., 2015 г. - 3000,0 тыс. руб., 2016 - 2020 гг. - 3285200,00 тыс. руб. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы, ежегодно уточняются на основании перспектив и программ развития предприятий воздушного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта в этом направлении"; |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, областного бюджетов, собственных средств предприятий и средств иных внебюджетных источников. Всего - 12261500,0 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет - 6387800,0 тыс. руб.; областной бюджет - 3301200,0 тыс. руб.; собственные средства предприятий 12900,0 тыс. руб.; средства иных внебюджетных источников 2559600,0 тыс. руб. Общий объем средств областного бюджета на финансирование подпрограммы в 2012 2020 годах составляет 3301200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 г. - 15000,0 тыс. руб., 2013 г. - 1000,0 тыс. руб., 2016 - 2020 гг. - 3285200,0 тыс. руб."; |
"Таблица 6
Источники финансирования | Итого | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 2020 гг. |
Всего | 12261500,00 | 22900,00 | 435500,00 | 994400,00 | 7210500,00 | 3598200,00 |
Федеральный бюджет | 387800,00 | 0,00 | 239000,00 | 566600,00 | 5582200,00 | 0,00 |
Областной бюджет | 3301200,00 | 15000,00 | 1000,00 | 3285200,0 | ||
Собственные средства предприятий | 12900,00 | 7900,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 2559600,00 | 0,00 | 190500,00 | 427800,00 | 1628300,00 | 313000,00 |
ИТОГО | 12261500,00 | 22900,00 | 435500,00 | 994400,00 | 7210500,00 | 3598200,00 |
Капитальные вложения | ||||||
Федеральный бюджет | 6387800,00 | 0,00 | 239000,00 | 566600,00 | 5582200,00 | 0,00 |
Областной бюджет | 3301200,00 | 15000,00 | 1000,00 | 3285200,0 | ||
Собственные средства предприятий | 12900,00 | 7900,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Внебюджетные средства | 2559600,00 | 0,00 | 190500,00 | 427800,00 | 1628300,00 | 313000,00 |
ИТОГО | 12261000,00 | 22900,00 | 435500,00 | 994400,00 | 7210500,00 | 3598200,00"; |
"Таблица 7
Типы воздушных судов | |||||||
Ед. измерения | Ми-8 МТВ (вертолет) | L-410 UVP-E20 | СМ-92 Т (самолет) | КА-226 (вертолет) | Ан-140 (самолет) | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2016 - 2020 гг. | тыс. руб. | 291000,0 | 301600,0 | 70000,0 | 243300,0 | 1313500,0 | 2219400,0 |
Итого | тыс. руб. | 291000,0 | 301600,0 | 70000,0 | 243300,0 | 1313500,0 | 2219400,0 |
Количество | шт. | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9"; |
"Таблица 8
N | Наименование индикатора эффективности | Единицы измерения | 2011 | Показатели по годам реализации: | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1. | Количество обслуженных пассажиров | тыс. пас. | 190,0 | 202,4 | 194,2 | 195,2 | 196,0 |
2. | Количество перевезенных пассажиров на местных воздушных линиях | тыс. пас. | 7,5 | 9,2 | 9,4 | 9,5 | 9,6"; |
"Таблица 9
N п/п | Наименование мероприятий | Коэффициент значимости мероприятий | ||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 2020 гг. | ||
1. | Создание аэропортового комплекса | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
1.1. | Обновление аэропортовой спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации и оборудования | 0,5 | 0,5 | 0,25 | ||
1.2. | Строительство второй взлетно посадочной полосы (ИВПП-2) с комплексом зданий и сооружений (разработка технико экономического обоснования, корректировка проектно-сметной документации, строительные работы) | 0,25 | ||||
2. | Развитие регионального авиаперевозчика ГАУ "Амурская авиабаза" | 0,5 | 0,5 | |||
2.1. | Приобретение авиатехники | 0,5 | ||||
2.2. | Создание авиационно-технической базы | 0,5". |
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований. Планируемый общий объем финансирования подпрограммы на 2012 - 2015 годы 120778,00 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета 89778,00 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований 31000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: средства областного бюджета: 2012 год - 79778,00 тыс. рублей, 2013 год - 4000,00 тыс. рублей, 2014 год - 3000,00 тыс. рублей, 2015 год - 3000,00 тыс. рублей. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы, ежегодно уточняются на основании перспектив и программ развития предприятий внутреннего водного и железнодорожного транспорта в этом направлении"; |
"Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 1) повысить уровень доступности транспортных услуг и качество обслуживания пассажиров; 2) увеличить количество перевезенных пассажиров в год, в том числе: автомобильным транспортом до 64,0 млн. чел.; железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - до 1,44 млн. чел.; водным транспортом - до 0,04 млн. чел.; 3) приобрести 32 автобуса; 4) повысить регулярность движения автобусов до 98,8%; 5) удовлетворить потребности населения по обеспечению передвижения между населенными пунктами области; 6) увеличить количество перевезенных транспортных средств до 36,0 тыс. в год; 7) осуществить строительство паромной переправы и несамоходного парома грузоподъемностью 50 тонн"; |
"1. | Развитие пассажирского автомобильного транспорта | Высокий износ подвижного состава | 2012 | 1. Повышение уровня доступности транспортных услуг. 2. Повышение качества обслуживания пассажиров. 3. Удовлетворение потребностей населения по обеспечению передвижения между населенными пунктами области | 1. Приобретение 36 автобусов. 2. Регулярность движения автобусов - 98,8%. 3. Увеличение количества перевезенных пассажиров до 64,0 млн. чел. в год"; |
"2.4. Система программных мероприятий
Включенные в подпрограмму мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией программы.
В целях достижения прогнозных показателей результативности и эффективности подпрограммы планируется реализация комплекса мероприятий.
Мероприятия направлены на обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках и повышение транспортной доступности.
В рамках реализации данного направления планируется предоставление субсидий транспортным операторам на осуществление пригородных железнодорожных перевозок и перевозок пассажиров и грузов речным транспортом.
В целях обеспечения транспортной доступности населения предусмотрено мероприятие по организации паромной переправы и приобретению несамоходного парома.
Мероприятия направлены также на повышение качества автомобильных пассажирских перевозок, снижение затрат на эксплуатацию пассажирского транспорта на основе обновления парка пассажирских транспортных средств, улучшения его структуры. В период реализации программы будут проведены мероприятия по приобретению пассажирских автобусов в соответствии с оптимальным типоразмерным рядом пассажирских автобусов для соответствующих видов перевозок.
Система программных мероприятий представлена в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.";
"2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета, местных бюджетов.
Предполагаемое общее финансирование мероприятий подпрограммы составит 120778,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год - 110778,00 тыс. рублей;
на 2013 год - 4000,00 тыс. рублей;
на 2014 год - 3000,00 тыс. рублей;
на 2015 год - 3000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, в т.ч. из областного бюджета - 89778,0 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований области - 31000,00 тыс. рублей.
Таблица 7. Структура финансирования подпрограммытыс. рублей
Источники
финансированияИтого 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 ВСЕГО - 120778,0 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Областной бюджет 89778,00 79778,00 4000,00 3000,00 3000,00 Местный бюджет 31000,00 31000,00 0,00 0,00 0,00 Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого 120778,00 110778,00 4000,00 3000,00 3000,00 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 59456,9 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Областной бюджет 28456,9 28456,9 0,0 0,00 0,00 Местный бюджет 31000,00 31000,00 0,00 0,00 0,00 Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого 59456,90 59456,90 0,0 0,00 0,00 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - 61321,1 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Областной бюджет 61321,1 51321,1 4000,00 3000,00 3000,00 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого 61321,1 51321,1 4000,00 3000,00 3000,00 НИОКР - 0,00 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Другие источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в приложении N 3 к настоящей подпрограмме.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.";
Таблица 8
N | Наименование индикатора эффективности | Единица измерения | 2011 | Показатель по годам реализации: | |||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1. | Количество перевезенных пассажиров автомобильным пассажирским транспортом общего пользования | млн. пас. | 62,0 | 62,5 | 63,6 | 63,8 | 64,0 |
2. | Количество открытых автобусных маршрутов | ед. | 2 | 2 | |||
3. | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом | млн. пас. | 1,4 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,44 |
4. | Количество перевезенных пассажиров внутренним водным транспортом | тыс. пас. | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
5. | Количество перевезенных грузов внутренним водным транспортом | тыс. ед. | 33,0 | 33,5 | 38,0 | 35,0 | 36,0 |
Таблица 9
N п/п | Наименование мероприятия | Коэффициент значимости мероприятия | |||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пассажирский автомобильный транспорт | |||||
1. | Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках | 0,2 | - | - | |
1.1. | Обновление подвижного состава транспорта | 0,1 | - | - | - |
1.1.1. | Компенсация части затрат по лизинговым платежам на приобретение автобусов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов | 0,1 | - | - | - |
1.2. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским транспортом в границах муниципального образования | 0,1 | - | - | - |
Пассажирский железнодорожный транспорт | |||||
1. | Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
1.1. | Возмещение части затрат, возникших в результате перевозки пассажиров в пригородном сообщении | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
Внутренний водный транспорт | |||||
1. | Повышение транспортной доступности, обеспечение условий для реализации потребностей граждан в перевозках | 0,4 | 0,5 | - | - |
1.1. | Организация перевозок пассажиров и грузов внутренним водным транспортом, организация новых маршрутов и переправ | 0,4 | 0,5 | - | - |
1.1.1. | Возмещение части затрат организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов внутренним водным транспортом | 0,1 | 0,25 | - | - |
1.1.2. | Возмещение части затрат по перевозке пассажиров и грузов на речных паромных переправах между поселениями в границах муниципального района | 0,1 | - | - | - |
1.1.3. | Строительство паромной переправы и приобретение несамоходного парома грузоподъемностью 50 тонн | 0,2 | - | - | -". |